Расширенный поиск

Решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 04.11.2003 № 310-47

 

 

 

(Приложение N 2

к решению Совета депутатов

муниципального образования

"Волоколамский район"

Московской области от 18 декабря 2002 г. N 240-37)

 

 

ТЕКУЩИЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2003 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

(тыс. руб.)

Раздел, подраздел        

Всего      

В том числе                    

текущие  

расходы  

капитальные расходы 

всего  

в т.ч. кап.

вложения   

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ           

     34158,9

   34005,1

   153,8

         0,0

Содержание органов       

местного самоуправления  

     24129,7

   23978,9

   150,8

         0,0

Территориальные органы   

     10029,2

   10026,2

     3,0

         0,0

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ       

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ             

       393,0

     375,2

    17,8

         0,0

Органы внутренних дел    

       248,0

     248,0

 

 

Органы юстиции           

       145,0

     127,2

    17,8

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,          

ЭНЕРГЕТИКА И             

СТРОИТЕЛЬСТВО            

     37063,0

     843,0

 36220,0

      5720,0

Топливно-энергетический  

комплекс                 

       143,0

     143,0

 

 

Строительство и          

архитектура              

     36920,0

     700,0

 36220,0

      5720,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ     

ХОЗЯЙСТВО                

     33375,0

   32907,4

   467,6

         0,0

Жилищное хозяйство       

     12590,5

   12122,9

   467,6

 

Коммунальное хозяйство   

     20282,5

   20282,5

 

 

Прочие структуры         

коммунального хозяйства  

       502,0

     502,0

 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА      

        66,0

      66,0

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ              

    105421,6

  103792,9

  1628,7

         0,0

Дошкольное образование   

     24237,3

   24072,4

   164,9

 

Общее образование        

     67859,6

   66433,3

  1426,3

 

Переподготовка и         

повышение квалификации   

       227,7

     227,7

 

 

Прочие расходы в области 

образования              

     13057,0

   13019,5

    37,5

 

Среднее профессиональное 

образование              

        40,0

      40,0

 

 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО     

     18469,0

   18104,6

   364,4

         0,0

Культура и искусство     

     17952,7

   17588,3

   364,4

 

Прочие расходы в области 

культуры и искусства     

       516,3

     516,3

 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ        

ИНФОРМАЦИИ               

       972,0

     972,0

     0,0

         0,0

Телевидение и            

радиовещание             

       244,0

     244,0

 

 

Периодическая печать и   

издательства             

       728,0

     728,0

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И        

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА      

     61933,7

   55302,2

  6631,5

         0,0

Здравоохранение          

     61493,7

   54862,2

  6631,5

 

Физкультура и спорт      

       440,0

     440,0

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА      

     44493,0

   44196,0

   297,0

         0,0

Учреждения социального   

обеспечения              

     10558,6

   10261,6

   297,0

 

Социальная помощь        

       170,0

     170,0

 

 

Молодежная политика      

      3971,6

    3971,6

 

 

Прочие мероприятия в     

области социальной       

политики                 

     27338,0

   27338,0

 

 

Государственные пособия  

гражданам, имеющим детей 

      2454,8

    2454,8

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ             

ГОСУДАРСТВЕННОГО И       

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА     

      1296,8

    1296,8

 

 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ          

ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ     

       164,0

     164,0

 

 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ           

      2190,0

    2190,0

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ  

      2606,0

    2606,0

     0,0

         0,0

Целевые бюджетные фонды  

("Правопорядок")         

      1100,0

    1100,0

 

 

Экологический фонд        

      1506,0

    1506,0

 

 

ИТОГО РАСХОДОВ           

    342602,0

  296821,2

 45780,8

      5720,0

 

 

 

(Приложение N 3

к решению Совета депутатов

муниципального образования

"Волоколамский район"

Московской области от 18 декабря 2002 г. N 240-37)

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2003 ГОД НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

Наименование        

Утверждено

всего     

расходов  

Изменения

Всего   

расходов

с учетом

изменений

В том числе:                      

текущие 

расходы 

капитальные

расходы    

доходы от  

предпринима-

тельской   

деятельности

1. Анинский с/о     

      271,5

      23,1

    294,6

    294,6

 

 

2. Болычевский с/о  

      353,3

      53,1

    406,4

    406,4

 

 

3. Волоколамский с/о

      595,6

     126,9

    722,5

    722,5

 

 

4. Ждановский с/о   

      279,6

      79,2

    358,8

    358,8

 

 

5. Ильино-          

Ярополецкий с/о     

      359,8

      34,1

    393,9

    393,9

 

 

6. Кармановский с/о 

      407,6

      86,6

    494,2

    494,2

 

 

7. Кашинский с/о    

      473,0

      72,8

    545,8

    545,8

 

 

8. Курьяновский с/о 

      361,9

      66,4

    428,3

    428,3

 

 

9. Осташевский с/о  

      696,4

      39,1

    735,5

    735,5

 

 

10. Спасский с/о    

      434,3

 

    434,3

    434,3

 

 

11. Стеблевский с/о 

      376,5

 

    376,5

    376,5

 

 

12. Судниковский с/о

      378,2

     111,8

    490,0

    490,0

 

 

13. Теряевский с/о  

      564,1

 

    564,1

    564,1

 

 

14. Чисменский с/о  

      463,8

      52,1

    515,9

    515,9

 

 

15. Ченецкий с/о    

      665,8

     182,8

    848,6

    848,6

 

 

16. Шестаковский с/о

      414,8

      40,2

    455,0

    455,0

 

 

17. Ярополецкий с/о 

      459,2

      33,1

    492,3

    492,3

 

 

18. Привокзальный   

п/о                 

      595,6

     260,7

    856,3

    856,3

 

 

19. Сычевский п/о   

      514,3

     101,9

    616,2

    613,2

         3,0

 

20. Администрация   

района              

    20473,0

    3603,7

  24076,7

  23978,9

        97,8

 

В т.ч. на           

обеспечение          

соглашения между    

администрацией и    

финуправлением      

      500,0

 

    500,0

    500,0

 

 

В т.ч. на           

обеспечение         

соглашения между    

администрацией и    

Комитетом по        

земельным ресурсам и

землеустройству      

       50,0

 

     50,0

     50,0

 

 

В т.ч. на           

обеспечение         

соглашения между    

администрацией и    

главным управлением 

природных ресурсов и

охраны окружающей   

среды               

       16,0

 

     16,0

     16,0

 

 

В т.ч. на           

обеспечение         

соглашения между    

администрацией и    

ИМНС по г.          

Волоколамску        

       50,0

 

     50,0

     50,0

 

 

21. Управление      

строительства       

       20,0

      33,0

     53,0

 

        53,0

 

ВСЕГО               

    29158,3

    5000,6

  34158,9

  34005,1

       153,8

         0,0


Информация по документу
Читайте также