Расширенный поиск
Решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 17.11.2004 № 88-16
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"ВОЛОКОЛАМСКИЙ РАЙОН"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2004 г. N 88-16
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА N 318-48 ОТ 26.11.2003 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА
ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА НА 2004 ГОД" С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ РЕШЕНИЯМИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА N 3-2 ОТ 30.01.2004, N 41-5 ОТ
16.04.2004, N 48-6 ОТ 25.06.2004, N 59-8 ОТ 15.07.2004, N 65-9 ОТ 22.07.2004, N
66-10 ОТ 27.08.2004, N 72-12 ОТ 29.09.2004, N 87-15 ОТ 20.10.2004
Учитывая
необходимость внесения изменений в утвержденный решением Совета депутатов
Волоколамского района N 318-48
от 26.11.2003 бюджет Волоколамского района на 2004 год (с учетом изменений,
внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского района N 3-2
от 30.01.2004, N
41-5 от 16.04.2004, N 48-6 от
25.06.2004, N
59-8 от 15.07.2004, N 65-9 от
22.07.2004, N
66-10 от 27.08.2004, N 72-12 от
29.09.2004, N
87-15 от 20.10.2004), Совет депутатов Волоколамского района
решил:
1.
Внести изменения в доходную и расходную часть бюджета Волоколамского района,
увеличив бюджет на 2004 год по доходам и по расходам на 18675 тыс. рублей.
Абзац
1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить
бюджет Волоколамского района на 2004 год по доходам в сумме 388020,5 тыс.
рублей и по расходам в сумме 402949,5 тыс. рублей.".
2.
Учесть в бюджете района на 2004 год изменения поступлений по источникам доходов
в следующих суммах:
Код бюджетной
классификации
|
|
Утверждено
ранее
|
Изменения
|
Всего
доходов
с учетом
изменений
|
1000000
|
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
|
198050,5
|
+7308,4
|
205358,9
|
1010000
|
Налоги на
прибыль
|
136646,5
|
+5998,4
|
142204
|
1010100
|
Налог на
прибыль организаций
|
48206,5
|
+3100
|
51306,5
|
1010200
|
Налог на
доходы физических лиц
|
88413
|
+2458,4
|
90871,4
|
1010400
|
Налог на
игорный бизнес
|
27
|
+440
|
467
|
1030000
|
Налоги на
совокупный доход
|
11598
|
+824
|
12422
|
1030100
|
Единый налог,
взимаемый
в связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения
|
2171
|
+724
|
2895
|
1030300
|
Единый
сельскохозяйственный
налог
|
-
|
+100
|
100
|
1050000
|
Платежи за
пользование
природными
ресурсами
|
25619
|
+286
|
25905
|
1050300
|
Налог на
добычу полезных
ископаемых
|
112
|
+286
|
398
|
1400000
|
Прочие налоги,
пошлины и сборы
|
3205
|
+200
|
3405
|
1400100
|
Государственная
пошлина
|
2667
|
+100
|
2767
|
1400500
|
Местные налоги
и сборы
|
538
|
+100
|
638
|
2000000
|
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
|
21281
|
+2300
|
23581
|
2010000
|
Доходы от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности,
или от
деятельности
государственных
и
муниципальных организаций
|
18607
|
+1800
|
20407
|
2010200
|
Доходы от
сдачи в аренду
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности,
всего
|
15902
|
+1400
|
17302
|
2011000
|
Доходы от
продажи квартир
|
-
|
+400
|
400
|
2070000
|
Штрафные
санкции, возмещение
ущерба
|
2074
|
+500
|
2574
|
2070300
|
Административные
штрафы и
другие
санкции, включая штрафы
за нарушение
правил дорожного
движения
|
2074
|
+500
|
2574
|
|
Итого
доходов
|
219331,5
|
+9608,4
|
228939,9
|
3000000
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
|
142554
|
+7900
|
150454
|
3020000
|
От бюджетов
других уровней
|
145635
|
7900
|
153535
|
3020100
|
Дотации от
других бюджетов
бюджетной
системы РФ
|
51874
|
+452
|
52326
|
3020118
|
Дотации
бюджетам субъектов РФ
на частичное
возмещение
расходов по
предоставлению
населению
субсидий по оплате
жилья и
коммунальных услуг
|
-
|
+452
|
452
|
3020200
|
Субсидии
|
251
|
+7448
|
7699
|
3020415
|
- на
компенсацию расходов
по
предоставлению льгот
по оплате
ЖКУ
|
251
|
+248
|
499
|
3020416
|
- на
реализацию федеральных
программ
развития регионов
|
-
|
+7200
|
7200
|
|
ИТОГО
ДОХОДОВ
|
361885,5
|
+17508,4
|
379393,9
|
5000000
|
Доходы от
предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности
|
4379
|
+1166,6
|
5545,6
|
|
ВСЕГО
ДОХОДОВ
|
369345,5
|
+18675
|
388020,5
|
3.
Утвердить изменения расходов бюджета Волоколамского района на 2004 год по
разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в
следующих суммах:
Код бюджетной
классификации
|
|
Утверждено
ранее
|
Изменения
|
Всего
расходов
с учетом
изменений
|
В т.ч. за
счет
предпринимательской
деятельности
|
0100
|
Государственное
управление
и местное
самоуправление
|
33535,3
|
+3238,8
|
36774,1
|
|
0500
|
Правоохранительная
деятельность и
обеспечение
безопасности
|
469,0
|
-0,3
|
468,7
|
|
0700
|
Промышленность,
энергетика
и строительная
индустрия
|
4981,0
|
+9958,4
|
14939,4
|
|
1200
|
Жилищно-коммунальное
хозяйство
|
42800,3
|
+642,9
|
43443,2
|
|
1400
|
Образование
|
155218,5
|
+770,5
|
155989,0
|
206,6
|
1500
|
Культура, искусство,
кинематография
|
25769,3
|
+199,0
|
25968,3
|
1939,0
|
1700
|
Здравоохранение
и физическая
культура
|
65009,1
|
+ 1118,2
|
66127,3
|
3400,0
|
1800
|
Социальная
политика
|
48252,6
|
+1877,7
|
50130,3
|
|
1900
|
Обслуживание
государственного
и
муниципального долга
|
660,4
|
+40,0
|
700,4
|
|
3000
|
Прочие
расходы
|
3160,0
|
+829,8
|
3989,8
|
|
|
Всего
расходов
|
384274,5
|
+18675,0
|
402949,5
|
5545,6
|
4.
Пункт 33 решения Совета депутатов Волоколамского района N 318-48 от 26.11.2003
дополнить текстом следующего содержания:
"Разрешить
главе Волоколамского района во исполнение распоряжения Губернатора Московской
области от
28.09.2004 N 866-РГ "О непредвиденных мероприятиях по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства Московской области к осенне-зимнему периоду
2004/2005 г." предоставить муниципальную гарантию кредитной организации
открытое акционерное общество Банк "Возрождение" за ГУП
"Управление внебюджетного строительства Московской области" в сумме
6500000 рублей до 15.12.2004 согласно кредитному договору N 4202/166-ОЗ от
19.10.2004 между открытым акционерным обществом Банк "Возрождение" и
ГУП "Управление внебюджетного строительства Московской области" на
общую сумму 133200000 рублей под 16% годовых (в сумме 161967,21 рублей) для
проведения капитального ремонта тепловых сетей муниципальной собственности при
подготовке к осенне-зимнему периоду 2004/2005 г.".
5.
Пункт 36 изложить в следующей редакции:
"Установить
на 2004 год предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в
размере 700,4 тыс. рублей".
6.
Дополнить решение Совета депутатов Волоколамского района от 26.11.2003 N 318-48
пунктом 42 следующего содержания:
"Установить,
что в расходах бюджета района на 2004 год предусматривается 100 тыс. рублей на
компенсацию (в размере не более ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации на момент заключения соответствующего кредитного договора
(договора займа), увеличенной на три процента) затрат по уплате процентов по
коммерческим кредитам (займам), полученным организациями на реализацию
мероприятий в сфере строительства, а также затрат по обслуживанию указанных
кредитов (займов)".
Порядок
финансирования в 2004 году затрат по уплате процентов, уплаченных организациями
по коммерческим кредитам (займам), а также затрат по обслуживанию указанных
кредитов (займов), предусмотренных настоящим пунктом, утверждается главой
Волоколамского района.
7.
Утвердить приложение N 1 "Расходы районного бюджета на 2004 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации" с учетом внесенных
изменений.
8.
Утвердить приложение N 2 "Текущие и капитальные расходы бюджета района на
2004 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации" с учетом внесенных изменений.
9.
Утвердить приложение N 3 "Распределение ассигнований из бюджета района на
2004 год на местное самоуправление" с учетом внесенных изменений.
10.
Утвердить приложение N 4 "Распределение ассигнований из бюджета района на
2004 год на жилищно-коммунальное хозяйство" с учетом внесенных изменений.
11.
Утвердить приложение N 5 "Распределение ассигнований из бюджета района на
2004 год на образование" с учетом внесенных изменений.
12.
Утвердить приложение N 6 "Распределение ассигнований из бюджета района на
2004 год на культуру" с учетом внесенных изменений.
13.
Утвердить приложение N 7 "Распределение ассигнований из бюджета района на
2004 год по здравоохранению и физической культуре" с учетом внесенных
изменений.
14.
Утвердить приложение N 8 "Распределение ассигнований из бюджета района на
2004 год на социальную политику" с учетом внесенных изменений.
15.
Утвердить приложение N 9 "Распределение ассигнований из бюджета района на
2004 год по прочим расходам" с учетом внесенных изменений.
16.
Утвердить приложение N 10 "Свод смет расходов территориальных
администраций на 2004 год" с учетом внесенных изменений.
17.
Утвердить приложение N 11 "Перечень прямых бюджетополучателей средств
районного бюджета на 2004 год" с учетом внесенных изменений.
18.
Утвердить приложение N 12 "Ведомственная структура расходов бюджета
Волоколамского района на 2004 год" с учетом внесенных изменений.
19.
Утвердить приложение N 13 "Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Волоколамского района на 2004 год" с учетом внесенных изменений.
20.
Утвердить приложение N 14 "Расходы, учтенные в бюджете района на 2004 год
на оплату топливно-энергетических ресурсов" с учетом внесенных изменений.
21.
Утвердить приложение N 16 "Программа предоставления муниципальных гарантий
в 2004 году" с учетом внесенных изменений.
22.
Утвердить приложение N 17 "Программа муниципальных внутренних
заимствований муниципального образования "Волоколамский район" на
2004 год" с учетом внесенных изменений.
23.
Утвердить приложение N 19 "Распределение ассигнований из бюджета района на
2004 год на капитальное строительство" с учетом внесенных изменений.
Глава
Волоколамского
района В.Н. Карабанов
(Приложение N 1
к
решению Совета депутатов
муниципального
образования
"Волоколамский
район"
Московской
области от 26 ноября 2003 г. N 318-48)
РАСХОДЫ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс.
рублей)
Наименование
|
Код
|
Рз
|
ПР
|
ЦСР
|
ВР
|
Сумма
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
|
|
01
|
06
|
|
|
36774,1
|
Содержание
органов местного
самоуправления
|
|
01
|
06
|
026
|
|
21733,1
|
Денежное
содержание аппарата
|
|
01
|
06
|
026
|
027
|
21733,1
|
Обеспечение
деятельности органов
местного
самоуправления
|
|
01
|
06
|
027
|
|
5217,8
|
Расходы на
содержание аппарата
|
|
01
|
06
|
027
|
029
|
5217,8
|
Территориальные
органы
|
|
01
|
06
|
038
|
|
9823,2
|
Денежное
содержание аппарата
|
|
01
|
06
|
038
|
027
|
8244,5
|
Расходы на
содержание аппарата
|
|
01
|
06
|
038
|
029
|
1578,7
|
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
05
|
|
|
|
468,7
|
Органы внутренних
дел
|
|
05
|
01
|
|
|
263,7
|
Содержание
подведомственных структур
|
|
05
|
01
|
601
|
075
|
263,7
|
Органы
юстиции
|
|
05
|
10
|
|
|
205,0
|
Содержание
нотариальных контор
|
|
05
|
10
|
062
|
160
|
205,0
|
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ЭНЕРГЕТИКА
И
СТРОИТЕЛЬСТВО
|
|
07
|
|
|
|
14939,4
|
Топливно-энергетический
комплекс
|
|
07
|
01
|
|
|
198,0
|
Государственная
поддержка энергетики
|
|
07
|
01
|
293
|
|
198,0
|
Целевые
субсидии и субвенции
|
|
07
|
01
|
293
|
290
|
198,0
|
Строительство
и архитектура
|
|
07
|
07
|
|
|
14741,4
|
Государственные
капитальные вложения
|
|
07
|
07
|
313
|
|
13941,4
|
Государственные
капитальные вложения
на
безвозвратной основе
|
|
07
|
07
|
313
|
198
|
13941,4
|
Государственная
поддержка
строительства
|
|
07
|
07
|
314
|
|
800,0
|
Прочие
расходы, не отнесенные
к другим видам
расходов
|
|
07
|
07
|
314
|
397
|
800,0
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
|
|
12
|
|
|
|
43443,2
|
Жилищное
хозяйство
|
|
12
|
01
|
|
|
17296,3
|
Государственная
поддержка жилищного
хозяйства
|
|
12
|
01
|
310
|
|
17296,3
|
Целевые
субсидии и субвенции
|
|
12
|
01
|
310
|
290
|
2680,3
|
Прочие
расходы, не отнесенные
к другим видам
расходов
|
|
12
|
01
|
310
|
397
|
4775,0
|
Расходы
бюджета по предоставлению
населению
субсидий на оплату жилья
и коммунальных
услуг
|
|
12
|
01
|
352
|
356
|
9841,0
|
Коммунальное
хозяйство
|
|
12
|
02
|
|
|
24844,9
|
Государственная
поддержка
коммунального
хозяйства
|
|
12
|
02
|
311
|
|
14601,4
|
Прочие
расходы, не отнесенные
к другим видам
расходов
|
|
12
|
01
|
311
|
397
|
996,4
|
Субсидии на
услуги, оказываемые
населению
электро- и теплоснабжающими
организациями
|
|
12
|
02
|
311
|
440
|
9399,5
|
Субсидии на
услуги, предоставляемые
населению
организациями водоснабжения
и
канализации
|
|
12
|
02
|
311
|
442
|
4205,5
|
Расходы на
благоустройство городских
и сельских
поселений и округов
|
|
12
|
02
|
550
|
|
10243,5
|
Прочие
расходы, не отнесенные
к другим видам
расходов
|
|
12
|
02
|
550
|
397
|
4793,9
|
Расходы на
уличное освещение
|
|
12
|
02
|
550
|
492
|
2756,0
|
Расходы на
озеленение
|
|
12
|
02
|
550
|
494
|
194,7
|
Расходы по
организации и содержанию
мест
захоронения
|
|
12
|
02
|
550
|
495
|
2291,0
|
Расходы по
организации сбора, вывоза,
утилизации,
переработке отходов
и содержанию
мест их захоронения
|
|
12
|
02
|
550
|
496
|
207,9
|
Прочие
структуры коммунального
хозяйства
|
|
12
|
03
|
|
|
1302,0
|
Содержание и
оснащение
спецподразделений
|
|
12
|
03
|
312
|
|
1302,0
|
Расходы на
прочие структуры
коммунального
хозяйства (баня)
|
|
12
|
03
|
312
|
444
|
1302,0
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ
|
|
13
|
|
|
|
437,0
|
Предупреждение
и ликвидация
последствий
чрезвычайных ситуаций
|
|
13
|
02
|
|
|
337,0
|
Целевой
финансовый резерв для
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
|
|
13
|
02
|
399
|
|
337,0
|
Целевой
финансовый резерв
|
|
13
|
02
|
399
|
254
|
337,0
|
Государственная
противопожарная
служба
|
|
13
|
04
|
|
|
100,0
|
Обеспечение
личного состава войск
|
|
13
|
04
|
601
|
|
100,0
|
Содержание
подведомственных структур
|
|
13
|
04
|
601
|
075
|
100,0
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
|
14
|
|
|
|
155989,0
|
Дошкольное
образование
|
|
14
|
01
|
|
|
38158,1
|
Детские
дошкольные учреждения
|
|
14
|
01
|
400
|
259
|
38158,1
|
Общее
образование
|
|
14
|
02
|
|
|
102313,4
|
Школы -
детские сады, школы
начальные,
неполные средние и средние
|
|
14
|
02
|
400
|
260
|
82466,5
|
Вечерние и
заочные средние
образовательные
школы
|
|
14
|
02
|
400
|
262
|
1561,2
|
Школы-интернаты
|
|
14
|
02
|
400
|
263
|
11096,3
|
Учреждения по
внешкольной работе
с детьми
|
|
14
|
02
|
400
|
264
|
5483,3
|
Детские
дома
|
|
14
|
02
|
400
|
265
|
1706,1
|
Прочие
ведомственные расходы
в области
образования
|
|
14
|
07
|
|
|
15517,5
|
Ведомственные
расходы на образование
|
|
14
|
07
|
400
|
|
12656,6
|
Прочие
учреждения и мероприятия
в области
образования
|
|
14
|
07
|
400
|
272
|
8016,2
|
Финансирование
мероприятий
по организации
оздоровительной
кампании детей
и подростков
|
|
14
|
07
|
400
|
319
|
595,6
|
Расходы
бюджетов по опеке
и
попечительству
|
|
14
|
07
|
400
|
500
|
4044,8
|
Прочие
расходы, не отнесенные
к другим
целевым статьям
|
|
14
|
07
|
515
|
|
2860,9
|
Расходы
бюджетов на компенсацию льгот
по оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
работающих в
сельской местности
|
|
14
|
07
|
515
|
386
|
2860,9
|
КУЛЬТУРА И
ИСКУССТВО
|
|
15
|
|
|
|
25968,3
|
Культура и
искусство
|
|
15
|
01
|
|
|
25251,0
|
Ведомственные
расходы на культуру
и
искусство
|
|
15
|
01
|
410
|
|
21019,9
|
Дворцы и дома
культуры
|
|
15
|
01
|
410
|
280
|
12472,3
|
Музеи и
постоянные выставки
|
|
15
|
01
|
410
|
283
|
2259,5
|
Библиотеки
|
|
15
|
01
|
410
|
284
|
6288,1
|
Прочие
ведомственные расходы
в области
культуры и искусства
|
|
15
|
01
|
412
|
|
4231,1
|
Прочие
учреждения и мероприятия
в области
культуры и искусства
|
|
15
|
01
|
412
|
287
|
4231,1
|
Прочие
мероприятия в области культуры
и
искусства
|
|
15
|
03
|
|
|
717,3
|
Прочие
расходы, не отнесенные
к другим
целевым статьям
|
|
15
|
03
|
515
|
|
717,3
|
Расходы
бюджетов на компенсацию льгот
по оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
работающих в
сельской местности
|
|
15
|
03
|
515
|
386
|
717,3
|
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
|
16
|
|
|
|
771,0
|
Телевидение и
радиовещание
|
|
16
|
01
|
|
|
71,0
|
Государственная
поддержка
государственных
телерадиокомпаний
|
|
16
|
01
|
420
|
|
71,0
|
Целевые
дотации и субсидии
|
|
16
|
01
|
420
|
290
|
71,0
|
Периодическая
печать и издательства
|
|
16
|
02
|
|
|
700,0
|
Государственная
поддержка районных
(городских)
газет
|
|
16
|
02
|
423
|
|
700,0
|
Оплата
расходов, связанных
с
производством и распространением
районных
(городских) газет
|
|
16
|
02
|
423
|
290
|
700,0
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
|
17
|
|
|
|
66127,3
|
Здравоохранение
|
|
17
|
01
|
|
|
65664,3
|
Ведомственные
расходы
на
здравоохранение
|
|
17
|
01
|
430
|
|
64495,0
|
Больницы
|
|
17
|
01
|
430
|
300
|
48332,7
|
Поликлиники и
амбулатории
|
|
17
|
01
|
430
|
301
|
1456,4
|
Фельдшерско-акушерские
пункты
|
|
17
|
01
|
430
|
302
|
2376,5
|
Станции
переливания крови
|
|
17
|
01
|
430
|
303
|
2722,0
|
Станции скорой
и неотложной помощи
|
|
17
|
01
|
430
|
305
|
9477,3
|
Прочие
учреждения и мероприятия
в области
здравоохранения
|
|
17
|
01
|
430
|
310
|
130,1
|
Прочие
расходы, не отнесенные
к другим
целевым статьям
|
|
17
|
01
|
515
|
|
1169,3
|
Расходы
бюджетов на компенсацию льгот
по оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
работающих в
сельской местности
|
|
17
|
01
|
515
|
386
|
1169,3
|
Физкультура и
спорт
|
|
17
|
03
|
|
|
463,0
|
Ведомственные
расходы на физическую
культуру и
спорт
|
|
17
|
03
|
434
|
|
463,0
|
Мероприятия в
области физической
культуры и
спорта
|
|
17
|
03
|
434
|
293
|
463,0
|
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
|
|
18
|
|
|
|
50130,3
|
Учреждения
социального обеспечения
|
|
18
|
01
|
|
|
15831,7
|
Ведомственные
расходы в области
социального
обеспечения
|
|
18
|
01
|
440
|
|
15509,4
|
Территориальные
центры и отделения
оказания
социальной помощи на дому
|
|
18
|
01
|
440
|
318
|
9721,9
|
Прочие
учреждения и мероприятия
в области
социальной политики
|
|
18
|
01
|
440
|
323
|
5787,5
|
Прочие
расходы, не отнесенные
к другим
целевым статьям
|
|
18
|
01
|
515
|
|
322,3
|
Расходы
бюджетов на компенсацию льгот
по оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан,
работающих в
сельской местности
|
|
18
|
01
|
515
|
386
|
322,3
|
Социальная
помощь
|
|
18
|
02
|
|
|
0,0
|
Ведомственные
расходы в области
социального
обеспечения
|
|
18
|
02
|
440
|
|
0,0
|
Пособия и социальная
помощь
|
|
18
|
02
|
440
|
322
|
|
Молодежная
политика
|
|
18
|
03
|
|
|
5594,0
|
Государственная
поддержка в области
молодежной
политики
|
|
18
|
03
|
446
|
|
5594,0
|
Прочие
учреждения и мероприятия
в области
социальной политики
|
|
18
|
03
|
446
|
323
|
5594,0
|
Прочие
мероприятия в области
социальной
политики
|
|
18
|
06
|
|
|
28051,9
|
Расходы на
реализацию льгот
Закона РФ
"О реабилитации жертв
политических
репрессий"
|
|
18
|
06
|
350
|
|
365,0
|
Целевые
дотации и субсидии
|
|
18
|
06
|
350
|
290
|
365,0
|
Расходы на
реализацию льгот Закона РФ
"О
статусе Героев Советского Союза,
Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров
ордена Славы"
|
|
18
|
06
|
351
|
|
60,0
|
Целевые
дотации и субсидии
|
|
18
|
06
|
351
|
290
|
60,0
|
Расходы на
компенсацию затрат
по
предоставлению льгот,
установленных
Законом РФ "О донорстве
крови и ее
компонентов"
|
|
18
|
06
|
354
|
|
652,7
|
Целевые
дотации и субсидии
|
|
18
|
06
|
354
|
290
|
652,7
|
Расходы на
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О
ветеранах"
|
|
18
|
06
|
498
|
|
22239,4
|
Расходы на
санаторно-курортное
лечение
ветеранов и инвалидов
|
|
18
|
06
|
498
|
329
|
197,0
|
Расходы на
оплату жилищно-
коммунальных
услуг ветеранам
|
|
18
|
06
|
498
|
345
|
20124,4
|
Расходы на
приобретение и доставку
топлива
ветеранам
|
|
18
|
06
|
498
|
346
|
725,0
|
Компенсация
инвалидам расходов
на
эксплуатацию и техническое
обслуживание
транспортных средств
|
|
18
|
06
|
498
|
347
|
147,0
|
Расходы на
обеспечение лекарственными
средствами
ветеранов
|
|
18
|
06
|
498
|
348
|
195,0
|
Прочие
расходы, не отнесенные
к другим видам
расходов
|
|
18
|
06
|
498
|
397
|
851,0
|
Прочие
расходы, не отнесенные
к другим
целевым статьям
|
|
18
|
06
|
515
|
|
5387,5
|
Прочие
расходы, не отнесенные
к другим видам
расходов
|
|
18
|
06
|
515
|
397
|
5387,5
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
|
|
19
|
01
|
|
|
700,4
|
Процентные
платежи
по
государственному внутреннему долгу
|
|
19
|
01
|
462
|
|
700,4
|
Выплаты
процентов по государственному
долгу
|
|
19
|
01
|
462
|
331
|
700,4
|
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ
ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ
|
|
23
|
01
|
|
|
130,0
|
Мобилизационная
подготовка экономики
|
|
23
|
01
|
500
|
|
130,0
|
Мобилизационная
подготовка экономики
|
|
23
|
01
|
500
|
380
|
130,0
|
ПРОЧИЕ
РАСХОДЫ
|
|
30
|
|
|
|
3989,8
|
Резервные
фонды
|
|
30
|
01
|
|
|
886,9
|
Резервные
фонды
|
|
30
|
01
|
510
|
|
886,9
|
Резервные
фонды исполнительных
органов
власти, резервные фонды
органов
местного самоуправления
|
|
30
|
01
|
510
|
435
|
886,9
|
Проведение
выборов и референдумов
|
|
30
|
02
|
|
|
33,1
|
Расходы на
проведение выборов
и
референдумов
|
|
30
|
02
|
511
|
|
33,1
|
Выборы в
органы законодательной
(представительной)
власти субъектов
РФ, выборы высшего
должностного лица
субъекта РФ,
выборы в органы местного
самоуправления
|
|
30
|
02
|
511
|
394
|
33,1
|
Бюджетные
кредиты (бюджетные ссуды)
|
|
30
|
03
|
|
|
0,0
|
Бюджетные
кредиты (бюджетные ссуды)
|
|
30
|
03
|
514
|
|
0,0
|
Бюджетные кредиты
из бюджетов
субъектов РФ и
муниципальных
образований
юридическим лицам
|
|
30
|
03
|
514
|
357
|
54471,5
|
Возврат
бюджетных кредитов (бюджетных
ссуд)
|
|
30
|
03
|
514
|
357
|
-54471,5
|
Прочие
расходы, не отнесенные
к другим
подразделам
|
|
30
|
04
|
|
|
3069,8
|
Прочие
расходы, не отнесенные
к другим
целевым статьям
|
|
30
|
04
|
515
|
|
3069,8
|
Обеспечение
деятельности военных
комиссариатов
в субъектах РФ
|
|
30
|
04
|
515
|
381
|
1526,9
|
Прочие
расходы, не отнесенные
к другим видам
расходов
|
|
30
|
04
|
515
|
397
|
1542,9
|
ЦЕЛЕВЫЕ
БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
|
|
31
|
|
|
|
3081,0
|
Целевые
бюджетные фонды
|
|
31
|
30
|
|
|
3081,0
|
Расходы за
счет целевого фонда
|
|
31
|
30
|
520
|
|
3081,0
|
Прочие
расходы, не отнесенные
к другим видам
расходов
|
|
31
|
30
|
520
|
397
|
3081,0
|
ИТОГО
РАСХОДОВ
|
|
|
|
|
|
402949,5
|
Читайте также
|