Расширенный поиск

Постановление Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358

|   |пересечения с               |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

|   |ул. Интернациональная в     |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

|   |г. Рязани                   |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

+———+————————————————————————————+——————+——————+———————+———————+———————+——————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+

|   |в том числе за счет:        |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

+———+————————————————————————————+——————+——————+———————+———————+———————+——————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+

|   |областного бюджета          |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

+———+————————————————————————————+——————+——————+———————+———————+———————+——————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+

|   |федерального бюджета        |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

+———+————————————————————————————+——————+——————+———————+———————+———————+——————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+

|18.|Строительство Северного     |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

|2. |обхода г. Рязани II этап от |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

|   |автодороги М-5 "Урал"-через |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

|   |Рязань-Владимир             |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

+———+————————————————————————————+——————+——————+———————+———————+———————+——————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+

|   |в том числе за счет:        |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

+———+————————————————————————————+——————+——————+———————+———————+———————+——————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+

|   |областного бюджета          |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

+———+————————————————————————————+——————+——————+———————+———————+———————+——————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+

|   |федерального бюджета        |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

+———+————————————————————————————+——————+——————+———————+———————+———————+——————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+

|18.|Реконструкция автомобильной |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

|3. |дороги от                   |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

|   |ул. Интернациональная по    |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

|   |ул. Бирюзова и              |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

|   |ул. Станкозаводская до      |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

|   |ул. Магистральная в         |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

|   |г. Рязани                   |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

+———+————————————————————————————+——————+——————+———————+———————+———————+——————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+

|   |в том числе за счет:        |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

+———+————————————————————————————+——————+——————+———————+———————+———————+——————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+

|   |областного бюджета          |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

+———+————————————————————————————+——————+——————+———————+———————+———————+——————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+

|   |федерального бюджета        |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

+———+————————————————————————————+——————+——————+———————+———————+———————+——————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+

|   |Итого по городу Рязани      |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

+———+————————————————————————————+——————+——————+———————+———————+———————+——————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+

|   |Всего                       |985820|31,395|77,56  |1037470|34,07  |      |819900  |25,93 |114,88 |880000  |30,937|53,2  |

+———+————————————————————————————+——————+——————+———————+———————+———————+——————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+

|   |в том числе:                |      |      |       |       |       |      |        |      |       |        |      |      |

+———+————————————————————————————+——————+——————+———————+———————+———————+——————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+

|   |областной бюджет            |226477|      |       |315374 |       |      |312900  |      |       |310000  |      |      |

+———+————————————————————————————+——————+——————+———————+———————+———————+——————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+

|   |федеральный бюджет          |759343|      |       |722096 |       |      |507000  |      |       |570000  |      |      |

+———+————————————————————————————+——————+——————+———————+———————+———————+——————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+

     (В редакции  Постановления  Правительства  Рязанской  области  от

19.03.2014 № 64)

 

 

 

Приложение № 3
к государственной программе
Рязанской области
"Дорожное хозяйство
на 2014 - 2022 годы"

 

   Подпрограмма "Привлечение внебюджетных источников финансирования   
                         дорожного хозяйства"                         

 

               1. Цель и задача реализации подпрограммы               

 

      Цель подпрограммы - развитие  сети  автомобильных  дорог  общего
пользования    регионального    или   межмуниципального   значения   и
искусственных сооружений  на  них  за  счет  привлечения  внебюджетных
источников финансирования в условиях дефицита бюджетных средств.
      Задача  подпрограммы  -  привлечение   внебюджетных   источников
финансирования  в  строительство  и  реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования  регионального  или  межмуниципального  значения  и
искусственных  сооружений  на  них на условиях государственно-частного
партнерства.

 

               2. Сроки и этапы реализации подпрограммы               

 

      Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2015 годы, в один этап.

 

               3. Планируемые  объемы

      финансирования  подпрограммы  "Привлечение   внебюджетных      

          источников  финансирования  дорожного  хозяйства (В редакции

          Постановления      Правительства      Рязанской      области

          от 19.03.2014 № 64)

 

      Источником  финансирования  мероприятий  подпрограммы   являются
средства  областного  бюджета  (бюджетные ассигнования дорожного фонда
Рязанской области). На реализацию подпрограммы  направляются  средства
областного бюджета в сумме 25 млн. рублей.
      Планируемые объемы средств по годам, необходимые для  реализации
подпрограммы, представлены в следующей таблице.

 

     Планируемые объемы финансирования подпрограммы "Привлечение      
      внебюджетных финансирования объектов дорожного хозяйства"       

 

Г——————————————T——————————————————————————————————————————————————————————————————¬
|Источник      |Объемы финансирования, тыс. рублей                                |
|финансирования+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|              |всего |в том числе по годам                                       |
|              |      +———————————————————————————————————————————————————————————+
|              |      |2014  |2015 |2016 |2017  |2018 |2019 |2020  |2021|2022     |
+——————————————+——————+——————+—————+—————+——————+—————+—————+——————+————+—————————+
|1             |2     |3     |4    |5    |6     |7    |8    |9     |10  |11       |
+——————————————+——————+——————+—————+—————+——————+—————+—————+——————+————+—————————+
|Всего         |25000 |10000 |15000|-    |-     |-    |-    |-     |-   |-        |
+——————————————+——————+——————+—————+—————+——————+—————+—————+——————+————+—————————+
|в том числе:                                                                     |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|областной     |25000 |10000 |15000|-    |-     |-    |-    |-     |-   |-        |
|бюджет        |      |      |     |     |      |     |     |      |    |         |
+——————————————+——————+——————+—————+—————+——————+—————+—————+——————+————+—————————+

 

      ______________________________
      *)  Объемы  финансирования  Программы  подлежат  уточнению   при
изменении  объемов  средств, выделяемых из областного или федерального
бюджетов.

 

                 4. Механизм реализации подпрограммы                  

 

      4.1. В порядке, установленном Федеральным законом  от  5  апреля
2013  года  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"
Минтранс  Рязанской  области  осуществляет  закупку работ и заключение
государственных контрактов,  договоров  на  оказание  консультационных
услуг   по   формированию   инвестиционных   проектов,  реализуемых  с
привлечением  внебюджетных  источников  финансирования   на   условиях
государственно-частного партнерства.
      4.2. С целью  своевременной  координации  действий  исполнителей
подпрограммы   и   обеспечения   реализации   подпрограммы  заказчиком
Программы министерство экономического развития  и  торговли  Рязанской
области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
     Внутренний  финансовый  контроль  и  государственный   финансовый

контроль  осуществляются  в  соответствии  с  положениями   бюджетного

законодательства. (В редакции  Постановления  Правительства  Рязанской

области от 19.03.2014 № 64)

      Текущее управление за  реализацией  подпрограммы  осуществляется
заказчиком Программы.
      Заказчик  Программы  несет  ответственность  за  ее  реализацию,
достижение конечного результата и эффективное использование финансовых
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

 

                 5. Система мероприятий подпрограммы                  

 

      Подпрограмма   включает   в   себя   мероприятие   по   оказанию
консультационных   услуг   по  формированию  инвестиционных  проектов,
реализуемых с привлечением внебюджетных источников  финансирования  на
условиях государственно-частного партнерства.
      Система мероприятий  подпрограммы  представлена  в  таблице  № 1
приложения к подпрограмме.
      Перечень объектов и видов работ, предполагаемых к финансированию
за  счет  внебюджетных  средств  в  рамках  реализации подпрограммы по
годам, представлен в таблице № 2 приложения к подпрограмме.

 

     6. Целевыеиндикаторы   эффективности   исполнения   подпрограммы

         "Привлечение внебюджетных источников финансирования

                   дорожного   хозяйства     редакции  Постановления

                   Правительства Рязанской области от 19.03.2014 № 64)

 

      Основные    целевые    индикаторы    эффективности    исполнения
подпрограммы,   достигаемые  в  результате  ее  реализации  по  годам,
представлены в следующей таблице:

 

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы "Привлечение 
 внебюджетных источников финансирования объектов дорожного хозяйства" 

 

 

Г———————————————T————————T————————T——————————————————————————————————————————————————————¬
|Наименование   |Ед. изм.|2012 год|По годам к базовому периоду                           |
|целевых        |        |базовый +——————————————————————————————————————————————————————+
|индикаторов и  |        |        |2014 |2015  |2016 |2017 |2018 |2019|2020  |2021 |2022 |
|показателей    |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
+———————————————+————————+————————+—————+——————+—————+—————+—————+————+——————+—————+—————+
|Увеличение     |млн. руб|        |+400 |+3100 |     |     |     |    |      |     |     |
|финансирования |.       |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|за счет        |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|привлечения    |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|внебюджетных   |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|источников     |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|финансирования |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|на             |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|строительство и|        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|реконструкцию  |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|автомобильных  |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|дорог общего   |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|пользования    |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|регионального  |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|или            |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|межмуниципаль- |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|ного значения и|        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|искусственных  |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|сооружений на  |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|них            |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
+———————————————+————————+————————+—————+——————+—————+—————+—————+————+——————+—————+—————+
|Доля увеличения|%       |        |10   |43,7  |     |     |     |    |      |     |     |
|финансирования |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|Программы за   |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|счет           |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|привлечения    |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|внебюджетных   |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|источников     |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
|финансирования |        |        |     |      |     |     |     |    |      |     |     |
+———————————————+————————+————————+—————+——————+—————+—————+—————+————+——————+—————+—————+

 

 

 

Приложение
к подпрограмме
"Привлечение внебюджетных
источников финансирования
дорожного хозяйства"

 

                                                           Таблица № 1

 

Система мероприятий подпрограммы "Привлечение внебюджетных источников 
                 финансирования дорожного хозяйства"                  

 

Г———T————————————————T—————————T———————————T——————————T————————————————————————————————T———————————————————¬
|N  |Мероприятия     |Главные  |Исполнители|Источник  |Объемы финансирования,          |Ожидаемый результат|
|п/п|подпрограммы,   |распоря- |           |финансиро-|тыс. рублей                     |                   |
|   |обеспечивающие  |дители   |           |вания     +————————————————————————————————+                   |
|   |выполнение      |         |           |          |всего*) |в том числе по годам   |                   |
|   |задачи          |         |           |          |        +———————————————————————+                   |
|   |                |         |           |          |        |2014      |2015        |                   |
+———+————————————————+—————————+———————————+——————————+————————+——————————+————————————+———————————————————+
|1  |2               |3        |4          |5         |6       |7         |8           |9                  |
+———+————————————————+—————————+———————————+——————————+————————+——————————+————————————+———————————————————+
|1. |Задача. Привлечение внебюджетных источников финансирования в строительство и      |привлечение        |
|   |реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или            |внебюджетных       |
|   |межмуниципального значения и искусственных сооружений на них на условиях          |средств в сумме    |
|   |государственно-частного партнерства                                               |400 млн. рублей на |
+———+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+строительство      |
|в том числе:                                                                          |3,87 км автодорог и|
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+172,5 погонных     |
|1.1|Консультационные|Минтранс |Минтранс   |всего     |25000   |10000     |15000       |метров             |
|.  |услуги по       |Рязанской|Рязанской  +——————————+————————+——————————+————————————+искусственных      |
|   |формированию    |области  |области    |областной |25000   |10000     |15000       |сооружений на них и|
|   |инвестиционных  |         |           |бюджет    |        |          |            |внебюджетных       |
|   |проектов,       |         |           +——————————+————————+——————————+————————————+средств в сумме    |
|   |реализуемых с   |         |           |          |        |          |            |3100 млн. рублей на|
|   |привлечением    |         |           |          |        |          |            |реконструкцию      |
|   |внебюджетных    |         |           |          |        |          |            |83,6 км и 457,7    |
|   |источников      |         |           |          |        |          |            |погонных метров    |
|   |финансирования  |         |           |          |        |          |            |искусственных      |
|   |на условиях     |         |           |          |        |          |            |сооружений на них  |
|   |государственно- |         |           |          |        |          |            |                   |
|   |частного        |         |           |          |        |          |            |                   |
|   |партнерства     |         |           |          |        |          |            |                   |
+———+————————————————+—————————+———————————+——————————+————————+——————————+————————————+———————————————————+
     ______________________________
     *) Объемы  финансирования  подпрограммы  подлежат  уточнению  при
изменении объемов средств внебюджетных источников.

 

                                                           Таблица № 2

 

  Перечень инвестиционных проектов, предполагаемых к финансированию   
                     за счет внебюджетных средств                     

 

Г—————T———————————————————————————T———————————————————T———————————T—————————————————¬
|N    |Наименование объектов и    |Мощность           |2014 год   |2015 год         |
|п/п  |видов работ                +———————————————————+———————————+—————————————————+
|     |                           |км      |пог. м    |тысяч      |тысяч рублей     |
|     |                           |        |          |рублей     |                 |
+—————+———————————————————————————+————————+——————————+———————————+—————————————————+
|1.   |Оказание консультационных  |        |          |10000      |15000            |
|     |услуг по формированию      |        |          |           |                 |
|     |инвестиционных проектов,   |        |          |           |                 |
|     |реализуемых с привлечением |        |          |           |                 |
|     |внебюджетных источников    |        |          |           |                 |
|     |финансирования на условиях |        |          |           |                 |
|     |государственно-частного    |        |          |           |                 |
|     |партнерства                |        |          |           |                 |
+—————+———————————————————————————+————————+——————————+———————————+—————————————————+
|     |в том числе проектов:      |        |          |           |                 |
+—————+———————————————————————————+————————+——————————+———————————+—————————————————+
|1.1. |Реконструкция автомобильной|83,6    |457,7     |7000       |10000            |
|     |дороги "Рязань - Пронск -  |        |          |           |                 |
|     |Скопин" в Рязанском,       |        |          |           |                 |
|     |Пронском, Скопинском       |        |          |           |                 |
|     |районах Рязанской области  |        |          |           |                 |
+—————+———————————————————————————+————————+——————————+———————————+—————————————————+
|1.2. |Строительство автодороги   |3,87    |172,5     |3000       |5000             |
|     |"Шацк - Касимов" на участке|        |          |           |                 |
|     |обхода г. Сасово с         |        |          |           |                 |
|     |подъездом к автодороге     |        |          |           |                 |
|     |"Сасово - Восход - Кадом" в|        |          |           |                 |
|     |Сасовском районе Рязанской |        |          |           |                 |
|     |области, 1 очередь,        |        |          |           |                 |
|     |протяженностью 3,87 км     |        |          |           |                 |
+—————+———————————————————————————+————————+——————————+———————————+—————————————————+
 


Информация по документу
Читайте также