Расширенный поиск

Решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 15.12.2011 № 110

 

 

Приложение 4

 

к решению Совета депутатов города Фрязино

 

от 15.12.2011 № 110

 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов

 

города Фрязино от 16.12.2010 № 26

 

"О бюджете города Фрязино на 2011 год"

 

 

 

"Приложение 5

 

к решению Совета депутатов города Фрязино

 

от 16.12.2010  № 26

 

"О бюджете города Фрязино на 2011 год"

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2011 ГОД НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ   ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

ЦСР

Рз

ПРз

ВР

Главный распорядитель

Сумма                     (тыс. рублей)

Долгосрочные целевые программы

795 00 00

 

 

 

 

55 730,60

Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры города Фрязино" на 2009-2013 годы

795 01 00

 

 

 

 

2 058,0

Культура, кинематография и средства массовой информации

795 01 00

08

 

 

 

2 058,0

Культура

795 01 00

08

01

 

 

2 058,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

795 01 00

08

01

023

 

2 058,0

Управление культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино

795 01 00

08

01

023

114

2 058,0

Долгосрочная  целевая  программа по профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью, противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, обеспечению безопасности граждан на территории городского округа Фрязино Московской области на 2011-2013 годы

795 02 00

 

 

 

 

2 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

795 02 00

03

 

 

 

2 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

795 02 00

03

14

 

 

2 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 02 00

03

14

500

 

2 100,0

Администрация города Фрязино

795 02 00

03

14

500

111

700,0

Финансовое управление администрации города Фрязино

795 02 00

03

14

500

115

1 400,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в г. Фрязино в 2009-2011 годах"

795 05 00

 

 

 

 

2 805,0

Физическая культура и спорт

795 05 00

11

 

 

 

2 105,0

Физическая культура

795 05 00

11

01

 

 

2 105,0

Мероприятия в области физической культуры

795 05 00

11

01

079

 

2 105,0

Управление культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино

795 05 00

11

01

079

114

2 105,0

Расходы за счет оказания платных услуг

795 05 95

 

 

 

 

700,0

Физическая культура и спорт

795 05 95

11

 

 

 

700,0

Физическая культура

795 05 95

11

01

 

 

700,0

Мероприятия в области физической культуры

795 05 95

11

01

079

 

700,0

Управление культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино

795 05 95

11

01

079

114

700,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие образования города Фрязино на период 2009-2011 годов"

795 06 00

 

 

 

 

5 922,1

Образование

795 06 00

07

 

 

 

5 922,1

Другие вопросы в области образования

795 06 00

07

09

 

 

5 922,1

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 06 00

07

09

500

 

5 922,1

Управление образования администрации города Фрязино

795 06 00

07

09

500

112

5 922,1

Долгосрочная  целевая программа "Молодежь наукограда Фрязино"  на 2011-2012 годы

795 07 00

 

 

 

 

1 200,0

Образование

795 07 00

07

 

 

 

1 200,0

Молодежная политика и оздоровление детей

795 07 00

07

07

 

 

1 200,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи

795 07 00

07

07

447

 

1 200,0

Управление культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино

795 07 00

07

07

447

114

1 200,0

Долгосрочная  целевая программа "Жилище"

795 08 00

 

 

 

 

1 480,0

Долгосрочная целевая подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей г.Фрязино на 2011-2012 годы"

795 08 93

 

 

 

 

1 480,0

Социальная политика

795 08 93

10

 

 

 

1 480,0

Социальное обеспечение населения

795 08 93

10

03

 

 

1 480,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 08 93

10

03

500

 

1 480,0

администрация города Фрязино

795 08 93

10

03

500

111

1 480,0

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение развития  города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2009-2012 годы"

795 09 00

 

 

 

 

40 165,5

Образование

795 00 00

07

 

 

 

480,00

Другие вопросы в области образования

795 09 00

07

09

 

 

480,0

Бюджетные инвестиции

795 09 00

07

09

003

 

480,0

администрация города Фрязино

795 09 00

07

09

003

111

480,0

Здравоохранение

795 09 00

09

 

 

 

39 645,5

Другие вопросы в области здравоохранения

795 09 00

09

09

 

 

39 645,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями

795 09 00

09

09

001

 

2 000,0

администрация города Фрязино

795 09 00

09

09

001

111

2 000,0

Бюджетные инвестиции (за счет остатка средств 2010 г.)

795 09 00

09

09

003

 

37 645,5

администрация города Фрязино

795 09 00

09

09

003

111

37 645,5

Физическая культура и спорт

795 09 00

11

 

 

 

40,0

Физическая культура

795 09 00

11

01

 

 

40,0

Бюджетные инвестиции

795 09 00

11

01

003

 

40,0

администрация города Фрязино

795 09 00

11

01

003

111

40,0

Всего по долгосрочным целевым программам

 

 

 

 

 

55 730,6

 

 

Приложение 5

к решению Совета депутатов города Фрязино

от 15.12.2011 № 110

«О внесении изменений в решение

Совета депутатов города Фрязино

от 16.12.2010 № 26

«О  бюджете города Фрязино на 2011 год»

 

 

«Приложение  8

к решению Совета депутатов  г.Фрязино

от 16.12.2010  № 26

«О бюджете города Фрязино на 2011 год»

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

 ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2011 ГОД

 

Код

Наименование

Сумма

(тыс. рублей)

 

 

Дефицит бюджета города Фрязино

 

-173 930,2

 

в процентах  к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

18,7

 

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

173 930,2

 

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

60 000,0

 

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

100 000,0

 

 

111 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом  городского округа в валюте Российской Федерации

100 000,0

 

 

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

40 000,0

 

 

111 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

40 000,0

 

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,0

 

 

000 01 03 00 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

20 000,0

 

 

 

111  01 03 00 00 04 0000 710

 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом  городского округа в валюте Российской Федерации

20 000,0

 

 

 

000 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

20 000,0

 

 

 

111 01 03 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетом  городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

20 000,0

 

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

143 930,2                                           

 

000 01 05 00 00 00 0000 500

 

Увеличение остатков средств бюджетов

1 562 195,1

 

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

1 562 195,1

 

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

1 562 195,1

 

115 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

1 562 195,1

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

1 706 125,3

 

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1 706 125,3

 

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

1 706 125,3

 

115 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

1 706 125,3

 

000 01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

-30 000,0

 

 

000 01 06 04 00 00 0000 000

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

-30 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-30 000,0

 

 

 

 

 

 

 

115 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом  муниципальных  гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-30 000,0


Информация по документу
Читайте также