Расширенный поиск
Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 316задач. Главные распорядители бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указаны в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" настоящей подпрограммы. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств. Центральные исполнительные органы государственной власти Рязанской области, являющиеся исполнителями подпрограммы, обеспечивают исполнение мероприятий, в том числе: - заключают государственные контракты в целях реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; - иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий
Г—————T———————————————————T——————————————T————————————T————————————————T——————————————————————————————————————T——————————————————¬
|N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объемы финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый |
|п/п |мероприятия, |распорядители | |финансирования +——————————————————————————————————————+результат |
| |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам | |
| |выполнение задачи | | | | +————————————————————————————+ |
| | | | | | |2015 |2016 |2017 |2018| |
+—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
+—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+
| |Задача 1. Развитие | | |федеральный |119000,0 |99000,0 |20000,0 |- |- |увеличение |
| |туристской | | |бюджет | | | | | |количества |
| |инфраструктуры | | +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+коллективных |
| |Рязанской области, | | |областной бюджет|109902,11|109052,1|450,0 |200,0|200,|средств размещения|
| |в том числе: | | | | |1 | | |0 |на 3,1%; |
| | | | | | | | | | |увеличение |
| | | | | | | | | | |количества мест в |
| | | | | | | | | | |коллективных |
| | | | | | | | | | |средствах |
| | | | | | | | | | |размещения на 7%; |
| | | | | | | | | | |увеличение объема |
| | | | | | | | | | |платных услуг |
| | | | | | | | | | |коллективных |
| | | | | | | | | | |средств размещения|
| | | | | | | | | | |на 34,3% |
+—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+
|1.1 |Создание комплекса | | |федеральный |119000,0 |99000,0 |20000,0 |- |- | |
| |обеспечивающей | | |бюджет | | | | | | |
| |инфраструктуры | | +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+ |
| |туристско-рекреаци-| | |областной |108645,11|108645,1| |- |- | |
| |онного кластера | | |бюджет, в том | |1 | | | | |
| |"Рязанский", в том | | |числе: | | | | | | |
| |числе: | | +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+ |
| | | | |средства |108645,11|108645,1|- |- |- | |
| | | | |дорожного фонда | |1 | | | | |
| | | | |Рязанской | | | | | | |
| | | | |области | | | | | | |
+—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+
|1.1.1|Реконструкция |Минтранс |Минтранс |федеральный |99000,0 |99000,0 |- |- |- | |
| |транспортной | | |бюджет | | | | | | |
| |развязки на | | +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+ |
| |автодороге | | |областной |108645,11|108645,1|- |- |- | |
| |"Спас-Клепики - | | |бюджет, в том | |1 | | | | |
| |Рязань" в районе | | |числе: | | | | | | |
| |с. Шумашь | | +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+ |
| |Рязанского района | | |средства |108645,11|108645,1| | | | |
| |Рязанской области | | |дорожного фонда | |1 | | | | |
| | | | |Рязанской | | | | | | |
| | | | |области | | | | | | |
+—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+
|1.1.2|Дноуглубительные и |Минприроды |Минприроды |федеральный |20000,0 |- |20000,0 |- |- | |
| |берегоукрепительные| | |бюджет | | | | | | |
| |работы в | | | | | | | | | |
| |туристско-рекреаци-| | | | | | | | | |
| |онном кластере | | | | | | | | | |
| |"Рязанский" (II | | | | | | | | | |
| |очередь) | | | | | | | | | |
+—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+ |
|1.2 |Разработка и |Минкультуры |Минкультуры |областной бюджет|1257,0 |407,0 |450,0 |200,0|200,| |
| |продвижение | | | | | | | |0 | |
| |инвестиционных | | | | | | | | | |
| |проектов, | | | | | | | | | |
| |предложений, | | | | | | | | | |
| |концепций, | | | | | | | | | |
| |бизнес-планов, схем| | | | | | | | | |
| |функционального | | | | | | | | | |
| |зонирования, анализ| | | | | | | | | |
| |состояния | | | | | | | | | |
| |туристской | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры, | | | | | | | | | |
| |проведение | | | | | | | | | |
| |совещаний, | | | | | | | | | |
| |конференций по | | | | | | | | | |
| |проблемам развития | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры | | | | | | | | | |
| |туризма | | | | | | | | | |
+—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+
| |Итого по | | | |228902,11|208052,1|20450,0 |200,0|200,| |
| |подпрограмме, в том| | | | |1 | | |0 | |
| |числе: | | +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+ |
| | | | |федеральный |119000,0 |99000,0 |20000,0 |- |- | |
| | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+ |
| | | | |областной |109902,11|109052,1|450,0 |200,0|200,| |
| | | | |бюджет, в том | |1 | | |0 | |
| | | | |числе: | | | | | | |
| | | | +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+ |
| | | | |средства |108645,11|108645,1|- |- |- | |
| | | | |дорожного фонда | |1 | | | | |
| | | | |Рязанской | | | | | | |
| | | | |области | | | | | | |
+—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Г————T—————————————————————————T——————————T——————————————————————————————————————————————¬ |N |Целевые индикаторы |Единица |Значения показателей | |п/п | |измерения +——————————————————————————————————————————————+
| | | |2013 год|2015 год|2016 год |2017 год |2018 год| | | | |базовый | | | | | +————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+ |1. |Количество коллективных |ед. |127,0 |128,0 |129,0 |130,0 |131,0 | | |средств размещения | | | | | | | +————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+ |2. |Количество мест в |ед. |7594,0 |7778,0 |7822,0 |8027,0 |8122,0 | | |коллективных средствах | | | | | | | | |размещения | | | | | | | +————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+ |3. |Объем платных услуг |млн. руб. |867,6 |951,3 |1017,9 |1089,2 |1165,4 | | |коллективных средств | | | | | | | | |размещения | | | | | | | +————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+ |4. |Площадь номерного фонда |тыс. |67,2 |73,0 |75,1 |76,6 |78,1 |
| |коллективных средств |кв.м | | | | | |
| |размещения | | | | | | | +————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+ |5. |Инвестиции в основной |млн. |910,0 |1004,8 |1034,9 |1055,6 |1076,7 |
| |капитал средств |руб. | | | | | |
| |размещения | | | | | | | +————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+ (Дополнен - Постановление Правительства Рязанской области от 04.03.2015 № 38)
Приложение N 3 к государственной программе Рязанской области "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы" Подпрограмма 3 "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015 - 2018 годы" 1. Цель и задачи реализации подпрограммы Целью подпрограммы является создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма в Рязанской области. Задачами подпрограммы являются:
- анализ состояния туристской отрасли и создание условий для продвижения туристских ресурсов; - привлечение кадров для работы в сфере туризма и повышение их квалификации; - развитие социального и событийного туризма.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2018 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансирования из областного бюджета составляет 14487,0 тыс. руб., из них: 2015 год - 3560,0 тыс. руб.;
2016 год - 1050,0 тыс. руб.;
2017 год - 4800,0 тыс. руб.;
2018 год - 5077,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Главный распорядитель бюджетных средств, указанный в разделе 5 "Система подпрограммных мероприятий" настоящей подпрограммы, обеспечивает: - результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; - соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. Минкультуры, являющееся исполнителем подпрограммы, обеспечивает исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе: - заключает государственные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"; - осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых является исполнителем; - представляет информацию, необходимую для отчета о ходе реализации мероприятий подпрограммы; - представляет копии актов выполненных работ, оказания услуг и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным контрактам (договорам) в рамках реализации подпрограммы. С целью своевременной координации действий исполнителя подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком подпрограммы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г———T—————————————————————————T——————————————T—————————————T——————————————T———————————————————————————————T—————————————————¬ |N |Программные мероприятия, |Главные |Исполнители |Источник |Объемы финансирования, |Ожидаемый | |п/п|обеспечивающие выполнение|распорядители | |финансирования|тыс. руб. |результат | | |задачи | | | +———————————————————————————————+ | | | | | | |всего |в том числе по годам | | | | | | | | +————————————————————————+ | | | | | | | |2015 |2016|2017 |2018 | | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+—————————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+—————————————————+ | |Задача 1. Анализ | | |областной |8847 |1997 |1050|2900 |2900 |увеличение объема| | |состояния туристской | | |бюджет | | | | | |платных | | |отрасли и создание | | | | | | | | |туристских услуг | | |условий для продвижения | | | | | | | | |на 26,2%; | | |туристских ресурсов, в | | | | | | | | |увеличение общего| | |том числе: | | | | | | | | |количества | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+посетителей |
|1.1|Исследование и анализ |Минкультуры |Минкультуры |областной |1700 |300 |- |700 |700 |Рязанской области| |. |состояния туристской | | |бюджет | | | | | |на 14,3%; | | |отрасли, разработка и | | | | | | | | |увеличение потока| | |издание методических | | | | | | | | |иностранных | | |пособий, проведение | | | | | | | | |туристов на 10,6%| | |совещаний, конференций, | | | | | | | | | | | |"круглых столов" по | | | | | | | | | | | |проблемам развития | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+ | |1.2|Организация и проведение |Минкультуры |Минкультуры |областной |7147 |1697 |1050|2200 |2200 | | |. |презентаций, конкурсов, | | |бюджет | | | | | | | | |информационно-ознакомите-| | | | | | | | | | | |льных, экспертных туров, | | | | | | | | | | | |участие в международных, | | | | | | | | | | | |российских туристских | | | | | | | | | | | |форумах, конкурсах, | | | | | | | | | | | |презентациях, публикации | | | | | | | | | | | |в СМИ, разработка и | | | | | | | | | | | |изготовление | | | | | | | | | | | |информационно-рекламной | | | | | | | | | | | |продукции | | | | | | | | | | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+—————————————————+ | |Задача 2. Привлечение | | |областной |2027 |527 |- |700 |800 |увеличение | | |кадров для работы в сфере| | |бюджет | | | | | |количества | | |туризма и повышение их | | | | | | | | |занятых в сфере | | |квалификации, в том | | | | | | | | |туризма | | |числе: | | | | | | | | |(коллективные | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+средства |
|2.1|Организация и проведение |Минкультуры |Минкультуры |областной |1550 |400 |- |550 |600 |размещения, | |. |олимпиад, конкурсов, | | |бюджет | | | | | |турфирмы) на | | |семинаров, | | | | | | | | |11,2%; | | |мастер-классов, "круглых | | | | | | | | |обеспечение | | |столов", конференций | | | | | | | | |повышения | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+квалификации |
|2.2|Участие специалистов |Минкультуры |Минкультуры |областной |477 |127 |- |150 |200 |занятых в сфере | |. |сферы туризма в обучающих| | |бюджет | | | | | |туризма | | |мероприятиях, совещаниях,| | | | | | | | |(коллективные | | |семинарах, конференциях, | | | | | | | | |средства | | |"круглых столах" | | | | | | | | |размещения, | | | | | | | | | | | |турфирмы) | | | | | | | | | | | |ежегодно не менее| | | | | | | | | | | |50 человек | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+—————————————————+ | |Задача 3. Развитие | | |областной |3613 |1036 |- |1200 |1377 |проведение не | | |социального и событийного| | |бюджет | | | | | |менее 2 | | |туризма, в том числе: | | | | | | | | |фестивалей в год | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+ |
|3.1|Организация и проведение |Минкультуры |Минкультуры |областной |490 |130 |- |180 |180 | | |. |экскурсионно-познаватель-| | |бюджет | | | | | | | | |ных поездок для детей из | | | | | | | | | | | |детских домов и | | | | | | | | | | | |школ-интернатов и лиц | | | | | | | | | | | |пожилого возраста | | | | | | | | | | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+ |
|3.2|Организация и проведение |Минкультуры |Минкультуры |областной |3123 |906 |- |1020 |1197 | | |. |событийных фестивалей и | | |бюджет | | | | | | | | |праздников, мероприятий | | | | | | | | | | | |активного туризма | | | | | | | | | | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+—————————————————+ | |Итого по подпрограмме | | | |14487 |3560,0|1050|4800 |5077 | | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+—————————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Г———T—————————————————————T—————————T———————————T——————T——————T——————T——————T——————¬ |N |Целевые индикаторы |Единица |базовый |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | |п/п| |измерения|2013 год |год |год |год |год |год | +———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+ |1. |Объем платных |млн. руб.|414,7 |430,7 |452,2 |474,8 |498,6 |523,5 | | |туристских услуг | | | | | | | | +———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+ |2. |Общее количество |тыс. чел.|820,0 |847,7 |866,5 |892,5 |919,3 |937,6 | | |посетителей Рязанской| | | | | | | | | |области | | | | | | | | +———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+ |3. |Общее количество |тыс. чел.|13,2 |13,4 |13,7 |14,0 |14,3 |14,6 | | |иностранных туристов | | | | | | | | +———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+ |4. |Численность занятых в|чел. |4080,0 |4143,0|4207,0|4312,0|4397,0|4538,0| | |сфере туризма | | | | | | | | +———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+ |5. |Численность |чел. |70 |не |не |не |не |не | | |работников в сфере | | |менее |менее |менее |менее |менее | | |туризма, повысивших | | |50 |50 |50 |50 |50 | | |квалификацию | | | | | | | | +———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+ |6. |Количество |единиц |2 |не |не |не |не |не | | |проведенных | | |менее |менее |менее |менее |менее | | |фестивалей | | |2 |2 |2 |2 |2 | +———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+ Приложение N 4 к государственной программе Рязанской области "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы" Подпрограмма 4 "Наследие" 1. Цель и задачи реализации подпрограммы Целью подпрограммы является обеспечение сохранности объектов культурного наследия, их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную
жизнь Рязанской области. Задачей подпрограммы является сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансирования из областного бюджета составляет 146138,24 тыс. руб., из них: 2015 год - 3086,67 тыс. руб.;
2017 год - 3086,67 тыс. руб.;
2018 год - 46788,3 тыс. руб.;
2019 год - 47188,3 тыс. руб.;
2020 год - 45988,3 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, является Минкультуры. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств и осуществляет следующие функции: - утверждает положение об управлении реализацией подпрограммы и о конкурсной комиссии подпрограммы; - осуществляет отбор заявок для включения в план мероприятий подпрограммы; - утверждает ежегодный план мероприятий подпрограммы в рамках календарного года; - осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы в процессе ее выполнения; - подготавливает и представляет отчетность в порядке, предусмотренном в подпрограмме; - иные функции по реализации подпрограммы в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. Исполнители Программы реализуют мероприятия подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Реализация мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, главным распорядителем бюджетных
средств которых является Минкультуры осуществляется: - финансирование пунктов 1.1, 1.2 в виде предоставления субсидии
ГУ РО в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области
от 07.03.2012 N 38 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям Рязанской области субсидий на иные цели"; - финансирование пункта 1.3 в виде предоставления субсидии государственному бюджетному учреждению культуры Рязанской области "Информационно-аналитический центр культуры и туризма" в соответствии
с Постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246 "О формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания". С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г————T————————————————————T—————————————T—————————————T———————————————T————————————————————————————————————————————————————————T————————————————¬
|N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объем финансирования (тыс. руб.) |Ожидаемый |
|п/п |мероприятия, |распорядители| |финансирования +————————————————————————————————————————————————————————+результат |
| |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам | |
| |выполнение задачи | | | | +——————————————————————————————————————————————+ |
| | | | | | |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | |
+————+————————————————————+—————————————+—————————————+———————————————+—————————+——————+—————+———————+———————+————————+————————+————————————————+
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |
+————+————————————————————+—————————————+—————————————+———————————————+—————————+——————+—————+———————+———————+————————+————————+————————————————+
| |Задача 1. | | |областной |146138,24|3086,6|- |3086,67|46788,3|47188,3 |45988,3 |рост числа |
| |Сохранение, | | |бюджет | |7 | | | | | |объектов |
| |использование, | | | | | | | | | | |культурного |
| |популяризация и | | | | | | | | | | |наследия, |
| |государственная | | | | | | | | | | |находящихся в |
| |охрана объектов | | | | | | | | | | |удовлетворитель-|
| |культурного | | | | | | | | | | |ном состоянии, |
| |наследия, в том | | | | | | | | | | |до 50% от общего|
| |числе: | | | | | | | | | | |числа объектов |
| | | | | | | | | | | | |культурного |
| | | | | | | | | | | | |наследия, |
| | | | | | | | | | | | |находящихся в |
| | | | | | | | | | | | |собственности |
| | | | | | | | | | | | |Рязанской |
| | | | | | | | | | | | |области; |
| | | | | | | | | | | | |обеспечение |
| | | | | | | | | | | | |документацией по|
| | | | | | | | | | | | |государственной |
| | | | | | | | | | | | |охране 85% |
| | | | | | | | | | | | |объектов |
| | | | | | | | | | | | |культурного |
| | | | | | | | | | | | |наследия; |
| | | | | | | | | | | | |подготовка |
| | | | | | | | | | | | |ежегодно не |
| | | | | | | | | | | | |менее 25 заявок |
| | | | | | | | | | | | |для включения |
| | | | | | | | | | | | |мероприятий по |
| | | | | | | | | | | | |сохранению и |
| | | | | | | | | | | | |государственной |
| | | | | | | | | | | | |охране объектов |
| | | | | | | | | | | | |культурного |
| | | | | | | | | | | | |наследия в |
| | | | | | | | | | | | |федеральные и |
| | | | | | | | | | | | |региональные |
| | | | | | | | | | | | |государственные |
| | | | | | | | | | | | |программы; |
| | | | | | | | | | | | |обеспечение |
| | | | | | | | | | | | |выполнение |
| | | | | | | | | | | | |государственного|
| | | | | | | | | | | | |задания ежегодно|
| | | | | | | | | | | | |не менее 95% |
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|