Расширенный поиск
Решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 13.05.2010 № 490
|
|
Приложение 4
|
|
|
|
|
|
|
к решению Совета депутатов города Фрязино
|
|
|
|
|
|
|
от 13.05.2010 № 490
|
|
|
|
|
|
"Об утверждении исполнения бюджета
города Фрязино за 2009 год"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОКАЗАТЕЛИ
|
|
|
|
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО ПО
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
|
|
|
|
за 2009 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ед.изм.- тыс.руб.
|
|
|
|
|
Наименование
|
Код
|
План на 2009 год
|
Исполнено за 2009 год
|
Неисполненные назначения
|
Выполнение плана (%)
|
|
главного распорядителя средств
|
раздела
|
подраздела
|
целевой
статьи
|
вида
расходов
|
|
Администрация города Фрязино
|
111
|
|
|
|
|
717 053,3
|
634 135,3
|
82 918,0
|
88,4
|
|
Общегосударственные
вопросы
|
111
|
01
|
|
|
|
77 183,0
|
69 107,4
|
8 075,6
|
89,5
|
|
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
|
111
|
01
|
02
|
|
|
1 311,0
|
1 161,2
|
149,8
|
88,6
|
|
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
111
|
01
|
02
|
001 00 00
|
|
1 311,0
|
1 161,2
|
149,8
|
88,6
|
|
Высшее должностное лицо
органа местного самоуправления
|
111
|
01
|
02
|
001 02 00
|
|
1 311,0
|
1 161,2
|
149,8
|
88,6
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
02
|
001 02 00
|
500
|
1 311,0
|
1 161,2
|
149,8
|
88,6
|
|
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
|
111
|
01
|
03
|
|
|
3 265,1
|
3 078,9
|
186,2
|
94,3
|
|
Руководство и
управление в сфере установленных функций
|
111
|
01
|
03
|
001 00 00
|
|
3 265,1
|
3 078,9
|
186,2
|
94,3
|
|
Центральный
аппарат
|
111
|
01
|
03
|
001 04 00
|
|
1 484,1
|
1 363,0
|
121,1
|
91,8
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
03
|
001 04 00
|
500
|
1 484,1
|
1 363,0
|
121,1
|
91,8
|
|
Председатель представительного
органа муниципального образования
|
111
|
01
|
03
|
001 09 00
|
|
911,6
|
873,2
|
38,4
|
95,8
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
03
|
001 09 00
|
500
|
911,6
|
873,2
|
38,4
|
95,8
|
|
Депутаты представительного
органа муниципального образования
|
111
|
01
|
03
|
001 10 00
|
|
869,4
|
842,7
|
26,7
|
96,9
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
03
|
001 10 00
|
500
|
869,4
|
842,7
|
26,7
|
96,9
|
|
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
111
|
01
|
04
|
|
|
53 638,9
|
49 351,0
|
4 287,9
|
92,0
|
|
Руководство и
управление в сфере установленных функций
|
111
|
01
|
04
|
001 00 00
|
|
52 014,9
|
47 727,0
|
4 287,9
|
91,8
|
|
Центральный
аппарат
|
111
|
01
|
04
|
001 04 00
|
|
50 364,9
|
46 127,0
|
4 237,9
|
91,6
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
04
|
001 04 00
|
500
|
50 364,9
|
46 127,0
|
4 237,9
|
91,6
|
|
Мероприятия,
осуществляемые органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
04
|
001 05 00
|
|
1 650,0
|
1 600,0
|
50,0
|
97,0
|
|
Оплата
информационных услуг по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению
до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии городскоо округа и иной официальной информации
|
111
|
01
|
04
|
001 05 01
|
|
1 650,0
|
1 600,0
|
50,0
|
97,0
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
04
|
001 05 01
|
500
|
1 650,0
|
1 600,0
|
50,0
|
97,0
|
|
Руководство и
управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (расходы за
счет субвенций и субсидий)
|
111
|
01
|
04
|
002 00 00
|
|
1 624,0
|
1 624,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Центральный
аппарат
|
111
|
01
|
04
|
002 04 00
|
|
1 624,0
|
1 624,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Центральный аппарат
(расходы за счет субвенции на обеспечение переданных государственных
полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав городов и районов)
|
111
|
01
|
04
|
002 04 00
|
|
1 112,0
|
1 112,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
04
|
002 04 00
|
500
|
1 112,0
|
1 112,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Центральный аппарат
(расходы за счет субвенции на обеспечение переданных муниципальным районам и
городским округам Московской области
государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах)
|
111
|
01
|
04
|
002 04 00
|
|
512,0
|
512,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
04
|
002 04 00
|
500
|
512,0
|
512,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Судебная система
|
111
|
01
|
05
|
|
|
208,0
|
0,0
|
208,0
|
0,0
|
|
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
111
|
01
|
05
|
001 00 00
|
|
208,0
|
0,0
|
208,0
|
0,0
|
|
Составление (изменение и
дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации (из субвенции из средств федерального бюджета)
|
111
|
01
|
05
|
001 40 00
|
|
208,0
|
0,0
|
208,0
|
0,0
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
05
|
001 40 00
|
500
|
208,0
|
0,0
|
208,0
|
0,0
|
|
Обеспечение
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
|
111
|
01
|
06
|
|
|
1 778,6
|
1 680,8
|
97,8
|
94,5
|
|
Руководство и
управление в сфере установленных функций
|
111
|
01
|
06
|
001 00 00
|
|
1 203,0
|
1 105,2
|
97,8
|
91,9
|
|
Центральный
аппарат
|
111
|
01
|
06
|
001 04 00
|
|
1 203,0
|
1 105,2
|
97,8
|
91,9
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
06
|
001 04 00
|
500
|
1 203,0
|
1 105,2
|
97,8
|
91,9
|
|
Руководство и
управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (расходы за
счет субвенций и субсидий)
|
111
|
01
|
06
|
002 00 00
|
|
575,6
|
575,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Центральный аппарат
(расходы за счет субсидии на частичное
финансирование расходов на содержание финансовых органов местных
администраций за период с 01 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года)
|
111
|
01
|
06
|
002 04 00
|
|
575,6
|
575,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
06
|
002 04 00
|
500
|
575,6
|
575,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Обслуживание государственного
и муниципального долга
|
111
|
01
|
11
|
|
|
67,6
|
0,0
|
67,6
|
0,0
|
|
Процентные
платежи по долговым обязательствам
|
111
|
01
|
11
|
065 00 00
|
|
67,6
|
0,0
|
67,6
|
0,0
|
|
Процентные платежи по
муниципальному долгу
|
111
|
01
|
11
|
065 03 00
|
|
67,6
|
0,0
|
67,6
|
0,0
|
|
Прочие расходы
|
111
|
01
|
11
|
065 03 00
|
013
|
67,6
|
0,0
|
67,6
|
0,0
|
|
Резервные фонды
|
111
|
01
|
12
|
|
|
714,0
|
0,0
|
714,0
|
0,0
|
|
Резервные фонды
|
111
|
01
|
12
|
070 00 00
|
|
714,0
|
0,0
|
714,0
|
0,0
|
|
Резервные фонды местных
администраций
|
111
|
01
|
12
|
070 05 00
|
|
714,0
|
0,0
|
714,0
|
0,0
|
|
Прочие расходы
|
111
|
01
|
12
|
070 05 00
|
013
|
714,0
|
0,0
|
714,0
|
0,0
|
|
Другие общегосударственные
вопросы
|
111
|
01
|
14
|
|
|
16 199,8
|
13 835,5
|
2 364,3
|
85,4
|
|
Руководство и
управление в сфере установленных функций
|
111
|
01
|
14
|
001 00 00
|
|
9 427,8
|
8 630,2
|
797,6
|
91,5
|
|
Центральный
аппарат
|
111
|
01
|
14
|
001 04 00
|
|
9 319,9
|
8 522,3
|
797,6
|
91,4
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
14
|
001 04 00
|
500
|
9 319,9
|
8 522,3
|
797,6
|
91,4
|
|
Взносы
муниципального образования в общественные организации, фонды, ассоциации (уплата
членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области)
|
111
|
01
|
14
|
001 64 00
|
|
107,9
|
107,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Прочие расходы
|
111
|
01
|
14
|
001 64 00
|
013
|
107,9
|
107,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Руководство и
управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (расходы за
счет субвенций и субсидий)
|
111
|
01
|
14
|
002 00 00
|
|
1 429,0
|
1 421,2
|
7,8
|
99,5
|
|
Центральный
аппарат (расходы за счет субвенции на обеспечение предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)
|
111
|
01
|
14
|
002 04 00
|
|
1 429,0
|
1 421,2
|
7,8
|
99,5
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
14
|
002 04 00
|
500
|
1 429,0
|
1 421,2
|
7,8
|
99,5
|
|
Реализация
государственной политики в области приватизации и управления государственной
и муниципальной собственностью
|
111
|
01
|
14
|
090 00 00
|
|
5 343,0
|
3 784,1
|
1 558,9
|
70,8
|
|
Оценка
недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности
|
111
|
01
|
14
|
090 02 00
|
|
5 343,0
|
3 784,1
|
1 558,9
|
70,8
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
14
|
090 02 00
|
500
|
5 343,0
|
3 784,1
|
1 558,9
|
70,8
|
|
Национальная оборона
|
111
|
02
|
|
|
|
2 878,4
|
1 843,5
|
1 034,9
|
64,0
|
|
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
|
111
|
02
|
03
|
|
|
2 439,1
|
1 843,5
|
595,6
|
75,6
|
|
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
111
|
02
|
03
|
001 00 00
|
|
2 439,1
|
1 843,5
|
595,6
|
75,6
|
|
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (расходы
за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета)
|
111
|
02
|
03
|
001 36 00
|
|
2 439,0
|
1 843,4
|
595,6
|
75,6
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
02
|
03
|
001 36 00
|
500
|
2 439,0
|
1 843,4
|
595,6
|
75,6
|
|
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (расходы
за счет остатка субвенции на 01.01.09
г. на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых
из федерального бюджета)
|
111
|
02
|
03
|
001 36 00
|
|
0,1
|
0,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
02
|
03
|
001 36 00
|
500
|
0,1
|
0,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Мобилизационная подготовка
экономики
|
111
|
02
|
04
|
|
|
439,3
|
0,0
|
439,3
|
0,0
|
|
Реализация государственных
функций по мобилизационной подготовке экономики
|
111
|
02
|
04
|
209 00 00
|
|
439,3
|
0,0
|
439,3
|
0,0
|
|
Мероприятия по обеспечению
мобилизационной готовности экономики
|
111
|
02
|
04
|
209 01 00
|
|
439,3
|
0,0
|
439,3
|
0,0
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления
|
111
|
02
|
04
|
209 01 00
|
500
|
439,3
|
0,0
|
439,3
|
0,0
|
|
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
|
111
|
03
|
|
|
|
3 785,5
|
2 881,5
|
904,0
|
76,1
|
|
Органы внутренних дел
|
111
|
03
|
02
|
|
|
2 568,3
|
2 568,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Воинские
формирования (органы, подразделения)
|
111
|
03
|
02
|
202 00 00
|
|
2 568,3
|
2 568,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел
Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат (расходы за счет иных
межбюджетных трансфертов,предоставляемых из бюджета Московской области за
счет средств, перечисляемых из федерального бюджета)
|
111
|
03
|
02
|
202 01 00
|
|
255,1
|
255,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Функционирование органов в
сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
|
111
|
03
|
02
|
202 01 00
|
014
|
255,1
|
255,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел
Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат (расходы за счет остатка межбюджетных трансфертов на 01.01.09 г.)
|
111
|
03
|
02
|
202 01 00
|
|
93,9
|
93,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Функционирование органов в
сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
|
111
|
03
|
02
|
202 01 00
|
014
|
93,9
|
93,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Военный
персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания
|
111
|
03
|
02
|
202 58 00
|
|
1 824,9
|
1 824,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Функционирование органов в
сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
|
111
|
03
|
02
|
202 58 00
|
014
|
1 824,9
|
1 824,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Функционирование органов в
сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
|
111
|
03
|
02
|
202 67 00
|
|
371,5
|
371,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Функционирование органов в
сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
|
111
|
03
|
02
|
202 67 00
|
014
|
371,5
|
371,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Пособия и компенсации
военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
|
111
|
03
|
02
|
202 76 00
|
|
22,9
|
22,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Социальные выплаты
|
111
|
03
|
02
|
202 76 00
|
005
|
22,9
|
22,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
|
111
|
03
|
09
|
|
|
948,0
|
44,0
|
904,0
|
4,6
|
|
Мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
|
111
|
03
|
09
|
218 00 00
|
|
242,6
|
0,0
|
242,6
|
0,0
|
|
Осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
|
111
|
03
|
09
|
218 01 00
|
|
242,6
|
0,0
|
242,6
|
0,0
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
03
|
09
|
218 01 00
|
500
|
242,6
|
0,0
|
242,6
|
0,0
|
|
Мероприятия по гражданской
обороне
|
111
|
03
|
09
|
219 00 00
|
|
705,4
|
44,0
|
661,4
|
6,2
|
|
Подготовка населения и организаций
к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
|
111
|
03
|
09
|
219 01 00
|
|
705,4
|
44,0
|
661,4
|
6,2
|
|
Выполнение функций органами
местного самоуправления
|
111
|
03
|
09
|
219 01 00
|
500
|
705,4
|
44,0
|
661,4
|
6,2
|
|
Другие вопросы в области
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
111
|
03
|
14
|
|
|
269,2
|
269,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Муниципальные
целевые программы
|
111
|
03
|
14
|
524 00 00
|
|
269,2
|
269,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Долгосрочная целевая
программа по профилактике преступлений и правонарушений, укреплению
правопорядка и усилению борьбы с преступностью на территории городского
округа Фрязино Московской области на 2009-2010 годы "Правопорядок"
|
111
|
03
|
14
|
524 02 00
|
|
269,2
|
269,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
03
|
14
|
524 02 00
|
500
|
269,2
|
269,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Национальная
экономика
|
111
|
04
|
|
|
|
7 348,8
|
3 070,0
|
4 278,8
|
41,8
|
|
Общеэкономические
вопросы
|
111
|
04
|
01
|
|
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
|
Реализация
государственной политики занятости населения
|
111
|
04
|
01
|
510 00 00
|
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
|
Реализация
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда субъектов Российской Федерации
|
111
|
04
|
01
|
510 03 00
|
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
|
Реализация
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда субъектов Российской Федерации (программа "Дополнительные
мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда города Фрязино
Московской области в 2009 году")
|
111
|
04
|
01
|
510 03 01
|
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
|
Выполнение
функций бюджетными учреждениями
|
111
|
04
|
01
|
510 03 01
|
001
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
|
Лесное хозяйство
|
111
|
04
|
07
|
|
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
0,0
|
|
Вопросы в
области лесных отношений
|
111
|
04
|
07
|
292 00 00
|
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
0,0
|
|
Мероприятия в
области охраны, восстановления и использования лесов
|
111
|
04
|
07
|
292 02 00
|
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
0,0
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
04
|
07
|
292 02 00
|
500
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
0,0
|
|
Транспорт
|
111
|
04
|
08
|
|
|
570,0
|
570,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Автомобильный
транспорт
|
111
|
04
|
08
|
303 00 00
|
|
570,0
|
570,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Отдельные мероприятия в
области автомобильного транспорта
|
111
|
04
|
08
|
303 02 00
|
|
570,0
|
570,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
04
|
08
|
303 02 00
|
500
|
570,0
|
570,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Дорожное
хозяйство
|
111
|
04
|
09
|
|
|
2 528,0
|
557,8
|
1 970,2
|
22,1
|
|
Софинансирование
расходов на содержание, ремонт автомобильных
дорог, переданных в 2009 году из государственной собственности Московской области
в собственность муниципальных образований, и уплату по ним налога на
имущество
|
111
|
04
|
09
|
315 01 01
|
|
200,0
|
107,8
|
92,2
|
53,9
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
04
|
09
|
315 01 01
|
500
|
200,0
|
107,8
|
92,2
|
53,9
|
|
Ремонт и
содержание муниципальных автомобильных
дорог (расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на
содержание, ремонт автомобильных дорог, переданных в 2009 году из
государственной собственности Московской области в собственность указанных
муниципальных образований, и уплату по ним налога на имущество)
|
111
|
04
|
09
|
315 01 06
|
|
2 328,0
|
450,0
|
1 878,0
|
19,3
|
|
Отдельные
мероприятия в области дорожного хозяйства
|
111
|
04
|
09
|
315 01 06
|
365
|
2 328,0
|
450,0
|
1 878,0
|
19,3
|
|
Другие вопросы в области
национальной экономики
|
111
|
04
|
12
|
|
|
4 207,8
|
1 942,2
|
2 265,6
|
46,2
|
|
Мероприятия в
области строительства, архитектуры и градостроительства
|
111
|
04
|
12
|
338 00 00
|
|
2 896,5
|
1 056,7
|
1 839,8
|
36,5
|
|
Разработка правил землепользования и застройки города, нормативов
градостроительного проектирования и проектов планировки объектов капитального
строительства муниципальной собственности
|
111
|
04
|
12
|
338 01 00
|
|
2 896,5
|
1 056,7
|
1 839,8
|
36,5
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
04
|
12
|
338 01 00
|
500
|
2 896,5
|
1 056,7
|
1 839,8
|
36,5
|
|
Малое и
среднее предпринимательство
|
111
|
04
|
12
|
345 00 00
|
|
300,0
|
138,4
|
161,6
|
46,1
|
|
Субсидии на
поддержку малого и среднего предпринимательства
|
111
|
04
|
12
|
345 01 00
|
|
300,0
|
138,4
|
161,6
|
46,1
|
|
Субсидии
юридическим лицам
|
111
|
04
|
12
|
345 01 00
|
006
|
300,0
|
138,4
|
161,6
|
46,1
|
|
Долгосрочная целевая
программа "Обеспечение развития города Фрязино как наукограда
Российской Федерации на 2009-2012 годы"
|
111
|
04
|
12
|
5240900
|
|
635,0
|
634,5
|
0,5
|
99,9
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления
|
111
|
04
|
12
|
5240900
|
500
|
635,0
|
634,5
|
0,5
|
99,9
|
|
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
111
|
04
|
12
|
806 00 00
|
|
376,3
|
112,6
|
263,7
|
29,9
|
|
Транспортировка в морг умерших,
не имеющих супруга, близких и иных родственников, а также умерших иных категорий для производства судебно-медицинской экспертизы
|
111
|
04
|
12
|
806 01 00
|
|
376,3
|
112,6
|
263,7
|
29,9
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления
|
111
|
04
|
12
|
806 01 00
|
500
|
376,3
|
112,6
|
263,7
|
29,9
|
|
Жилищно-коммунальное
хозяйство
|
111
|
05
|
|
|
|
99 606,1
|
55 904,0
|
43 702,1
|
56,1
|
|
Жилищное хозяйство
|
111
|
05
|
01
|
|
|
75 218,8
|
32 676,2
|
42 542,6
|
43,4
|
|
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
|
111
|
05
|
01
|
098 00 00
|
|
19 658,0
|
19 510,8
|
147,2
|
99,3
|
|
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|
111
|
05
|
01
|
098 01 00
|
|
9 829,0
|
9 755,4
|
73,6
|
99,3
|
|
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства (за счет остатка субсидии на 01.01.09 г.)
|
111
|
05
|
01
|
098 01 01
|
|
9 829,0
|
9 755,4
|
73,6
|
99,3
|
|
Субсидии юридическим лицам
|
111
|
05
|
01
|
098 01 01
|
006
|
9 829,0
|
9 755,4
|
73,6
|
99,3
|
|
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
|
111
|
05
|
01
|
098 02 00
|
|
9 829,0
|
9 755,4
|
73,6
|
99,3
|
|
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов (за счет
остатка субсидии на 01.01.09 г.)
|
111
|
05
|
01
|
098 02 01
|
|
9 829,0
|
9 755,4
|
73,6
|
99,3
|
|
Субсидии юридическим лицам
|
111
|
05
|
01
|
098 02 01
|
006
|
9 829,0
|
9 755,4
|
73,6
|
99,3
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства, не включенные в целевые программы
|
111
|
05
|
01
|
102 00 00
|
|
681,1
|
681,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Бюджетные инвестиции
|
111
|
05
|
01
|
102 00 00
|
003
|
681,1
|
681,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Поддержка
жилищного хозяйства
|
111
|
05
|
01
|
350 00 00
|
|
43 120,7
|
10 692,8
|
32 427,9
|
24,8
|
|
Капитальный
ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда
(расходы за счет субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных
жилых домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет остатка
средств федерального бюджета на 01.01.2009)
|
111
|
05
|
01
|
350 02 00
|
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
|
Субсидии юридическим лицам
|
111
|
05
|
01
|
350 02 00
|
006
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
|
Капитальный
ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда
|
111
|
05
|
01
|
350 02 00
|
|
32 061,9
|
0,0
|
32 061,9
|
0,0
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
01
|
350 02 00
|
500
|
32 061,9
|
0,0
|
32 061,9
|
0,0
|
|
Мероприятия в области
жилищного хозяйства
|
111
|
05
|
01
|
350 03 00
|
|
7 539,9
|
7 539,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
01
|
350 03 00
|
500
|
7 539,9
|
7 539,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Мероприятия по приведению
лифтов в многоквартирных жилых домах в
надлежащее техническое состояние
|
111
|
05
|
01
|
350 03 02
|
|
2 313,9
|
2 313,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
01
|
350 03 02
|
500
|
2 313,9
|
2 313,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Мероприятия по ремонту внутридомовых
сетей электроснабжения
|
111
|
05
|
01
|
350 03 03
|
|
1 190,0
|
839,0
|
351,0
|
70,5
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
01
|
350 03 03
|
500
|
1 190,0
|
839,0
|
351,0
|
70,5
|
|
Муниципальные
целевые программы
|
111
|
05
|
01
|
524 00 00
|
|
10 259,0
|
356,0
|
9 903,0
|
3,5
|
|
Долгосрочная
целевая программа "Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов
на территории городского округа Фрязино на 2009-2011 годы"
|
111
|
05
|
01
|
524 04 00
|
|
259,0
|
257,0
|
2,0
|
99,2
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
01
|
524 04 00
|
500
|
259,0
|
257,0
|
2,0
|
99,2
|
|
Долгосрочная целевая программа "Жилище"
|
111
|
05
|
01
|
524 08 00
|
|
10 000,0
|
99,0
|
9 901,0
|
1,0
|
|
Долгосрочная целевая
подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Фрязино в
2009-2010 годах"
|
111
|
05
|
01
|
524 08 92
|
|
10 000,0
|
99,0
|
9 901,0
|
1,0
|
|
Бюджетные инвестиции
|
111
|
05
|
01
|
524 08 92
|
003
|
9 760,0
|
0,0
|
9 760,0
|
0,0
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
01
|
524 08 92
|
500
|
240,0
|
99,0
|
141,0
|
41,3
|
|
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
111
|
05
|
01
|
806 00 00
|
|
1 500,0
|
1 435,5
|
64,5
|
95,7
|
|
Содержание,
оплата коммунальных услуг и осуществление ремонта муниципального жилищного
фонда до заселения
|
111
|
05
|
01
|
806 04 00
|
|
1 500,0
|
1 435,5
|
64,5
|
95,7
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
01
|
806 04 00
|
500
|
1 500,0
|
1 435,5
|
64,5
|
95,7
|
|
Коммунальное
хозяйство
|
111
|
05
|
02
|
|
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Поддержка
коммунального хозяйства
|
111
|
05
|
02
|
351 00 00
|
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Мероприятия в
области коммунального хозяйства
|
111
|
05
|
02
|
351 05 00
|
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
02
|
351 05 00
|
500
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Благоустройство
|
111
|
05
|
03
|
|
|
22 304,1
|
21 144,6
|
1 159,5
|
94,8
|
|
Благоустройство
|
111
|
05
|
03
|
600 00 00
|
|
22 304,1
|
21 144,6
|
1 159,5
|
94,8
|
|
Уличное освещение
|
111
|
05
|
03
|
600 01 00
|
|
5 996,6
|
5 994,6
|
2,0
|
100,0
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
03
|
600 01 00
|
500
|
5 996,6
|
5 994,6
|
2,0
|
100,0
|
|
Озеленение
|
111
|
05
|
03
|
600 03 00
|
|
1 157,0
|
1 157,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
03
|
600 03 00
|
500
|
1 157,0
|
1 157,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Прочие
мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
|
111
|
05
|
03
|
600 05 00
|
|
11 476,8
|
10 319,8
|
1 157,0
|
89,9
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
03
|
600 05 00
|
500
|
11 476,8
|
10 319,8
|
1 157,0
|
89,9
|
|
Прочие
мероприятия по благоустройству в части
поддержки ЖКХ
|
111
|
05
|
03
|
600 05 01
|
|
3 673,7
|
3 673,2
|
0,5
|
100,0
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
03
|
600 05 01
|
500
|
3 673,7
|
3 673,2
|
0,5
|
100,0
|
|
Другие вопросы
в области жилищно-коммунального хозяйства
|
111
|
05
|
05
|
|
|
1 083,2
|
1 083,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Иные
безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
111
|
05
|
05
|
520 00 00
|
|
1 083,2
|
1 083,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Развитие и
поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов
Российской Федерации
|
111
|
05
|
05
|
520 04 02
|
|
1 083,2
|
1 083,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Бюджетные
инвестиции
|
111
|
05
|
05
|
520 04 02
|
003
|
1 083,2
|
1 083,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Охрана
окружающей среды
|
111
|
06
|
|
|
|
480,0
|
459,4
|
20,6
|
95,7
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания
|
111
|
06
|
03
|
|
|
480,0
|
459,4
|
20,6
|
95,7
|
|
Состояние
окружающей среды и природопользования
|
111
|
06
|
03
|
410 00 00
|
|
480,0
|
459,4
|
20,6
|
95,7
|
|
Природоохранные
мероприятия
|
111
|
06
|
03
|
410 01 00
|
|
480,0
|
459,4
|
20,6
|
95,7
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления
|
111
|
06
|
03
|
410 01 00
|
500
|
480,0
|
459,4
|
20,6
|
95,7
|
|
Образование
|
111
|
07
|
|
|
|
979,7
|
969,7
|
10,0
|
99,0
|
|
Дошкольное образование
|
111
|
07
|
01
|
|
|
474,0
|
474,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Муниципальные целевые программы
|
111
|
07
|
01
|
524 00 00
|
|
474,0
|
474,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Долгосрочная целевая
программа "Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской
Федерации на 2009-2012 годы"
|
111
|
07
|
01
|
524 09 00
|
|
474,0
|
474,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Бюджетные инвестиции
|
111
|
07
|
01
|
524 09 00
|
003
|
474,0
|
474,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Молодежная политика и
оздоровление детей
|
111
|
07
|
07
|
|
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
|
Муниципальные целевые программы
|
111
|
07
|
07
|
524 00 00
|
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
|
Долгосрочная целевая
программа "Комплексные меры по
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту на 2009-2010 годы"
|
111
|
07
|
07
|
524 11 00
|
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
|
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
|
111
|
07
|
07
|
524 11 00
|
447
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
|
Другие
вопросы в области образования
|
111
|
07
|
09
|
|
|
495,7
|
495,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
|
111
|
07
|
09
|
520 00 00
|
|
495,7
|
495,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Развитие и поддержка социальной,
инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации
|
111
|
07
|
09
|
520 04 00
|
|
495,7
|
495,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Иные межбюджетные трнасферты
на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры
наукоградов Российской Федерации (расходы за счет остатка
межбюджетных трансфертов на 01.01.09 г. из средств федерального бюджета)
|
111
|
07
|
09
|
520 04 02
|
|
495,7
|
495,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Бюджетные инвестиции
|
111
|
07
|
09
|
520 04 02
|
003
|
495,7
|
495,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Культура,
кинематография и средства массовой информации
|
111
|
08
|
|
|
|
471,0
|
448,5
|
22,5
|
95,2
|
|
Культура
|
111
|
08
|
01
|
|
|
471,0
|
448,5
|
22,5
|
95,2
|
|
Дворцы и дома
культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
|
111
|
08
|
01
|
440 00 00
|
|
471,0
|
448,5
|
22,5
|
95,2
|
|
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
111
|
08
|
01
|
440 99 00
|
|
471,0
|
448,5
|
22,5
|
95,2
|
|
Другие расходы на содержание
и обеспечение деятельности бюджетных учреждений
|
111
|
08
|
01
|
440 99 99
|
|
471,0
|
448,5
|
22,5
|
95,2
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
111
|
08
|
01
|
440 99 99
|
001
|
471,0
|
448,5
|
22,5
|
95,2
|
|
Здравоохранение,
физическая культура и спорт
|
111
|
09
|
|
|
|
480 180,0
|
459 059,1
|
21 120,9
|
95,6
|
|
Стационарная медицинская
помощь
|
111
|
09
|
01
|
|
|
268 449,2
|
256 494,1
|
11 955,1
|
95,5
|
|
Больницы,
клиники, госпитали, медико-санитарные части
|
111
|
09
|
01
|
470 00 00
|
|
268 449,2
|
256 494,1
|
11 955,1
|
95,5
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
|
111
|
09
|
01
|
470 99 00
|
|
268 449,2
|
256 494,1
|
11 955,1
|
95,5
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений (стационарно-поликлинических) (расходы за счет
субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом
Московской области № 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет в Московской области")*
|
111
|
09
|
01
|
470 99 04
|
|
7 320,0
|
7 035,9
|
284,1
|
96,1
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
01
|
470 99 04
|
001
|
7 320,0
|
7 035,9
|
284,1
|
96,1
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений ( расходы за счет субвенции на обеспечение питанием, одеждой,
обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях Московской области)
|
111
|
09
|
01
|
470 99 05
|
|
498,0
|
29,0
|
469,0
|
5,8
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
01
|
470 99 05
|
001
|
498,0
|
29,0
|
469,0
|
5,8
|
|
Расходы за счет оказания платных
услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности
|
111
|
09
|
01
|
470 99 05
|
|
177 375,1
|
166 885,3
|
10 489,8
|
94,1
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)
|
111
|
09
|
01
|
470 99 05
|
001
|
9 846,5
|
9 534,2
|
312,3
|
96,8
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет безвозмездных перечислений)
|
111
|
09
|
01
|
470 99 05
|
001
|
7 999,2
|
7 589,1
|
410,1
|
94,9
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет ОМС)
|
111
|
09
|
01
|
470 99 05
|
001
|
159 529,4
|
149 762,0
|
9 767,4
|
93,9
|
|
Расходы, осуществляемые за
счет средств от сдачи в аренду имущества
|
111
|
09
|
01
|
470 99 08
|
|
482,5
|
477,7
|
4,8
|
99,0
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
01
|
470 99 08
|
001
|
482,5
|
477,7
|
4,8
|
99,0
|
|
Другие расходы на содержание
и обеспечение деятельности бюджетных учреждений
|
111
|
09
|
01
|
470 99 99
|
|
82 773,6
|
82 066,2
|
707,4
|
99,1
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
01
|
470 99 99
|
001
|
82 773,6
|
82 066,2
|
707,4
|
99,1
|
|
Амбулаторная помощь
|
111
|
09
|
02
|
|
|
111 987,9
|
104 020,2
|
7 967,7
|
92,9
|
|
Реализация других функций,связанных
с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
111
|
09
|
02
|
247 00 00
|
|
2 501,0
|
0,0
|
2 501,0
|
0,0
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
|
111
|
09
|
02
|
247 99 00
|
|
2 501,0
|
0,0
|
2 501,0
|
0,0
|
|
Выполнение функций бюджетными
учреждениями (расходы за счет субсидии на установку охранно-пожарной сигнализации
в муниципальных учреждениях социально-культурной сферы)
|
111
|
09
|
02
|
247 99 00
|
001
|
1 001,0
|
0,0
|
1 001,0
|
0,0
|
|
Софинансирование расходов
на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях социально-культурной
сферы
|
111
|
09
|
02
|
247 99 01
|
001
|
1 500,0
|
0,0
|
1 500,0
|
0,0
|
|
Больницы,
клиники, госпитали, медико-санитарные части
|
111
|
09
|
02
|
470 00 00
|
|
74 684,4
|
73 774,0
|
910,4
|
98,8
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
|
111
|
09
|
02
|
470 99 00
|
|
74 684,4
|
73 774,0
|
910,4
|
98,8
|
|
Расходы за счет оказания
платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход
деятельности
|
111
|
09
|
02
|
470 99 05
|
|
61 828,3
|
60 966,1
|
862,2
|
98,6
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)
|
111
|
09
|
02
|
470 99 05
|
001
|
8 125,1
|
7 559,6
|
565,5
|
93,0
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет безвозмездных перечислений)
|
111
|
09
|
02
|
470 99 05
|
001
|
3 153,2
|
2 995,6
|
157,6
|
95,0
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет ОМС)
|
111
|
09
|
02
|
470 99 05
|
001
|
50 550,0
|
50 410,9
|
139,1
|
99,7
|
|
Другие расходы на содержание
и обеспечение деятельности бюджетных учреждений
|
111
|
09
|
02
|
470 99 99
|
|
12 856,1
|
12 807,9
|
48,2
|
99,6
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
02
|
470 99 99
|
001
|
12 856,1
|
12 807,9
|
48,2
|
99,6
|
|
Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры
|
111
|
09
|
02
|
471 00 00
|
|
34 802,5
|
30 246,2
|
4 556,3
|
86,9
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
|
111
|
09
|
02
|
471 99 00
|
|
34 802,5
|
30 246,2
|
4 556,3
|
86,9
|
|
Расходы за счет оказания
платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход
деятельности
|
111
|
09
|
02
|
471 99 05
|
|
27 118,7
|
25 454,3
|
1 664,4
|
93,9
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)
|
111
|
09
|
02
|
471 99 05
|
001
|
14 630,9
|
12 894,5
|
1 736,4
|
88,1
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет ОМС)
|
111
|
09
|
02
|
471 99 05
|
001
|
12 487,8
|
12 559,8
|
-72,0
|
100,6
|
|
Другие расходы на содержание
и обеспечение деятельности бюджетных
учреждений
|
111
|
09
|
02
|
471 99 99
|
|
7 683,8
|
4 791,9
|
2 891,9
|
62,4
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
02
|
471 99 99
|
001
|
7 683,8
|
4 791,9
|
2 891,9
|
62,4
|
|
Медицинская помощь в
дневных стационарах всех типов
|
111
|
09
|
03
|
|
|
3 376,6
|
3 148,2
|
228,4
|
93,2
|
|
Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры
|
111
|
09
|
03
|
470 00 00
|
|
3 376,6
|
3 148,2
|
228,4
|
93,2
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
|
111
|
09
|
03
|
470 99 00
|
|
3 376,6
|
3 148,2
|
228,4
|
93,2
|
|
Расходы за счет оказания
платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход
деятельности
|
111
|
09
|
03
|
470 99 05
|
|
3 376,6
|
3 148,2
|
228,4
|
93,2
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет ОМС)
|
111
|
09
|
03
|
470 9905
|
001
|
3 376,6
|
3 148,2
|
228,4
|
93,2
|
|
Скорая медицинская помощь
|
111
|
09
|
04
|
|
|
21 381,1
|
20 450,3
|
930,8
|
95,6
|
|
Больницы,
клиники, госпитали, медико-санитарные части
|
111
|
09
|
04
|
470 00 00
|
|
18 996,1
|
18 903,0
|
93,1
|
99,5
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
|
111
|
09
|
04
|
470 99 00
|
|
18 996,1
|
18 903,0
|
93,1
|
99,5
|
|
Другие расходы на содержание
и обеспечение деятельности бюджетных учреждений
|
111
|
09
|
04
|
470 99 99
|
|
18 996,1
|
18 903,0
|
93,1
|
99,5
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
04
|
470 99 99
|
001
|
18 996,1
|
18 903,0
|
93,1
|
99,5
|
|
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
|
111
|
09
|
04
|
520 00 00
|
|
2 385,0
|
1 547,3
|
837,7
|
64,9
|
|
Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
(расходы за счет субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско - акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из федерального
бюджета) *
|
111
|
09
|
04
|
520 18 00
|
|
2 317,0
|
1 480,2
|
836,8
|
63,9
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
04
|
520 18 00
|
001
|
2 317,0
|
1 480,2
|
836,8
|
63,9
|
|
Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
(расходы за счет остатка субвенции на 01.01.09 г. на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско - акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из федерального
бюджета) *
|
111
|
09
|
04
|
520 18 00
|
|
68,0
|
67,1
|
0,9
|
98,7
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
04
|
520 18 00
|
001
|
68,0
|
67,1
|
0,9
|
98,7
|
|
Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
|
111
|
09
|
06
|
|
|
2 725,3
|
2 694,8
|
30,5
|
98,9
|
|
Центры, станции и отделения переливания крови
|
111
|
09
|
06
|
472 00 00
|
|
2 725,3
|
2 694,8
|
30,5
|
98,9
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
|
111
|
09
|
06
|
472 99 00
|
|
2 725,3
|
2 694,8
|
30,5
|
98,9
|
|
Другие расходы на содержание
и обеспечение деятельности бюджетных
учреждений
|
111
|
09
|
06
|
472 99 99
|
|
2 725,3
|
2 694,8
|
30,5
|
98,9
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
06
|
472 99 99
|
001
|
2 725,3
|
2 694,8
|
30,5
|
98,9
|
|
Другие
вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
|
111
|
09
|
10
|
|
|
72 259,9
|
72 251,5
|
8,4
|
100,0
|
|
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
|
111
|
09
|
10
|
520 00 00
|
|
70 544,9
|
70 544,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Развитие и поддержка социальной,
инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации
|
111
|
09
|
10
|
520 04 00
|
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Иные межбюджетные трнасферты
на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры
наукоградов Российской Федерации (расходы за счет остатка
межбюджетных трансфертов на 01.01.09 г. из средств федерального бюджета)
|
111
|
09
|
10
|
520 04 02
|
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Бюджетные инвестиции
|
111
|
09
|
10
|
520 04 02
|
003
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Иные межбюджетные трнасферты
на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры
наукоградов Российской Федерации
|
111
|
09
|
10
|
520 04 02
|
|
70 244,9
|
70 244,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Бюджетные инвестиции
|
111
|
09
|
10
|
520 04 02
|
003
|
70 244,9
|
70 244,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Муниципальные
целевые программы
|
111
|
09
|
10
|
524 00 00
|
|
1 715,0
|
1 706,6
|
8,4
|
99,5
|
|
Долгосрочная целевая
программа "Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской
Федерации на 2009-2012 годы"
|
111
|
09
|
10
|
524 09 00
|
|
1 715,0
|
1 706,6
|
8,4
|
99,5
|
|
Бюджетные инвестиции
|
111
|
09
|
10
|
524 09 00
|
003
|
1 315,0
|
1 312,3
|
2,7
|
99,8
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления
|
111
|
09
|
10
|
524 09 00
|
500
|
400,0
|
394,3
|
5,7
|
98,6
|
|
Социальная политика
|
111
|
10
|
|
|
|
43 140,8
|
39 490,2
|
3 650,6
|
91,5
|
|
Пенсионное обеспечение
|
111
|
10
|
01
|
|
|
341,0
|
340,7
|
0,3
|
99,9
|
|
Пенсии
|
111
|
10
|
01
|
490 00 00
|
|
341,0
|
340,7
|
0,3
|
99,9
|
|
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
111
|
10
|
01
|
490 01 00
|
|
341,0
|
340,7
|
0,3
|
99,9
|
|
Социальные выплаты
|
111
|
10
|
01
|
490 01 00
|
005
|
341,0
|
340,7
|
0,3
|
99,9
|
|
Социальное обеспечение населения
|
111
|
10
|
03
|
|
|
42 799,8
|
39 149,5
|
3 650,3
|
91,5
|
|
Федеральные целевые программы
|
111
|
10
|
03
|
100 00 00
|
|
3 663,0
|
2 725,0
|
938,0
|
74,4
|
|
Федеральная целевая
программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы (второй этап)
|
111
|
10
|
03
|
104 00 00
|
|
3 663,0
|
2 725,0
|
938,0
|
74,4
|
|
Подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей» (за счет остатка субсидии на 01.01.09 г. из средств
федерального бюджета)
|
111
|
10
|
03
|
104 02 00
|
|
3 663,0
|
2 725,0
|
938,0
|
74,4
|
|
Социальные выплаты
|
111
|
10
|
03
|
104 02 00
|
005
|
3 663,0
|
2 725,0
|
938,0
|
74,4
|
|
Социальная помощь
|
111
|
10
|
03
|
505 00 00
|
|
31 356,7
|
30 169,7
|
1 187,0
|
96,2
|
|
Выплаты Почетным гражданам
города*
|
111
|
10
|
03
|
505 01 00
|
|
181,7
|
99,0
|
82,7
|
54,5
|
|
Социальные выплаты
|
111
|
10
|
03
|
505 01 00
|
005
|
181,7
|
99,0
|
82,7
|
54,5
|
|
Мероприятия в области
социальной политики
|
111
|
10
|
03
|
505 33 00
|
|
280,0
|
280,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Социальные выплаты (за
счет средств резервного фонда администрации города Фрязино)
|
111
|
10
|
03
|
505 33 00
|
005
|
280,0
|
280,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение жилыми
помещениями детей сирот, детей, оставшися без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечистельством), не имеющих закрепленного
жилого помещения (расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа в соответствии с Законом МО №
248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей")
|
111
|
10
|
03
|
505 36 00
|
|
2 000,0
|
2 000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Бюджетные инвестиции
|
111
|
10
|
03
|
505 36 01
|
003
|
2 000,0
|
2 000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (расходы за счет субвенции
на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской
области , субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)*
|
111
|
10
|
03
|
505 48 00
|
|
27 995,0
|
27 390,7
|
604,3
|
97,8
|
|
Социальные
выплаты
|
111
|
10
|
03
|
505 48 00
|
005
|
27 995,0
|
27 390,7
|
604,3
|
97,8
|
|
Оказание других видов социальной
помощи
|
111
|
10
|
03
|
505 85 00
|
|
900,0
|
400,0
|
500,0
|
44,4
|
|
Проведение подписки на
периодические печатные издания отдельным категориям граждан
|
111
|
10
|
03
|
505 85 56
|
|
900,0
|
400,0
|
500,0
|
44,4
|
|
Социальные выплаты
|
111
|
10
|
03
|
505 85 56
|
005
|
900,0
|
400,0
|
500,0
|
44,4
|
|
Региональные целевые программы
|
111
|
10
|
03
|
522 00 00
|
|
3 780,1
|
3 127,4
|
652,7
|
82,7
|
|
Областная целевая программа
"Жилище" на 2006-2010 годы
|
111
|
10
|
03
|
522 02 00
|
|
3 780,1
|
3 127,4
|
652,7
|
82,7
|
|
Подпрограмма "Обеспечение
жильем молодых семей" (расходы за счет остатка субсидии на 01.01.09 г.)
|
111
|
10
|
03
|
522 02 04
|
|
3 780,1
|
3 127,4
|
652,7
|
82,7
|
|
Социальные выплаты
|
111
|
10
|
03
|
522 02 04
|
005
|
3 780,1
|
3 127,4
|
652,7
|
82,7
|
|
Муниципальные
целевые программы
|
111
|
10
|
03
|
524 00 00
|
|
4 000,0
|
3 127,4
|
872,6
|
78,2
|
|
Долгосрочная
целевая программа "Жилище"
|
111
|
10
|
03
|
524 08 00
|
|
4 000,0
|
3 127,4
|
872,6
|
78,2
|
|
Долгосрочная
целевая подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей г. Фрязино"
на 2009-2010 годы
|
111
|
10
|
03
|
524 08 93
|
|
4 000,0
|
3 127,4
|
872,6
|
78,2
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления
|
111
|
10
|
03
|
524 08 93
|
500
|
4 000,0
|
3 127,4
|
872,6
|
78,2
|
|
Межбюджетные трансферты
|
111
|
11
|
|
|
|
1 000,0
|
902,0
|
98,0
|
90,2
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
111
|
11
|
04
|
|
|
1 000,0
|
902,0
|
98,0
|
90,2
|
|
Иные межбюджетные
трансферты бюджетам бюджетной системы
|
111
|
11
|
04
|
521 03 00
|
|
1 000,0
|
902,0
|
98,0
|
90,2
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
111
|
11
|
04
|
521 03 00
|
017
|
1 000,0
|
902,0
|
98,0
|
90,2
|
|
Управление
образования администрации города Фрязино
|
112
|
|
|
|
|
447 722,8
|
432 868,8
|
14 854,0
|
96,7
|
|
Образование
|
112
|
07
|
|
|
|
441 507,9
|
427 788,5
|
13 719,4
|
96,9
|
|
Дошкольное образование
|
112
|
07
|
01
|
|
|
173 094,8
|
167 511,8
|
5 583,0
|
96,8
|
|
Детские
дошкольные учреждения
|
112
|
07
|
01
|
420 00 00
|
|
173 094,8
|
167 511,8
|
5 583,0
|
96,8
|
|
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
112
|
07
|
01
|
420 99 00
|
|
173 094,8
|
167 511,8
|
5 583,0
|
96,8
|
|
Расходы за счет оказания
платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход
деятельности
|
112
|
07
|
01
|
420 99 05
|
|
23 307,0
|
20 505,0
|
2 802,0
|
88,0
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)
|
112
|
07
|
01
|
420 99 05
|
001
|
22 215,1
|
19 489,0
|
2 726,1
|
87,7
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет безвозмездных перечислений)
|
112
|
07
|
01
|
420 99 05
|
001
|
1 091,9
|
1 016,0
|
75,9
|
93,0
|
|
Другие расходы на содержание
и обеспечение деятельности бюджетных учреждений
|
112
|
07
|
01
|
420 99 99
|
|
149 787,8
|
147 006,8
|
2 781,0
|
98,1
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
01
|
420 99 99
|
001
|
149 787,8
|
147 006,8
|
2 781,0
|
98,1
|
|
Общее образование
|
112
|
07
|
02
|
|
|
245 952,6
|
240 823,1
|
5 129,5
|
97,9
|
|
Реализация других
функций,связанных с обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
|
112
|
07
|
02
|
247 00 00
|
|
366,7
|
331,6
|
35,1
|
90,4
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
|
112
|
07
|
02
|
247 99 00
|
|
366,7
|
331,6
|
35,1
|
90,4
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (расходы за счет субсидии на установку
охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях
социально-культурной сферы)
|
112
|
07
|
02
|
247 99 00
|
001
|
151,8
|
133,3
|
18,5
|
87,8
|
|
Софинансирование расходов
на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях социально-культурной
сферы
|
112
|
07
|
02
|
247 99 01
|
001
|
214,9
|
198,3
|
16,6
|
92,3
|
|
Школы -
детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
|
112
|
07
|
02
|
421 00 00
|
|
207 353,4
|
203 651,8
|
3 701,6
|
98,2
|
|
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
|
207 353,4
|
203 651,8
|
3 701,6
|
98,2
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений (расходы за счет субвенции на обеспечение в
соответствии с законодательством Российской Федерации государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере,
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов
на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных
бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам для
обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
|
158 106,0
|
157 807,1
|
298,9
|
99,8
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
001
|
158 106,0
|
157 807,1
|
298,9
|
99,8
|
|
Расходы на реализацию
комплексного проекта модернизации образования
|
112
|
07
|
02
|
520 12 03
|
|
7 030,0
|
7 030,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
520 12 03
|
001
|
7 030,0
|
7 030,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений (расходы за счет субвенции на финансирование частичной
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных
учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом
Московской области №24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания
отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области")
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
|
5 754,0
|
5 754,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
001
|
5 754,0
|
5 754,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений (расходы за счет остатка субвенции на 01.01.09 г.
на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в
негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную
аккредитацию в соответствии с Законом Московской области №24/2005-ОЗ "О
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в
образовательных учреждениях Московской области")
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
|
47,7
|
47,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
001
|
47,7
|
47,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений (расходы за счет
субвенции на финансирование
компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям
обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях Московской области в
соответствии с Законом Московской области
№ 7/2005-ОЗ "О компенсации расходов на проезд к месту учебы и
обратно отельным категориям обучающихся")
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
|
271,0
|
209,3
|
61,7
|
77,2
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
001
|
271,0
|
209,3
|
61,7
|
77,2
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений (расходы за счет остатка субвенции на 01.01.09 г. на финансирование
компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям
обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях Московской области в
соответствии с Законом Московской области
№ 7/2005-ОЗ "О компенсации расходов на проезд к месту учебы и
обратно отельным категориям обучающихся")
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
|
4,6
|
4,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
001
|
4,6
|
4,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений ( расходы за счет остатка субвенции на 01.01.09 на реализацию
областной целевой программы "Развитие образования в Московской области
на период 2006-2010 годов"
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
|
1 987,0
|
1 987,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
001
|
1 987,0
|
1 987,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Поставка продуктов и
организация питания учащихся из
многодетных, малообеспеченных
семей, подопечных и сирот
|
112
|
07
|
02
|
421 99 03
|
|
6 241,2
|
6 237,1
|
4,1
|
99,9
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 03
|
001
|
6 241,2
|
6 237,1
|
4,1
|
99,9
|
|
Расходы за счет оказания
платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход
деятельности
|
112
|
07
|
02
|
421 99 05
|
|
11 297,0
|
10 936,6
|
360,4
|
96,8
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)
|
112
|
07
|
02
|
421 99 05
|
001
|
10 912,7
|
10 624,0
|
288,7
|
97,4
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет безвозмездных перечислений)
|
112
|
07
|
02
|
421 99 05
|
001
|
384,3
|
312,6
|
71,7
|
81,3
|
|
Расходы, осуществляемые за
счет средств от сдачи в аренду имущества
|
112
|
07
|
02
|
421 99 08
|
|
1 656,4
|
1 450,4
|
206,0
|
87,6
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 08
|
001
|
1 656,4
|
1 450,4
|
206,0
|
87,6
|
|
Обеспечение школьных
команд спортивным инвентарем,
транспортные расходы для участия учащихся
общеобразовательных школ муниципального образования в спартакиаде
|
112
|
07
|
02
|
421 99 72
|
|
660,0
|
58,5
|
601,5
|
8,9
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 72
|
001
|
660,0
|
58,5
|
601,5
|
8,9
|
|
Другие расходы на содержание
и обеспечение деятельности бюджетных учреждений
|
112
|
07
|
02
|
421 99 99
|
|
21 328,5
|
19 159,5
|
2 169,0
|
89,8
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 99
|
001
|
21 328,5
|
19 159,5
|
2 169,0
|
89,8
|
|
Учреждения по
внешкольной работе с детьми
|
112
|
07
|
02
|
423 00 00
|
|
23 240,5
|
22 057,7
|
1 182,8
|
94,9
|
|
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
112
|
07
|
02
|
423 99 00
|
|
23 240,5
|
22 057,7
|
1 182,8
|
94,9
|
|
Расходы за счет оказания
платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход
деятельности
|
112
|
07
|
02
|
423 99 05
|
|
160,2
|
90,4
|
69,8
|
56,4
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)
|
112
|
07
|
02
|
423 99 05
|
001
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет безвозмездных перечислений)
|
112
|
07
|
02
|
423 99 05
|
001
|
160,2
|
90,4
|
69,8
|
56,4
|
|
Расходы, осуществляемые за
счет средств от сдачи в аренду имущества
|
112
|
07
|
02
|
423 99 08
|
|
60,6
|
14,4
|
46,2
|
23,8
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
423 99 08
|
001
|
60,6
|
14,4
|
46,2
|
23,8
|
|
Другие расходы на содержание
и обеспечение деятельности бюджетных учреждений
|
112
|
07
|
02
|
423 99 99
|
|
23 019,7
|
21 952,9
|
1 066,8
|
95,4
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
423 99 99
|
001
|
23 019,7
|
21 952,9
|
1 066,8
|
95,4
|
|
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
|
112
|
07
|
02
|
520 00 00
|
|
7 962,0
|
7 752,0
|
210,0
|
97,4
|
|
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство (расходы за счет субвенции)
|
112
|
07
|
02
|
520 09 00
|
|
2 818,0
|
2 669,6
|
148,4
|
94,7
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
520 09 00
|
001
|
2 818,0
|
2 669,6
|
148,4
|
94,7
|
|
Государственная поддержка
внедрения комплексных проектов модернизации образования за счет средств федерального
бюджета
|
112
|
07
|
02
|
520 12 00
|
|
5 144,0
|
5 082,4
|
61,6
|
98,8
|
|
Государственная поддержка
внедрения комплексных мер модернизации образования (за счет субсидии из средств федерального бюджета)
|
112
|
07
|
02
|
520 12 01
|
|
2 975,0
|
2 975,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
520 12 01
|
001
|
2 975,0
|
2 975,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Государственная поддержка
внедрения комплексных мер модернизации образования (расходы за счет
субсидии на погашение кредиторской
задолженности за 2008 год по субсидии
на государственную поддержку внедрения комплексных проектов модернизации
образования за счет средств бюджета Московской области)
|
112
|
07
|
02
|
520 12 02
|
|
2 169,0
|
2 107,4
|
61,6
|
97,2
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
520 12 02
|
001
|
2 169,0
|
2 107,4
|
61,6
|
97,2
|
|
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
|
112
|
07
|
05
|
|
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
|
Учебные
заведения и курсы по переподготовке кадров
|
112
|
07
|
05
|
429 00 00
|
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
|
Переподготовка
и повышение квалификации кадров
|
112
|
07
|
05
|
429 78 00
|
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
05
|
429 78 00
|
001
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
|
Молодежная политика и
оздоровление детей
|
112
|
07
|
07
|
|
|
2 578,4
|
1 727,4
|
851,0
|
67,0
|
|
Мероприятия по
проведению оздоровительной кампании детей
|
112
|
07
|
07
|
432 00 00
|
|
2 578,4
|
1 727,4
|
851,0
|
67,0
|
|
Организация
отдыха детей в каникулярное время
|
112
|
07
|
07
|
432 02 00
|
|
2 578,4
|
1 727,4
|
851,0
|
67,0
|
|
Организация
отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета
|
112
|
07
|
07
|
432 02 01
|
|
1 834,0
|
991,4
|
842,6
|
54,1
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления
|
112
|
07
|
07
|
432 02 01
|
500
|
1 834,0
|
991,4
|
842,6
|
54,1
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления (за счет целевых безвозмездных перечислений
от физических и юридических лиц)
|
112
|
07
|
07
|
432 02 05
|
500
|
744,4
|
736,0
|
8,4
|
98,9
|
|
Другие вопросы в области
образования
|
112
|
07
|
09
|
|
|
19 842,1
|
17 726,2
|
2 115,9
|
89,3
|
|
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
112
|
07
|
09
|
001 00 00
|
|
9 389,1
|
8 861,7
|
527,4
|
94,4
|
|
Центральный
аппарат
|
112
|
07
|
09
|
001 04 00
|
|
9 389,1
|
8 861,7
|
527,4
|
94,4
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
112
|
07
|
09
|
001 04 00
|
500
|
9 389,1
|
8 861,7
|
527,4
|
94,4
|
|
Мероприятия в области
образования
|
112
|
07
|
09
|
436 00 00
|
|
201,0
|
200,6
|
0,4
|
99,8
|
|
Внедрение современных
образовательных технологий (расходы за счет субсидии на внедрение современных
образовательных технологий)
|
112
|
07
|
09
|
436 03 00
|
|
187,0
|
186,6
|
0,4
|
99,8
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
09
|
436 03 00
|
001
|
187,0
|
186,6
|
0,4
|
99,8
|
|
Внедрение современных
образовательных технологий расходы (за счет остатка субвенции на 01.01.09 г.
на внедрение современных образовательных технологий)
|
112
|
07
|
09
|
436 03 00
|
|
14,0
|
14,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
|
112
|
07
|
09
|
436 03 00
|
001
|
14,0
|
14,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты
|
112
|
07
|
09
|
452 00 00
|
|
7 253,0
|
6 982,9
|
270,1
|
96,3
|
|
Организация выплаты
компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования за счет средств бюджета Московской области (расходы за счет
субвенции на организацию выплаты
компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования)
|
112
|
07
|
09
|
452 99 00
|
|
398,0
|
336,3
|
61,7
|
84,5
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
09
|
452 99 00
|
001
|
398,0
|
336,3
|
61,7
|
84,5
|
|
Другие расходы на содержание
и обеспечение деятельности бюджетных учреждений
|
112
|
07
|
09
|
452 99 99
|
|
6 855,0
|
6 646,6
|
208,4
|
97,0
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
09
|
452 99 99
|
001
|
6 855,0
|
6 646,6
|
208,4
|
97,0
|
|
Муниципальные
целевые программы
|
112
|
07
|
09
|
524 00 00
|
|
2 999,0
|
1 681,0
|
1 318,0
|
56,1
|
|
Долгосрочная целевая
программа "Развитие образования города Фрязино на период 2009-2011
годов"
|
112
|
07
|
09
|
524 06 00
|
|
2 999,0
|
1 681,0
|
1 318,0
|
56,1
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
112
|
07
|
09
|
524 06 00
|
500
|
2 999,0
|
1 681,0
|
1 318,0
|
56,1
|
|
Социальная
политика
|
112
|
10
|
|
|
|
6 214,9
|
5 080,3
|
1 134,6
|
81,7
|
|
Охрана семьи и детства
|
112
|
10
|
04
|
|
|
6 214,9
|
5 080,3
|
1 134,6
|
81,7
|
|
Иные
безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
112
|
10
|
04
|
520 00 00
|
|
6 214,9
|
5 080,3
|
1 134,6
|
81,7
|
|
Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет
средств федерального бюджета (расходы за счет субвенции на выплату
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования) *
|
112
|
10
|
04
|
520 10 00
|
|
4 725,0
|
3 596,9
|
1 128,1
|
76,1
|
|
Социальные выплаты
|
112
|
10
|
04
|
520 10 00
|
005
|
4 725,0
|
3 596,9
|
1 128,1
|
76,1
|
|
Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет
средств федерального бюджета (расходы за счет остатка субвенции на 01.01.09
г. на выплату компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования) *
|
112
|
10
|
04
|
520 10 00
|
|
1 457,9
|
1 457,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Социальные выплаты
|
112
|
10
|
04
|
520 10 00
|
005
|
1 457,9
|
1 457,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (расходы за счет субвенции на организацию
выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования)
|
112
|
10
|
04
|
520 10 00
|
|
32,0
|
25,5
|
6,5
|
79,7
|
|
Социальные выплаты
|
112
|
10
|
04
|
520 10 00
|
005
|
32,0
|
25,5
|
6,5
|
79,7
|
|
Управление
культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино
|
114
|
|
|
|
|
133 169,7
|
119 598,7
|
13 571,0
|
89,8
|
|
Образование
|
114
|
07
|
|
|
|
33 362,7
|
30 848,6
|
2 514,1
|
92,5
|
|
Общее образование
|
114
|
07
|
02
|
|
|
30 824,4
|
28 936,7
|
1 887,7
|
93,9
|
|
Учреждения по
внешкольной работе с детьми
|
114
|
07
|
02
|
423 00 00
|
|
30 824,4
|
28 936,7
|
1 887,7
|
93,9
|
|
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
114
|
07
|
02
|
423 99 00
|
|
30 824,4
|
28 936,7
|
1 887,7
|
93,9
|
|
Расходы за счет оказания
платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход
деятельности
|
114
|
07
|
02
|
423 99 05
|
|
2 142,4
|
2 001,0
|
141,4
|
93,4
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)
|
114
|
07
|
02
|
423 99 05
|
001
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет безвозмездных перечислений)
|
114
|
07
|
02
|
423 99 05
|
001
|
2 142,4
|
2 001,0
|
141,4
|
93,4
|
|
Расходы, осуществляемые за
счет средств от сдачи в аренду имущества
|
114
|
07
|
02
|
423 99 08
|
|
1,3
|
1,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
114
|
07
|
02
|
423 99 08
|
001
|
1,3
|
1,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Другие расходы на содержание
и обеспечение деятельности бюджетных учреждений
|
114
|
07
|
02
|
423 99 99
|
|
28 680,7
|
26 934,4
|
1 746,3
|
93,9
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
114
|
07
|
02
|
423 99 99
|
001
|
28 680,7
|
26 934,4
|
1 746,3
|
93,9
|
|
Молодежная политика и
оздоровление детей
|
114
|
07
|
07
|
|
|
2 538,3
|
1 911,9
|
626,4
|
75,3
|
|
Организационно-воспитательная
работа с молодежью
|
114
|
07
|
07
|
431 00 00
|
|
1 738,3
|
1 685,2
|
53,1
|
96,9
|
|
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
114
|
07
|
07
|
431 99 00
|
|
1 738,3
|
1 685,2
|
53,1
|
96,9
|
|
Другие расходы на содержание
и обеспечение деятельности бюджетных учреждений
|
114
|
07
|
07
|
431 99 99
|
|
1 738,3
|
1 685,2
|
53,1
|
96,9
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
114
|
07
|
07
|
431 99 99
|
001
|
1 738,3
|
1 685,2
|
53,1
|
96,9
|
|
Муниципальные целевые
программы
|
114
|
07
|
07
|
524 00 00
|
|
800,0
|
226,7
|
573,3
|
28,3
|
|
Долгосрочная целевая программа "Наша молодежь"
на 2009-2010 годы
|
114
|
07
|
07
|
524 07 00
|
|
800,0
|
226,7
|
573,3
|
28,3
|
|
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
|
114
|
07
|
07
|
524 07 00
|
447
|
800,0
|
226,7
|
573,3
|
28,3
|
|
Культура,
кинематография и средства массовой информации
|
114
|
08
|
|
|
|
49 022,4
|
46 003,7
|
3 018,7
|
93,8
|
|
Культура
|
114
|
08
|
01
|
|
|
43 659,4
|
40 791,4
|
2 868,0
|
93,4
|
|
Дворцы и дома
культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
|
114
|
08
|
01
|
440 00 00
|
|
33 061,2
|
31 151,0
|
1 910,2
|
94,2
|
|
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений (расходы за счет субсидии на погашение
кредиторской задолженности муниципальных образований МО по расходам на реализацию дополнительных
мероприятий по укреплению
материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения
и физической культуры образования,
культуры и социальной защиты
населения, образовавшейся по состоянию на 01.01.2009)
|
114
|
08
|
01
|
440 99 00
|
|
339,0
|
338,8
|
0,2
|
99,9
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
01
|
440 99 00
|
001
|
339,0
|
338,8
|
0,2
|
99,9
|
|
Расходы за счет оказания
платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход
деятельности
|
114
|
08
|
01
|
440 99 05
|
|
4 539,8
|
3 688,8
|
851,0
|
81,3
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)
|
114
|
08
|
01
|
440 99 05
|
001
|
4 516,3
|
3 665,3
|
851,0
|
81,2
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет безвозмездных перечислений)
|
114
|
08
|
01
|
440 99 05
|
001
|
23,5
|
23,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы, осуществляемые за
счет средств от сдачи в аренду имущества
|
114
|
08
|
01
|
440 99 08
|
|
576,7
|
524,0
|
52,7
|
90,9
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
01
|
440 99 08
|
001
|
576,7
|
524,0
|
52,7
|
90,9
|
|
Другие расходы на содержание
и обеспечение деятельности бюджетных учреждений
|
114
|
08
|
01
|
440 99 99
|
|
27 605,7
|
26 599,4
|
1 006,3
|
96,4
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
01
|
440 99 99
|
001
|
27 605,7
|
26 599,4
|
1 006,3
|
96,4
|
|
Библиотеки
|
114
|
08
|
01
|
442 00 00
|
|
9 356,2
|
8 656,8
|
699,4
|
92,5
|
|
Расходы за счет оказания
платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход
деятельности
|
114
|
08
|
01
|
442 99 05
|
|
171,6
|
152,1
|
19,5
|
88,6
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)
|
114
|
08
|
01
|
442 99 05
|
001
|
171,6
|
152,1
|
19,5
|
88,6
|
|
Комплектование
и обеспечение сохранности книжных фондов библиотек муниципального образования
|
114
|
08
|
01
|
442 99 71
|
|
258,2
|
90,0
|
168,2
|
34,9
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
01
|
442 99 71
|
001
|
258,2
|
90,0
|
168,2
|
34,9
|
|
Другие расходы на содержание
и обеспечение деятельности бюджетных учреждений
|
114
|
08
|
01
|
442 99 99
|
|
8 926,4
|
8 414,7
|
511,7
|
94,3
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
01
|
442 99 99
|
001
|
8 926,4
|
8 414,7
|
511,7
|
94,3
|
|
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии, средств
массовой информации
|
114
|
08
|
01
|
450 00 00
|
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек
городских округов (расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований Московской области)
|
114
|
08
|
01
|
450 06 01
|
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
01
|
450 06 01
|
001
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Муниципальные целевые
программы
|
114
|
08
|
01
|
524 00 00
|
|
1 077,0
|
818,6
|
258,4
|
76,0
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры
города Фрязино" на 2009-2013 годы
|
114
|
08
|
01
|
524 01 00
|
|
1 077,0
|
818,6
|
258,4
|
76,0
|
|
Мероприятия по поддержке и
развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного
дела
|
114
|
08
|
01
|
524 01 00
|
023
|
1 077,0
|
818,6
|
258,4
|
76,0
|
|
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
114
|
08
|
06
|
|
|
5 363,0
|
5 212,3
|
150,7
|
97,2
|
|
Руководство и
управление в сфере установленных функций
|
114
|
08
|
06
|
001 00 00
|
|
3 119,0
|
3 083,0
|
36,0
|
98,8
|
|
Центральный
аппарат
|
114
|
08
|
06
|
001 04 00
|
|
3 119,0
|
3 083,0
|
36,0
|
98,8
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
114
|
08
|
06
|
001 04 00
|
500
|
3 119,0
|
3 083,0
|
36,0
|
98,8
|
|
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты
|
114
|
08
|
06
|
452 00 00
|
|
2 244,0
|
2 129,3
|
114,7
|
94,9
|
|
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
114
|
08
|
06
|
452 99 00
|
|
2 244,0
|
2 129,3
|
114,7
|
94,9
|
|
Другие расходы на содержание
и обеспечение деятельности бюджетных учреждений
|
114
|
08
|
06
|
452 99 99
|
|
2 244,0
|
2 129,3
|
114,7
|
94,9
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
06
|
452 99 99
|
001
|
2 244,0
|
2 129,3
|
114,7
|
94,9
|
|
Здравоохранение,
физическая культура и спорт
|
114
|
09
|
|
|
|
50 784,6
|
42 746,4
|
8 038,2
|
84,2
|
|
Физическая культура и
спорт
|
114
|
09
|
08
|
|
|
50 784,6
|
42 746,4
|
8 038,2
|
84,2
|
|
Реализация других
функций,связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
|
114
|
09
|
08
|
247 00 00
|
|
246,7
|
246,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
|
114
|
09
|
08
|
247 99 00
|
|
246,7
|
246,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (расходы за счет субсидии на установку
охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях
социально-культурной сферы)
|
114
|
09
|
08
|
247 99 00
|
001
|
99,2
|
99,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Софинансирование расходов
на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях социально-культурной
сферы
|
114
|
09
|
08
|
247 99 01
|
001
|
147,5
|
147,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Центры спортивной подготовки
(сборные команды)
|
114
|
09
|
08
|
482 00 00
|
|
48 917,9
|
41 095,9
|
7 822,0
|
84,0
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
|
114
|
09
|
08
|
482 99 00
|
|
48 917,9
|
41 095,9
|
7 822,0
|
84,0
|
|
Расходы за счет оказания
платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход
деятельности
|
114
|
09
|
08
|
482 99 05
|
|
7 854,4
|
7 747,2
|
107,2
|
98,6
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)
|
114
|
09
|
08
|
482 99 05
|
001
|
7 854,4
|
7 747,2
|
107,2
|
98,6
|
|
Расходы, осуществляемые за
счет средств от сдачи в аренду имущества
|
114
|
09
|
08
|
482 99 08
|
|
184,0
|
178,1
|
5,9
|
96,8
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
114
|
09
|
08
|
482 99 08
|
001
|
184,0
|
178,1
|
5,9
|
96,8
|
|
Другие расходы на содержание
и обеспечение деятельности бюджетных учреждений
|
114
|
09
|
08
|
482 99 99
|
|
40 879,5
|
33 170,6
|
7 708,9
|
81,1
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
|
114
|
09
|
08
|
482 99 99
|
001
|
40 879,5
|
33 170,6
|
7 708,9
|
81,1
|
|
Муниципальные
целевые программы
|
114
|
09
|
08
|
524 00 00
|
|
1 620,0
|
1 403,8
|
216,2
|
86,7
|
|
Долгосрочная целевая
программа "Развитие физической
культуры и спорта в г. Фрязино в 2009-2011 годах"
|
114
|
09
|
08
|
524 05 00
|
|
1 620,0
|
1 403,8
|
216,2
|
86,7
|
|
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической культуры
|
114
|
09
|
08
|
524 05 00
|
079
|
1 620,0
|
1 403,8
|
216,2
|
86,7
|
|
Финансовое
управление администрации города Фрязино
|
115
|
|
|
|
|
6 907,8
|
4 943,0
|
1 964,8
|
71,6
|
|
Общегосударственные
вопросы
|
115
|
01
|
|
|
|
2 842,3
|
2 705,3
|
137,0
|
95,2
|
|
Обеспечение
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
|
115
|
01
|
06
|
|
|
2 842,3
|
2 705,3
|
137,0
|
95,2
|
|
Руководство и
управление в сфере установленных функций
|
115
|
01
|
06
|
001 00 00
|
|
170,9
|
33,9
|
137,0
|
19,8
|
|
Центральный
аппарат
|
115
|
01
|
06
|
001 04 00
|
|
170,9
|
33,9
|
137,0
|
19,8
|
|
Выполнение
функций органами местного самоуправления
|
115
|
01
|
06
|
001 04 00
|
500
|
170,9
|
33,9
|
137,0
|
19,8
|
|
Руководство и
управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (расходы за
счет субвенций и субсидий)
|
115
|
01
|
06
|
002 00 00
|
|
2 671,4
|
2 671,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Центральный аппарат
(расходы за счет субсидии на частичное
финансирование расходов на содержание финансовых органов местных
администраций за период с 01 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года)
|
115
|
01
|
06
|
002 04 00
|
|
2 671,4
|
2 671,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления
|
115
|
01
|
06
|
002 04 00
|
500
|
2 671,4
|
2 671,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
|
115
|
03
|
|
|
|
4 065,5
|
2 237,7
|
1 827,8
|
55,0
|
|
Органы внутренних дел
|
115
|
03
|
02
|
|
|
3 534,7
|
1 937,7
|
1 597,0
|
54,8
|
|
Воинские
формирования (органы, подразделения)
|
115
|
03
|
02
|
202 00 00
|
|
3 534,7
|
1 937,7
|
1 597,0
|
54,8
|
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел
Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат (расходы за счет иных
межбюджетных трансфертов,предоставляемых из бюджета Московской области за
счет средств, перечисляемых из федерального бюджета)
|
115
|
03
|
02
|
202 01 00
|
|
386,8
|
59,0
|
327,8
|
15,3
|
|
Функционирование органов в
сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
|
115
|
03
|
02
|
202 01 00
|
014
|
386,8
|
59,0
|
327,8
|
15,3
|
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел
Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат (расходы за счет
остатка межбюджетных трансфертов на
01.01.09 г.)
|
115
|
03
|
02
|
202 01 00
|
|
221,2
|
217,8
|
3,4
|
98,5
|
|
Функционирование органов в
сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
|
115
|
03
|
02
|
202 01 00
|
014
|
221,2
|
217,8
|
3,4
|
98,5
|
|
Военный
персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания
|
115
|
03
|
02
|
202 58 00
|
|
2 364,1
|
1 362,9
|
1 001,2
|
57,6
|
|
Функционирование органов в
сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
|
115
|
03
|
02
|
202 58 00
|
014
|
2 364,1
|
1 362,9
|
1 001,2
|
57,6
|
|
Функционирование органов в
сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
|
115
|
03
|
02
|
202 67 00
|
|
327,5
|
234,1
|
93,4
|
71,5
|
|
Функционирование органов в
сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
|
115
|
03
|
02
|
202 67 00
|
014
|
327,5
|
234,1
|
93,4
|
71,5
|
|
Вещевое обеспечение
|
115
|
03
|
02
|
202 72 00
|
|
11,5
|
11,4
|
0,1
|
99,1
|
|
Компенсация стоимости вещевого имущества
|
115
|
03
|
02
|
202 72 03
|
|
11,5
|
11,4
|
0,1
|
99,1
|
|
Функционирование органов в
сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
|
115
|
03
|
02
|
202 72 03
|
014
|
11,5
|
11,4
|
0,1
|
99,1
|
|
Пособия и компенсации
военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
|
115
|
03
|
02
|
202 76 00
|
|
223,6
|
52,5
|
171,1
|
23,5
|
|
Социальные выплаты
|
115
|
03
|
02
|
202 76 00
|
005
|
223,6
|
52,5
|
171,1
|
23,5
|
|
Другие вопросы в области
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
115
|
03
|
14
|
|
|
530,8
|
300,0
|
230,8
|
56,5
|
|
Муниципальные
целевые программы
|
115
|
03
|
14
|
524 00 00
|
|
530,8
|
300,0
|
230,8
|
56,5
|
|
Долгосрочная целевая
программа по профилактике преступлений и правонарушений, укреплению
правопорядка и усилению борьбы с преступностью на территории городского
округа Фрязино Московской области на 2009-2010 годы "Правопорядок"
|
115
|
03
|
14
|
524 02 00
|
|
530,8
|
300,0
|
230,8
|
56,5
|
|
Выполнение функций
органами местного самоуправления
|
115
|
03
|
14
|
524 02 00
|
500
|
530,8
|
300,0
|
230,8
|
56,5
|
|
ВСЕГО
РАСХОДОВ
|
|
|
|
|
|
1 304 853,6
|
1 191 545,8
|
113 307,8
|
91,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Публичные
нормативные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
|
|
|
к решению Совета депутатов города
Фрязино
|
|
|
от 13.05.2010 № 490
|
|
|
"Об утверждении исполнения бюджета
города Фрязино за 2009 год"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО ПО РАЗДЕЛАМ И
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2009 ГОД
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел
|
Подраздел
|
План на 2009 год
|
Исполнено за 2009 год
|
|
|
|
|
Общегосударственные
вопросы
|
01
|
|
80 025,3
|
71 812,7
|
|
|
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного
самоуправления
|
01
|
02
|
1 311,0
|
1 161,2
|
|
|
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
|
01
|
03
|
3 265,1
|
3 078,9
|
|
|
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
|
01
|
04
|
53 638,9
|
49 351,0
|
|
|
Судебная система
|
01
|
05
|
208,0
|
0,0
|
|
|
Обеспечение
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
|
01
|
06
|
4 620,9
|
4 386,1
|
|
|
Обслуживание государственного
и муниципального долга
|
01
|
11
|
67,6
|
0,0
|
|
|
Резервные фонды
|
01
|
12
|
714,0
|
0,0
|
|
|
Другие общегосударственные
вопросы
|
01
|
14
|
16 199,8
|
13 835,5
|
|
|
Национальная оборона
|
02
|
|
2 878,4
|
1 843,5
|
|
|
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
|
02
|
03
|
2 439,1
|
1 843,5
|
|
|
Мобилизационная подготовка
экономики
|
02
|
04
|
439,3
|
0,0
|
|
|
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
|
03
|
|
7 851,0
|
5 119,2
|
|
|
Органы внутренних дел
|
03
|
02
|
6 103,0
|
4 506,0
|
|
|
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
03
|
09
|
948,0
|
44,0
|
|
|
Другие вопросы в области
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
03
|
14
|
800,0
|
569,2
|
|
|
Национальная
экономика
|
04
|
|
7 348,8
|
3 070,0
|
|
|
Общеэкономические
вопросы
|
04
|
01
|
10,0
|
0,0
|
|
|
Лесное хозяйство
|
04
|
07
|
33,0
|
0,0
|
|
|
Транспорт
|
04
|
08
|
570,0
|
570,0
|
|
|
Дорожное
хозяйство
|
04
|
09
|
2 528,0
|
557,8
|
|
|
Другие вопросы в области
национальной экономики
|
04
|
12
|
4 207,8
|
1 942,2
|
|
|
Жилищно-коммунальное
хозяйство
|
05
|
|
99 606,1
|
55 904,0
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
05
|
01
|
75 218,8
|
32 676,2
|
|
|
Коммунальное
хозяйство
|
05
|
02
|
1 000,0
|
1 000,0
|
|
|
Благоустройство
|
05
|
03
|
22 304,1
|
21 144,6
|
|
|
Другие вопросы
в области жилищно-коммунального хозяйства
|
05
|
05
|
1 083,2
|
1 083,2
|
|
|
Охрана окружающей среды
|
06
|
|
480,0
|
459,4
|
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания
|
06
|
03
|
480,0
|
459,4
|
|
|
Образование
|
07
|
|
475 850,3
|
459 606,8
|
|
|
Дошкольное образование
|
07
|
01
|
173 568,8
|
167 985,8
|
|
|
Общее образование
|
07
|
02
|
276 777,0
|
269 759,8
|
|
|
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
|
07
|
05
|
40,0
|
0,0
|
|
|
Молодежная политика и
оздоровление детей
|
07
|
07
|
5 126,7
|
3 639,3
|
|
|
Другие вопросы в области
образования
|
07
|
09
|
20 337,8
|
18 221,9
|
|
|
Культура,
кинематография и средства массовой информации
|
08
|
|
49 493,4
|
46 452,2
|
|
|
Культура
|
08
|
01
|
44 130,4
|
41 239,9
|
|
|
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
08
|
06
|
5 363,0
|
5 212,3
|
|
|
Здравоохранение, физическая
культура и спорт
|
09
|
|
530 964,6
|
501 805,5
|
|
|
Стационарная медицинская
помощь
|
09
|
01
|
268 449,2
|
256 494,1
|
|
|
Амбулаторная помощь
|
09
|
02
|
111 987,9
|
104 020,2
|
|
|
Медицинская помощь в
дневных стационарах всех типов
|
09
|
03
|
3 376,6
|
3 148,2
|
|
|
Скорая медицинская помощь
|
09
|
04
|
21 381,1
|
20 450,3
|
|
|
Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
|
09
|
06
|
2 725,3
|
2 694,8
|
|
|
Физическая культура и
спорт
|
09
|
08
|
50 784,6
|
42 746,4
|
|
|
Другие вопросы
в области здравоохранения, физической культуры и спорта
|
09
|
10
|
72 259,9
|
72 251,5
|
|
|
Социальная политика
|
10
|
|
49 355,7
|
44 570,5
|
|
|
Пенсионное обеспечение
|
10
|
01
|
341,0
|
340,7
|
|
|
Социальное обеспечение
населения
|
10
|
03
|
42 799,8
|
39 149,5
|
|
|
Охрана семьи и детства
|
10
|
04
|
6 214,9
|
5 080,3
|
|
|
Межбюджетные трансферты
|
11
|
|
1 000,0
|
902,0
|
|
|
Иные межбюджетные
трансферты
|
11
|
04
|
1 000,0
|
902,0
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
|
|
1 304 853,6
|
1 191 545,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|