Расширенный поиск

Решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 13.05.2010 № 490

 

 

 

 

Приложение 4

 

 

 

 

 

к решению Совета депутатов города Фрязино

 

 

 

 

 

от 13.05.2010  № 490

 

 

 

 

"Об утверждении исполнения бюджета города Фрязино за 2009 год"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ

 

 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

 

 

за 2009 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ед.изм.- тыс.руб.

 

 

 

Наименование

Код

План на 2009 год

Исполнено за 2009 год

Неисполненные назначения

Выполнение плана (%)

главного распорядителя средств

раздела

подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

 Администрация города Фрязино

111

 

 

 

 

717 053,3

634 135,3

82 918,0

88,4

Общегосударственные вопросы

111

01

 

 

 

77 183,0

69 107,4

8 075,6

89,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

111

01

02

 

 

1 311,0

1 161,2

149,8

88,6

Руководство и управление в сфере установленных функций

111

01

02

001 00 00

 

1 311,0

1 161,2

149,8

88,6

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления

111

01

02

001 02 00

 

1 311,0

1 161,2

149,8

88,6

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

01

02

001 02 00

500

1 311,0

1 161,2

149,8

88,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

111

01

03

 

 

3 265,1

3 078,9

186,2

94,3

Руководство и управление в сфере установленных функций

111

01

03

001 00 00

 

3 265,1

3 078,9

186,2

94,3

Центральный аппарат

111

01

03

001 04 00

 

1 484,1

1 363,0

121,1

91,8

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

01

03

001 04 00

500

1 484,1

1 363,0

121,1

91,8

Председатель представительного органа муниципального образования

111

01

03

001 09 00

 

911,6

873,2

38,4

95,8

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

01

03

001 09 00

500

911,6

873,2

38,4

95,8

Депутаты представительного органа  муниципального образования

111

01

03

001 10 00

 

869,4

842,7

26,7

96,9

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

01

03

001 10 00

500

869,4

842,7

26,7

96,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

111

01

04

 

 

53 638,9

49 351,0

4 287,9

92,0

Руководство и управление в сфере установленных функций

111

01

04

001 00 00

 

52 014,9

47 727,0

4 287,9

91,8

Центральный аппарат

111

01

04

001 04 00

 

50 364,9

46 127,0

4 237,9

91,6

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

01

04

001 04 00

500

50 364,9

46 127,0

4 237,9

91,6

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления

111

01

04

001 05 00

 

1 650,0

1 600,0

50,0

97,0

Оплата информационных услуг по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии городскоо округа и иной официальной информации

111

01

04

001 05 01

 

1 650,0

1 600,0

50,0

97,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

01

04

001 05 01

500

1 650,0

1 600,0

50,0

97,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (расходы за счет субвенций и субсидий)

111

01

04

002 00 00

 

1 624,0

1 624,0

0,0

100,0

Центральный аппарат

111

01

04

002 04 00

 

1 624,0

1 624,0

0,0

100,0

Центральный аппарат (расходы за счет субвенции на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов)

111

01

04

002 04 00

 

1 112,0

1 112,0

0,0

100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

01

04

002 04 00

500

1 112,0

1 112,0

0,0

100,0

Центральный аппарат (расходы за счет субвенции на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области  государственных полномочий по временному хранению,  комплектованию, учету и использованию  архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах)

111

01

04

002 04 00

 

512,0

512,0

0,0

100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

01

04

002 04 00

500

512,0

512,0

0,0

100,0

Судебная система

111

01

05

 

 

208,0

0,0

208,0

0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций

111

01

05

001 00 00

 

208,0

0,0

208,0

0,0

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели  федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (из субвенции из средств федерального бюджета)

111

01

05

001 40 00

 

208,0

0,0

208,0

0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

01

05

001 40 00

500

208,0

0,0

208,0

0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

111

01

06

 

 

1 778,6

1 680,8

97,8

94,5

Руководство и управление в сфере установленных функций

111

01

06

001 00 00

 

1 203,0

1 105,2

97,8

91,9

Центральный аппарат

111

01

06

001 04 00

 

1 203,0

1 105,2

97,8

91,9

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

01

06

001 04 00

500

1 203,0

1 105,2

97,8

91,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (расходы за счет субвенций и субсидий)

111

01

06

002 00 00

 

575,6

575,6

0,0

100,0

Центральный аппарат (расходы за счет субсидии на частичное  финансирование расходов на содержание финансовых органов местных администраций за период с 01 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года)

111

01

06

002 04 00

 

575,6

575,6

0,0

100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

01

06

002 04 00

500

575,6

575,6

0,0

100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

111

01

11

 

 

67,6

0,0

67,6

0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам

111

01

11

065 00 00

 

67,6

0,0

67,6

0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 

111

01

11

065 03 00

 

67,6

0,0

67,6

0,0

Прочие расходы

111

01

11

065 03 00

013

67,6

0,0

67,6

0,0

Резервные фонды

111

01

12

 

 

714,0

0,0

714,0

0,0

Резервные фонды

111

01

12

070 00 00

 

714,0

0,0

714,0

0,0

Резервные фонды местных администраций

111

01

12

070 05 00

 

714,0

0,0

714,0

0,0

Прочие расходы

111

01

12

070 05 00

013

714,0

0,0

714,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

111

01

14

 

 

16 199,8

13 835,5

2 364,3

85,4

Руководство и управление в сфере установленных функций

111

01

14

001 00 00

 

9 427,8

8 630,2

797,6

91,5

Центральный аппарат

111

01

14

001 04 00

 

9 319,9

8 522,3

797,6

91,4

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

01

14

001 04 00

500

9 319,9

8 522,3

797,6

91,4

Взносы муниципального образования в общественные организации, фонды, ассоциации (уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области)

111

01

14

001 64 00

 

107,9

107,9

0,0

100,0

Прочие расходы

111

01

14

001 64 00

013

107,9

107,9

0,0

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (расходы за счет субвенций и субсидий)

111

01

14

002 00 00

 

1 429,0

1 421,2

7,8

99,5

Центральный аппарат (расходы за счет субвенции на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)

111

01

14

002 04 00

 

1 429,0

1 421,2

7,8

99,5

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

01

14

002 04 00

500

1 429,0

1 421,2

7,8

99,5

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

111

01

14

090 00 00

 

5 343,0

3 784,1

1 558,9

70,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

111

01

14

090 02 00

 

5 343,0

3 784,1

1 558,9

70,8

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

01

14

090 02 00

500

5 343,0

3 784,1

1 558,9

70,8

Национальная оборона

111

02

 

 

 

2 878,4

1 843,5

1 034,9

64,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

111

02

03

 

 

2 439,1

1 843,5

595,6

75,6

Руководство и управление в сфере установленных функций

111

02

03

001 00 00

 

2 439,1

1 843,5

595,6

75,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по  первичному воинскому учету  на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета)

111

02

03

001 36 00

 

2 439,0

1 843,4

595,6

75,6

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

02

03

001 36 00

500

2 439,0

1 843,4

595,6

75,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (расходы за счет остатка  субвенции на 01.01.09 г. на осуществление полномочий по  первичному воинскому учету  на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета)

111

02

03

001 36 00

 

0,1

0,1

0,0

100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

02

03

001 36 00

500

0,1

0,1

0,0

100,0

Мобилизационная подготовка экономики

111

02

04

 

 

439,3

0,0

439,3

0,0

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики

111

02

04

209 00 00

 

439,3

0,0

439,3

0,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики

111

02

04

209 01 00

 

439,3

0,0

439,3

0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

02

04

209 01 00

500

439,3

0,0

439,3

0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

111

03

 

 

 

3 785,5

2 881,5

904,0

76,1

Органы внутренних дел

111

03

02

 

 

2 568,3

2 568,3

0,0

100,0

Воинские формирования (органы, подразделения)

111

03

02

202 00 00

 

2 568,3

2 568,3

0,0

100,0

Обеспечение  равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности  и социальных выплат (расходы за счет иных межбюджетных трансфертов,предоставляемых из бюджета Московской области за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета)

111

03

02

202 01 00

 

255,1

255,1

0,0

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

111

03

02

202 01 00

014

255,1

255,1

0,0

100,0

Обеспечение  равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности  и социальных выплат (расходы за счет остатка  межбюджетных трансфертов на 01.01.09 г.)

111

03

02

202 01 00

 

93,9

93,9

0,0

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

111

03

02

202 01 00

014

93,9

93,9

0,0

100,0

Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания

111

03

02

202 58 00

 

1 824,9

1 824,9

0,0

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

111

03

02

202 58 00

014

1 824,9

1 824,9

0,0

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и  правоохранительной деятельности

111

03

02

202 67 00

 

371,5

371,5

0,0

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

111

03

02

202 67 00

014

371,5

371,5

0,0

100,0

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа

111

03

02

202 76 00

 

22,9

22,9

0,0

100,0

Социальные выплаты

111

03

02

202 76 00

005

22,9

22,9

0,0

100,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

111

03

09

 

 

948,0

44,0

904,0

4,6

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

111

03

09

218 00 00

 

242,6

0,0

242,6

0,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

111

03

09

218 01 00

 

242,6

0,0

242,6

0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

03

09

218 01 00

500

242,6

0,0

242,6

0,0

Мероприятия по гражданской обороне

111

03

09

219 00 00

 

705,4

44,0

661,4

6,2

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

111

03

09

219 01 00

 

705,4

44,0

661,4

6,2

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

03

09

219 01 00

500

705,4

44,0

661,4

6,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

111

03

14

 

 

269,2

269,2

0,0

100,0

Муниципальные целевые программы

111

03

14

524 00 00

 

269,2

269,2

0,0

100,0

Долгосрочная  целевая  программа по профилактике преступлений и правонарушений, укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью на территории городского округа Фрязино Московской области на 2009-2010 годы "Правопорядок"

111

03

14

524 02 00

 

269,2

269,2

0,0

100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

03

14

524 02 00

500

269,2

269,2

0,0

100,0

Национальная экономика

111

04

 

 

 

7 348,8

3 070,0

4 278,8

41,8

Общеэкономические вопросы

111

04

01

 

 

10,0

0,0

10,0

0,0

Реализация государственной политики занятости населения

111

04

01

510 00 00

 

10,0

0,0

10,0

0,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

111

04

01

510 03 00

 

10,0

0,0

10,0

0,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (программа "Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда города Фрязино Московской области в 2009 году")

111

04

01

510 03 01

 

10,0

0,0

10,0

0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

111

04

01

510 03 01

001

10,0

0,0

10,0

0,0

Лесное хозяйство

111

04

07

 

 

33,0

0,0

33,0

0,0

Вопросы в области лесных отношений

111

04

07

292 00 00

 

33,0

0,0

33,0

0,0

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов

111

04

07

292 02 00

 

33,0

0,0

33,0

0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

04

07

292 02 00

500

33,0

0,0

33,0

0,0

Транспорт

111

04

08

 

 

570,0

570,0

0,0

100,0

Автомобильный транспорт

111

04

08

303 00 00

 

570,0

570,0

0,0

100,0

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

111

04

08

303 02 00

 

570,0

570,0

0,0

100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

04

08

303 02 00

500

570,0

570,0

0,0

100,0

Дорожное хозяйство

111

04

09

 

 

2 528,0

557,8

1 970,2

22,1

Софинансирование расходов на  содержание, ремонт автомобильных дорог, переданных в 2009 году из государственной собственности Московской области в собственность муниципальных образований, и уплату по ним налога на имущество

111

04

09

315 01 01

 

200,0

107,8

92,2

53,9

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

04

09

315 01 01

500

200,0

107,8

92,2

53,9

Ремонт и содержание  муниципальных автомобильных дорог (расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на содержание, ремонт автомобильных дорог, переданных в 2009 году из государственной собственности Московской области в собственность указанных муниципальных образований, и уплату по ним налога на имущество)

111

04

09

315 01 06

 

2 328,0

450,0

1 878,0

19,3

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства

111

04

09

315 01 06

365

2 328,0

450,0

1 878,0

19,3

Другие вопросы в области национальной экономики

111

04

12

 

 

4 207,8

1 942,2

2 265,6

46,2

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

111

04

12

338 00 00

 

2 896,5

1 056,7

1 839,8

36,5

Разработка правил землепользования и застройки города, нормативов градостроительного проектирования и проектов планировки объектов капитального строительства муниципальной собственности

111

04

12

338 01 00

 

2 896,5

1 056,7

1 839,8

36,5

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

04

12

338 01 00

500

2 896,5

1 056,7

1 839,8

36,5

Малое и среднее предпринимательство

111

04

12

345 00 00

 

300,0

138,4

161,6

46,1

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства

111

04

12

345 01 00

 

300,0

138,4

161,6

46,1

Субсидии юридическим лицам

111

04

12

345 01 00

006

300,0

138,4

161,6

46,1

Долгосрочная  целевая  программа "Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2009-2012 годы"

111

04

12

5240900

 

635,0

634,5

0,5

99,9

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

04

12

5240900

500

635,0

634,5

0,5

99,9

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

111

04

12

806 00 00

 

376,3

112,6

263,7

29,9

Транспортировка в морг умерших, не имеющих супруга, близких и иных родственников, а также умерших иных категорий  для производства судебно-медицинской экспертизы

111

04

12

806 01 00

 

376,3

112,6

263,7

29,9

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

04

12

806 01 00

500

376,3

112,6

263,7

29,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

111

05

 

 

 

99 606,1

55 904,0

43 702,1

56,1

Жилищное хозяйство

111

05

01

 

 

75 218,8

32 676,2

42 542,6

43,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

111

05

01

098 00 00

 

19 658,0

19 510,8

147,2

99,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

111

05

01

098 01 00

 

9 829,0

9 755,4

73,6

99,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (за счет остатка субсидии на 01.01.09 г.)

111

05

01

098 01 01

 

9 829,0

9 755,4

73,6

99,3

Субсидии юридическим лицам

111

05

01

098 01 01

006

9 829,0

9 755,4

73,6

99,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

111

05

01

098 02 00

 

9 829,0

9 755,4

73,6

99,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов (за счет остатка субсидии на 01.01.09 г.)

111

05

01

098 02 01

 

9 829,0

9 755,4

73,6

99,3

Субсидии юридическим лицам

111

05

01

098 02 01

006

9 829,0

9 755,4

73,6

99,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

111

05

01

102 00 00

 

681,1

681,1

0,0

100,0

Бюджетные инвестиции

111

05

01

102 00 00

003

681,1

681,1

0,0

100,0

Поддержка жилищного хозяйства

111

05

01

350 00 00

 

43 120,7

10 692,8

32 427,9

24,8

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда  (расходы за счет субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет остатка средств федерального бюджета на 01.01.2009)

111

05

01

350 02 00

 

15,0

0,0

15,0

0,0

Субсидии юридическим лицам

111

05

01

350 02 00

006

15,0

0,0

15,0

0,0

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 

111

05

01

350 02 00

 

32 061,9

0,0

32 061,9

0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

05

01

350 02 00

500

32 061,9

0,0

32 061,9

0,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства

111

05

01

350 03 00

 

7 539,9

7 539,9

0,0

100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

05

01

350 03 00

500

7 539,9

7 539,9

0,0

100,0

Мероприятия по приведению лифтов в многоквартирных жилых домах  в надлежащее техническое состояние

111

05

01

350 03 02

 

2 313,9

2 313,9

0,0

100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

05

01

350 03 02

500

2 313,9

2 313,9

0,0

100,0

Мероприятия по ремонту внутридомовых сетей электроснабжения

111

05

01

350 03 03

 

1 190,0

839,0

351,0

70,5

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

05

01

350 03 03

500

1 190,0

839,0

351,0

70,5

Муниципальные целевые программы

111

05

01

524 00 00

 

10 259,0

356,0

9 903,0

3,5

Долгосрочная целевая  программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов  на территории городского округа Фрязино  на 2009-2011 годы"

111

05

01

524 04 00

 

259,0

257,0

2,0

99,2

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

05

01

524 04 00

500

259,0

257,0

2,0

99,2

Долгосрочная  целевая программа "Жилище"

111

05

01

524 08 00

 

10 000,0

99,0

9 901,0

1,0

Долгосрочная целевая подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и  аварийного жилищного фонда города Фрязино в 2009-2010 годах"

111

05

01

524 08 92

 

10 000,0

99,0

9 901,0

1,0

Бюджетные инвестиции

111

05

01

524 08 92

003

9 760,0

0,0

9 760,0

0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

05

01

524 08 92

500

240,0

99,0

141,0

41,3

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

111

05

01

806 00 00

 

1 500,0

1 435,5

64,5

95,7

Содержание, оплата коммунальных услуг и осуществление ремонта муниципального жилищного фонда до заселения

111

05

01

806 04 00

 

1 500,0

1 435,5

64,5

95,7

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

05

01

806 04 00

500

1 500,0

1 435,5

64,5

95,7

Коммунальное хозяйство

111

05

02

 

 

1 000,0

1 000,0

0,0

100,0

Поддержка коммунального хозяйства

111

05

02

351 00 00

 

1 000,0

1 000,0

0,0

100,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

111

05

02

351 05 00

 

1 000,0

1 000,0

0,0

100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

05

02

351 05 00

500

1 000,0

1 000,0

0,0

100,0

Благоустройство

111

05

03

 

 

22 304,1

21 144,6

1 159,5

94,8

Благоустройство

111

05

03

600 00 00

 

22 304,1

21 144,6

1 159,5

94,8

Уличное освещение

111

05

03

600 01 00

 

5 996,6

5 994,6

2,0

100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

05

03

600 01 00

500

5 996,6

5 994,6

2,0

100,0

Озеленение

111

05

03

600 03 00

 

1 157,0

1 157,0

0,0

100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

05

03

600 03 00

500

1 157,0

1 157,0

0,0

100,0

Прочие мероприятия  по благоустройству городских округов и поселений

111

05

03

600 05 00

 

11 476,8

10 319,8

1 157,0

89,9

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

05

03

600 05 00

500

11 476,8

10 319,8

1 157,0

89,9

Прочие мероприятия  по благоустройству в части поддержки ЖКХ

111

05

03

600 05 01

 

3 673,7

3 673,2

0,5

100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

05

03

600 05 01

500

3 673,7

3 673,2

0,5

100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

111

05

05

 

 

1 083,2

1 083,2

0,0

100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

111

05

05

520 00 00

 

1 083,2

1 083,2

0,0

100,0

Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации

111

05

05

520 04 02

 

1 083,2

1 083,2

0,0

100,0

Бюджетные инвестиции

111

05

05

520 04 02

003

1 083,2

1 083,2

0,0

100,0

Охрана окружающей среды

111

06

 

 

 

480,0

459,4

20,6

95,7

Охрана объектов  растительного и животного мира и среды их  обитания

111

06

03

 

 

480,0

459,4

20,6

95,7

Состояние окружающей среды и природопользования

111

06

03

410 00 00

 

480,0

459,4

20,6

95,7

Природоохранные мероприятия

111

06

03

410 01 00

 

480,0

459,4

20,6

95,7

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

06

03

410 01 00

500

480,0

459,4

20,6

95,7

Образование

111

07

 

 

 

979,7

969,7

10,0

99,0

Дошкольное образование

111

07

01

 

 

474,0

474,0

0,0

100,0

Муниципальные целевые программы

111

07

01

524 00 00

 

474,0

474,0

0,0

100,0

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2009-2012 годы"

111

07

01

524 09 00

 

474,0

474,0

0,0

100,0

Бюджетные инвестиции

111

07

01

524 09 00

003

474,0

474,0

0,0

100,0

Молодежная политика и оздоровление детей

111

07

07

 

 

10,0

0,0

10,0

0,0

Муниципальные целевые программы

111

07

07

524 00 00

 

10,0

0,0

10,0

0,0

Долгосрочная целевая программа  "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2009-2010 годы"

111

07

07

524 11 00

 

10,0

0,0

10,0

0,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи

111

07

07

524 11 00

447

10,0

0,0

10,0

0,0

Другие вопросы в области образования

111

07

09

 

 

495,7

495,7

0,0

100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

111

07

09

520 00 00

 

495,7

495,7

0,0

100,0

Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации

111

07

09

520 04 00

 

495,7

495,7

0,0

100,0

Иные межбюджетные трнасферты на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации (расходы за счет  остатка   межбюджетных трансфертов на 01.01.09 г. из средств федерального бюджета)

111

07

09

520 04 02

 

495,7

495,7

0,0

100,0

Бюджетные инвестиции

111

07

09

520 04 02

003

495,7

495,7

0,0

100,0

Культура, кинематография и средства массовой информации

111

08

 

 

 

471,0

448,5

22,5

95,2

Культура

111

08

01

 

 

471,0

448,5

22,5

95,2

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

111

08

01

440 00 00

 

471,0

448,5

22,5

95,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

111

08

01

440 99 00

 

471,0

448,5

22,5

95,2

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений

111

08

01

440 99 99

 

471,0

448,5

22,5

95,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями

111

08

01

440 99 99

001

471,0

448,5

22,5

95,2

Здравоохранение, физическая культура и спорт

111

09

 

 

 

480 180,0

459 059,1

21 120,9

95,6

Стационарная медицинская помощь

111

09

01

 

 

268 449,2

256 494,1

11 955,1

95,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

111

09

01

470 00 00

 

268 449,2

256 494,1

11 955,1

95,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

111

09

01

470 99 00

 

268 449,2

256 494,1

11 955,1

95,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (стационарно-поликлинических) (расходы за счет субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области")*

111

09

01

470 99 04

 

7 320,0

7 035,9

284,1

96,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями

111

09

01

470 99 04

001

7 320,0

7 035,9

284,1

96,1

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ( расходы за счет субвенции на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях Московской области)

111

09

01

470 99 05

 

498,0

29,0

469,0

5,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями

111

09

01

470 99 05

001

498,0

29,0

469,0

5,8

Расходы за счет оказания платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности

111

09

01

470 99 05

 

177 375,1

166 885,3

10 489,8

94,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)

111

09

01

470 99 05

001

9 846,5

9 534,2

312,3

96,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет безвозмездных перечислений)

111

09

01

470 99 05

001

7 999,2

7 589,1

410,1

94,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет ОМС)

111

09

01

470 99 05

001

159 529,4

149 762,0

9 767,4

93,9

Расходы, осуществляемые за счет средств от сдачи в аренду имущества

111

09

01

470 99 08

 

482,5

477,7

4,8

99,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

111

09

01

470 99 08

001

482,5

477,7

4,8

99,0

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений

111

09

01

470 99 99

 

82 773,6

82 066,2

707,4

99,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями

111

09

01

470 99 99

001

82 773,6

82 066,2

707,4

99,1

Амбулаторная помощь

111

09

02

 

 

111 987,9

104 020,2

7 967,7

92,9

Реализация других функций,связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

111

09

02

247 00 00

 

2 501,0

0,0

2 501,0

0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

111

 09

02

247 99 00

 

2 501,0

0,0

2 501,0

0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями (расходы за счет субсидии на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях социально-культурной сферы)

111

09

02

247 99 00

001

1 001,0

0,0

1 001,0

0,0

Софинансирование расходов на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях социально-культурной сферы

111

09

02

247 99 01

001

1 500,0

0,0

1 500,0

0,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

111

09

02

470 00 00

 

74 684,4

73 774,0

910,4

98,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

111

09

02

470 99 00

 

74 684,4

73 774,0

910,4

98,8

Расходы за счет оказания платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности

111

09

02

470 99 05

 

61 828,3

60 966,1

862,2

98,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)

111

09

02

470 99 05

001

8 125,1

7 559,6

565,5

93,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет безвозмездных перечислений)

111

09

02

470 99 05

001

3 153,2

2 995,6

157,6

95,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет ОМС)

111

09

02

470 99 05

001

50 550,0

50 410,9

139,1

99,7

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений

111

09

02

470 99 99

 

12 856,1

12 807,9

48,2

99,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями

111

09

02

470 99 99

001

12 856,1

12 807,9

48,2

99,6

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

111

09

02

471 00 00

 

34 802,5

30 246,2

4 556,3

86,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

111

09

02

471 99 00

 

34 802,5

30 246,2

4 556,3

86,9

Расходы за счет оказания платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности

111

09

02

471 99 05

 

27 118,7

25 454,3

1 664,4

93,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)

111

09

02

471 99 05

001

14 630,9

12 894,5

1 736,4

88,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет ОМС)

111

09

02

471 99 05

001

12 487,8

12 559,8

-72,0

100,6

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности  бюджетных учреждений

111

09

02

471 99 99

 

7 683,8

4 791,9

2 891,9

62,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями

111

09

02

471 99 99

001

7 683,8

4 791,9

2 891,9

62,4

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

111

09

03

 

 

3 376,6

3 148,2

228,4

93,2

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

111

09

03

470 00 00

 

3 376,6

3 148,2

228,4

93,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

111

09

03

470 99 00

 

3 376,6

3 148,2

228,4

93,2

Расходы за счет оказания платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности

111

09

03

470 99 05

 

3 376,6

3 148,2

228,4

93,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет ОМС)

111

09

03

470 9905

001

3 376,6

3 148,2

228,4

93,2

Скорая медицинская помощь

111

09

04

 

 

21 381,1

20 450,3

930,8

95,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

111

09

04

470 00 00

 

18 996,1

18 903,0

93,1

99,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

111

09

04

470 99 00

 

18 996,1

18 903,0

93,1

99,5

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений

111

09

04

470 99 99

 

18 996,1

18 903,0

93,1

99,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями

111

09

04

470 99 99

001

18 996,1

18 903,0

93,1

99,5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

111

09

04

520 00 00

 

2 385,0

1 547,3

837,7

64,9

Денежные выплаты медицинскому персоналу  фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (расходы за счет субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета) *

111

09

04

520 18 00

 

2 317,0

1 480,2

836,8

63,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями

111

09

04

520 18 00

001

2 317,0

1 480,2

836,8

63,9

Денежные выплаты медицинскому персоналу  фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (расходы за счет остатка субвенции на 01.01.09 г. на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета) *

111

09

04

520 18 00

 

68,0

67,1

0,9

98,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями

111

09

04

520 18 00

001

68,0

67,1

0,9

98,7

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

111

09

06

 

 

2 725,3

2 694,8

30,5

98,9

Центры, станции и отделения  переливания крови

111

09

06

472 00 00

 

2 725,3

2 694,8

30,5

98,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

111

09

06

472 99 00

 

2 725,3

2 694,8

30,5

98,9

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности  бюджетных учреждений

111

09

06

472 99 99

 

2 725,3

2 694,8

30,5

98,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями

111

09

06

472 99 99

001

2 725,3

2 694,8

30,5

98,9

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

111

09

10

 

 

72 259,9

72 251,5

8,4

100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

111

09

10

520 00 00

 

70 544,9

70 544,9

0,0

100,0

Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации

111

09

10

520 04 00

 

300,0

300,0

0,0

100,0

Иные межбюджетные трнасферты на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации (расходы за счет  остатка   межбюджетных трансфертов на 01.01.09 г. из средств федерального бюджета)

111

09

10

520 04 02

 

300,0

300,0

0,0

100,0

Бюджетные инвестиции

111

09

10

520 04 02

003

300,0

300,0

0,0

100,0

Иные межбюджетные трнасферты на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации

111

09

10

520 04 02

 

70 244,9

70 244,9

0,0

100,0

Бюджетные инвестиции

111

09

10

520 04 02

003

70 244,9

70 244,9

0,0

100,0

Муниципальные целевые программы

111

09

10

524 00 00

 

1 715,0

1 706,6

8,4

99,5

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2009-2012 годы"

111

09

10

524 09 00

 

1 715,0

1 706,6

8,4

99,5

Бюджетные инвестиции

111

09

10

524 09 00

003

1 315,0

1 312,3

2,7

99,8

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

09

10

524 09 00

500

400,0

394,3

5,7

98,6

Социальная политика

111

10

 

 

 

43 140,8

39 490,2

3 650,6

91,5

Пенсионное обеспечение

111

10

01

 

 

341,0

340,7

0,3

99,9

Пенсии

111

10

01

490 00 00

 

341,0

340,7

0,3

99,9

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

111

10

01

490 01 00

 

341,0

340,7

0,3

99,9

Социальные выплаты

111

10

01

490 01 00

005

341,0

340,7

0,3

99,9

Социальное обеспечение населения

111

10

03

 

 

42 799,8

39 149,5

3 650,3

91,5

Федеральные целевые программы

111

10

03

100 00 00

 

3 663,0

2 725,0

938,0

74,4

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы (второй этап)

111

10

03

104 00 00

 

3 663,0

2 725,0

938,0

74,4

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (за счет остатка субсидии на 01.01.09 г. из средств федерального бюджета)

111

10

03

104 02 00

 

3 663,0

2 725,0

938,0

74,4

Социальные выплаты

111

10

03

104 02 00

005

3 663,0

2 725,0

938,0

74,4

Социальная помощь

111

10

03

505 00 00

 

31 356,7

30 169,7

1 187,0

96,2

Выплаты Почетным гражданам города*

111

10

03

505 01 00

 

181,7

99,0

82,7

54,5

Социальные выплаты

111

10

03

505 01 00

005

181,7

99,0

82,7

54,5

Мероприятия в области социальной политики

111

10

03

505 33 00

 

280,0

280,0

0,0

100,0

Социальные выплаты (за счет средств резервного фонда администрации города Фрязино)

111

10

03

505 33 00

005

280,0

280,0

0,0

100,0

Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшися без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечистельством), не имеющих закрепленного жилого помещения (расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в соответствии с Законом МО № 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей")

111

10

03

505 36 00

 

2 000,0

2 000,0

0,0

100,0

Бюджетные инвестиции

111

10

03

505 36 01

003

2 000,0

2 000,0

0,0

100,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (расходы за счет субвенции на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области , субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)*

111

10

03

505 48 00

 

27 995,0

27 390,7

604,3

97,8

Социальные выплаты

111

10

03

505 48 00

005

27 995,0

27 390,7

604,3

97,8

Оказание других видов социальной помощи

111

10

03

505 85 00

 

900,0

400,0

500,0

44,4

Проведение подписки на периодические печатные издания отдельным категориям граждан

111

10

03

505 85 56

 

900,0

400,0

500,0

44,4

Социальные выплаты

111

10

03

505 85 56

005

900,0

400,0

500,0

44,4

Региональные целевые программы

111

10

03

522 00 00

 

3 780,1

3 127,4

652,7

82,7

Областная целевая программа "Жилище" на 2006-2010 годы

111

10

03

522 02 00

 

3 780,1

3 127,4

652,7

82,7

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (расходы за счет остатка субсидии на 01.01.09 г.)

111

10

03

522 02 04

 

3 780,1

3 127,4

652,7

82,7

Социальные выплаты

111

10

03

522 02 04

005

3 780,1

3 127,4

652,7

82,7

Муниципальные целевые программы

111

10

03

524 00 00

 

4 000,0

3 127,4

872,6

78,2

Долгосрочная целевая программа "Жилище"

111

10

03

524 08 00

 

4 000,0

3 127,4

872,6

78,2

Долгосрочная целевая подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей г. Фрязино" на   2009-2010 годы

111

10

03

524 08 93

 

4 000,0

3 127,4

872,6

78,2

Выполнение функций органами местного самоуправления

111

10

03

524 08 93

500

4 000,0

3 127,4

872,6

78,2

Межбюджетные трансферты

111

11

 

 

 

1 000,0

902,0

98,0

90,2

Иные межбюджетные трансферты

111

11

04

 

 

1 000,0

902,0

98,0

90,2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

111

11

04

521 03 00

 

1 000,0

902,0

98,0

90,2

Иные межбюджетные трансферты

111

11

04

521 03 00

017

1 000,0

902,0

98,0

90,2

Управление образования администрации города Фрязино

112

 

 

 

 

447 722,8

432 868,8

14 854,0

96,7

Образование

112

07

 

 

 

441 507,9

427 788,5

13 719,4

96,9

Дошкольное образование

112

07

01

 

 

173 094,8

167 511,8

5 583,0

96,8

Детские дошкольные учреждения

112

07

01

420 00 00

 

173 094,8

167 511,8

5 583,0

96,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

112

07

01

420 99 00

 

173 094,8

167 511,8

5 583,0

96,8

Расходы за счет оказания платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности

112

07

01

420 99 05

 

23 307,0

20 505,0

2 802,0

88,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)

112

07

01

420 99 05

001

22 215,1

19 489,0

2 726,1

87,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет безвозмездных перечислений)

112

07

01

420 99 05

001

1 091,9

1 016,0

75,9

93,0

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений

112

07

01

420 99 99

 

149 787,8

147 006,8

2 781,0

98,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

01

420 99 99

001

149 787,8

147 006,8

2 781,0

98,1

Общее образование

112

07

02

 

 

245 952,6

240 823,1

5 129,5

97,9

Реализация других функций,связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

112

07

02

247 00 00

 

366,7

331,6

35,1

90,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

112

07

02

247 99 00

 

366,7

331,6

35,1

90,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями (расходы за счет субсидии на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях социально-культурной сферы)

112

07

02

247 99 00

001

151,8

133,3

18,5

87,8

Софинансирование расходов на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях социально-культурной сферы

112

07

02

247 99 01

001

214,9

198,3

16,6

92,3

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

112

07

02

421 00 00

 

207 353,4

203 651,8

3 701,6

98,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

112

07

02

421 99 00

 

207 353,4

203 651,8

3 701,6

98,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных  общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

112

07

02

421 99 00

 

158 106,0

157 807,1

298,9

99,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

02

421 99 00

001

158 106,0

157 807,1

298,9

99,8

Расходы на реализацию комплексного проекта модернизации образования

112

07

02

520 12 03

 

7 030,0

7 030,0

0,0

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

02

520 12 03

001

7 030,0

7 030,0

0,0

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (расходы за счет субвенции на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области №24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области")

112

07

02

421 99 00

 

5 754,0

5 754,0

0,0

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

02

421 99 00

001

5 754,0

5 754,0

0,0

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (расходы за счет остатка субвенции на 01.01.09 г. на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области №24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области")

112

07

02

421 99 00

 

47,7

47,7

0,0

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

02

421 99 00

001

47,7

47,7

0,0

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (расходы за счет  субвенции  на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся  в муниципальных образовательных учреждениях  Московской области в соответствии с Законом Московской области  № 7/2005-ОЗ "О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отельным категориям обучающихся")

112

07

02

421 99 00

 

271,0

209,3

61,7

77,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

02

421 99 00

001

271,0

209,3

61,7

77,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (расходы за счет остатка  субвенции на 01.01.09 г. на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся  в муниципальных образовательных учреждениях  Московской области в соответствии с Законом Московской области  № 7/2005-ОЗ "О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отельным категориям обучающихся")

112

07

02

421 99 00

 

4,6

4,6

0,0

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

02

421 99 00

001

4,6

4,6

0,0

100,0

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ( расходы за счет остатка субвенции на 01.01.09 на реализацию областной целевой программы "Развитие образования в Московской области на период 2006-2010 годов"

112

07

02

421 99 00

 

1 987,0

1 987,0

0,0

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

02

421 99 00

001

1 987,0

1 987,0

0,0

100,0

Поставка продуктов и организация питания  учащихся  из  многодетных, малообеспеченных  семей, подопечных и сирот

112

07

02

421 99 03

 

6 241,2

6 237,1

4,1

99,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

02

421 99 03

001

6 241,2

6 237,1

4,1

99,9

Расходы за счет оказания платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности

112

07

02

421 99 05

 

11 297,0

10 936,6

360,4

96,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)

112

07

02

421 99 05

001

10 912,7

10 624,0

288,7

97,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет безвозмездных перечислений)

112

07

02

421 99 05

001

384,3

312,6

71,7

81,3

Расходы, осуществляемые за счет средств от сдачи в аренду имущества

112

07

02

421 99 08

 

1 656,4

1 450,4

206,0

87,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

02

421 99 08

001

1 656,4

1 450,4

206,0

87,6

Обеспечение школьных команд  спортивным инвентарем, транспортные расходы для участия учащихся  общеобразовательных школ муниципального образования в спартакиаде

112

07

02

421 99 72

 

660,0

58,5

601,5

8,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

02

421 99 72

001

660,0

58,5

601,5

8,9

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений

112

07

02

421 99 99

 

21 328,5

19 159,5

2 169,0

89,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

02

421 99 99

001

21 328,5

19 159,5

2 169,0

89,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми

112

07

02

423 00 00

 

23 240,5

22 057,7

1 182,8

94,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

112

07

02

423 99 00

 

23 240,5

22 057,7

1 182,8

94,9

Расходы за счет оказания платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности

112

07

02

423 99 05

 

160,2

90,4

69,8

56,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)

112

07

02

423 99 05

001

0,0

0,0

0,0

 

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет безвозмездных перечислений)

112

07

02

423 99 05

001

160,2

90,4

69,8

56,4

Расходы, осуществляемые за счет средств от сдачи в аренду имущества

112

07

02

423 99 08

 

60,6

14,4

46,2

23,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

02

423 99 08

001

60,6

14,4

46,2

23,8

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений

112

07

02

423 99 99

 

23 019,7

21 952,9

1 066,8

95,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

02

423 99 99

001

23 019,7

21 952,9

1 066,8

95,4

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

112

07

02

520 00 00

 

7 962,0

7 752,0

210,0

97,4

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (расходы за счет субвенции)

112

07

02

520 09 00

 

2 818,0

2 669,6

148,4

94,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

02

520 09 00

001

2 818,0

2 669,6

148,4

94,7

Государственная поддержка внедрения комплексных проектов модернизации образования за счет средств федерального бюджета

112

07

02

520 12 00

 

5 144,0

5 082,4

61,6

98,8

Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования (за счет  субсидии из средств федерального бюджета)

112

07

02

520 12 01

 

2 975,0

2 975,0

0,0

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

02

520 12 01

001

2 975,0

2 975,0

0,0

100,0

Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования (расходы за счет субсидии  на погашение кредиторской задолженности  за 2008 год по субсидии на государственную поддержку внедрения комплексных проектов модернизации образования за счет средств бюджета Московской области)

112

07

02

520 12 02

 

2 169,0

2 107,4

61,6

97,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

02

520 12 02

001

2 169,0

2 107,4

61,6

97,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

112

07

05

 

 

40,0

0,0

40,0

0,0

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

112

07

05

429 00 00

 

40,0

0,0

40,0

0,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров

112

07

05

429 78 00

 

40,0

0,0

40,0

0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

05

429 78 00

001

40,0

0,0

40,0

0,0

Молодежная политика и оздоровление детей

112

07

07

 

 

2 578,4

1 727,4

851,0

67,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

112

07

07

432 00 00

 

2 578,4

1 727,4

851,0

67,0

Организация отдыха детей в каникулярное время

112

07

07

432 02 00

 

2 578,4

1 727,4

851,0

67,0

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета

112

07

07

432 02 01

 

1 834,0

991,4

842,6

54,1

Выполнение функций органами местного самоуправления

112

07

07

432 02 01

500

1 834,0

991,4

842,6

54,1

Выполнение функций органами местного самоуправления (за счет целевых безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц)

112

07

07

432 02 05

500

744,4

736,0

8,4

98,9

Другие вопросы в области образования

112

07

09

 

 

19 842,1

17 726,2

2 115,9

89,3

Руководство и управление в сфере установленных функций

112

07

09

001 00 00

 

9 389,1

8 861,7

527,4

94,4

Центральный аппарат

112

07

09

001 04 00

 

9 389,1

8 861,7

527,4

94,4

Выполнение функций органами местного самоуправления

112

07

09

001 04 00

500

9 389,1

8 861,7

527,4

94,4

Мероприятия в области образования

112

07

09

436 00 00

 

201,0

200,6

0,4

99,8

Внедрение современных образовательных технологий (расходы за счет субсидии на внедрение современных образовательных технологий)

112

07

09

436 03 00

 

187,0

186,6

0,4

99,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

09

436 03 00

001

187,0

186,6

0,4

99,8

Внедрение современных образовательных технологий расходы (за счет остатка субвенции на 01.01.09 г. на внедрение современных образовательных технологий)

112

07

09

436 03 00

 

14,0

14,0

0,0

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

09

436 03 00

001

14,0

14,0

0,0

100,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

112

07

09

452 00 00

 

7 253,0

6 982,9

270,1

96,3

Организация выплаты компенсации части  родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств бюджета Московской области (расходы за счет субвенции на организацию  выплаты компенсации части родительской платы  за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования)

112

07

09

452 99 00

 

398,0

336,3

61,7

84,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

09

452 99 00

001

398,0

336,3

61,7

84,5

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений

112

07

09

452 99 99

 

6 855,0

6 646,6

208,4

97,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

112

07

09

452 99 99

001

6 855,0

6 646,6

208,4

97,0

Муниципальные целевые программы

112

07

09

524 00 00

 

2 999,0

1 681,0

1 318,0

56,1

Долгосрочная целевая программа "Развитие образования города Фрязино на период 2009-2011 годов"

112

07

09

524 06 00

 

2 999,0

1 681,0

1 318,0

56,1

Выполнение функций органами местного самоуправления

112

07

09

524 06 00

500

2 999,0

1 681,0

1 318,0

56,1

Социальная политика

112

10

 

 

 

6 214,9

5 080,3

1 134,6

81,7

Охрана семьи и детства

112

10

04

 

 

6 214,9

5 080,3

1 134,6

81,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

112

10

04

520 00 00

 

6 214,9

5 080,3

1 134,6

81,7

Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств федерального бюджета (расходы за счет субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования) *

112

10

04

520 10 00

 

4 725,0

3 596,9

1 128,1

76,1

Социальные выплаты

112

10

04

520 10 00

005

4 725,0

3 596,9

1 128,1

76,1

Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств федерального бюджета (расходы за счет остатка субвенции на 01.01.09 г.  на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования) *

112

10

04

520 10 00

 

1 457,9

1 457,9

0,0

100,0

Социальные выплаты

112

10

04

520 10 00

005

1 457,9

1 457,9

0,0

100,0

Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  (расходы за счет субвенции на организацию выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования)

112

10

04

520 10 00

 

32,0

25,5

6,5

79,7

Социальные выплаты

112

10

04

520 10 00

005

32,0

25,5

6,5

79,7

Управление культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино

114

 

 

 

 

133 169,7

119 598,7

13 571,0

89,8

Образование

114

07

 

 

 

33 362,7

30 848,6

2 514,1

92,5

Общее образование

114

07

02

 

 

30 824,4

28 936,7

1 887,7

93,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми

114

07

02

423 00 00

 

30 824,4

28 936,7

1 887,7

93,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

114

07

02

423 99 00

 

30 824,4

28 936,7

1 887,7

93,9

Расходы за счет оказания платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности

114

07

02

423 99 05

 

2 142,4

2 001,0

141,4

93,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)

114

07

02

423 99 05

001

 

 

 

 

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет безвозмездных перечислений)

114

07

02

423 99 05

001

2 142,4

2 001,0

141,4

93,4

Расходы, осуществляемые за счет средств от сдачи в аренду имущества

114

07

02

423 99 08

 

1,3

1,3

0,0

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

114

07

02

423 99 08

001

1,3

1,3

0,0

100,0

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений

114

07

02

423 99 99

 

28 680,7

26 934,4

1 746,3

93,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями

114

07

02

423 99 99

001

28 680,7

26 934,4

1 746,3

93,9

Молодежная политика и оздоровление детей

114

07

07

 

 

2 538,3

1 911,9

626,4

75,3

Организационно-воспитательная работа с молодежью

114

07

07

431 00 00

 

1 738,3

1 685,2

53,1

96,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

114

07

07

431 99 00

 

1 738,3

1 685,2

53,1

96,9

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений

114

07

07

431 99 99

 

1 738,3

1 685,2

53,1

96,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями

114

07

07

431 99 99

001

1 738,3

1 685,2

53,1

96,9

Муниципальные целевые программы

114

07

07

524 00 00

 

800,0

226,7

573,3

28,3

Долгосрочная  целевая программа "Наша молодежь" на 2009-2010 годы

114

07

07

524 07 00

 

800,0

226,7

573,3

28,3

Проведение мероприятий для детей и молодежи

114

07

07

524 07 00

447

800,0

226,7

573,3

28,3

Культура, кинематография и средства массовой информации

114

08

 

 

 

49 022,4

46 003,7

3 018,7

93,8

Культура

114

08

01

 

 

43 659,4

40 791,4

2 868,0

93,4

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

114

08

01

440 00 00

 

33 061,2

31 151,0

1 910,2

94,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (расходы за счет субсидии на погашение кредиторской задолженности муниципальных образований МО  по расходам на реализацию дополнительных мероприятий  по укреплению материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и физической культуры  образования, культуры и социальной защиты  населения, образовавшейся по состоянию на 01.01.2009)

114

08

01

440 99 00

 

339,0

338,8

0,2

99,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями

114

08

01

440 99 00

001

339,0

338,8

0,2

99,9

Расходы за счет оказания платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности

114

08

01

440 99 05

 

4 539,8

3 688,8

851,0

81,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)

114

08

01

440 99 05

001

4 516,3

3 665,3

851,0

81,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет безвозмездных перечислений)

114

08

01

440 99 05

001

23,5

23,5

0,0

100,0

Расходы, осуществляемые за счет средств от сдачи в аренду имущества

114

08

01

440 99 08

 

576,7

524,0

52,7

90,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями

114

08

01

440 99 08

001

576,7

524,0

52,7

90,9

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений

114

08

01

440 99 99

 

27 605,7

26 599,4

1 006,3

96,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями

114

08

01

440 99 99

001

27 605,7

26 599,4

1 006,3

96,4

Библиотеки

114

08

01

442 00 00

 

9 356,2

8 656,8

699,4

92,5

Расходы за счет оказания платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности

114

08

01

442 99 05

 

171,6

152,1

19,5

88,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)

114

08

01

442 99 05

001

171,6

152,1

19,5

88,6

Комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов библиотек муниципального образования

114

08

01

442 99 71

 

258,2

90,0

168,2

34,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями

114

08

01

442 99 71

001

258,2

90,0

168,2

34,9

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений

114

08

01

442 99 99

 

8 926,4

8 414,7

511,7

94,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями

114

08

01

442 99 99

001

8 926,4

8 414,7

511,7

94,3

Мероприятия в сфере культуры,  кинематографии, средств массовой информации

114

08

01

450 00 00

 

165,0

165,0

0,0

100,0

  Комплектование книжных фондов библиотек городских округов (расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Московской  области)

114

08

01

450 06 01

 

165,0

165,0

0,0

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

114

08

01

450 06 01

001

165,0

165,0

0,0

100,0

Муниципальные целевые программы

114

08

01

524 00 00

 

1 077,0

818,6

258,4

76,0

Долгосрочная  целевая программа "Развитие культуры города Фрязино" на 2009-2013 годы

114

08

01

524 01 00

 

1 077,0

818,6

258,4

76,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

114

08

01

524 01 00

023

1 077,0

818,6

258,4

76,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

114

08

06

 

 

5 363,0

5 212,3

150,7

97,2

Руководство и управление в сфере установленных функций

114

08

06

001 00 00

 

3 119,0

3 083,0

36,0

98,8

Центральный аппарат

114

08

06

001 04 00

 

3 119,0

3 083,0

36,0

98,8

Выполнение функций органами местного самоуправления

114

08

06

001 04 00

500

3 119,0

3 083,0

36,0

98,8

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

114

08

06

452 00 00

 

2 244,0

2 129,3

114,7

94,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

114

08

06

452 99 00

 

2 244,0

2 129,3

114,7

94,9

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений

114

08

06

452 99 99

 

2 244,0

2 129,3

114,7

94,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями

114

08

06

452 99 99

001

2 244,0

2 129,3

114,7

94,9

Здравоохранение, физическая культура и спорт

114

09

 

 

 

50 784,6

42 746,4

8 038,2

84,2

Физическая культура и спорт

114

09

08

 

 

50 784,6

42 746,4

8 038,2

84,2

Реализация других функций,связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

114

09

08

247 00 00

 

246,7

246,7

0,0

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

114

 09

08

247 99 00

 

246,7

246,7

0,0

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями (расходы за счет субсидии на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях социально-культурной сферы)

114

09

08

247 99 00

001

99,2

99,2

0,0

100,0

Софинансирование расходов на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях социально-культурной сферы

114

09

08

247 99 01

001

147,5

147,5

0,0

100,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

114

09

08

482 00 00

 

48 917,9

41 095,9

7 822,0

84,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

114

09

08

482 99 00

 

48 917,9

41 095,9

7 822,0

84,0

Расходы за счет оказания платных услуг, безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности

114

09

08

482 99 05

 

7 854,4

7 747,2

107,2

98,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет платных услуг)

114

09

08

482 99 05

001

7 854,4

7 747,2

107,2

98,6

Расходы, осуществляемые за счет средств от сдачи в аренду имущества

114

09

08

482 99 08

 

184,0

178,1

5,9

96,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями

114

09

08

482 99 08

001

184,0

178,1

5,9

96,8

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений

114

09

08

482 99 99

 

40 879,5

33 170,6

7 708,9

81,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями

114

09

08

482 99 99

001

40 879,5

33 170,6

7 708,9

81,1

Муниципальные целевые программы

114

09

08

524 00 00

 

1 620,0

1 403,8

216,2

86,7

Долгосрочная целевая программа  "Развитие физической культуры и спорта в г. Фрязино в 2009-2011 годах"

114

09

08

524 05 00

 

1 620,0

1 403,8

216,2

86,7

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры

114

09

08

524 05 00

079

1 620,0

1 403,8

216,2

86,7

Финансовое управление администрации города Фрязино

115

 

 

 

 

6 907,8

4 943,0

1 964,8

71,6

Общегосударственные вопросы

115

01

 

 

 

2 842,3

2 705,3

137,0

95,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

115

01

06

 

 

2 842,3

2 705,3

137,0

95,2

Руководство и управление в сфере установленных функций

115

01

06

001 00 00

 

170,9

33,9

137,0

19,8

Центральный аппарат

115

01

06

001 04 00

 

170,9

33,9

137,0

19,8

Выполнение функций органами местного самоуправления

115

01

06

001 04 00

500

170,9

33,9

137,0

19,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (расходы за счет субвенций и субсидий)

115

01

06

002 00 00

 

2 671,4

2 671,4

0,0

100,0

Центральный аппарат (расходы за счет субсидии на частичное  финансирование расходов на содержание финансовых органов местных администраций за период с 01 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года)

115

01

06

002 04 00

 

2 671,4

2 671,4

0,0

100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

115

01

06

002 04 00

500

2 671,4

2 671,4

0,0

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

115

03

 

 

 

4 065,5

2 237,7

1 827,8

55,0

Органы внутренних дел

115

03

02

 

 

3 534,7

1 937,7

1 597,0

54,8

Воинские формирования (органы, подразделения)

115

03

02

202 00 00

 

3 534,7

1 937,7

1 597,0

54,8

Обеспечение  равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности  и социальных выплат (расходы за счет иных межбюджетных трансфертов,предоставляемых из бюджета Московской области за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета)

115

03

02

202 01 00

 

386,8

59,0

327,8

15,3

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

115

03

02

202 01 00

014

386,8

59,0

327,8

15,3

Обеспечение  равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности  и социальных выплат (расходы за счет остатка  межбюджетных трансфертов на 01.01.09 г.)

115

03

02

202 01 00

 

221,2

217,8

3,4

98,5

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

115

03

02

202 01 00

014

221,2

217,8

3,4

98,5

Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания

115

03

02

202 58 00

 

2 364,1

1 362,9

1 001,2

57,6

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

115

03

02

202 58 00

014

2 364,1

1 362,9

1 001,2

57,6

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и  правоохранительной деятельности

115

03

02

202 67 00

 

327,5

234,1

93,4

71,5

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

115

03

02

202 67 00

014

327,5

234,1

93,4

71,5

Вещевое обеспечение

115

03

02

202 72 00

 

11,5

11,4

0,1

99,1

Компенсация стоимости  вещевого имущества

115

03

02

202 72 03

 

11,5

11,4

0,1

99,1

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

115

03

02

202 72 03

014

11,5

11,4

0,1

99,1

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа

115

03

02

202 76 00

 

223,6

52,5

171,1

23,5

Социальные выплаты

115

03

02

202 76 00

005

223,6

52,5

171,1

23,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

115

03

14

 

 

530,8

300,0

230,8

56,5

Муниципальные целевые программы

115

03

14

524 00 00

 

530,8

300,0

230,8

56,5

Долгосрочная  целевая  программа по профилактике преступлений и правонарушений, укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью на территории городского округа Фрязино Московской области на 2009-2010 годы "Правопорядок"

115

03

14

524 02 00

 

530,8

300,0

230,8

56,5

Выполнение функций органами местного самоуправления

115

03

14

524 02 00

500

530,8

300,0

230,8

56,5

ВСЕГО РАСХОДОВ

 

 

 

 

 

1 304 853,6

1 191 545,8

113 307,8

91,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Публичные нормативные обязательства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

 

к решению Совета депутатов города Фрязино

 

от 13.05.2010  № 490

 

"Об утверждении исполнения бюджета

города Фрязино за 2009 год"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ  БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2009 ГОД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел

Подраздел

План на 2009 год

Исполнено за 2009 год

 

 

Общегосударственные вопросы

01

 

80 025,3

71 812,7

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

01

02

1 311,0

1 161,2

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

3 265,1

3 078,9

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

53 638,9

49 351,0

 

Судебная система

01

05

208,0

0,0

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

4 620,9

4 386,1

 

Обслуживание государственного и муниципального долга

01

11

67,6

0,0

 

Резервные фонды

01

12

714,0

0,0

 

Другие общегосударственные вопросы

01

14

16 199,8

13 835,5

 

Национальная оборона

02

 

2 878,4

1 843,5

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

2 439,1

1 843,5

 

Мобилизационная подготовка экономики

02

04

439,3

0,0

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

7 851,0

5 119,2

 

Органы внутренних дел

03

02

6 103,0

4 506,0

 

Защита населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

948,0

44,0

 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

800,0

569,2

 

Национальная экономика

04

 

7 348,8

3 070,0

 

Общеэкономические вопросы

04

01

10,0

0,0

 

Лесное хозяйство

04

07

33,0

0,0

 

Транспорт

04

08

570,0

570,0

 

Дорожное хозяйство

04

09

2 528,0

557,8

 

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

4 207,8

1 942,2

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

99 606,1

55 904,0

 

Жилищное хозяйство

05

01

75 218,8

32 676,2

 

Коммунальное хозяйство

05

02

1 000,0

1 000,0

 

Благоустройство

05

03

22 304,1

21 144,6

 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

1 083,2

1 083,2

 

Охрана окружающей среды

06

 

480,0

459,4

 

Охрана объектов  растительного и животного мира и среды их  обитания

06

03

480,0

459,4

 

Образование

07

 

475 850,3

459 606,8

 

Дошкольное образование

07

01

173 568,8

167 985,8

 

Общее образование

07

02

276 777,0

269 759,8

 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

40,0

0,0

 

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

5 126,7

3 639,3

 

Другие вопросы в области образования

07

09

20 337,8

18 221,9

 

Культура, кинематография и средства массовой информации

08

 

49 493,4

46 452,2

 

Культура

08

01

44 130,4

41 239,9

 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

08

06

5 363,0

5 212,3

 

Здравоохранение, физическая культура и спорт

09

 

530 964,6

501 805,5

 

Стационарная медицинская помощь

09

01

268 449,2

256 494,1

 

Амбулаторная помощь

09

02

111 987,9

104 020,2

 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

09

03

3 376,6

3 148,2

 

Скорая медицинская помощь

09

04

21 381,1

20 450,3

 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

09

06

2 725,3

2 694,8

 

Физическая культура и спорт

09

08

50 784,6

42 746,4

 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

09

10

72 259,9

72 251,5

 

Социальная политика

10

 

49 355,7

44 570,5

 

Пенсионное обеспечение

10

01

341,0

340,7

 

Социальное обеспечение населения

10

03

42 799,8

39 149,5

 

Охрана семьи и детства

10

04

6 214,9

5 080,3

 

Межбюджетные трансферты

11

 

1 000,0

902,0

 

Иные межбюджетные трансферты

11

04

1 000,0

902,0

 

ИТОГО РАСХОДОВ

 

 

1 304 853,6

1 191 545,8

 

 


Информация по документу
Читайте также