|
Приложение 2
|
|
|
к решению Совета депутатов города Фрязино
|
|
|
от 13.05.2010 № 491
|
|
|
"О внесении изменений в решение
Совета депутатов
|
|
|
города Фрязино от
10.12.2009 № 451
|
|
|
"О бюджете города Фрязино на 2010 год"
|
|
|
|
|
|
"Приложение
3
|
|
|
к решению
Совета депутатов города Фрязино
|
|
|
от 10.12.2009 №
451
|
|
|
"О бюджете города Фрязино на
2010 год"
|
|
|
|
|
|
|
|
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2010 ГОД
|
|
ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел
|
Подраздел
|
Целев.
статья
|
Вид
расх.
|
Сумма (тыс. рублей)
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
01
|
|
|
|
88 238,880
|
|
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
|
01
|
02
|
|
|
1 422,0
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций
|
01
|
02
|
002 00 00
|
|
1 422,0
|
|
Высшее должностное лицо органа местного
самоуправления
|
01
|
02
|
002 03 00
|
|
1 422,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
02
|
002 03 00
|
500
|
1 422,0
|
|
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
|
01
|
03
|
|
|
3 449,5
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций
|
01
|
03
|
002 00 00
|
|
3 449,5
|
|
Центральный аппарат
|
01
|
03
|
002 04 00
|
|
1 394,4
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
03
|
002 04 00
|
500
|
1 394,4
|
|
Председатель представительного органа муниципального
образования
|
01
|
03
|
002 11 00
|
|
1 050,9
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
03
|
002 11 00
|
500
|
1 050,9
|
|
Депутаты представительного органа муниципального образования
|
01
|
03
|
002 12 00
|
|
1 004,2
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
03
|
002 12 00
|
500
|
1 004,2
|
|
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
01
|
04
|
|
|
52 687,4
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций
|
01
|
04
|
001 00 00
|
|
1 550,0
|
|
Мероприятия, осуществляемые органами
местного самоуправления
|
01
|
04
|
001 05 00
|
|
1 550,0
|
|
Оплата информационных услуг по
опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
городского округа и иной официальной информации
|
01
|
04
|
001 05 01
|
|
1 550,0
|
|
Выполнение функций органами местного
самоуправления
|
01
|
04
|
001 05 01
|
500
|
1 550,0
|
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
|
01
|
04
|
002 00 00
|
|
49 898,4
|
|
Центральный аппарат
|
01
|
04
|
002 04 00
|
|
49 898,4
|
|
Выполнение функций органами местного
самоуправления
|
01
|
04
|
002 04 00
|
500
|
49 898,4
|
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления (расходы за счет субвенций и
субсидий)
|
01
|
04
|
002 00 00
|
|
1 239,0
|
|
Центральный аппарат
|
01
|
04
|
002 04 00
|
|
1 239,0
|
|
Центральный аппарат (расходы за счет субвенции на
обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и
организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов)
|
01
|
04
|
002 00 00
|
|
859,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
04
|
002 04 00
|
500
|
859,0
|
|
Центральный аппарат (расходы за счет субвенции на
обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской
области государственных полномочий по
временному хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных
документов, относящихся к собственности Московской области и временно
хранящихся в муниципальных архивах)
|
01
|
04
|
002 04 00
|
|
380,0
|
|
Выполнение функций органами местного
самоуправления
|
01
|
04
|
002 04 00
|
500
|
380,0
|
|
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
|
01
|
06
|
|
|
8 075,5
|
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций
|
01
|
06
|
002 00 00
|
|
8 075,5
|
|
Центральный аппарат
|
01
|
06
|
002 04 00
|
|
8 075,5
|
|
Выполнение функций органами местного
самоуправления
|
01
|
06
|
002 04 00
|
500
|
8 075,5
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
01
|
07
|
|
|
2 000,0
|
|
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
|
01
|
07
|
0200002
|
|
2 000,0
|
|
Выполнение функций органами местного
самоуправления
|
01
|
07
|
0200002
|
500
|
2 000,0
|
|
Обслуживание государственного и муниципального
долга
|
01
|
11
|
|
|
5 446,480
|
|
Процентные платежи по долговым обязательствам
|
01
|
11
|
065 00 00
|
|
5 446,480
|
|
Процентные платежи по муниципальному долгу
|
01
|
11
|
065 03 00
|
|
5 446,480
|
|
Прочие расходы
|
01
|
11
|
065 03 00
|
013
|
5 446,480
|
|
Резервные фонды
|
01
|
12
|
|
|
1 044,0
|
|
Резервные фонды
|
01
|
12
|
070 00 00
|
|
1 044,0
|
|
Резервные фонды местных администраций
|
01
|
12
|
070 05 00
|
|
1 044,0
|
|
Прочие расходы
|
01
|
12
|
070 05 00
|
013
|
1 044,0
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
01
|
14
|
|
|
14 114,0
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций
|
01
|
14
|
001 00 00
|
|
53,0
|
|
Взносы муниципального образования в
общественные организации, фонды, ассоциации (уплата членских взносов членами
Совета муниципальных образований Московской области)
|
01
|
14
|
001 64 00
|
|
53,0
|
|
Прочие расходы
|
01
|
14
|
001 64 00
|
013
|
53,0
|
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
|
01
|
14
|
002 00 00
|
|
10 167,0
|
|
Центральный аппарат
|
01
|
14
|
002 04 00
|
|
10 167,0
|
|
Выполнение функций органами местного
самоуправления
|
01
|
14
|
002 04 00
|
500
|
10 167,0
|
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления (расходы за счет субвенций и
субсидий)
|
01
|
14
|
002 00 00
|
|
1 494,0
|
|
Центральный аппарат (расходы за счет
субвенции на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг)
|
01
|
14
|
002 04 00
|
|
1 494,0
|
|
Выполнение функций органами местного
самоуправления
|
01
|
14
|
002 04 00
|
500
|
1 494,0
|
|
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
|
01
|
14
|
090 00 00
|
|
2 400,0
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности
|
01
|
14
|
090 02 00
|
|
2 400,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
14
|
090 02 00
|
500
|
2 400,0
|
|
Национальная оборона
|
02
|
|
|
|
3 587,0
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
02
|
03
|
|
|
2 407,0
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций
|
02
|
03
|
001 00 00
|
|
2 407,0
|
|
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (расходы за счет субвенции
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из
федерального бюджета)
|
02
|
03
|
001 36 00
|
|
2 407,0
|
|
Выполнение функций органами местного
самоуправления
|
02
|
03
|
001 36 00
|
500
|
2 407,0
|
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
02
|
04
|
|
|
1 180,0
|
|
Реализация государственных функций по
мобилизационной подготовке экономики
|
02
|
04
|
209 00 00
|
|
1 180,0
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной
готовности экономики
|
02
|
04
|
209 01 00
|
|
1 180,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
02
|
04
|
209 01 00
|
500
|
1 180,0
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
|
03
|
|
|
|
10 813,0
|
|
Органы внутренних дел
|
03
|
02
|
|
|
6 794,0
|
|
Воинские формирования (органы, подразделения)
|
03
|
02
|
202 00 00
|
|
6 794,0
|
|
Обеспечение
равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности и
социальных выплат (расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов,предоставляемых из бюджета Московской области за счет средств,
перечисляемых из федерального бюджета)
|
03
|
02
|
202 01 00
|
|
588,0
|
|
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
|
03
|
02
|
202 01 00
|
014
|
588,0
|
|
Военный персонал и сотрудники правоохранительных
органов, имеющие специальные звания
|
03
|
02
|
202 58 00
|
|
5 077,4
|
|
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
|
03
|
02
|
202 58 00
|
014
|
5 077,4
|
|
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
|
03
|
02
|
202 67 00
|
|
963,2
|
|
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
|
03
|
02
|
202 67 00
|
014
|
963,2
|
|
Вещевое обеспечение
|
03
|
02
|
202 72 00
|
|
9,8
|
|
Компенсация стоимости вещевого имущества
|
03
|
02
|
202 72 03
|
|
9,8
|
|
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
|
03
|
02
|
202 72 03
|
014
|
9,8
|
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к
ним лицам, а также уволенным из их числа
|
03
|
02
|
202 76 00
|
|
155,6
|
|
Социальные выплаты
|
03
|
02
|
202 76 00
|
005
|
155,6
|
|
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
03
|
09
|
|
|
1 980,5
|
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
|
03
|
09
|
218 00 00
|
|
136,0
|
|
Осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
|
03
|
09
|
218 01 00
|
|
136,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
03
|
09
|
218 01 00
|
500
|
136,0
|
|
Мероприятия по гражданской обороне
|
03
|
09
|
219 00 00
|
|
1 844,5
|
|
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
|
03
|
09
|
219 01 00
|
|
1 844,5
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
03
|
09
|
219 01 00
|
500
|
1 844,5
|
|
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
|
03
|
14
|
|
|
2 038,5
|
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
03
|
14
|
247 00 00
|
|
238,5
|
|
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности
|
03
|
14
|
247 00 01
|
|
238,5
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
03
|
14
|
247 00 01
|
500
|
238,5
|
|
Муниципальные целевые программы
|
03
|
14
|
795 00 00
|
|
1 800,0
|
|
Долгосрочная
целевая программа по
профилактике преступлений и правонарушений, укреплению правопорядка и
усилению борьбы с преступностью на территории городского округа Фрязино
Московской области на 2009-2010 годы "Правопорядок"
|
03
|
14
|
795 02 00
|
|
1 800,0
|
|
Выполнение функций органами местного
самоуправления
|
03
|
14
|
795 02 00
|
500
|
1 800,0
|
|
Национальная экономика
|
04
|
|
|
|
45 219,3
|
|
Лесное хозяйство
|
04
|
07
|
|
|
33,0
|
|
Вопросы в области лесных отношений
|
04
|
07
|
292 00 00
|
|
33,0
|
|
Мероприятия в области охраны,
восстановления и использования лесов
|
04
|
07
|
292 02 00
|
|
33,0
|
|
Выполнение функций органами местного
самоуправления
|
04
|
07
|
292 02 00
|
500
|
33,0
|
|
Дорожное хозяйство
|
04
|
09
|
|
|
10 000,0
|
|
Субсидии муниципальным автономным
учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной
собственности
|
04
|
09
|
133 09 00
|
|
10 000,0
|
|
Субсидии юридическим лицам
|
04
|
09
|
133 09 00
|
006
|
10 000,0
|
|
Другие вопросы в области национальной
экономики
|
04
|
12
|
|
|
35 186,3
|
|
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
|
04
|
12
|
338 00 00
|
|
5 300,0
|
|
Разработка правил землепользования и
застройки города, нормативов градостроительного проектирования и проектов
планировки объектов капитального строительства муниципальной собственности
|
04
|
12
|
338 01 00
|
|
5 300,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
04
|
12
|
338 01 00
|
500
|
5 300,0
|
|
Малое и среднее предпринимательство
|
04
|
12
|
345 00 00
|
|
1 000,0
|
|
Субсидии на поддержку малого и среднего
предпринимательства
|
04
|
12
|
345 01 00
|
|
1 000,0
|
|
Субсидии юридическим лицам
|
04
|
12
|
345 01 00
|
006
|
1 000,0
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
04
|
12
|
520 00 00
|
|
28 186,3
|
|
Развитие и поддержка социальной, инженерной и
инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации (расходы за
счет средств межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов
на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры
наукоградов Российской Федерации)
|
04
|
12
|
520 04 00
|
|
28 186,3
|
|
Бюджетные инвестиции
|
04
|
12
|
520 04 00
|
003
|
28 186,3
|
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым
статьям
|
04
|
12
|
806 00 00
|
|
700,0
|
|
Транспортировка в морг умерших, не имеющих супруга,
близких и иных родственников, а также умерших иных категорий для производства судебно-медицинской
экспертизы
|
04
|
12
|
806 01 00
|
|
700,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
04
|
12
|
806 01 00
|
500
|
700,0
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
05
|
|
|
|
166 791,006
|
|
Жилищное хозяйство
|
05
|
01
|
|
|
107 325,506
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов
|
05
|
01
|
098 00 00
|
|
89 540,786
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
|
05
|
01
|
098 01 00
|
|
79 380,131
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|
05
|
01
|
098 01 01
|
|
79 380,131
|
|
Субсидии юридическим лицам
|
05
|
01
|
098 01 01
|
006
|
79 380,131
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств
бюджетов
|
05
|
01
|
098 02 00
|
|
10 160,655
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов( за счет средств субсидии областного бюджета)
|
05
|
01
|
098 02 01
|
|
10 160,655
|
|
Субсидии юридическим лицам
|
05
|
01
|
098 02 01
|
006
|
10 160,655
|
|
Поддержка жилищного хозяйства
|
05
|
01
|
350 00 00
|
|
9 000,0
|
|
Капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда
|
05
|
01
|
350 03 01
|
|
9 000,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
05
|
01
|
350 03 01
|
500
|
9 000,0
|
|
Муниципальные целевые программы
|
05
|
01
|
795 00 00
|
|
1 784,72
|
|
Долгосрочная целевая программа "Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов на
территории городского округа Фрязино
на 2009-2011 годы"
|
05
|
01
|
795 04 00
|
|
1 784,72
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
05
|
01
|
795 04 00
|
500
|
1 784,72
|
|
Долгосрочная целевая программа
"Жилище"
|
05
|
01
|
795 08 00
|
|
6 000,0
|
|
Долгосрочная целевая подпрограмма "Переселение
граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда города Фрязино в 2009-2010 годах"
|
05
|
01
|
795 08 92
|
|
6 000,0
|
|
Бюджетные инвестиции
|
05
|
01
|
795 08 92
|
003
|
6 000,0
|
|
Содержание, оплата коммунальных услуг и
осуществление ремонта муниципального жилищного фонда до заселения
|
05
|
01
|
806 04 00
|
|
1 000,0
|
|
Выполнение функций органами местного
самоуправления
|
05
|
01
|
806 04 00
|
500
|
1 000,0
|
|
Коммунальное хозяйство
|
05
|
02
|
|
|
5 000,0
|
|
Долгосрочная
целевая программа
"Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации
на 2009-2012 годы"
|
05
|
02
|
795 09 00
|
|
5 000,0
|
|
Выполнение функций органами местного
самоуправления
|
05
|
02
|
795 09 00
|
500
|
5 000,0
|
|
Благоустройство
|
05
|
03
|
|
|
54 465,500
|
|
Субсидии муниципальным автономным
учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной
собственности
|
05
|
03
|
133 00 00
|
|
11 527,5
|
|
Субсидии юридическим лицам
|
05
|
03
|
133 09 00
|
006
|
11 527,5
|
|
Благоустройство
|
05
|
03
|
600 00 00
|
|
6 412,0
|
|
Уличное освещение
|
05
|
03
|
600 01 00
|
|
6 412,0
|
|
Выполнение функций органами местного
самоуправления
|
05
|
03
|
600 01 00
|
500
|
6 412,0
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
|
05
|
03
|
600 05 00
|
|
25 526,000
|
|
Выполнение функций органами местного
самоуправления
|
05
|
03
|
600 05 00
|
500
|
25 526,000
|
|
Долгосрочная
целевая программа
"Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации
на 2009-2012 годы"
|
05
|
03
|
795 00 00
|
|
11 000,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
05
|
03
|
795 09 00
|
500
|
11 000,0
|
|
Охрана окружающей среды
|
06
|
|
|
|
230,5
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания
|
06
|
03
|
|
|
230,5
|
|
Состояние окружающей среды и природопользования
|
06
|
03
|
410 00 00
|
|
230,5
|
|
Природоохранные мероприятия
|
06
|
03
|
410 01 00
|
|
230,5
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
06
|
03
|
410 01 00
|
500
|
230,5
|
|
Образование
|
07
|
|
|
|
458 608,3
|
|
Дошкольное образование
|
07
|
01
|
|
|
176 508,5
|
|
Детские дошкольные учреждения
|
07
|
01
|
420 00 00
|
|
176 508,5
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
|
07
|
01
|
420 99 00
|
|
176 508,5
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг,
безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности
|
07
|
01
|
420 99 05
|
|
24 051,2
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет
платных услуг)
|
07
|
01
|
420 99 05
|
001
|
22 851,2
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет
безвозмездных перечислений)
|
07
|
01
|
420 99 05
|
001
|
1 200,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение
деятельности бюджетных учреждений
|
07
|
01
|
420 99 99
|
|
152 457,3
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
01
|
420 99 99
|
001
|
152 457,3
|
|
Общее образование
|
07
|
02
|
|
|
249 435,1
|
|
Школы - детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
|
07
|
02
|
421 00 00
|
|
192 846,8
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
|
07
|
02
|
421 99 00
|
|
192 846,8
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
(расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в Московской области в размере,
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов
на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных
бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим
работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями
|
07
|
02
|
421 99 00
|
|
136 355,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
421 99 00
|
001
|
136 355,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
(расходы за счет субвенции на финансирование частичной компенсации стоимости
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших
государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области
№24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской
области")
|
07
|
02
|
421 99 00
|
|
5445,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
421 99 00
|
001
|
5445,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
(расходы за счет субвенции на финансирование компенсации расходов на проезд к
месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях Московской области в соответствии
с Законом Московской области №
7/2005-ОЗ "О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно
отельным категориям обучающихся")
|
07
|
02
|
421 99 00
|
|
209,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
421 99 00
|
001
|
209,0
|
|
Поставка продуктов и организация питания учащихся
из многодетных,
малообеспеченных семей, подопечных и
сирот
|
07
|
02
|
421 99 03
|
|
6 411,3
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
421 99 03
|
001
|
6 411,3
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг,
безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности
|
07
|
02
|
421 99 05
|
|
12 600,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет
платных услуг)
|
07
|
02
|
421 99 05
|
001
|
11 500,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет
безвозмездных перечислений)
|
07
|
02
|
421 99 05
|
001
|
1 100,0
|
|
Расходы, осуществляемые за счет средств от сдачи в
аренду имущества
|
07
|
02
|
421 99 08
|
|
1 530,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
421 99 08
|
001
|
1 530,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение
деятельности бюджетных учреждений
|
07
|
02
|
421 99 99
|
|
30 296,5
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
421 99 99
|
001
|
30 296,5
|
|
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
|
07
|
02
|
423 00 00
|
|
53 636,3
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
|
07
|
02
|
423 99 00
|
|
53 636,3
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг,
безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности
|
07
|
02
|
423 99 05
|
|
1 919,3
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет
платных услуг)
|
07
|
02
|
423 99 05
|
001
|
400,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет
безвозмездных перечислений)
|
07
|
02
|
423 99 05
|
001
|
1 519,3
|
|
Расходы, осуществляемые за счет средств от сдачи в
аренду имущества
|
07
|
02
|
423 99 08
|
|
342,8
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
423 99 08
|
001
|
342,8
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение
деятельности бюджетных учреждений
|
07
|
02
|
423 99 99
|
|
51 374,2
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
423 99 99
|
001
|
51 374,2
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
07
|
02
|
520 00 00
|
|
2 952,0
|
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство (расходы за счет субвенции)
|
07
|
02
|
520 09 00
|
|
2 952,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
520 09 00
|
001
|
2 952,0
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
07
|
07
|
|
|
5 126,8
|
|
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
|
07
|
07
|
431 00 00
|
|
1 809,7
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
|
07
|
07
|
431 99 00
|
|
1 809,7
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение
деятельности бюджетных учреждений
|
07
|
07
|
431 99 99
|
|
1 809,7
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
07
|
431 99 99
|
001
|
1 809,7
|
|
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей
|
07
|
07
|
432 00 00
|
|
1 907,1
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное
время
|
07
|
07
|
432 02 00
|
|
1 907,1
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное
время за счет средств бюджета
|
07
|
07
|
432 02 01
|
|
1 907,1
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
07
|
07
|
432 02 01
|
500
|
1 907,1
|
|
Муниципальные целевые программы
|
07
|
07
|
795 00 00
|
|
1 400,0
|
|
Долгосрочная целевая программа "Наша молодежь"
на 2009-2010 годы
|
07
|
07
|
795 07 00
|
|
1 400,0
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи
|
07
|
07
|
795 07 00
|
447
|
1 400,0
|
|
Долгосрочная целевая программа "Комплексные
меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту на 2009-2010 годы"
|
07
|
07
|
795 11 00
|
|
10,0
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи
|
07
|
07
|
795 11 00
|
447
|
10,0
|
|
Другие вопросы в области образования
|
07
|
09
|
|
|
27 537,9
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций
|
07
|
09
|
002 00 00
|
|
13 549,4
|
|
Центральный аппарат
|
07
|
09
|
002 04 00
|
|
13 549,4
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
07
|
09
|
002 04 00
|
500
|
13 549,4
|
|
Мероприятия в области образования
|
07
|
09
|
436 00 00
|
|
123,0
|
|
Внедрение современных образовательных технологий
(расходы за счет субсидии на внедрение современных образовательных
технологий)
|
07
|
09
|
436 03 00
|
|
123,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
09
|
436 03 00
|
001
|
123,0
|
|
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты
|
07
|
09
|
452 00 00
|
|
8 205,5
|
|
Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет
средств бюджета Московской области (расходы за счет субвенции на
организацию выплаты компенсации части
родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования)
|
07
|
09
|
452 99 00
|
|
539,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
09
|
452 99 00
|
001
|
539,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение
деятельности бюджетных учреждений
|
07
|
09
|
452 99 99
|
|
7 666,5
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
09
|
452 99 99
|
001
|
7 666,5
|
|
Муниципальные целевые программы
|
07
|
09
|
795 00 00
|
|
5 660,0
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие
образования города Фрязино на период 2009-2011 годов"
|
07
|
09
|
795 06 00
|
|
5 660,0
|
|
Выполнение функций органами местного
самоуправления
|
07
|
09
|
795 06 00
|
500
|
5 660,0
|
|
Культура, кинематография и
средства массовой информации
|
08
|
|
|
|
51 367,9
|
|
Культура
|
08
|
01
|
|
|
44 740,0
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации
|
08
|
01
|
440 00 00
|
|
29 193,0
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг,
безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности
|
08
|
01
|
440 99 05
|
|
2 148,3
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет
платных услуг)
|
08
|
01
|
440 99 05
|
001
|
2 148,3
|
|
Расходы, осуществляемые за счет средств от сдачи в
аренду имущества
|
08
|
01
|
440 99 08
|
|
339,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
08
|
01
|
440 99 08
|
001
|
339,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
08
|
01
|
440 99 99
|
|
26 705,7
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
08
|
01
|
440 99 99
|
001
|
26 705,7
|
|
Библиотеки
|
08
|
01
|
442 00 00
|
|
9 423,0
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг,
безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности
|
08
|
01
|
442 99 05
|
|
36,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет
платных услуг)
|
08
|
01
|
442 99 05
|
001
|
36,0
|
|
Комплектование и обеспечение сохранности
книжных фондов библиотек муниципального образования
|
08
|
01
|
442 99 71
|
|
358,2
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
08
|
01
|
442 99 71
|
001
|
358,2
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение
деятельности бюджетных учреждений
|
08
|
01
|
442 99 99
|
|
9 028,8
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
08
|
01
|
442 99 99
|
001
|
9 028,8
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
|
08
|
01
|
450 00 00
|
|
124,0
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек городских округов (расходы за
счет иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Московской
области)
|
08
|
01
|
450 06 01
|
|
124,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
08
|
01
|
450 06 01
|
001
|
124,0
|
|
Муниципальные целевые программы
|
08
|
01
|
795 00 00
|
|
6 000,0
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры
города Фрязино" на 2009-2013 годы
|
08
|
01
|
795 01 00
|
|
6 000,0
|
|
Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
|
08
|
01
|
795 01 00
|
023
|
6 000,0
|
|
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой информации
|
08
|
06
|
|
|
6 627,9
|
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций
|
08
|
06
|
002 00 00
|
|
4 268,3
|
|
Центральный аппарат
|
08
|
06
|
002 04 00
|
|
4 268,3
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
08
|
06
|
002 04 00
|
500
|
4 268,3
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
|
08
|
06
|
452 00 00
|
|
2 359,6
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
08
|
06
|
452 99 00
|
|
2 359,6
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение
деятельности бюджетных учреждений
|
08
|
06
|
452 99 99
|
|
2 359,6
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
08
|
06
|
452 99 99
|
001
|
2 359,6
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт
|
09
|
|
|
|
517 434,7
|
|
Стационарная медицинская помощь
|
09
|
01
|
|
|
272 081,0
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
09
|
01
|
470 00 00
|
|
272 081,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
01
|
470 99 00
|
|
272 081,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
(стационарно-поликлинических) (расходы за счет субвенции на обеспечение
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ
"О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области")
|
09
|
01
|
470 99 04
|
|
5 777,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
01
|
470 99 04
|
001
|
5 777,0
|
|
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений ( расходы за счет субвенции на
обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
лечебно-профилактических учреждениях Московской области)
|
09
|
01
|
470 99 05
|
|
435,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
01
|
470 99 05
|
001
|
435,0
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг,
безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности
|
09
|
01
|
470 99 05
|
|
171 780,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет
платных услуг)
|
09
|
01
|
470 99 05
|
001
|
9 840,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет
безвозмездных перечислений)
|
09
|
01
|
470 99 05
|
001
|
6 940,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет
ОМС)
|
09
|
01
|
470 99 05
|
001
|
155 000,0
|
|
Расходы, осуществляемые за счет средств от сдачи в
аренду имущества
|
09
|
01
|
470 99 08
|
|
250,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
01
|
470 99 08
|
001
|
250,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение
деятельности бюджетных учреждений
|
09
|
01
|
470 99 99
|
|
93 839,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
01
|
470 99 99
|
001
|
93 839,0
|
|
Амбулаторная помощь
|
09
|
02
|
|
|
112 757,6
|
|
Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части
|
09
|
02
|
470 00 00
|
|
78 500,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
02
|
470 99 00
|
|
78 500,0
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг,
безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности
|
09
|
02
|
470 99 05
|
|
63 893,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет
платных услуг)
|
09
|
02
|
470 99 05
|
001
|
8 983,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет
безвозмездных перечислений)
|
09
|
02
|
470 99 05
|
001
|
2 910,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет
ОМС)
|
09
|
02
|
470 99 05
|
001
|
52 000,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
09
|
02
|
470 99 99
|
|
14 607,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
02
|
470 99 99
|
001
|
14 607,0
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
|
09
|
02
|
471 00 00
|
|
34 257,6
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
02
|
471 99 00
|
|
34 257,6
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг,
безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности
|
09
|
02
|
471 99 05
|
|
28 349,6
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет
платных услуг)
|
09
|
02
|
471 99 05
|
001
|
10 760,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет
ОМС)
|
09
|
02
|
471 99 05
|
001
|
17 589,6
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение
деятельности бюджетных учреждений
|
09
|
02
|
471 99 99
|
|
5 908,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
02
|
471 99 99
|
001
|
5 908,0
|
|
Медицинская помощь в дневных стационарах всех
типов
|
09
|
03
|
|
|
6 000,0
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
|
09
|
03
|
470 00 00
|
|
6 000,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
03
|
470 99 00
|
|
6 000,0
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг,
безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности
|
09
|
03
|
470 99 05
|
|
6 000,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет
ОМС)
|
09
|
03
|
470 99 05
|
001
|
6 000,0
|
|
Скорая медицинская помощь
|
09
|
04
|
|
|
24 202,0
|
|
Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части
|
09
|
04
|
470 00 00
|
|
22 014,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
04
|
470 99 00
|
|
22 014,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение
деятельности бюджетных учреждений
|
09
|
04
|
470 99 99
|
|
22 014,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
04
|
470 99 99
|
001
|
22 014,0
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
09
|
04
|
520 00 00
|
|
2 188,0
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (расходы за счет субвенции на денежные
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств,
перечисляемых из федерального бюджета)
|
09
|
04
|
520 18 00
|
|
2 188,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
04
|
520 18 00
|
001
|
2 188,0
|
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов
|
09
|
06
|
|
|
3 260,0
|
|
Центры, станции и отделения переливания крови
|
09
|
06
|
472 00 00
|
|
3 260,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
06
|
472 99 00
|
|
3 260,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение
деятельности бюджетных учреждений
|
09
|
06
|
472 99 99
|
|
3 260,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
06
|
472 99 99
|
001
|
3 260,0
|
|
Физическая культура и спорт
|
09
|
08
|
|
|
51 291,3
|
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
|
09
|
08
|
482 00 00
|
|
49 186,3
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
08
|
482 99 00
|
|
49 186,3
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг,
безвозмездных перечислений и иной приносящей доход деятельности
|
09
|
08
|
482 99 05
|
|
9 564,5
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет
платных услуг)
|
09
|
08
|
482 99 05
|
001
|
9 564,5
|
|
Расходы, осуществляемые за счет средств от сдачи в
аренду имущества
|
09
|
08
|
482 99 08
|
|
138,7
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
08
|
482 99 08
|
001
|
138,7
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение
деятельности бюджетных учреждений
|
09
|
08
|
482 99 99
|
|
39 483,1
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
08
|
482 99 99
|
001
|
39 483,1
|
|
Муниципальные целевые программы
|
09
|
08
|
795 00 00
|
|
2 105,0
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта
в г. Фрязино в 2009-2011 годах"
|
09
|
08
|
795 05 00
|
|
2 105,0
|
|
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры
|
09
|
08
|
795 05 00
|
079
|
2 105,0
|
|
Другие вопросы в области
здравоохранения, физической культуры и спорта
|
09
|
10
|
|
|
47 842,8
|
|
Непрограммные инвестиции в основные
фонды
|
09
|
10
|
102 00 00
|
|
342,8
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований
|
09
|
10
|
102 01 02
|
|
342,8
|
|
Бюджетные инвестиции
|
09
|
10
|
102 01 02
|
003
|
342,8
|
|
Муниципальные целевые программы
|
09
|
10
|
795 00 00
|
|
47 500,0
|
|
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение
развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2009-2012
годы"
|
09
|
10
|
795 09 00
|
|
47 500,0
|
|
Бюджетные инвестиции
|
09
|
10
|
795 09 00
|
003
|
47 500,0
|
|
Социальная политика
|
10
|
|
|
|
36 654,4
|
|
Пенсионное обеспечение
|
10
|
01
|
|
|
397,0
|
|
Пенсии
|
10
|
01
|
490 00 00
|
|
397,0
|
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
|
10
|
01
|
490 01 00
|
|
397,0
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
01
|
490 01 00
|
005
|
397,0
|
|
Социальное обеспечение населения
|
10
|
03
|
|
|
31 970,4
|
|
Федеральные целевые программы
|
10
|
03
|
100 00 00
|
|
603,0
|
|
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 -
2010 годы (второй этап)
|
10
|
03
|
104 00 00
|
|
603,0
|
|
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (за
счет остатка субсидии на 01.01.09 г. из средств федерального бюджета)
|
10
|
03
|
104 02 00
|
|
603,0
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
03
|
104 02 00
|
005
|
603,0
|
|
Социальная помощь
|
10
|
03
|
505 00 00
|
|
28 714,7
|
|
Выплаты Почетным гражданам города*
|
10
|
03
|
505 01 00
|
|
181,7
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
03
|
505 01 00
|
005
|
181,7
|
|
Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей,
оставшися без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечистельством), не имеющих закрепленного жилого помещения (расходы за
счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа в соответствии с Законом МО № 248/2007-ОЗ "О
предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий
по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей")
|
10
|
03
|
505 36 00
|
|
2 664,0
|
|
Бюджетные инвестиции
|
10
|
03
|
505 36 00
|
003
|
2 664,0
|
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (расходы за счет субвенции на выплаты
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области
, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)*
|
10
|
03
|
505 48 00
|
|
24 819,0
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
03
|
505 48 00
|
005
|
24 819,0
|
|
Оказание других видов социальной помощи
|
10
|
03
|
505 85 00
|
|
1 050,0
|
|
Проведение подписки на периодические печатные
издания отдельным категориям граждан
|
10
|
03
|
505 85 56
|
|
1 050,0
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
03
|
505 85 56
|
005
|
1 050,0
|
|
Региональные целевые программы
|
10
|
03
|
522 00 00
|
|
652,7
|
|
Областная целевая программа "Жилище" на
2006-2010 годы
|
10
|
03
|
522 02 00
|
|
652,7
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых
семей" (расходы за счет остатка субсидии на 01.01.09 г.)
|
10
|
03
|
522 02 04
|
|
652,7
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
03
|
522 02 04
|
005
|
652,7
|
|
Долгосрочная целевая программа "Жилище"
|
10
|
03
|
795 08 00
|
|
2 000,0
|
|
Долгосрочная целевая подпрограмма
"Обеспечение жильем молодых семей г.Фрязино на 2009-2010 годы"
|
10
|
03
|
795 08 93
|
|
2 000,0
|
|
Выполнение функций органами местного
самоуправления
|
10
|
03
|
795 08 93
|
500
|
2 000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охрана семьи и детства
|
10
|
04
|
|
|
4 287,0
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
|
10
|
04
|
520 00 00
|
|
4 287,0
|
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств
федерального бюджета (расходы за счет субвенции на выплату компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования) *
|
10
|
04
|
520 10 00
|
|
4 255,0
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
04
|
520 10 00
|
005
|
4 255,0
|
|
Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет
средств бюджета Московской области (расходы за счет субвенции на
организацию выплаты компенсации части
родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования)
|
10
|
04
|
520 10 00
|
|
32,0
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
04
|
520 10 00
|
005
|
32,0
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
|
|
|
|
1 378 944,986
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание
|
|
|
|
|
|
|
* Публичные нормативные обязательства
|
|
|
|
|
|
|