Расширенный поиск
Постановление Правительства Орловской области от 12.08.2010 № 304Приложение 3 к долгосрочной областной целевой программе "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы" Подпрограмма "Энергоэффективность в промышленности и топливно-энергетическом комплексе" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы" (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 467) Паспорт подпрограммы "Энергоэффективность в промышленности и топливно-энергетическом комплексе" (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 467) |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Наименование подпрограммы | "Энергоэффективность в промышленности и | | | топливно-энергетическом комплексе" долгосрочной | | | областной целевой программы "Энергосбережение в | | | Орловской области на 2011 - 2015 годы" (далее | | | также - подпрограмма 3) | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Основание для разработки | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N | | подпрограммы 3 | 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении | | | энергетической эффективности и о внесении | | | изменений в отдельные законодательные акты | | | Российской Федерации"; | | | Указ Президента Российской Федерации от 4 июня | | | 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению | | | экологической и энергетической эффективности | | | российской экономики"; | | | распоряжение Правительства Российской Федерации | | | от 1 декабря 2009 года N 1830-р; | | | распоряжение Правительства Орловской области от | | | 1 июля 2010 года N 244-р | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Государственный заказчик | Правительство Орловской области | | подпрограммы 3 | | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Руководитель подпрограммы | руководитель Управления | | 3 | промышленности Орловской | | | области | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Основные разработчики | Управление промышленности Орловской области | | подпрограммы 3 | (далее также - Управление) | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Ответственный исполнитель | начальник управления промышленности | | подпрограммы 3 | Орловской области | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Цель подпрограммы 3 | повышение эффективности использования | | | топливно-энергетических ресурсов в | | | промышленности и топливно-энергетическом | | | комплексе на территории Орловской области | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Важнейшие целевые | экономия топливно-энергетических ресурсов в | | индикаторы и показатели | натуральном и стоимостном выражении. | | подпрограммы 3 | Процент учтенных энергоресурсов. | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Задачи подпрограммы 3 | разработка рекомендаций по оптимизации | | | структуры топливно-энергетического баланса | | | области и муниципальных образований; | | | организация нормирования расходов ТЭР на | | | производство единицы продукции либо единицу | | | оказываемых услуг в промышленности; | | | сокращение затрат топливно-энергетических | | | ресурсов на единицу валового регионального | | | продукта | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Срок реализации подпрограммы 3 | 2011-2015 годы | | | | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Объемы и источники | общий объем финансирования - 6 576,31 млн | | финансирования | рублей, в том числе: | | подпрограммы 3 | бюджет Орловской области - 1 млн рублей; | | | внебюджетные источники - 6 575,31 млн рублей | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Ожидаемые конечные результаты | обеспечение внедрения энергосберегающих | | реализации подпрограммы 3 | технологий, оборудования и материалов в | | | различных сферах экономической деятельности; | | | экономия по всем видам энергоресурсов при | | | производстве, распределении и потреблении | | | энергии; | | | развитие рынка энергосервисных услуг; | | | снижение затрат бюджета Орловской области на | | | приобретение энергоресурсов. | | | В результате реализации подпрограммы 3 | | | предполагается получить экономию к 2015 году: | | | по электроэнергии - до 1000 тыс. кВт/час; | | | по теплоэнергии - до 2,5 тыс. Гкал. | | | Общий экономический эффект от внедрения | | | мероприятий - до 10 млрд рублей | | | | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения программно-целевым методом Основной проблемой, на решение которой направлена подпрограмма 3, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей. При этом надо иметь в виду, что наращивание мощностей в топливно-энергетическом комплексе (далее также - ТЭК) для поддержания высоких темпов экономического роста при сохранении высокой энергоемкости чревато отвлечением огромных дополнительных капитальных вложений от развития других секторов экономики. Кроме того, мобилизация средств на повышение мощностей только за счет повышения внутренних цен на энергию приведет к выходу за пределы порогов платежеспособности потребителей и, как следствие, торможению экономического роста. С другой стороны, высокие затраты на топливо при ограничениях на рост тарифов не позволят адекватно обеспечивать топливом объекты электроэнергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также формировать средства на обновление и модернизацию инфраструктуры. В результате будет снижаться надежность, безопасность и доступность энергетических услуг всем потребителям. Единственной разумной альтернативой остается повышение энергоэффективности. Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергоэффективности, который, по разным оценкам, составляет более 35 - 40% от уровня потребления энергии. Поэтому повышение энергоэффективности следует рассматривать как основной энергетический ресурс будущего экономического роста. Неслучайно повышение энергетической и экологической эффективности российской экономии и энергосбережение стали важнейшими исходными условиями развития на период до 2020 года. ТЭК Орловской области как в период интенсивного экономического роста экономики в 2000 - 2007 годах, так и во время экономического кризиса 2008 - 2009 годов с задачей обеспечения топливом и энергией экономики и населения справился успешно, что говорит о высокой надежности и устойчивости региональной энергетической системы. Однако проблемы, предопределяющие низкую на данном этапе социально-экономического развития Орловской области энергоэффективность в экономике и бытовом секторе по сравнению с развитыми странами, заключаются в следующем: 1) энергоемкая структура экономики, отставание производственного и инфраструктурного потенциала от мирового научно-технического уровня; 2) высокий износ основных фондов, особенно в электроэнергетике; 3) низкие теплотехнические характеристики зданий; 4) высокие потери топлива и энергии на всех стадиях производства, транспортировки и потребления; 5) низкий уровень оснащения процессов производства и потребления топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энергоносителей; 6) недостаточный статистический учет и государственный мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов; 7) недостаточное законодательное и нормативно-правовое сопровождение государственной энергетической политики и отсутствие эффективных систем стимулирования повышения энергоэффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов на производстве и в быту. Программно-целевой метод, используемый при разработке подпрограммы 3, актуален и своевременен, поскольку необходимо рассматривать энергетику не только в рамках отраслей ТЭК, а гораздо шире - как совокупность всех производящих и потребляющих энергию субъектов хозяйственной деятельности. II. Цель и задачи подпрограммы 3 с указанием сроков и этапов ее реализации, целевые индикаторы и показатели Цель подпрограммы 3 - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее также - ТЭР) в промышленности и ТЭК на территории Орловской области. Задачи подпрограммы 3: 1) разработка рекомендаций по оптимизации структуры топливно-энергетического баланса области и муниципальных образований с целью минимизации стоимости потребляемых топливно-энергетических ресурсов и создания конкурентных преимуществ региональным производителям; 2) организация нормирования расходов ТЭР на производство единицы продукции либо единицу оказываемых услуг в промышленности; 3) сокращение затрат топливно-энергетических ресурсов на единицу валового регионального продукта в соответствии со Стратегией развития энергетики России до 2030 года за счет: а) модернизации с целью повышения эффективности использования ТЭР существующих промышленных технологий и внедрения новых технологий с максимально возможными показателями энергетической эффективности; б) оптимизации систем электро- и теплоснабжения области; в) повышения энергетической эффективности генерации электрической и тепловой энергии; г) уменьшения потерь при транспорте (передаче) электрической и тепловой энергии; д) сокращения потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии; е) выравнивания графиков потребления электрической мощности; 1) снижение объема потребления всех видов ТЭР до уровня, позволяющего безусловно обеспечить запланированный темп социально-экономического развития Орловской области; 2) создание и развитие рынка присоединенной мощности и нагрузки. Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 3 представлены в приложении 1 к подпрограмме 3. Сроки реализации подпрограммы 3: 2011-2015 годы, этапы не выделяются. III. Система подпрограммных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий подпрограммы 3 В рамках подпрограммы 3 предусматривается реализация следующих основных направлений: 1) организационные мероприятия: внутренний финансовый аудит и определение доли энергозатрат в структуре себестоимости; энергетическое обследование предприятия; составление энергетического паспорта предприятия и его отдельных объектов; разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности применительно к технологическим условиям деятельности предприятия; разработка положения о материальном стимулировании получения эффекта от проведения мероприятий по повышению энергоэффективности и снижению издержек на приобретение энергоресурсов; аудит договоров энергоснабжения предприятия и их оптимизация; планирование и организация коммерческого учета потребления энергии и энергоресурсов; планирование и организация технологического учета потребления энергии и энергоресурсов; реализация незатратных организационных мероприятий по энергосбережению; обучение персонала правилам энергосбережения и рационального использования энергоресурсов; информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации); реализация малозатратной части мероприятий энергосбережения; бизнеспланирование мероприятий по повышению энергоэффективности и техническому перевооружению со сроками окупаемости свыше 1 года; реализация мероприятий по повышению энергоэффективности и техническому перевооружению со сроками окупаемости свыше 1 года; мониторинг исполнения внутренних регламентов энергопользования; мониторинг исполнения договоров на поставку энергетических ресурсов; мониторинг технического состояния приборов учета потребления энергии и энергоресурсов и системы коммерческих расчетов; мониторинг исполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности; организация финансового и бухгалтерского учета при реализации мероприятий по энегосбережению и повышению энергоэффективности; материальное и моральное стимулирование участников энергосберегающих мероприятий; 2) технические мероприятия по повышению энергоэффективности в промышленности: установка узлов учета тепла на предприятии и его объектах (резко снижает затраты на тепло; окупаемость затрат на установку узла учета - 2-6 месяцев; установка узлов регулирования подачи теплоносителя в теплопунктах снижает расход тепла на 20-30%); технологически оправданная замена систем объемного нагрева на локальные инфракрасные системы обогрева (снижает затраты на обогрев помещений в 2-5 раз; окупаемость - 9-18 месяцев); замена традиционных схем обогрева на подогрев полов прокладкой пластиковых труб (снижает издержки на отопление в 1,7 раза; окупаемость - 1-2 года); установка блочных мини-котельных на удаленных объектах (снижает издержки на отопление от 2 до 6 раз; окупаемость - 1-1,5 года); установка электротеплогенераторов (снижает издержки предприятия на приобретение электроэнергии, теплоснабжение в 2-4 раза; окупаемость при оптимальной нагрузке - 2-3 года); теплоизоляция наружных теплотрасс (срок окупаемости - 1 отопительный сезон); снижение температуры обратной сетевой воды (подогрев полов помещений, воздуха, поступающего в помещения); отбор тепла из промышленных стоков, канализации, технологических сред (установка тепловых насосов, окупаемость - 6-12 месяцев); замена градирен на пароструйные инжекторы (использование тепла пара, жидкостей для отопления или иных производственных нужд; окупаемость - 6-12 месяцев); внедрение систем частотного регулирования в приводах электродвигателей в системах вентиляции, на насосных станциях и других объектах с переменной нагрузкой (дает экономию электроэнергии в 40-70%, на насосных станциях дополнительно по теплу - 20%, по воде - 15-20%; окупаемость - 3-18 месяцев); оптимизация нагрузки низковольтных трансформаторов (до 10% снижения потерь); автоматизация управлением вентиляционных систем (снижает потребление на 10-15% при окупаемости 5 месяцев); установка счетчиков воды на производственных участках, корпусах (снижает расход воды в 2 и более раз; окупаемость - 2-3 месяца); внедрение систем оборотного водоснабжения (снижает расход воды до 95%, окупаемость - до 1 года); использование нажимных кранов (снижает расход воды в 4-6 раз); внедрение схем рекуперации и автоматизации процесса горения в нагревательных и кузнечных печах (экономит 30-50% газа); внедрение энергоэффективных светильников новых конструкций (применение люминесцентных ламп снижает потребление электроэнергии в 5 раз, светодиодных светильников - в 8 раз; окупаемость - 9-15 месяцев); внедрение модернизированных пусковых реле (снижает потребление электроэнергии в 2,2 раза, увеличивает срок работы ламп в 2 раза); внедрение реле-регуляторов светильников (снижает расход электроэнергии до 40%; окупаемость - 2 месяца); очистка окон (позволяет снизить затраты на освещение на 30-40%); покраска стен помещений светлой краской (позволяет снизить затраты на освещение на 10%); применение световолоконной подсветки при освещении подвалов и глухих помещений (позволяет частично отказаться от применения электроосвещения и использовать централизованные светодиодные подсветки в темное время суток); внедрение графиков отопления, освещения (снижает расход до 20% в производственных помещениях, до 40% в административных); использование вторичных энергоресурсов (например, опилки, щепа в газогенераторных установках, отходы производства в экологичных утилизаторах, рекуператоры в системах вентиляции; в настоящее время используется не более 10-15% вторичных энергетических ресурсов; стоимость произведенной энергии от вторичных энергетических ресурсов в 3-4 раза ниже поставляемой; окупаемость по мероприятиям - до 2 лет); герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции, инженерных коммуникаций; снижает потребление тепла на 10-15%; окупаемость - 2-4 месяца); устранение и термоизоляция мостиков холода в конструкциях здания (окупаемость - 1-2 месяца); использование отработанного тепла холодильников и кондиционеров для подогрева воды; установка ИК - отражающего остекления (снижает лучистые потери через окна до 50%, обеспечивает повышение комфортности как в зимний, так и в летний период); совместные мероприятия по теплоизоляции, герметизации, снижению лучистых потерь (снижают теплопотребление в 2-3 раза; окупаемость - 1,5-2,5 года); установка тепловых насосов в подвалах (обеспечивает дополнительное отопление зимой и снижение затрат на кондиционирование летом; окупаемость - до года); подогрев притока воздуха в помещение за счет его подогрева отводимыми газами; установка солнечных коллекторов для подогрева воды и отопления; применение фотопреобразователей и солнечных батарей для энергообеспечения. Система мероприятий и оценка результатов подпрограммы 3 представлена в приложении 3 к подпрограмме 3. Также подпрограммой 3 предусматривается создание Орловского центра энергосбережения. Основной целью его создания является обеспечение эффективного использования энергетического потенциала области для роста конкурентоспособности экономики и повышения уровня качества жизни населения. Предметом деятельности учреждения является реализация мероприятий в рамках государственной политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Орловской области. IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 (млн рублей) |——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| | Источники | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого | | финансирования | | | | | | | |——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| | Средства бюджета | 1 | | | | | 1 | | Орловской области | | | | | | | |——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| | Внебюджетные | 1 460,4 | 710,71 | 1 466,4 | 1 466,4 | 1 471,4 | 6 | | источники | | | | | | 575,31 | |——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| | Всего средств | 1 461,4 | 710,71 | 1 466,4 | 1 466,4 | 1 471,4 | 6 | | | | | | | | 576,31 | |——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 467) Данная подпрограмма реализуется с учетом государственного регулирования цен (тарифов), осуществляемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Орловской области в отношении организаций топливно-энергетического комплекса области. В ходе реализации подпрограммы 3 затраты организаций ТЭК на мероприятия по энергосбережению учитываются в тарифах, устанавливаемых для этих организаций в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации о государственном регулировании тарифов. Механизм реализации подпрограммы 3 включает в себя механизм экономического стимулирования энергоснабжающих организаций, позволяющий внедрять мероприятия по энергосбережению с большими сроками окупаемости. Структура финансирования подпрограммы "Энергоэффективность в промышленности и топливно-энергетическом комплексе" представлена в приложении 2 к подпрограмме 3. Структура финансирования подпрограммы "Энергоэффективность в промышленности и топливно-энергетическом комплексе" из средств областного бюджета по бюджетополучателям представлена в приложении 2.1 к подпрограмме 3. V. Механизм реализации подпрограммы 3, управление реализацией и мониторинг подпрограммы 3 Отбор исполнителей проектов при реализации мероприятий подпрограммы 3, финансируемых из средств бюджета Орловской области и бюджетов муниципальных образований, будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. Государственным заказчиком определяется основное содержание направлений подпрограммы 3, их соответствие цели и задачам долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы". В ходе реализации подпрограммных мероприятий руководитель подпрограммы 3 обеспечивает координацию деятельности исполнителей, исключая дублирование мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий подпрограммы 3, рациональное использование выделенных бюджетных средств. Неотъемлемым элементом механизма реализации подпрограммы 3 является ее мониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатов реализации мероприятий. В ходе реализации подпрограммы 3 Управление промышленности Орловской области: (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 467) осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы 3; разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы 3; на основании предложений исполнителей подпрограммы 3 подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий и объемов финансирования с учетом выполненных работ на очередной финансовый год и представляет заявки на финансирование из бюджета Орловской области; уточняет механизм реализации и затраты по мероприятиям подпрограммы 3. Контроль за реализацией подпрограммы 3 осуществляет Правительство Орловской области. Оперативное управление выполнением мероприятий подпрограммы 3 и текущее руководство осуществляет Управление промышленности Орловской области. (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 467) Руководитель подпрограммы 3 осуществляет мониторинг ее выполнения на основе сбора и анализа представляемой главами муниципальных образований отчетности о ходе работ и расходовании средств. Форма отчета утверждается руководителем Программы. Руководитель подпрограммы 3 в установленном порядке отчитывается перед государственным заказчиком в сроки, позволяющие подвести итоги реализации подпрограммы 3 за отчетный период. VI. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности целевой подпрограммы 3 При реализации подпрограммы 3 в 2011-2015 годах будут обеспечены: экономия по всем видам энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии; развитие рынка энергосервисных услуг; повышение обеспеченности энергоресурсами Орловской области за счет сокращения их потребления. Выполнение мероприятий, включенных в подпрограмму 3, позволит получить положительные результаты в производственной, экономической, социальной, политической и частично в экологической сферах. Ожидаемый экономический эффект в результате осуществления подпрограммы 3 до 2015 года составит около 9000 млн рублей при общей величине затрат в 6000 млн рублей. Приложение 1 к подпрограмме "Энергоэффективность в промышленности и топливно- энергетическом комплексе" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы" Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы "Энергоэффективность в промышленности и топливно-энергетическом комплексе" |———|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель и задачи | Целевые индикаторы | Единица | Показатели результативности | | N | | | измерения | | |———|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|——————————————|———————|———————|———————|————————|————————| | | | | | 2010 год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | (базовый) | год | год | год | год | год | |———|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|——————————————|———————|———————|———————|————————|————————| |————|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |————|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————| | 1. | Проведение организационных | Снижение | Процент | 0 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | | | мероприятий | энергопотребления на | снижения на | | | | | | | | | | предприятиях | конкретном | | | | | | | | | | | предприятии | | | | | | | |————|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————| | 2. | Применение энергосберегающих | Экономия электрической | Тыс. кВт/ч | 0 | 78 | 118,06 | 184,2 | 236,8 | 289,43 | | | технологий в энергетическом | энергии в натуральном | | | | | | | | | | комплексе | выражении | | | | | | | | | | |——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————| | | | Экономия электрической | Тыс. руб. | 0 | 122 | 185 | 290 | 372 | 455 | | | | энергии в стоимостном | | | 816,4 | 893,7 | 035,7 | 858,2 | 727,8 | | | | выражении (в ценах 2007 | | | | | | | | | | | года) | | | | | | | | | | |——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————| | | | Экономия тепловой | Тыс. Гкал | 0 | 81 | 162 | 243 | 324 | 405 | | | | энергии в натуральном | | | | | | | | | | | выражении | | | | | | | | | | |——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————| | | | Экономия тепловой | Тыс. руб. | 0 | 37 | 75 | 113 | 151 | 189 | | | | энергии в стоимостном | | | 865,88 | 731,76 | 597,6 | 463,5 | 329,4 | | | | выражении (в ценах 2007 | | | | | | | | | | | года) | | | | | | | | |————|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————| | | | Экономия воды в | Тыс. куб. м | 0 | 15,418 | 17,3 | 19,5 | 20,64 | 22,1 | | | | натуральном выражении | | | | | | | | |————|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————| | 3. | Обеспечение учета | Процент учтенных | Процент | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | энергетических ресурсов | энергетических ресурсов | | | | | | | | |————|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————| | 4. | Обеспечение разработки и | Процент предприятий, на | Процент | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | ведения | которых ведутся | | | | | | | | | | топливно-энергетических | топливно-энергетические | | | | | | | | | | балансов | балансы | | | | | | | | |————|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————| | 5. | Обеспечение нормирования | Снижение | Процент | 0 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 10 | | | потребления энергетических | энергопотребления на | снижения на | | | | | | | | | ресурсов | предприятиях | конкретном | | | | | | | | | | | предприятии | | | | | | | |————|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————| | 6. | Мониторинг потребления | Анализ текущей ситуации | Да/нет | | Да | Да | Да | Да | Да | | | энергетических ресурсов и их | в области | | | | | | | | | | эффективного использования | энергосбережения | | | | | | | | |————|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————| Приложение 2 к подпрограмме "Энергоэффективность в промышленности и топливно- энергетическом комплексе" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы" Структура финансирования подпрограммы "Энергоэффективность в промышленности и топливно-энергетическом комплексе" (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 467) (млн рублей) |———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Источники и направления | Объемы финансирования подпрограммы 3 | | расходов | | | |—————————————|————————————————————————————————————————————————————————| | | всего по | в том числе по годам: | | | подпрограмме| | | | 3 | | | | |———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | Всего | 6 576,31 | 1 461,40 | 710,71 | 1 466,40 | 1 466,40| 1 471,40 | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | из них: | - | - | - | - | - | - | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | областной бюджет | 1 | 1 | - | - | - | - | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | внебюджетные источники | 6 575,31 | 1 460,40 | 710,71 | 1 466,40 | 1 466,40| 1 471,40 | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | из общего объема: | - | - | - | - | - | - | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | капитальные вложения, | 6 549,71 | 1 454,00 | 710,71 | 1 460,00 | 1 460,00| 1 465,00 | | всего | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | из них: | - | - | - | - | - | - | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | внебюджетные источники | 6 549,71 | 1 454,00 | 710,71 | 1 460,00 | 1 460,00| 1 465,00 | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | НИОКР, всего | 25,60 | 6,40 | - | 6,40 | 6,40 | 6,40 | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | из них: | - | - | - | - | - | - | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | областной бюджет | | | - | - | - | - | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | внебюджетные источники | 25,60 | 6,40 | - | 6,40 | 6,40 | 6,40 | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | прочие расходы, всего | 1 | 1 | - | - | - | - | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | из них: | - | - | - | - | - | - | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | областной бюджет | 1 | 1 | - | - | - | - | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————| (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 467) Приложение 2.1 к подпрограмме "Энергоэффективность в промышленности и топливно- энергетическом комплексе" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы" Структура финансирования подпрограммы "Энергоэффективность в промышленности и топливно-энергетическом комплексе" из средств областного бюджета по бюджетополучателям (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 467) (млн рублей) |————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Источники и направления | Объемы финансирования подпрограммы 3 | | расходов | | |————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————————————————| | | всего | в том числе по годам: | |————————————————————————————| |———————————|—————————|———————————|————————————|—————————| | | по | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | подпро-грамме | | | | | | | | 3 | | | | | | |————————————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————————|————————————|—————————| |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | Всего | 1 | 1 | - | - | - | - | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | из них: | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | областной бюджет | 1 | 1 | - | - | - | - | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | из общего объема: | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | капитальные вложения, | | | | | | | | всего | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | из них: | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | областной бюджет | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | Управление промышленности | | | | | | | | Орловской области,всего | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | из них: | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | областной бюджет | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | НИОКР, всего | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | из них: | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | областной бюджет | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | в том числе по | | | | | | | | бюджетополучателям: | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | Управление промышленности | | | | | | | | Орловской области, всего | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | из них: | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | областной бюджет | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | прочие расходы, всего | 1 | 1 | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | из них: | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | областной бюджет | 1 | 1 | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | Управление промышленности | 1 | 1 | | | | | | Орловской области,всего | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | из них: | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| | областной бюджет | 1 | 1 | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————| (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 467) Приложение 3 к подпрограмме "Энергоэффективность в промышленности и топливно- энергетическом комплексе" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы" Система мероприятий подпрограммы "Энергоэффективность в промышленности и топливно-энергетическом комплексе" (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 467) |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | Программноемероприятие, | Исполнитель | Объем финансирования (млн рублей) | Ожидаемый | | обеспечивающее выполнение задачи | мероприятий | | результат от | | | | | реализации | | | | | мероприятий | | | | | подпрограммы 3 | |————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | | | всего по | в том числе по годам: | | | | | подпро-грамме | | | | | | 3 | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—|————————————————| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————| |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Всего по подпрограмме 3 | | 6 576,31 | 1 461,40 | 710,71 | 1 466,40 | 1 466,40 | 1 471,40 | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | из них: | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | 1,00 | 1,00 | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | 6 575,31 | 1 460,40 | 710,71 | 1 466,40 | 1 466,40 | 1 471,40 | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | из общего объема: | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Задача 1. Проведение | | 1 | 1 | | | | | Снижение | | организационных мероприятий | | | | | | | | энергопотреб-ления | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | 1 | 1 | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Мероприятие 1.1. | Предприятия | | | | | | | Внедрение системы | | Внедрение системы энергетического | | | | | | | | энергетического | | менеджмента | | | | | | | | менеджмента на 10 | | | | | | | | | | предприятиях | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Мероприятие 1.2. Анализ ситуации и | Предприятия | | | | | | | Оптимизация схем | | разработка проектов оптимизации | электросетевого | | | | | | | электроснаб-жения 5 | | схем электроснабжения населенных | комплекса, | | | | | | | населенных пунктов | | пунктов Орловской области | Департамент | | | | | | | | | | имущества, | | | | | | | | | | промышленности и | | | | | | | | | | информатизации | | | | | | | | | | Орловской области | | | | | | | | | | (далее - | | | | | | | | | | Департамент) | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Мероприятие 1.3. Учреждение | Департамент | | | | | | | Учреждение центра | | Орловского центра энергосбережения | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | 1 | 1 | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Мероприятие 1.4. | Муниципальные | | | | | | | | | Выявление бесхозяйных сетей | образования | | | | | | | | | электроснабжения, оценка их | Орловской области | | | | | | | | | состояния, проведение | | | | | | | | | | инвентаризации и подготовка | | | | | | | | | | документации для передачи всех | | | | | | | | | | сетей в муниципальную | | | | | | | | | | собственность | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Задача 2. Применение | | 6 505,31 | 1 451,40 | 699,71 | 1 451,40 | 1 451,40 | 1 451,40 | Снижение | | энергосберегающих технологий в | | | | | | | | энергопотребле-ния | | энергетическом комплексе | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | 6 505,31 | 1 451,40 | 699,71 | 1 451,40 | 1 451,40 | 1 451,40 | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Мероприятие 2.1. Техническое | Предприятия ТЭК | 2 553,02 | 480,00 | 633,02 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | Перевооружение и | | перевооружение мощностей | | | | | | | | реконструкция 20 | | энергосистемы, основанное на | | | | | | | | объектов | | широкомасштабном внедрении | | | | | | | | | | современных технологий и образцов | | | | | | | | | | техники | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | 2 400,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Мероприятие 2.2. Проведение | Предприятия ТЭК, | 867,13 | 200,00 | 67,13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Модернизация 15 | | комплекса работ по техническому | Департамент | | | | | | | объектов | | перевооружению, модернизации, | | | | | | | | | | оптимизации режимов работ | | | | | | | | | | существующего оборудования | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | 867,13 | 200,00 | 67,13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Мероприятие 2.3. Повышение | Предприятия ТЭК, | 3 238,18 | 771,40 | 152,58 | 771,40 | 771,40 | 771,40 | Реализация программ | | эффективности функционирования | Департамент | | | | | | | издержек на 2 | | энергоснабжающих предприятий, | | | | | | | | предприятиях | | реализация программ снижения | | | | | | | | | | потерь и издержек | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | 3 238,18 | 771,40 | 152,58 | 771,40 | 771,40 | 771,40 | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Задача 3. Обеспечение учета | | 70,00 | 9,00 | 11,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | | | энергетических ресурсов | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | 70,00 | 9,00 | 11,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Мероприятие 3.1. Оснащение | Предприятия | 33,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | Установка счетчиков | | современными приборами учета | | | | | | | | повышенного класса | | коммунальных ресурсов и | | | | | | | | точности на | | устройствами регулирования | | | | | | | | 15 предприятиях | | потребления тепловой энергии, | | | | | | | | | | замена устаревших счетчиков на | | | | | | | | | | счетчики повышенного класса | | | | | | | | | | точности | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | 33,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Мероприятие 3.2. Внедрение | Предприятия | 37,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | Внедрение АСКУЭ на 10 | | автоматизированной системы | | | | | | | | предприятиях | | коммерческого учета электроэнергии | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | 37,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Задача 4. Обеспчить разработку и | | | | | | | | Снижение | | ведение топливно-энергетических | | | | | | | | энергопотреб-ления | | балансов | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Мероприятие 4.1. Ведение | Предприятия ТЭК, | | | | | | | Ведение | | топливно-энергетических балансов | Департамент | | | | | | | топливно-энергетических | | промышленных предприятий и | | | | | | | | балансов на 10 | | предприятий ТЭК | | | | | | | | предприятиях | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Задача 5. Обеспечить нормирование | | | | | | | | | | потребления энергетических | | | | | | | | | | ресурсов | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Мероприятие 5.1. Разработка и | Предприятия, | | | | | | | Установление лимитов на | | установление лимитов и нормативов | Департамент | | | | | | | предприятиях | | энергопотребления и предельных | | | | | | | | | | энергопотерь, в том числе для | | | | | | | | | | структурных подразделений | | | | | | | | | | предприятий, и технологических | | | | | | | | | | процессов | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Задача 6. Мониторинг потребления | | | | | | | | | | энергетических ресурсов и их | | | | | | | | | | эффективного использования | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Мероприятие 6.1. Введение форм | Департамент, | | | | | | | Мониторинг крупных | | мониторинга потребления ресурсов | предприятия | | | | | | | предприятий Орловской | | на предприятиях | | | | | | | | области | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | Мероприятие 6.2. Подготовка | Департамент, | | | | | | | Подготовка доклада | | ежегодного доклада о потреблении | предприятия ТЭК | | | | | | | | | энергетических ресурсов на | | | | | | | | | | промышленных и энергоснабжающих | | | | | | | | | | предприятиях области | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | областной бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 467) Приложение 4 к долгосрочной областной целевой программе "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы" Подпрограмма "Энергоэффективность в сельском хозяйстве" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы" (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 467) Паспорт подпрограммы "Энергоэффективность в сельском хозяйстве" (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 467) |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Наименование | "Энергоэффективность в сельском хозяйстве" долгосрочной | | подпрограммы | областной целевой программы "Энергосбережение в | | | Орловской области на 2011-2015 годы" (далее также - | | | подпрограмма 4) | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Основание для | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об | | разработки подпрограммы | энергосбережении и повышении энергетической | | 4 | эффективности и о внесении изменений в отдельные | | | законодательные акты Российской Федерации"; | | | Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года | | | N 889 "О некоторых мерах по повышению экологической и | | | энергетической эффективности российской экономики"; | | | распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 | | | декабря 2009 года N 1830-р | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Заказчик | Правительство Орловской области | | подпрограммы 4 | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Руководитель | руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской | | подпрограммы 4 | области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Ответственный | заместитель начальника управления сельского хозяйства | | исполнитель | Департамента сельского хозяйства Орловской области | | подпрограммы 4 | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Разработчик | Департамент сельского хозяйства Орловской области | | подпрограммы 4 | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Срок реализации | 2011-2015 годы | | подпрограммы 4 | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Цель подпрограммы 4 | повышение эффективности использования энергетических | | | ресурсов в сельском хозяйстве Орловской области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Основная задача | сокращение затрат топливно-энергетических ресурсов | | подпрограммы 4 | (далее также - ТЭР) на единицу валовой продукции | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Целевые индикаторы и | 1) динамика энергоемкости валового регионального | | показатели | продукта, кг условного топлива на тыс. рублей (далее - | | | кг у. т./тыс. руб.); | | | 2) экономия горюче-смазочных материалов (далее - | | | ГСМ) в натуральном выражении, тыс. тонн; | | | 3) экономия ГСМ в стоимостном выражении, тыс. | | | рублей; | | | 4) экономия электроэнергии в натуральном выражении, | | | тыс. рублей; | | | 5) экономия электроэнергии в стоимостном выражении, | | | тыс. рублей | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Объемы и источники | общие затраты на реализацию мероприятий | | финансирования | подпрограммы 4 составят 9 402,4 млн рублей, | | | в том числе: | | | за счет средств бюджета Орловской области - 2,4 | | | млн рублей; | | | за счет внебюджетных источников - 9 400 млн | | | рублей | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Ожидаемые конечные | обеспечение достижения основной цели | | результаты реализации | подпрограммы 4 - повышения эффективности использования | | подпрограммы 4 | ТЭР в сельском хозяйстве | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения программно-целевым методом Перевод экономики страны на энергосберегающий путь развития является на сегодняшний день задачей исключительной важности. Для агропромышленного комплекса это объясняется, в основном, высокой энергоемкостью сельскохозяйственного производства и необоснованно высокими затратами ТЭР. Реализация мероприятий подпрограммы 4 будет способствовать сокращению потребления ТЭР, повышению конкурентноспособности сельскохозяйственной продукции. Агропромышленный комплекс составляет 12% валового регионального продукта (далее - ВРП), потребляет 70-80 тыс. тонн дизельного топлива, 15-18 тыс. тонн бензина, 100-120 млн кВт электроэнергии. Удельный вес энергетических затрат в себестоимости продукции в агропромышленном комплексе (далее - АПК) вырос с 4-8% до 15-22%. Энергоемкость продукции сельского хозяйства в 2-2,5 раза выше среднемирового уровня. Повышение энергоэффективности следует рассматривать как основной энергетический ресурс будущего экономического роста. К числу основных технических мероприятий по повышению энергоэффективности в сельском хозяйстве относятся: 1) оптимальный выбор состава техники и формирования машинно-тракторного парка; 2) качественная сборка, обкатка машин и их техническая и технологическая регулировки; 3) рациональное использование техники по назначению - оптимальные маршруты и скорость движения, загрузка энергетических средств; 4) применение прогрессивных форм организации работ; 5) внедрение минимальной обработки почвы; 6) совмещение технологических операций с использованием комбинированных машин; 7) техническое перевооружение животноводческих, птицеводческих комплексов. Решение проблем энергоэффективности в сельском хозяйстве связано с созданием техники для села, эффективным ее использованием, созданием новых систем учета энергоресурсов, снижением потерь при транспортировке, хранении и заправке ГСМ, ценовой политикой на материальные ресурсы. Поэтому проблема повышения эффективности использования ТЭР может быть решена лишь при условии применения системного подхода. Это обусловлено тем, что в решении проблемы необходимо участие как производителей, так и потребителей ТЭР, технических ресурсов. Кроме того, при решении проблемы повышения энергоэффективности необходимо учитывать динамику развития сельского хозяйства, определить источники финансирования реализации подпрограммы 4, формировать оптимальные цены и тарифы на ТЭР, привлекать научные коллективы вузов, промышленные предприятия. Все это требует безусловной координации действий множества рыночных и государственных структур под общим управлением государства, что возможно лишь при применении программно-целевого метода. II. Цель и задача подпрограммы 4 с указанием сроков и этапов ее реализации, целевые индикаторы и показатели Цель подпрограммы 4 - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в сельском хозяйстве Орловской области. В рамках задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, снижение энергоемкости валовой продукции сельского хозяйства обеспечивается сокращением затрат топливно-энергетических ресурсов на единицу валовой продукции. Срок реализации подпрограммы 4: 2011-2015 годы, этапы не выделяются Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 4 приведены в приложении 1 к подпрограмме 4. III Система подпрограммных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий подпрограммы 4 Для решения задачи сокращения затрат топливно-энергетических ресурсов на единицу валовой продукции необходимо реализовать следующие мероприятия: 1. Экономия ГСМ. 1.1. Обновление основных производственных фондов сельхозпредприятий на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, техники и оборудования - обеспечение технического перевооружения машинно-тракторного парка, внедрение технологий минимальной, нулевой обработки почвы с применением почвообрабатывающих машин и посевных комплексов нового поколения. 1.2. Эффективное использование машинно-тракторного парка: обеспечение качественной сборки, обкатки машин и их технической и технологической регулировки; рациональное использование техники по назначению - оптимальные маршруты и скорость движения, загрузка энергетических средств; совмещение технологических операций с использованием комбинированных машин; внедрение минимальной, нулевой обработки почвы. 1.3. Учет энергетических ресурсов, оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов, снижение потерь ГСМ при транспортировке, хранении и заправке. 1.4. Внедрение мониторинга потребления энергетических ресурсов на предприятиях АПК. 2. Экономия электроэнергии - техническое перевооружение животноводческих, птицеводческих комплексов с внедрением энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания скота и птицы. Реализация изложенного комплекса мероприятий обеспечит решение задачи и достижение поставленной цели подпрограммы 4. Срок исполнения подпрограммы 4 - 2011-2015 годы. Для ведения мониторинга за исполнением подпрограммы 4 вводятся следующие целевые индикаторы и показатели: 1. Экономия электроэнергии в натуральном выражении, тыс. кВт/ч. 2. Экономия электроэнергии в стоимостном выражении, тыс. рублей. 3. Экономия ГСМ в натуральном выражении, тыс. тонн. 4. Экономия ГСМ в стоимостном выражении, тыс. рублей. 5. Динамика энергоемкости валового регионального продукта, кг у. т./тыс. рублей. Система мероприятий и оценка результатов подпрограммы 4 представлена в приложении 3 к подпрограмме 4. Подпрограмма "Энергоэффективность в сельском хозяйстве" реализуется с учетом государственного регулирования (тарифов) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 4 Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств областного бюджета, муниципальных бюджетов, федерального бюджета и собственных средств предприятий. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы 4 составят 9 402,4 млн рублей, в том числе: за счет средств бюджета Орловской области - 2,4 млн рублей; внебюджетные источники - 9 400 млн рублей. (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 467) Бюджетные средства выделяются сельскохозяйственным предприятиям на реализацию подпрограммных мероприятий по сокращению затрат топливно-энергетических ресурсов в соответствии с выполнением целевых индикаторов. Объем финансирования подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на очередной финансовых год. Структура финансирования подпрограммы 4 приведена в приложении 2 к подпрограмме 4. Структура финансирования подпрограммы 4 по бюджетополучателям приведена в приложении 2.1 к подпрограмме 4. Финансово-экономическое обоснование расходов подпрограммы 4 представлено в приложении 4 к подпрограмме 4. V. Механизм реализации подпрограммы 4, управление реализацией и мониторинг подпрограммы 4 Государственным заказчиком определяется основное содержание направлений подпрограммы 4. В ходе реализации подпрограммных мероприятий руководитель подпрограммы 4 обеспечивает координацию деятельности исполнителей, предпринимает в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий подпрограммы 4. Обязательным элементом механизма реализации подпрограммы 4 является ее мониторинг, осуществляемый на основе сбора и анализа представляемой органами управления АПК районов отчетности о ходе работ и расходовании средств. Контроль за реализацией подпрограммы 4 осуществляет руководитель подпрограммы "Энергоэффективность в сельском хозяйстве". Оперативное руководство реализацией мероприятий подпрограммы 4 осуществляется руководителем и ответственным исполнителем подпрограммы "Энергоэффективность в сельском хозяйстве". VI. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности подпрограммы 4. Результатами реализации подпрограммы 4, по прогнозным оценкам, будут являться: 1. Энергоемкость ВРП в 2015 году - 16,2 кг у. т./тыс. рублей (80% от уровня 2007 года). 2. Экономия ГСМ - 24 тыс. тонн. 3. Экономия электроэнергии - 24,2 млн кВт/ч. Приложение 1 к подпрограмме "Энергоэффективность в сельском хозяйстве" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы" Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы "Энергоэффективность в сельском хозяйстве" |——————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————| | Задача | Целевые | Единица | Показатели результативности | | | индикаторы | измерения | | | | | |————————|———————|———————|———————|———————|——————————|———————| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 год | 2020 | | | | | год | год | год | год | год | | год | |——————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|————————|———————|———————|———————|———————|——————————|———————| | Задача. Сокращение затрат | Экономия электроэнергии| тыс. кВт/ч | 3455 | 7500 | 11540 | 16150 | 20190 | 24230 | 45000 | | топливно-энергетических | в натуральном выражении| | | | | | | | | | ресурсов на единицу валовой | | | | | | | | | | | продукции | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|————————|———————|———————|———————|———————|——————————|———————| | | Экономия электроэнергии| тыс. руб. | 7553 | 16395 | 25226 | 35304 | 44135 | 52967 | 98370 | | | в стоимостном выражении| | | | | | | | | |——————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|————————|———————|———————|———————|———————|——————————|———————| | | Экономия ГСМ в | тыс. тонн | 3,4 | 7,5 | 11,5 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 44,7 | | | натуральном выражении | | | | | | | | | |——————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|————————|———————|———————|———————|———————|——————————|———————| | | Экономия ГСМ в | тыс. руб. | 47600 | 104300| 161000| 224000| 280000| 336000 | 625800| | | стоимостном выражении | | | | | | | | | |——————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|————————|———————|———————|———————|———————|——————————|———————| | | Динамика энергоемкости | кг у.т./ тыс| 19,8 | 19,1 | 18,4 | 17,6 | 16,9 | 16,2 | 12,6 | | | валового регионального | руб. | | | | | | | | | | продукта | | | | | | | | | |——————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|————————|———————|———————|———————|———————|——————————|———————| Приложение 2 к подпрограмме "Энергоэффективность в сельском хозяйстве" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы" Структура финансирования подпрограммы "Энергоэффективность в сельском хозяйстве" Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|