Расширенный поиск
Постановление Правительства Орловской области от 13.05.2011 № 148Приложение 2 к долгосрочной областной целевой программе "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы" Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы" Паспорт подпрограммы "Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы" |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Наименование подпрограммы | "Повышение энергетической | | | эффективности учреждений социальной сферы на | | | 2011-2015 годы" долгосрочной областной целевой | | | программы "Энергосбережение в Орловской области | | | на 2011-2015 годы" (далее также - подпрограмма | | | 2) | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Основание для разработки | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года | | подпрограммы 2 | N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении | | | энергетической эффективности и о внесении | | | изменений в отдельные законодательные акты | | | Российской Федерации", распоряжение | | | Правительства Орловской области от 1 июля 2010 | | | года N 244-р | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Государственный заказчик | Правительство Орловской области | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Основные разработчики | Департамент образования, культуры и спорта | | | Орловской области; | | | Департамент здравоохранения и социального | | | развития Орловской области | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Руководитель подпрограммы 2 | руководитель Департамента образования, культуры | | | и спорта Орловской области | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Ответственный исполнитель | Департамент образования, культуры и спорта | | подпрограммы 2 | Орловской области; | | | Департамент здравоохранения и социального | | | развития Орловской области; | | | подведомственные учреждения; энергоснабжающие | | | организации; потребители энергетических ресурсов | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Цель | повышение эффективности использования | | | энергетических ресурсов в социальной сфере на | | | территории Орловской области | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Важнейшие целевые | 1) внедрение энергосберегающих светильников | | индикаторы и показатели | наружного освещения; | | | 2) модернизация тепловых пунктов; | | | 3) оптимизация работы вентиляционных систем; | | | 4) снижение затрат областного бюджета на оплату | | | коммунальных услуг; | | | 5) утепление чердачных перекрытий и подвалов; | | | 6) перевод отопления на дежурный режим во | | | внерабочее время | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Задачи | обеспечение в подведомственном секторе: | | | снижения объемов потребления всех видов | | | топливно-энергетических ресурсов и сокращения | | | расходов на оплату энергоресурсов; | | | сокращения расходов бюджетных средств на | | | возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих | | | организаций при государственном регулировании | | | тарифов; | | | снижения удельных показателей потребления | | | электрической, тепловой энергии, воды и | | | природного газа; | | | сокращения потерь тепловой и электрической | | | энергии, воды и природного газа | | | | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Сроки реализации | I этап - 2011 год; | | | II этап - 2012-2015 годы | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Объемы и источники | средства областного бюджета, внебюджетные | | финансирования | средства (собственные и заемные средства | | | энергоснабжающих организаций и потребителей | | | энергетических ресурсов). | | | Объем совокупного финансирования подпрограммы 2 | | | составляет 242,3 млн рублей, в том числе по | | | ГРБС: | | | 1) Департамент образования, культуры и спорта | | | Орловской области - 139,3 млн рублей, в том | | | числе средства областного бюджета - 139,3 млн | | | рублей, их них: | | | капитальные вложения - 132,3 млн рублей; | | | НИОКР - 7,0 млн рублей; | | | 2) Департамент здравоохранения и социального | | | развития Орловской области - 103,0 млн рублей, в | | | том числе из средств областного бюджета - 103,0 | | | млн рублей, из них: | | | капитальные вложения - 101,0 млн рублей; | | | НИОКР - 2,0 млн рублей | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Ожидаемые конечные | обеспечение за счет реализации мероприятий | | результаты реализации | подпрограммы 2 к 2015 году по отношению к уровню | | подпрограммы 2 | 2007 года: | | | 1) внедрения энергосберегающих светильников | | | наружного освещения не менее чем на 2,8%; | | | 2) модернизации тепловых пунктов не менее чем на | | | 2,2%; | | | 3) оптимизации работы вентиляционных систем не | | | менее чем на 2,4%; | | | 4) снижения затрат областного бюджета на оплату | | | коммунальных услуг на 1,7%; | | | 5) утепления чердачных перекрытий и подвалов не | | | менее чем на 2,6%; | | | 6) перевода отопления на дежурный режим во | | | внерабочее время не менее чем на 2,4%; | | | 7) обеспечения ежегодного снижения на 4-5% | | | энергоемкости подведомственной сферы | | | деятельности (на 25-30% к 2015 году) | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом Проблема высокой энергоемкости экономики, большие энергетические издержки в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее также - ЖКХ) и бюджетном секторе актуальны как для Орловской области в целом, так и для социальной сферы, в частности. Решение вопросов повышения энергоэффективности в областных государственных (бюджетных) учреждениях имеет приоритетное значение. Энергосбережение рассматривается как составная часть энергетической политики. Целесообразно учитывать это и при разработке программ повышения энергетической эффективности региональной экономики и сокращения энергетических издержек в бюджетной сфере. Подпрограмма "Энергосбережение в социальной сфере на 2011-2015 годы" направлена на решение вопросов повышения энергетической эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов. Подпрограмма 2 отвечает требованиям и задачам федеральной политики в этой области. Орловская область является крупным потребителем топливно-энергетических ресурсов и располагает значительным потенциалом энергосбережения и энергоэффективности, поэтому в сфере здравоохранения и социальной защиты населения требуется создание новых экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов при гарантированном энергообеспечении и энергетической безопасности области. Подпрограмма 2 разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 2 июля 2009 года, "О повышении энергоэффективности российской экономики", постановления Правительства Орловской области от 29 июня 2009 года N 69 "О работе с долгосрочными областными целевыми программами". Подпрограмма 2 с критериями социально-экономического развития, энергетической эффективности и безопасности является документом, конкретизирующим цели, задачи и основные направления региональной энергетической политики на соответствующий период с учетом складывающейся внешней и внутренней ситуации в энергетическом секторе, а также макроэкономического и научно-технологического уклада. К основным приоритетам развития энергоэффективности в здравоохранении и социальной защите населения области относятся: 1) создание условий для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; 2) разработка оптимальной стратегии развития топливно-энергетического комплекса области и его структурно-технологического преобразования; 3) комплексное решение вопросов газо-, тепло-, водо-, энергоснабжения в области; 4) надежность и безопасность энергосбережения; 5) сокращение удельных показателей потребляемой электрической и тепловой присоединенной мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения; 6) разработка механизма финансового стимулирования утилизации люминесцентных ламп. II. Цель и задачи подпрограммы 2 с указанием сроков и этапов ее реализации, целевые индикаторы и показатели Целью подпрограммы 2 является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в социальной сфере на территории Орловской области. Задачи подпрограммы 2: 1) оснащение потребителей энергоресурсов приборами коммерческого учета (газа, тепла, воды, электроэнергии и др.) с применением современных автоматизированных систем учета, регулирования и контроля; 2) внедрение энергосберегающих светильников наружного освещения в организациях социальной сферы; 3) модернизация тепловых пунктов организаций социальной сферы; 4) оптимизация работы вентиляционных систем организаций социальной сферы; 5) утепление чердачных перекрытий и подвалов организаций социальной сферы; 6) перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время организаций социальной сферы. По отдельным разделам подпрограммы 2 в качестве индикаторов применяется процент внедрения мероприятий, обеспечивающих экономию энергоресурсов. Мероприятия подпрограммы 2 реализуются в период с 2011 года по 2015 год и разделены на два основных этапа. I этап. Основные усилия в 2011 году будут сосредоточены на первоочередных вопросах, связанных с формированием структуры эффективного управления энергосбережением, выполнением первоочередных энергосберегающих мероприятий, организацией механизма контроля за выполнением подпрограммы 2, пропагандой энергосбережения и кадровой подготовкой специалистов. В 2011 году должны быть сформированы и утверждены подпрограммы энергоэффективности подведомственных отраслевых учреждений. Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к подпрограмме 2. II этап охватывает 2012??2015 годы, когда реализуются основные мероприятия подпрограммы 2. Перечень реализуемых мероприятий утверждается постановлением Правительства Орловской области и может быть скорректирован с учетом текущей ситуации в установленном порядке. III. Система подпрограммных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий подпрограммы 2 Система мероприятий и оценка результатов подпрограммы 2 приведена в приложении 3 к настоящей подпрограмме. Основными принципами реализации подпрограммы 2 являются: комплексный подход и системность планируемых мероприятий; поэтапность реализации; консолидация действий структурных подразделений блока инфраструктуры в части решения проблем энергоэффективности; привлечение для реализации энергосберегающих проектов всех источников финансирования, включая средства федерального бюджета и кредитные средства. Подпрограмма 2 предусматривает стимулирование экономии энергоресурсов через предоставление разного рода преференций, льгот, выгод. В ходе реализации подпрограммы 2 планируется организовать: контроль и надзор за исполнением планов энергетического развития, за исполнением требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы энергосбережения; энергетическое инспектирование потребителей энергетических ресурсов за исключением потребителей, подлежащих инспектированию федеральным органом исполнительной власти; сбор статистической отчетности о количестве потребляемых энергетических ресурсов подведомственными учреждениями, обобщение полученных данных; установление системы мер тарифного стимулирования энергосбережения на основании федерального законодательства. Подпрограмма 2 состоит из 2 частей: 1. Сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе. Область реализации программных мероприятий: объекты подведомственных организаций и другие органы исполнительной власти по ведомственной принадлежности объектов. 2. Пропаганда энергосбережения в подведомственной сфере. Область реализации программных мероприятий - популяризация энергосбережения среди населения. Часть 1. Сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Основной проблемой низкой энергоэффективности в бюджетном секторе является отсутствие нормативно-правовой базы, стимулирующей энергосбережение, и как следствие - реальной заинтересованности руководителей организаций в экономии топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР). Для повышения эффективности использования ТЭР в бюджетном секторе необходимо упорядочить вопросы, связанные с финансированием энергосберегающих мероприятий и дальнейшим учетом получаемой экономии. Проведение энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях и организациях финансируется за счет средств соответствующего бюджета. Отдельных видов договоров, имеющих своей целью сокращение финансирования из бюджета с одновременным обеспечением качественного выполнения работ и (или) оказания услуг, в сфере энергосбережения законодательством не установлено. Разработка и утверждение ряда нормативно-правовых актов, стимулирующих энергосбережение в бюджетной сфере, в том числе: порядок определения нормативной энергоемкости; порядок заполнения энергодеклараций бюджетных учреждений; порядок сохранения экономии энергоресурсов на 1 год после реализации энергосберегающих проектов; порядок выделения грантов на выполнение энергосберегающих проектов. Необходимо законодательно закрепить право бюджетной организации самостоятельно использовать сэкономленные за счет проведения энергосберегающих мероприятий средства, сохраняя базовый уровень натуральных лимитов (нормативов) энергообеспечения на срок, превышающий период окупаемости энергосберегающих мероприятий (как минимум на один год). Для установления правовых основ энергосбережения в бюджетном секторе необходимо закрепить порядок заключения и исполнения отдельных видов договоров, направленных на рациональное использование энергетических ресурсов, которые позволяют привлекать финансовые ресурсы для модернизации объектов бюджетной сферы, с возвратом средств за счет получаемой экономии. С технической точки зрения повышение эффективности использования ТЭР достигается на основе внедрения энергоэффективных технологий и энергетического менеджмента. Энергетический менеджмент включает в себя последовательные стадии: мониторинг объема потребления ТЭР; проведение энергетических обследований и составление энергопаспортов объектов с целью выявления резервов снижения потребления ТЭР; выбор энергосберегающих мероприятий, снижающих объем потребления ТЭР; реализация энергосберегающих мероприятий; мониторинг энергетической эффективности реализованных мероприятий. К числу основных технических мероприятий по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы относятся: утепление подвалов, плоской крыши, чердачных перекрытий, окон, теплоизоляция наружных стен, устройство теплоотражающих экранов за радиаторами, утепление труб внутренней разводки системы горячего водоснабжения (далее - ГВС), восстановление рециркуляции в системе ГВС, промывка системы отопления здания, установка эффективной водоразборной арматуры в сочетании с ремонтом труб, установка приборов учета и балансировочных вентилей на вводе в здание, наладка системы отопления, установка термостатов на отопительных приборах, замена элеваторных узлов на схему с насосом и системой регулирования и автоматизации, устройство индивидуальных тепловых пунктов, реконструкция узла регулирования температуры горячей воды в открытых системах теплоснабжения, устройство пофасадного регулирования здания, устройство периодического режима отопления здания, замена котельного оборудования на более эффективное, перекладка тепловых сетей, замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники и установка систем автоматического регулирования освещения. Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года N 20-э/2, предусмотрена дифференциация тарифов по числу часов использования максимума, учитывающая режим использования потребителями электрической энергии (мощности) и позволяющая потребителю управлять затратами на энергоресурсы. Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной сферы целесообразно осуществлять по следующим направлениям: 1) рациональное энергопотребление; 2) отказ от неэффективного энергооборудования; 3) оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов; 4) согласование при строительстве (реконструкции) бюджетных объектов требований по использованию энергоэффективного оборудования и первичному оснащению приборами учета; 5) разработка заданий по снижению энергоемкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта; 6) использование как экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления. Часть 2. Пропаганда энергосбережения Огромную роль в экономии энергоресурсов играет человеческий фактор. Энергорасточительный стереотип мышления, преобладающий среди населения, является основной проблемой низкой энергоэффективности экономики. Укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии или поведенческое энергосбережение, которое подразумевает обеспечение потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов, достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению со школьной скамьи. Задачи пропаганды и обучения населения энергосбережению являются основополагающим условием для достижения главной цели - формирования поведенческого энергосбережения. Зарубежный опыт подтверждает, что только активная пропаганда энергосбережения позволяет добиться сокращения потребления энергоресурсов до 10%. Для реализации этого потенциала за счет вовлечения в процесс энергосбережения жителей необходима популяризация энергосбережения через: 1) поддержку и развитие специализированного информационного интернет-сайта (www.energosber.57.ru); 2) телевидение (цикл просветительских передач по вопросам энергосбережения); 3) выпуск специализированного журнала "Вестник энергосбережения"; 4) рубрики по теме энергосбережения в местных печатных изданиях; 5) выставки, семинары по энергосбережению, конференции, открытые уроки и классные часы в общеобразовательных школах; 6) выпуск листовок и плакатов на тему "Энергосбережение в быту"; 7) развитие наружной рекламы; 8) рекламу в общественном городском транспорте; 9) проведение конкурсов, рейтингов. Планируется организовать просветительскую работу и обучение руководителей областных государственных учреждений по техническим, правовым и финансовым вопросам, связанным с реализацией энергосберегающих решений в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере. IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 Объем совокупного финансирования подпрограммы 2 составляет 237,3 млн рублей, в том числе по ГРБС: 1) Департамент образования, культуры и спорта Орловской области - 139,3 млн рублей, в том числе средства областного бюджета - 139,3 млн рублей, их них: капитальные вложения - 132,3 млн рублей; НИОКР - 7,0 млн рублей; 2) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области - 103,0 млн рублей, в том числе из средств областного бюджета - 103,0 млн рублей, из них: капитальные вложения - 101,0 млн рублей; НИОКР - 2,0 млн рублей. Бюджетные средства Орловской области используются для финансирования подпрограммных мероприятий, включая прикладные научные исследования, опытно-конструкторские работы. Структура финансирования подпрограммы 2 приведена в приложении 2 к подпрограмме 2. Структура финансирования подпрограммы 2 из областного бюджета по бюджетополучателям представлена в приложении 2.1 к подпрограмме 2. Финансово-экономическое обоснование расходов подпрограммы 2 приведено в приложении 4 к подпрограмме 2. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета Орловской области подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей на очередной финансовый год и плановый период. V. Механизм реализации подпрограммы 2, управление реализацией и мониторинг подпрограммы 2 Разработка подпрограммы 2 осуществляется под руководством государственного заказчика - координатора программы ?? Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области. Структурные подразделения блока социального развития (департаменты) в пределах установленных полномочий организуют: 1) подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств; 2) подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации подпрограммы 2; 3) подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в подпрограмму 2; 4) подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий подпрограммы 2 из областного бюджета на текущий год и на плановый период; 5) контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 2; 6) взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по предоставлению субсидий из средств федерального бюджета на реализацию энергосберегающих проектов в подведомственной сфере деятельности. VI. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности подпрограммы 2. Принципиальной особенностью подпрограммы 2 является ее комплексность и дифференцированность по секторам экономики Орловской области, при этом результатами реализации подпрограммы 2 будут являться: 1) обновление и модернизация значительной части основных производственных фондов социальной инфраструктуры на новой технологической и энергоэффективной основе; 2) повышение энергетической безопасности Орловской области; 3) обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь; 4) существенное укрепление информационной и статистической базы управления и мониторинга процессов повышения энергоэффективности. Приложение 1 к подпрограмме "Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы" Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы "Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы" |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————| | Цель и | Целевые индикаторы | Единица | Показатели результативности | | задачи | | измерения | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|————————| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | год | год | год | год | год | год | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|————————| | Оснащение потребителей | Снижение затрат | % к базовому | 92,7 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | | энергоресурсов приборами | областного бюджета на | году | | | | | | | | коммерческого учета (газа, тепла, | оплату коммунальных | | | | | | | | | воды, электроэнергии и др.) с | услуг | | | | | | | | | применением современных | | | | | | | | | | автоматизированных систем учета, | | | | | | | | | | регулирования и контроля | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|————————| | Внедрение энергосберегающих | Снижение потребления | % к базовому | 25,2 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | | светильников наружного освещения | электроэнергии | году | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|————————| | Модернизация тепловых пунктов | Снижение теплоемкости | % к базовому | 31,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | | | | году | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|————————| | Оптимизация работы вентиляционных | Снижение теплоемкости | % к базовому | 11,0 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | | систем | | году | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|————————| | Утепление чердачных перекрытий и | Снижение теплоемкости | % к базовому | 14,0 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | | подвалов | | году | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|————————| | Перевод отопления на дежурный режим | Снижение теплоемкости | % к базовому | 25,0 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | | во внерабочее время | | году | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|————————| Приложение 2 к подпрограмме "Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы" Структура финансирования подпрограммы "Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы" |————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| | Источники и направления| Объемы финансирования подпрограммы 2 (млн рублей) | | расходов | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————————————| | | всего | в том числе по годам | | | по | | | | подпрограмме| | | | 2 | | | | |——————————|—————————|——————————|————————|————————| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | Всего | 242,3 | 22,5 | 65,65 | 46,85 | 56,75 | 50,55 | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | из них: | - | - | - | - | - | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | областной бюджет | 242,3 | 22,5 | 65,65 | 46,85 | 56,75 | 50,55 | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | из общего объема: | - | - | - | - | - | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | капитальные вложения, | 233,3 | 18,5 | 63,15 | 46,85 | 54,25 | 50,55 | | всего | | | | | | | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | из них: | - | - | - | - | - | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | областной бюджет | 233,3 | 18,5 | 63,15 | 46,85 | 54,25 | 50,55 | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | НИОКР, всего | 9,0 | 4,0 | 2,5 | - | 2,5 | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | из них: | - | - | - | - | - | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | областной бюджет | 9,0 | 4,0 | 2,5 | - | 2,5 | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | прочие расходы, всего | - | - | - | - | - | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | из них: | - | - | - | - | - | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————| Приложение 2.1 к подпрограмме "Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы" Структура финансирования подпрограммы "Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы" из областного бюджета по бюджетополучателям |————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Источники и | Объемы финансирования подпрограммы 2 | | направления расходов | | |————————————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————| | | всего | в том числе по годам | |————————————————————————| |———————|———————|———————|————————|——————————| | | по | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | подпрограмме | | | | | | | | 2 | | | | | | |————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|————————|——————————| |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | Всего | 242,3 | 22,5 | 53,7 | 53,85 | 58 | 54,25 | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | из них: | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | областной бюджет | 242,3 | 22,5 | 53,7 | 53,85 | 58 | 54,25 | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | из общего объема: | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | капитальные вложения, | 233,3 | 18,5 | 51,2 | 53,85 | 55,5 | 54,25 | | всего | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | из них: | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | областной бюджет | 233,3 | 18,5 | 51,2 | 53,85 | 55,5 | 54,25 | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | в том числе по | | | | | | | | бюджетополучателям: | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | Департамент | 132,3 | 10,5 | 31 | 31,55 | 31,4 | 27,85 | | образования, культуры | | | | | | | | и спорта Орловской | | | | | | | | области, всего | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | из них: | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | областной бюджет | 132,3 | 10,5 | 31 | 31,55 | 31,4 | 27,85 | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | Департамент | 101 | 8 | 20,2 | 22,3 | 24,1 | 26,4 | | здравоохранения и | | | | | | | | социального развития | | | | | | | | Орловской области, | | | | | | | | всего | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | из них: | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | областной бюджет | 101 | 8 | 20,2 | 22,3 | 24,1 | 26,4 | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | НИОКР, всего | 9 | 4 | 2,5 | 0 | 2,5 | 0 | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | из них: | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | областной бюджет | 9 | 4 | 2,5 | - | 2,5 | - | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | в том числе по | | | | | | | | бюджетополучателям: | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | Департамент | 7 | 2 | 2,5 | - | 2,5 | - | | образования, культуры | | | | | | | | и спорта Орловской | | | | | | | | области, всего | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | из них: | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | областной бюджет | 7 | 2 | 2,5 | - | 2,5 | - | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | Департамент | 2 | 2 | - | - | - | - | | здравоохранения и | | | | | | | | социального развития | | | | | | | | Орловской области, | | | | | | | | всего | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | из них: | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | областной бюджет | 2 | 2 | - | - | - | - | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | прочие расходы, всего | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | из них: | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | областной бюджет | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | в том числе по | | | | | | | | бюджетополучателям: | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | Департамент | | | | | | | | образования, культуры | | | | | | | | и спорта Орловской | | | | | | | | области, всего | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | из них: | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | областной бюджет | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | Департамент | | | | | | | | здравоохранения и | | | | | | | | социального развития | | | | | | | | Орловской области, | | | | | | | | всего | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | из них: | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| | областной бюджет | | | | | | | |————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|————————|——————————| Приложение 3 к подпрограмме "Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы" Система мероприятий подпрограммы "Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы" |—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————| | Программные | Бюджетополучатель,| Объем финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемый | | мероприятия, | исполнители | | результат | | обеспечивающие | мероприятий | | от | | выполнение задачи | подпрограммы 2 | | реализации | | подпрограммы 2 | | | мероприятий | | | | | подпрограммы 2 | | | | | | |—————————————————————————————|———————————————————|—————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————| | | | всего | в том числе по годам | | | | | по | | | | | | подпрограмме| | | | | | 2 | | | |—————————————————————————————|———————————————————| |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |—————————————————————————————|———————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————| |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Всего по подпрограмме 2 | Блок | 242 | 22 500,0 | 53 700,0 | 53 850,0 | 58 000,0 | 54 250,0 | Сокращение бюджетных| | | социального| 300,0 | | | | | | расходов на оплату | | | развития | | | | | | | услуг по потреблению| | | | | | | | | | ТЭР на 20-25% к 2015| | | | | | | | | | году | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | из них: | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————————||————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————| | областной бюджет | | 242 | 22 500,0 | 53 700,0 | 53 850,0 | 58 000,0 | 54 250,0 | - | - | - | - | - | - | - | | | | 300,0 | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————————||————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————| | муниципальный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | из общего объема: | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Задача 1. Повышение | | | | | | | | Ожидаемый | | эффективности использования | | | | | | | | эффект | | ТЭР | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Мероприятие 1.1. Оснащение | | | | | | | | Снижение затрат | | потребителей энергоресурсов | | | | | | | | областного бюджета | | приборами коммерческого | | | | | | | | на оплату | | учета (газа, тепла, воды, | | | | | | | | коммунальных услуг | | электроэнергии и др.) с | | | | | | | | до 20% к показателю | | применением современных | | | | | | | | 2010 года | | автоматизированных систем | | | | | | | | | | учета, регулирования и | | | | | | | | | | контроля, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | федеральный бюджет | Блок | - | - | - | - | - | - | - | | | социального| | | | | | | | | | развития | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————————||————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————| | областной бюджет | | 4 850,0| 350,0 | 800,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————————||————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————| | муниципальный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Задача 2. Снижение | | | | | | | | | | потребления электроэнергии | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Мероприятие 2.1. Внедрение | | | | | | | | Снижение | | новых источников света, в т.| | | | | | | | электроемкости до | | ч. на базе светодиодов. | | | | | | | | 20% к показателю | | Внедрение энергосберегающих | | | | | | | | 2010 года | | светильников наружного | | | | | | | | | | освещения, всего | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————————||————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————| | областной бюджет | | 19 | 500,0 | 3 600,0 | 3 920,0 | 5 100,0 | 5 880,0 | - | - | - | - | - | - | - | | | | 000,0 | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————————||————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————| | муниципальный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Задача 3. Организация | | | | | | | | | | пропаганды энергосбережения | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Мероприятие 3.1. Организация| | | | | | | | Снижение расходов на| | пропаганды энергосбережения,| | | | | | | | электроэнергию | | в том числе: | | | | | | | | | | обеспечение деятельности | | | | | | | | | | интернет-сайта на базе | | | | | | | | | | www.energosber.57.ru; | | | | | | | | | | организация периодических | | | | | | | | | | выступлений на тему | | | | | | | | | | пропаганды энергосбережения | | | | | | | | | | в средствах массовой | | | | | | | | | | информации; | | | | | | | | | | проведение обучающих | | | | | | | | | | семинаров с руководителями | | | | | | | | | | областных учреждений на базе| | | | | | | | | | областного государственного | | | | | | | | | | образовательного учреждения | | | | | | | | | | дополнительного | | | | | | | | | | профессионального | | | | | | | | | | образования (повышения | | | | | | | | | | квалификации) специалистов | | | | | | | | | | "Орловский институт | | | | | | | | | | усовершенствования | | | | | | | | | | учителей", всего | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | областной бюджет | | 2 000,0| 2 000,0 | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | муниципальный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Задача 4. Снижение нагрузки | | | | | | | | | | на отопление | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Мероприятие 4.1. | | | | | | | | Снижение | | Утепление чердачных | | | | | | | | теплоемкости до 20% | | перекрытий и подвалов, всего| | | | | | | | к показателю 2010 | | | | | | | | | | года | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————————||————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————| | областной бюджет | | 3 850,0| 350,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————————||————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————| | муниципальный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Мероприятие 4.2. Подготовка | | | | | | | | Перевод ОГУ ДОД ДЮСШ| | проектно-сметной | Блок | | | | | | | N 4 | | документации по переводу | социального| | | | | | | (п. Ледно Урицкого | | областных учреждений на | развития | | | | | | | района) на газовое | | газовое топливо | | | | | | | | топливо | | (ОГУ ДОД ДЮСШ N 4 п. Ледно | | | | | | | | | | Урицкого района), всего | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | областной бюджет | | 2 200,0| 2 200,0 | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | муниципальный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Мероприятие 4.3. Перевод ОГУ| | | | | | | | Снижение | | ДОД ДЮСШ N 4 (п. Ледно | | | | | | | | теплоемкости | | Урицкого района) на газовое | | | | | | | | | | топливо | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | областной бюджет | | 10 | - | 10 700,0 | - | - | - | | | | | 700,0 | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Мероприятие 4.4. Замена | | | | | | | | Снижение | | старых радиаторов на | | | | | | | | теплоемкости до 20% | | современные с наиболее | | | | | | | | к показателю 2010 | | высоким коэффициентом | | | | | | | | года | | теплоотдачи, всего | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————————||————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————| | областной бюджет | | 27 | 2 000,0 | 3 200,0 | 4 200,0 | 7 300,0 | 10 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | | | | 000,0 | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————————||————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————| | муниципальный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Задача 5. Снижение тепловых | | | | | | | | | | потерь | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Мероприятие 5.1. Замена | | | | | | | | Снижение | | старых оконных блоков на | | | | | | | | теплоемкости до 20% | | более современные с высокими| | | | | | | | к показателю 2010 | | тепло-экономическими | | | | | | | | года | | показателями (установка | | | | | | | | | | третьего стекла). Снятие | | | | | | | | | | декоративных ограждений с | | | | | | | | | | радиаторов | | | | | | | | | | отопления и установка | | | | | | | | | | теплоотражателей | | | | | | | | | | за радиатором, всего | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | областной бюджет | | 42 | 500,0 | 11 800,0 | 12 380,0 | 9 700,0 | 7 620,0 | | | | | 000,0 | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Мероприятие 5.2. Проведение | | | | | | | | Снижение | | работ по организации | | | | | | | | теплоемкости до 20% | | первичной эффективности | | | | | | | | к показателю 2010 | | потребления ТЭР: | | | | | | | | года | | утепление чердачных | | | | | | | | | | помещений и подвалов; | | | | | | | | | | утепление окон и дверных | | | | | | | | | | проемов, теплоизоляция | | | | | | | | | | наружных стен зданий, всего | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————————||————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————| | областной бюджет | | 28 | - | 14 000,0 | - | 14 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 000,0 | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————————||————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————| | муниципальный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Мероприятие 5.3. Устранение | | | | | | | | Снижение | | аварийности внутренних сетей| | | | | | | | теплоемкости до 20% | | подведомственных учреждений:| | | | | | | | к показателю 2010 | | установка эффективной | | | | | | | | года | | водоразборной арматуры; | | | | | | | | | | утепление труб внутренней | | | | | | | | | | разводки, всего | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | областной бюджет | | 30 | - | - | 15 250,0 | - | 15 250,0 | | | | | 500,0 | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Мероприятие 5.4. | | | | | | | | Снижение | | Приобретение и установка | | | | | | | | теплоемкости до 20% | | теплоотражающих экранов за | | | | | | | | к показателю 2010 | | радиаторами отопления, | | | | | | | | года | | замена радиаторов отопления,| | | | | | | | | | установка автоматических | | | | | | | | | | термостатов, индивидуальных | | | | | | | | | | регулирующих элементов, | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | областной бюджет | | 22 | - | - | 10 000,0 | 6 300,0 | 6 300,0 | - | | | | 600,0 | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | муниципальный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Мероприятие 5.5. Калибровка | | | | | | | | Повышение | | (замена) приборов учета, | | | | | | | | эффективности | | всего | | | | | | | | использования ТЭР | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | областной бюджет | | 4 800,0| - | - | - | 4 800,0 | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | муниципальный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Задача 6. Контроль за | | | | | | | | | | исполнением поставленных | | | | | | | | | | целей | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Мероприятие 6.1. Энергоаудит| | | | | | | | Формирование плана | | подведомственных учреждений | | | | | | | | мероприятий по | | и изготовление паспортов, | | | | | | | | повышению | | всего | | | | | | | | энергоэффектив-ности| | | | | | | | | | в подведомственной | | | | | | | | | | сфере на 2012-2015 | | | | | | | | | | годы | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————————||————————————————|—————————————————| | областной бюджет | | 14 | 14 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | | | | 600,0 | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————————||————————————————|—————————————————| | муниципальный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Задача 7. Снижение | Блок | | | | | | | | | энергопотребления | социального| | | | | | | | | подведомственных учреждений | развития | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Мероприятие 7.1. | | | | | | | | Снижение расходов на| | Приобретение и установка | | | | | | | | электроэнергию | | энергосберегающих ламп | | | | | | | | | | внутреннего и наружного | | | | | | | | | | освещения, всего | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | областной бюджет | | 25 | - | 6 300,0 | 6 300,0 | 6 300,0 | 6 300,0 | | | | | 200,0 | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | Мероприятие 7.2. Подготовка | | | | | | | | Подготовка кадров в | | и переподготовка кадров в | | | | | | | | сфере | | сфере энергосбережения, | | | | | | | | энергопотребления | | всего | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | областной бюджет | | 5 000,0| - | 2 500,0 | - | 2 500,0 | - | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————| Приложение 4 к подпрограмме "Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы" Финансово-экономическое обоснование расходов подпрограммы "Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы" |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Наименование | Метод оценки затрат | Потребность | | мероприятий | (экспертный, нормативный, | в средствах, | | подпрограммы 2 | аналоговый) | тыс. рублей | | | | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Мероприятие 1. Оснащение потребителей | экспертный | 4 850,0 | | энергоресурсов приборами коммерческого | | | | учета (газа, тепла, воды, электроэнергии| | | | и др.) с применением современных | | | | автоматизированных систем учета, | | | | регулирования и контроля | | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Мероприятие 2. Внедрение новых | экспертный | 19 000,0 | | источников света, в т. ч. на базе | | | | светодиодов. Внедрение энергосберегающих| | | | светильников наружного освещения | | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Мероприятие 3. Утепление чердачных | экспертный | 3 850,0 | | перекрытий и подвалов | | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Мероприятие 4. | экспертный | 27 000,0 | | Замена старых радиаторов на современные | | | | с наиболее высоким коэффициентом | | | | теплоотдачи | | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Мероприятие 5. | экспертный | 42 000,0 | | Замена старых оконных блоков на более | | | | современные с высокими | | | | тепло-экономическими показателями | | | | (установка третьего стекла). Снятие | | | | декоративных ограждений с радиаторов | | | | отопления и установка теплоотражателей | | | | за радиатором | | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Мероприятие 6. Энергоаудит | экспертный | 6 300,0 | | подведомственных учреждений и | | | | изготовление паспортов | | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Всего | | 103 000,0 | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Департамент образования, культуры и спорта Орловской области | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | I этап реализации подпрограммы 2 (2011 год) | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Мероприятие 1. Разработка, согласование | аналоговый | 8 300,0 | | и утверждение типовых паспортов | | | | энергетической эффективности для | | | | областных учреждений, ремонт инженерной | | | | инфраструктуры подведомственных | | | | учреждений | | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Мероприятие 2. Организация пропаганды | экспертный | 2 000,0 | | энергосбережения, в том числе: | | | | обеспечение деятельности интернет-сайта | | | | на базе www.energosber.57.ru; | | | | организация периодических выступлений на| | | | тему пропаганды энергосбережения в | | | | средствах массовой информации; | | | | проведение обучающих семинаров с | | | | руководителями областных учреждений на | | | | базе областного государственного | | | | образовательного учреждения | | | | дополнительного профессионального | | | | образования (повышения квалификации) | | | | специалистов "Орловский институт | | | | усовершенствования учителей" | | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Мероприятие 3. Подготовка | экспертный | 2 200,0 | | проектно-сметной документации по | | | | переводу областных учреждений на газовое| | | | топливо | | | | (ОГУ ДОД ДЮСШ N 4 п. Ледно Урицкого | | | | района) | | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | II этап реализации подпрограммы 2 (2012-2015 годы) | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Мероприятие 4. Проведение работ по | экспертный | 28 000,0 | | организации первичной эффективности | | | | потребления ТЭР: | | | | утепление чердачных помещений и | | | | подвалов; | | | | утепление окон и дверных проемов, | | | | теплоизоляция наружных стен зданий | | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Мероприятие 5. Подготовка и | экспертный | 5 000,0 | | переподготовка кадров в сфере | | | | энергосбережения | | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Мероприятие 6. Приобретение и установка | экспертный | 25 200,0 | | энергосберегающих ламп внутреннего и | | | | наружного освещения | | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Мероприятие 7. Калибровка (замена) | экспертный | 4 800,0 | | приборов учета | | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Мероприятие 8. Перевод ОГУ ДЮСШ N 4 | аналоговый | 10 700,0 | | (п. Ледно Урицкого района) на газовое | | | | топливо | | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Мероприятие 9. Устранение аварийности | экспертный | 30 500,0 | | внутренних сетей подведомственных | | | | учреждений: | | | | установка эффективной водоразборной | | | | арматуры; | | | | утепление труб внутренней разводки | | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Мероприятие 10. Приобретение и установка| экспертный | 22 600,0 | | теплоотражающих экранов за радиаторами | | | | отопления, замена радиаторов отопления, | | | | установка автоматических термостатов, | | | | индивидуальных регулирующих элементов | | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| | Всего | | 139 300,0 | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————| Приложение 3 к долгосрочной областной целевой программе "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы" Подпрограмма "Энергоэффективность в промышленности и топливно-энергетическом комплексе" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы" Паспорт подпрограммы "Энергоэффективность в промышленности и топливно-энергетическом комплексе" |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Наименование подпрограммы | "Энергоэффективность в промышленности и | | | топливно-энергетическом комплексе" долгосрочной | | | областной целевой программы "Энергосбережение в | | | Орловской области на 2011 - 2015 годы" (далее | | | также - подпрограмма 3) | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Основание для разработки | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N | | подпрограммы 3 | 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении | | | энергетической эффективности и о внесении | | | изменений в отдельные законодательные акты | | | Российской Федерации"; | | | Указ Президента Российской Федерации от 4 июня | | | 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению | | | экологической и энергетической эффективности | | | российской экономики"; | | | распоряжение Правительства Российской Федерации | | | от 1 декабря 2009 года N 1830-р; | | | распоряжение Правительства Орловской области от | | | 1 июля 2010 года N 244-р | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Государственный заказчик | Правительство Орловской области | | подпрограммы 3 | | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Руководитель подпрограммы | руководитель Департамента имущества, | | 3 | промышленности и информатизации Орловской | | | области | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Основные разработчики | Департамент имущества, промышленности и | | подпрограммы 3 | информатизации Орловской области (далее также - | | | Департамент) | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Ответственный исполнитель | начальник управления промышленности и | | подпрограммы 3 | информатизации Орловской области | | | | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Цель подпрограммы 3 | повышение эффективности использования | | | топливно-энергетических ресурсов в | | | промышленности и топливно-энергетическом | | | комплексе на территории Орловской области | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Важнейшие целевые | экономия топливно-энергетических ресурсов в | | индикаторы и показатели | натуральном и стоимостном выражении. | | подпрограммы 3 | Процент учтенных энергоресурсов. | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Задачи подпрограммы 3 | разработка рекомендаций по оптимизации | | | структуры топливно-энергетического баланса | | | области и муниципальных образований; | | | организация нормирования расходов ТЭР на | | | производство единицы продукции либо единицу | | | оказываемых услуг в промышленности; | | | сокращение затрат топливно-энергетических | | | ресурсов на единицу валового регионального | | | продукта | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Срок реализации подпрограммы 3 | 2011-2015 годы | | | | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Объемы и источники | общий объем финансирования - 6 303 000 тыс. | | финансирования | рублей, в том числе: | | подпрограммы 3 | бюджет Орловской области - 1000 тыс. рублей; | | | внебюджетные источники - 6 302 000 тыс. рублей | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Ожидаемые конечные результаты | обеспечение внедрения энергосберегающих | | реализации подпрограммы 3 | технологий, оборудования и материалов в | | | различных сферах экономической деятельности; | | | экономия по всем видам энергоресурсов при | | | производстве, распределении и потреблении | | | энергии; | | | развитие рынка энергосервисных услуг; | | | снижение затрат бюджета Орловской области на | | | приобретение энергоресурсов. | | | В результате реализации подпрограммы 3 | | | предполагается получить экономию к 2015 году: | | | по электроэнергии - до 1000 тыс. кВт/час; | | | по теплоэнергии - до 2,5 тыс. Гкал. | | | Общий экономический эффект от внедрения | | | мероприятий - до 10 млрд рублей | | | | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|