Расширенный поиск
Решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 01.06.2012 № 141
"Приложение 3
|
|
к решению Совета депутатов
города Фрязино
|
|
от 01.06.2012 № 141
|
|
"Об исполнении бюджета
города Фрязино за 2011 год"
|
|
|
|
Исполнение расходов бюджета города Фрязино
по ведомственной структуре расходов за 2011 год.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код
|
Раздел
|
Подраздел
|
Целев.
статья
|
Вид
расх.
|
Сумма (тыс. рублей)
|
Исполнено, тыс.
руб.
|
Неисполненные
назначения, тыс. руб.
|
Выполнение
утвержденных бюджетных назначений (%)
|
|
|
Совет депутатов города Фрязино
|
110
|
|
|
|
|
6229,9
|
5254,04
|
975,9
|
84,3
|
|
Общегосударственные вопросы
|
110
|
01
|
|
|
|
6229,9
|
5254,04
|
975,9
|
84,3
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
|
110
|
01
|
02
|
|
|
1 202,4
|
1 042,5
|
159,9
|
86,7
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
110
|
01
|
02
|
002 00 00
|
|
1 202,4
|
1 042,5
|
159,9
|
86,7
|
|
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления
|
110
|
01
|
02
|
002 03 00
|
|
1 202,4
|
1 042,5
|
159,9
|
86,7
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
110
|
01
|
02
|
002 03 00
|
500
|
1 202,4
|
1 042,5
|
159,9
|
86,7
|
|
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
|
110
|
01
|
03
|
|
|
3 970,1
|
3 156,0
|
814,1
|
79,5
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
110
|
01
|
03
|
002 00 00
|
|
3 970,1
|
3 156,0
|
814,1
|
79,5
|
|
Центральный аппарат
|
110
|
01
|
03
|
002 04 00
|
|
1 658,0
|
957,7
|
700,3
|
57,8
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
110
|
01
|
03
|
002 04 00
|
500
|
1 658,0
|
957,7
|
700,3
|
57,8
|
|
Депутаты представительного органа муниципального образования
|
110
|
01
|
03
|
002 12 00
|
|
2 308,6
|
2 198,3
|
110,3
|
95,2
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
110
|
01
|
03
|
002 12 00
|
500
|
2 308,6
|
2 198,3
|
110,3
|
95,2
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
110
|
01
|
03
|
002 95 00
|
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
1,1
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
110
|
01
|
03
|
002 95 00
|
500
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
1,1
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
110
|
01
|
06
|
|
|
1 057,4
|
1 055,5
|
1,9
|
99,8
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
110
|
01
|
06
|
002 04 00
|
|
1 057,2
|
1 055,5
|
1,7
|
99,8
|
|
Центральный аппарат
|
110
|
01
|
06
|
002 04 00
|
|
1 057,2
|
1 055,5
|
1,7
|
99,8
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
110
|
01
|
06
|
002 04 00
|
500
|
1 057,2
|
1 055,5
|
1,7
|
99,8
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
110
|
01
|
06
|
002 95 00
|
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
110
|
01
|
06
|
002 95 00
|
500
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
|
Администрация
города Фрязино
|
111
|
|
|
|
|
944 696,3
|
825 221,1
|
119 475,2
|
87,4
|
|
Общегосударственные вопросы
|
111
|
01
|
|
|
|
78 575,0
|
76 824,2
|
1 750,8
|
97,8
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
|
111
|
01
|
02
|
|
|
361,0
|
361,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
111
|
01
|
02
|
002 00 00
|
|
361,0
|
361,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления
|
111
|
01
|
02
|
002 03 00
|
|
361,0
|
361,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
02
|
002 03 00
|
500
|
361,0
|
361,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
|
111
|
01
|
03
|
|
|
1 094,2
|
1 094,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
111
|
01
|
03
|
002 00 00
|
|
1 094,2
|
1 094,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Центральный аппарат
|
111
|
01
|
03
|
002 04 00
|
|
336,5
|
336,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
03
|
002 04 00
|
500
|
336,5
|
336,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Депутаты представительного органа муниципального образования
|
111
|
01
|
03
|
002 12 00
|
|
757,7
|
757,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
03
|
002 12 00
|
500
|
757,7
|
757,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
|
111
|
01
|
04
|
|
|
61 275,4
|
60 774,2
|
501,2
|
99,2
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
|
111
|
01
|
04
|
002 00 00
|
|
59 618,4
|
59 117,2
|
501,2
|
99,2
|
|
Центральный аппарат
|
111
|
01
|
04
|
002 04 00
|
|
56 179,9
|
55 829,5
|
350,4
|
99,4
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
04
|
002 04 00
|
500
|
56 179,9
|
55 829,5
|
350,4
|
99,4
|
|
Центральный аппарат (оплата информационных услуг по
опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
городскоо округа и иной официальной информации)
|
111
|
01
|
04
|
002 04 01
|
|
1 730,0
|
1 579,2
|
150,8
|
91,3
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
04
|
002 04 01
|
500
|
1 730,0
|
1 579,2
|
150,8
|
91,3
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления (расходы за счет субвенций и субсидий)
|
111
|
01
|
04
|
002 00 00
|
|
1 657,0
|
1 657,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Центральный аппарат
|
111
|
01
|
04
|
002 04 00
|
|
1 657,0
|
1 657,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Центральный аппарат (расходы за счет субвенции на
обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и
организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав)
|
111
|
01
|
04
|
002 04 00
|
|
1 239,0
|
1 239,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
04
|
002 04 00
|
500
|
1 239,0
|
1 239,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Центральный аппарат (расходы за счет субвенции на
обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской
области государственных полномочий по
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к собственности Московской области и временно
хранящихся в муниципальных архивах)
|
111
|
01
|
04
|
002 04 00
|
|
418,0
|
418,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
04
|
002 04 00
|
500
|
418,0
|
418,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
111
|
01
|
04
|
002 95 00
|
|
1 708,5
|
1 708,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
04
|
002 95 00
|
500
|
1 708,5
|
1 708,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Судебная система
|
111
|
01
|
05
|
|
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
111
|
01
|
05
|
001 00 00
|
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации (субвенции из средств федерального
бюджета)
|
111
|
01
|
05
|
001 40 00
|
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
05
|
001 40 00
|
500
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
111
|
01
|
06
|
|
|
325,6
|
325,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
111
|
01
|
06
|
002 04 00
|
|
325,6
|
325,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Центральный аппарат
|
111
|
01
|
06
|
002 04 00
|
|
325,6
|
325,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
06
|
002 04 00
|
500
|
325,6
|
325,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Резервные фонды
|
111
|
01
|
11
|
|
|
1 033,0
|
0,0
|
1 033,0
|
0,0
|
|
Резервные фонды
|
111
|
01
|
11
|
070 00 00
|
|
1 033,0
|
0,0
|
1 033,0
|
0,0
|
|
Резервные фонды местных администраций
|
111
|
01
|
11
|
070 05 00
|
|
1 033,0
|
0,0
|
1 033,0
|
0,0
|
|
Прочие расходы
|
111
|
01
|
11
|
070 05 00
|
013
|
1 033,0
|
0,0
|
1 033,0
|
0,0
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
111
|
01
|
13
|
|
|
14 481,8
|
14 269,2
|
212,6
|
98,5
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
|
111
|
01
|
13
|
002 00 00
|
|
11 458,4
|
11 288,1
|
170,3
|
98,5
|
|
Центральный аппарат
|
111
|
01
|
13
|
002 04 00
|
|
11 448,4
|
11 279,8
|
168,6
|
98,5
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
13
|
002 04 00
|
500
|
11 448,4
|
11 279,8
|
168,6
|
98,5
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления (расходы за счет субвенций и субсидий)
|
111
|
01
|
13
|
002 00 00
|
|
1 621,0
|
1 611,9
|
9,1
|
99,4
|
|
Центральный аппарат (расходы за счет субвенции на
обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг)
|
111
|
01
|
13
|
002 04 00
|
|
1 621,0
|
1 611,9
|
9,1
|
99,4
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
13
|
002 04 00
|
500
|
1 621,0
|
1 611,9
|
9,1
|
99,4
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
111
|
01
|
13
|
002 95 00
|
|
10,0
|
8,3
|
1,7
|
83,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
13
|
002 95 00
|
500
|
10,0
|
8,3
|
1,7
|
83,0
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации
и управления государственной и муниципальной собственностью
|
111
|
01
|
13
|
090 00 00
|
|
1 402,4
|
1 369,2
|
33,2
|
97,6
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности
|
111
|
01
|
13
|
090 02 00
|
|
1 402,4
|
1 369,2
|
33,2
|
97,6
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
01
|
13
|
090 02 00
|
500
|
1 402,4
|
1 369,2
|
33,2
|
97,6
|
|
Национальная оборона
|
111
|
02
|
|
|
|
3 022,0
|
2 344,3
|
677,7
|
77,6
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
111
|
02
|
03
|
|
|
2 944,0
|
2 344,3
|
599,7
|
79,6
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
111
|
02
|
03
|
001 00 00
|
|
2 944,0
|
2 344,3
|
599,7
|
79,6
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (расходы за счет субвенции на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из
федерального бюджета)
|
111
|
02
|
03
|
001 36 00
|
|
2 944,0
|
2 344,3
|
599,7
|
79,6
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
02
|
03
|
001 36 00
|
500
|
2 944,0
|
2 344,3
|
599,7
|
79,6
|
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
111
|
02
|
04
|
|
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
0,0
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной
подготовке экономики
|
111
|
02
|
04
|
209 00 00
|
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
0,0
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности
экономики
|
111
|
02
|
04
|
209 01 00
|
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
0,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
02
|
04
|
209 01 00
|
500
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
0,0
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
|
111
|
03
|
|
|
|
2 277,4
|
1 071,7
|
1 205,7
|
47,1
|
|
Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
|
111
|
03
|
09
|
|
|
162,5
|
80,2
|
82,3
|
49,4
|
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
|
111
|
03
|
09
|
218 00 00
|
|
64,4
|
0,0
|
64,4
|
0,0
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
|
111
|
03
|
09
|
218 01 00
|
|
64,4
|
0,0
|
64,4
|
0,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
03
|
09
|
218 01 00
|
500
|
64,4
|
0,0
|
64,4
|
0,0
|
|
Мероприятия по гражданской обороне
|
111
|
03
|
09
|
219 00 00
|
|
98,1
|
80,2
|
17,9
|
81,8
|
|
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
|
111
|
03
|
09
|
219 01 00
|
|
98,1
|
80,2
|
17,9
|
81,8
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
03
|
09
|
219 01 00
|
500
|
98,1
|
80,2
|
17,9
|
81,8
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
|
111
|
03
|
14
|
|
|
2 114,9
|
991,5
|
1 123,4
|
46,9
|
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
111
|
03
|
14
|
247 00 00
|
|
1 414,9
|
942,8
|
472,1
|
66,6
|
|
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности
|
111
|
03
|
14
|
247 00 01
|
|
553,0
|
116,8
|
436,2
|
21,1
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
03
|
14
|
247 00 01
|
001
|
355,0
|
42,2
|
312,8
|
11,9
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
03
|
14
|
247 00 01
|
500
|
198,0
|
74,6
|
123,4
|
37,7
|
|
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
|
111
|
03
|
14
|
247 03 00
|
|
232,0
|
206,1
|
25,9
|
88,8
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
03
|
14
|
247 03 00
|
500
|
232,0
|
206,1
|
25,9
|
88,8
|
|
Участие в
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма
|
111
|
03
|
14
|
247 04 00
|
|
629,9
|
619,9
|
10,0
|
98,4
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
03
|
14
|
247 04 00
|
500
|
629,9
|
619,9
|
10,0
|
98,4
|
|
Муниципальные целевые программы
|
111
|
03
|
14
|
795 00 00
|
|
700,0
|
48,7
|
651,3
|
7,0
|
|
Комплексная долгосрочная
целевая программа по
профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью, противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту,
обеспечению безопасности граждан на территории городского округа Фрязино
Московской области на 2011-2013 годы
|
111
|
03
|
14
|
795 02 00
|
|
700,0
|
48,7
|
651,3
|
7,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
03
|
14
|
795 02 00
|
500
|
700,0
|
48,7
|
651,3
|
7,0
|
|
Национальная экономика
|
111
|
04
|
|
|
|
15 837,8
|
15 527,4
|
310,4
|
98,0
|
|
Лесное хозяйство
|
111
|
04
|
07
|
|
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
|
Вопросы в области лесных отношений
|
111
|
04
|
07
|
292 00 00
|
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
|
Мероприятия в области охраны, восстановления и
использования лесов
|
111
|
04
|
07
|
292 02 00
|
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
04
|
07
|
292 02 00
|
500
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
111
|
04
|
09
|
|
|
12 000,0
|
12 000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии муниципальным автономным учреждениям, созданным
на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности
|
111
|
04
|
09
|
133 09 00
|
|
12 000,0
|
12 000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям
|
111
|
04
|
09
|
133 09 00
|
019
|
12 000,0
|
12 000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
111
|
04
|
12
|
|
|
3 802,8
|
3 527,4
|
275,4
|
92,8
|
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
|
111
|
04
|
12
|
338 00 00
|
|
3 602,8
|
3 376,3
|
226,5
|
93,7
|
|
Разработка правил
землепользования и застройки города, нормативов градостроительного
проектирования и проектов планировки объектов капитального строительства
муниципальной собственности
|
111
|
04
|
12
|
338 01 00
|
|
3 602,8
|
3 376,3
|
226,5
|
93,7
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
04
|
12
|
338 01 00
|
500
|
3 602,8
|
3 376,3
|
226,5
|
93,7
|
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям
|
111
|
04
|
12
|
806 00 00
|
|
200,0
|
151,1
|
48,9
|
75,6
|
|
Транспортировка в морг умерших, не имеющих супруга,
близких и иных родственников, а также умерших иных категорий для производства судебно-медицинской
экспертизы
|
111
|
04
|
12
|
806 01 00
|
|
200,0
|
151,1
|
48,9
|
75,6
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
04
|
12
|
806 01 00
|
500
|
200,0
|
151,1
|
48,9
|
75,6
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
111
|
05
|
|
|
|
125 988,9
|
111 269,5
|
14 719,4
|
88,3
|
|
Жилищное хозяйство
|
111
|
05
|
01
|
|
|
78 898,1
|
70 783,9
|
8 114,2
|
89,7
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов
|
111
|
05
|
01
|
098 00 00
|
|
69 191,6
|
66 264,7
|
2 926,9
|
95,8
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
|
111
|
05
|
01
|
098 01 00
|
|
58 328,3
|
55 401,4
|
2 926,9
|
95,0
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|
111
|
05
|
01
|
098 01 01
|
|
58 328,3
|
55 401,4
|
2 926,9
|
95,0
|
|
Субсидии
юридическим лицам (за счет безвозмездных поступлений в бюджеты городских
округов)
|
111
|
05
|
01
|
098 01 01
|
006
|
58 049,5
|
55 122,6
|
2 926,9
|
95,0
|
|
Субсидии
юридическим лицам (за счет остатка средств безвозмездных поступлений в
бюджеты городских округов на 01.01.2011г)
|
111
|
05
|
01
|
098 01 01
|
006
|
278,8
|
278,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств
бюджетов
|
111
|
05
|
01
|
098 02 00
|
|
10 863,3
|
10 863,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов
|
111
|
05
|
01
|
098 02 01
|
|
10 863,3
|
10 863,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (муниципальная целевая
программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
г.Фрязино в 2010 году" по 2-й и 3-й заявке)
|
111
|
05
|
01
|
098 02 01
|
006
|
10 863,3
|
10 863,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Поддержка жилищного хозяйства
|
111
|
05
|
01
|
350 00 00
|
|
6 809,5
|
1 947,7
|
4 861,8
|
28,6
|
|
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образоываний на погашение
кредиторской задолженности перед управляющими организациями по оплате работ,
выполненных в рамках постановления Правительства Московской области от
01.03.2007 № 122/5 "О мерах по приведению лифтов в многоквартирных жилых
домах, находящихся на территории Московской области, в надлежащее техническое
состояние"
|
111
|
05
|
01
|
350 01 00
|
|
4 540,0
|
0,0
|
4 540,0
|
0,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
01
|
350 01 00
|
500
|
4 540,0
|
0,0
|
4 540,0
|
0,0
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства
|
111
|
05
|
01
|
350 03 00
|
|
2 269,5
|
1 947,7
|
321,8
|
85,8
|
|
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
|
111
|
05
|
01
|
350 03 01
|
|
2 254,0
|
1 932,2
|
321,8
|
85,7
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
01
|
350 03 01
|
500
|
2 254,0
|
1 932,2
|
321,8
|
85,7
|
|
Мероприятия по приведению лифтов в многоквартирных жилых
домах в надлежащее техническое состояние
|
111
|
05
|
01
|
350 03 02
|
|
15,5
|
15,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
01
|
350 03 02
|
500
|
15,5
|
15,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям
|
111
|
05
|
01
|
806 00 00
|
|
2 897,0
|
2 571,5
|
325,5
|
88,8
|
|
Содержание, оплата коммунальных услуг и осуществление
ремонта муниципального жилищного фонда до заселения
|
111
|
05
|
01
|
806 04 00
|
|
2 351,5
|
2 080,2
|
271,3
|
88,5
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
01
|
806 04 00
|
500
|
2 351,5
|
2 080,2
|
271,3
|
88,5
|
|
Расходы на содержание, текущий ремонт и коммунальные
услуги по нежилым помещениям в многоквартирных домах, находящихся в
муниципальной собственности
|
111
|
05
|
01
|
806 04 01
|
|
545,5
|
491,3
|
54,2
|
90,1
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
01
|
806 04 01
|
500
|
545,5
|
491,3
|
54,2
|
90,1
|
|
Благоустройство
|
111
|
05
|
03
|
|
|
47 090,8
|
40 485,6
|
6 605,2
|
86,0
|
|
Субсидии муниципальным автономным учреждениям, созданным
на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности
|
111
|
05
|
03
|
133 09 00
|
|
13 030,0
|
13 030,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям
|
111
|
05
|
03
|
133 09 00
|
019
|
13 030,0
|
13 030,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Благоустройство
|
111
|
05
|
03
|
600 00 00
|
|
34 060,8
|
27 455,6
|
6 605,2
|
80,6
|
|
Уличное освещение
|
111
|
05
|
03
|
600 01 00
|
|
11 712,8
|
11 262,5
|
450,3
|
96,2
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
03
|
600 01 00
|
500
|
11 712,8
|
11 262,5
|
450,3
|
96,2
|
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в
рамках благоустройства
|
111
|
05
|
03
|
600 02 00
|
|
269,0
|
269,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
03
|
600 02 00
|
500
|
269,0
|
269,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Прочие мероприятия
по благоустройству городских округов и поселений ( расходы за счет субсидии
из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
городских округов )
|
111
|
05
|
03
|
600 05 00
|
|
21 027,0
|
14 872,1
|
6 154,9
|
70,7
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
03
|
600 05 00
|
500
|
21 027,0
|
14 872,1
|
6 154,9
|
70,7
|
|
Прочие мероприятия
по благоустройству городских округов и поселений ( софинансирование из
городского бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
городских округов )
|
111
|
05
|
03
|
600 05 01
|
|
1 052,0
|
1 052,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
05
|
03
|
600 05 01
|
500
|
1 052,0
|
1 052,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Охрана окружающей среды
|
111
|
06
|
|
|
|
260,5
|
255,8
|
4,7
|
98,2
|
|
Охрана объектов
растительного и животного мира и среды их обитания
|
111
|
06
|
03
|
|
|
260,5
|
255,8
|
4,7
|
98,2
|
|
Состояние окружающей среды и природопользования
|
111
|
06
|
03
|
410 00 00
|
|
260,5
|
255,8
|
4,7
|
98,2
|
|
Природоохранные мероприятия
|
111
|
06
|
03
|
410 01 00
|
|
260,5
|
255,8
|
4,7
|
98,2
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
06
|
03
|
410 01 00
|
500
|
260,5
|
255,8
|
4,7
|
98,2
|
|
Образование
|
111
|
07
|
|
|
|
31 352,5
|
30 881,7
|
470,8
|
98,5
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
111
|
07
|
07
|
|
|
872,9
|
868,7
|
4,2
|
99,5
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
|
111
|
07
|
07
|
432 00 00
|
|
872,9
|
868,7
|
4,2
|
99,5
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время
|
111
|
07
|
07
|
432 02 00
|
|
872,9
|
868,7
|
4,2
|
99,5
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время( за счет
субсидии из областного бюджета)
|
111
|
07
|
07
|
432 02 00
|
|
832,4
|
832,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
07
|
07
|
432 02 00
|
001
|
805,9
|
805,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
07
|
07
|
432 02 00
|
500
|
26,5
|
26,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время( за счет
средств бюджета города)
|
111
|
07
|
07
|
432 02 01
|
|
40,5
|
36,3
|
4,2
|
89,6
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
07
|
07
|
432 02 01
|
001
|
35,7
|
35,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
07
|
07
|
432 02 01
|
500
|
4,8
|
0,6
|
4,2
|
12,5
|
|
Другие вопросы в области образования
|
111
|
07
|
09
|
|
|
30 479,6
|
30 013,0
|
466,6
|
98,5
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
111
|
07
|
09
|
520 00 00
|
|
29 999,6
|
29 999,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Развитие и поддержка социальной, инженерной и
инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации (за счет межбюджетных трансфертов, перечисленных из
федерального бюджета)
|
111
|
07
|
09
|
520 04 02
|
|
29 999,6
|
29 999,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Бюджетные инвестиции
|
111
|
07
|
09
|
520 04 02
|
003
|
29 999,6
|
29 999,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Муниципальные целевые программы
|
111
|
07
|
09
|
795 00 00
|
|
480,0
|
13,4
|
466,6
|
2,8
|
|
Долгосрочная
целевая программа
"Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации
на 2009-2012 годы"
|
111
|
07
|
09
|
795 09 00
|
|
480,0
|
13,4
|
466,6
|
2,8
|
|
Бюджетные инвестиции
|
111
|
07
|
09
|
795 09 00
|
003
|
480,0
|
13,4
|
466,6
|
2,8
|
|
Здравоохранение
|
111
|
09
|
|
|
|
649 183,3
|
555 527,1
|
93 656,2
|
85,6
|
|
Стационарная медицинская помощь
|
111
|
09
|
01
|
|
|
330 416,5
|
305 052,3
|
25 364,2
|
92,3
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
|
111
|
09
|
01
|
470 00 00
|
|
330 416,5
|
305 052,3
|
25 364,2
|
92,3
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
111
|
09
|
01
|
470 95 00
|
|
4 577,6
|
4 577,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
01
|
470 95 00
|
001
|
4 577,6
|
4 577,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
111
|
09
|
01
|
470 99 00
|
|
325 838,9
|
300 474,7
|
25 364,2
|
92,2
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
(стационарно-поликлинических) (расходы за счет остатка на 01.01.2011г
субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом
Московской области № 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет в Московской области")
|
111
|
09
|
01
|
470 99 00
|
|
240,1
|
240,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
01
|
470 99 00
|
001
|
240,1
|
240,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
(стационарно-поликлинических) (расходы за счет субвенции на обеспечение
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ
"О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области")
|
111
|
09
|
01
|
470 99 00
|
|
7 276,0
|
6 915,0
|
361,0
|
95,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
01
|
470 99 00
|
001
|
7 276,0
|
6 915,0
|
361,0
|
95,0
|
|
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений (расходы за счет остатака на
01.01.2011г субвенции на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким
инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в лечебно-профилактических учреждениях Московской области)
|
111
|
09
|
01
|
470 99 00
|
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
0,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
01
|
470 99 00
|
001
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
0,0
|
|
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений (расходы за счет субвенции на
обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
лечебно-профилактических учреждениях Московской области)
|
111
|
09
|
01
|
470 99 00
|
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
01
|
470 99 00
|
001
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за
счет иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений в сфере здравоохранения (больницы, клиники,
госпитали, медико-санитарные части) с 01.10.2011г на 6,5%)
|
111
|
09
|
01
|
470 99 22
|
|
925,0
|
607,5
|
317,5
|
65,7
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
01
|
470 99 22
|
001
|
925,0
|
607,5
|
317,5
|
65,7
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
111
|
09
|
01
|
470 99 95
|
|
10 841,5
|
9 380,6
|
1 460,9
|
86,5
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
01
|
470 99 95
|
001
|
10 841,5
|
9 380,6
|
1 460,9
|
86,5
|
|
Расходы за счет
безвозмездных перечислений
|
111
|
09
|
01
|
470 99 96
|
|
7 329,4
|
5 521,4
|
1 808,0
|
75,3
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
01
|
470 99 96
|
001
|
7 329,4
|
5 521,4
|
1 808,0
|
75,3
|
|
Расходы за счет средств ОМС
|
111
|
09
|
01
|
470 99 97
|
|
169 618,2
|
159 334,4
|
10 283,8
|
93,9
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
01
|
470 99 97
|
001
|
169 618,2
|
159 334,4
|
10 283,8
|
93,9
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений (расходы за счет межбюджетных трансфертов,передаваемых
бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами власти другого уровня (по наказам
избирателей))
|
111
|
09
|
01
|
470 99 99
|
|
970,0
|
967,8
|
2,2
|
99,8
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
01
|
470 99 99
|
001
|
970,0
|
967,8
|
2,2
|
99,8
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
111
|
09
|
01
|
470 99 99
|
|
128 536,3
|
117 507,9
|
11 028,4
|
91,4
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
01
|
470 99 99
|
001
|
128 536,3
|
117 507,9
|
11 028,4
|
91,4
|
|
Амбулаторная помощь
|
111
|
09
|
02
|
|
|
145 436,9
|
140 362,4
|
5 074,5
|
96,5
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
|
111
|
09
|
02
|
470 00 00
|
|
109 308,2
|
106 197,4
|
3 110,8
|
97,2
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
111
|
09
|
02
|
470 99 00
|
|
109 308,2
|
106 197,4
|
3 110,8
|
97,2
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за
счет иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений в сфере здравоохранения (больницы, клиники,
госпитали, медико-санитарные части) с 01.10.2011г на 6,5%)
|
111
|
09
|
02
|
470 99 22
|
|
190,0
|
183,0
|
7,0
|
96,3
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
02
|
470 99 22
|
001
|
190,0
|
183,0
|
7,0
|
96,3
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
111
|
09
|
02
|
470 99 95
|
|
8 933,5
|
7 809,8
|
1 123,7
|
87,4
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
02
|
470 99 95
|
001
|
8 933,5
|
7 809,8
|
1 123,7
|
87,4
|
|
Расходы за счет
безвозмездных перечислений
|
111
|
09
|
02
|
470 99 96
|
|
2 520,6
|
2 377,0
|
143,6
|
94,3
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
02
|
470 99 96
|
001
|
2 520,6
|
2 377,0
|
143,6
|
94,3
|
|
Расходы за счет средств ОМС
|
111
|
09
|
02
|
470 99 97
|
|
81 054,8
|
79 603,7
|
1 451,1
|
98,2
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
02
|
470 99 97
|
001
|
81 054,8
|
79 603,7
|
1 451,1
|
98,2
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
111
|
09
|
02
|
470 99 99
|
|
16 609,3
|
16 223,9
|
385,4
|
97,7
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
02
|
470 99 99
|
001
|
16 609,3
|
16 223,9
|
385,4
|
97,7
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
|
111
|
09
|
02
|
471 00 00
|
|
36 128,7
|
34 165,0
|
1 963,7
|
94,6
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
111
|
09
|
02
|
471 95 00
|
|
171,0
|
171,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
02
|
471 95 00
|
001
|
171,0
|
171,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
111
|
09
|
02
|
471 99 00
|
|
35 957,7
|
33 994,0
|
1 963,7
|
94,5
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за
счет иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений в сфере здравоохранения (поликлиники, амбулатории, диагностические
центры) с 01.10.2011г на 6,5%)
|
111
|
09
|
02
|
471 99 22
|
|
70,0
|
66,1
|
3,9
|
94,4
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
02
|
471 99 22
|
001
|
70,0
|
66,1
|
3,9
|
94,4
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
111
|
09
|
02
|
471 99 95
|
|
11 560,7
|
10 362,4
|
1 198,3
|
89,6
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
02
|
471 99 95
|
001
|
11 560,7
|
10 362,4
|
1 198,3
|
89,6
|
|
Расходы за счет средств ОМС
|
111
|
09
|
02
|
471 99 97
|
|
15 000,0
|
14 298,5
|
701,5
|
95,3
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
02
|
471 99 97
|
001
|
15 000,0
|
14 298,5
|
701,5
|
95,3
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение
деятельности бюджетных учреждений
|
111
|
09
|
02
|
471 99 99
|
|
9 327,0
|
9 267,0
|
60,0
|
99,4
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
02
|
471 99 99
|
001
|
9 327,0
|
9 267,0
|
60,0
|
99,4
|
|
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
|
111
|
09
|
03
|
|
|
5 327,0
|
4 428,8
|
898,2
|
83,1
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
|
111
|
09
|
03
|
470 00 00
|
|
5 327,0
|
4 428,8
|
898,2
|
83,1
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
111
|
09
|
03
|
470 99 00
|
|
5 327,0
|
4 428,8
|
898,2
|
83,1
|
|
Расходы за счет средств ОМС
|
111
|
09
|
03
|
470 99 97
|
|
5 327,0
|
4 428,8
|
898,2
|
83,1
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
03
|
470 99 97
|
001
|
5 327,0
|
4 428,8
|
898,2
|
83,1
|
|
Скорая медицинская помощь
|
111
|
09
|
04
|
|
|
27 522,3
|
26 949,9
|
572,4
|
97,9
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
|
111
|
09
|
04
|
470 00 00
|
|
25 560,3
|
25 003,5
|
556,8
|
97,8
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
111
|
09
|
04
|
470 99 00
|
|
25 560,3
|
25 003,5
|
556,8
|
97,8
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за
счет иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений в сфере здравоохранения (больницы, клиники,
госпитали, медико-санитарные части) с 01.10.2011г на 6,5%)
|
111
|
09
|
04
|
470 99 22
|
|
320,0
|
297,3
|
22,7
|
92,9
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
04
|
470 99 22
|
001
|
320,0
|
297,3
|
22,7
|
92,9
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
111
|
09
|
04
|
470 99 99
|
|
25 240,3
|
24 706,2
|
534,1
|
97,9
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
04
|
470 99 99
|
001
|
25 240,3
|
24 706,2
|
534,1
|
97,9
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
111
|
09
|
04
|
520 00 00
|
|
1 962,0
|
1 946,4
|
15,6
|
99,2
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (расходы за счет
субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета)
|
111
|
09
|
04
|
520 18 00
|
|
1 962,0
|
1 946,4
|
15,6
|
99,2
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
04
|
520 18 00
|
001
|
1 962,0
|
1 946,4
|
15,6
|
99,2
|
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов
|
111
|
09
|
06
|
|
|
3 190,1
|
2 734,6
|
455,5
|
85,7
|
|
Центры, станции и отделения переливания крови
|
111
|
09
|
06
|
472 00 00
|
|
3 190,1
|
2 734,6
|
455,5
|
85,7
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
111
|
09
|
06
|
472 99 00
|
|
3 190,1
|
2 734,6
|
455,5
|
85,7
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за
счет иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений в сфере
здравоохранения ( центры, станции и отделения переливания крови) с
01.10.2011г на 6,5%)
|
111
|
09
|
06
|
472 99 22
|
|
40,0
|
27,3
|
12,7
|
68,3
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
06
|
472 99 22
|
001
|
40,0
|
27,3
|
12,7
|
68,3
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение
деятельности бюджетных учреждений
|
111
|
09
|
06
|
472 99 99
|
|
3 150,1
|
2 707,3
|
442,8
|
85,9
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
06
|
472 99 99
|
001
|
3 150,1
|
2 707,3
|
442,8
|
85,9
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения
|
111
|
09
|
09
|
|
|
137 290,5
|
75 999,1
|
61 291,4
|
55,4
|
|
Региональные целевые программы
|
111
|
09
|
09
|
522 00 00
|
|
97 645,0
|
38 000,0
|
59 645,0
|
38,9
|
|
Долгосрочная целевая программа Московской области "Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального характера в Московской области на 2009-2012 годы"
|
111
|
09
|
09
|
522 09 00
|
|
97 645,0
|
38 000,0
|
59 645,0
|
38,9
|
|
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Московской
области на 2011-2012 годы" ( субсидия из областного бюджета на
проведение капитального ремонта в учреждениях здравоохранения за счет средств
ФФОМС)
|
111
|
09
|
09
|
522 09 14
|
|
38 000,0
|
38 000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
09
|
522 09 14
|
001
|
38 000,0
|
38 000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Московской
области на 2011-2012 годы" ( субсидия из областного бюджета на
приобретение оборудования для учреждений здравоохранения за счет средств
ФФОМС)
|
111
|
09
|
09
|
522 09 14
|
|
59 645,0
|
0,0
|
59 645,0
|
0,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
09
|
522 09 14
|
001
|
59 645,0
|
0,0
|
59 645,0
|
0,0
|
|
Муниципальные целевые программы
|
111
|
09
|
09
|
795 00 00
|
|
39 645,5
|
37 999,1
|
1 646,4
|
95,8
|
|
Долгосрочная
целевая программа
"Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации
на 2009-2012 годы"
|
111
|
09
|
09
|
795 09 00
|
|
39 645,5
|
37 999,1
|
1 646,4
|
95,8
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
111
|
09
|
09
|
795 09 00
|
001
|
2 000,0
|
2 000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Бюджетные инвестиции
|
111
|
09
|
09
|
795 09 00
|
003
|
37 645,5
|
35 999,1
|
1 646,4
|
95,6
|
|
Социальная политика
|
111
|
10
|
|
|
|
30 968,9
|
24 335,9
|
6 633,0
|
78,6
|
|
Пенсионное обеспечение
|
111
|
10
|
01
|
|
|
567,6
|
567,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Пенсии
|
111
|
10
|
01
|
490 00 00
|
|
567,6
|
567,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
|
111
|
10
|
01
|
490 01 00
|
|
567,6
|
567,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Социальные выплаты
|
111
|
10
|
01
|
490 01 00
|
005
|
567,6
|
567,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Социальное обеспечение населения
|
111
|
10
|
03
|
|
|
30 401,3
|
23 768,3
|
6 633,0
|
78,2
|
|
Федеральные целевые программы
|
111
|
10
|
03
|
100 00 00
|
|
2 864,4
|
1 836,5
|
1 027,9
|
64,1
|
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на
2011-2015 годы"
|
111
|
10
|
03
|
100 88 00
|
|
2 307,8
|
1 279,9
|
1 027,9
|
55,5
|
|
Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством"
|
111
|
10
|
03
|
100 88 10
|
|
1 319,0
|
1 279,9
|
39,1
|
97,0
|
|
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы
(службы), и приравненными к ним лицам ( за счет субвенции на реализацию
государственных полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями в
соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении
жилыми помещениями некоторых категорий граждан")
|
111
|
10
|
03
|
100 88 11
|
|
1 319,0
|
1 279,9
|
39,1
|
97,0
|
|
Социальные выплаты
|
111
|
10
|
03
|
100 88 11
|
005
|
1 319,0
|
1 279,9
|
39,1
|
97,0
|
|
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (за
счет средств субсидии из федерального бюджета)
|
111
|
10
|
03
|
100 88 20
|
|
988,8
|
0,0
|
988,8
|
0,0
|
|
Социальные выплаты
|
111
|
10
|
03
|
100 88 20
|
005
|
988,8
|
0,0
|
988,8
|
0,0
|
|
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы
(второй этап)
|
111
|
10
|
03
|
104 00 00
|
|
556,6
|
556,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (за счет
остатка средств субсидии из
федерального бюджета на 01.01.2011г)
|
111
|
10
|
03
|
104 02 00
|
|
556,6
|
556,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Социальные выплаты
|
111
|
10
|
03
|
104 02 00
|
005
|
556,6
|
556,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Социальная помощь
|
111
|
10
|
03
|
505 00 00
|
|
23 398,4
|
20 323,8
|
3 074,6
|
86,9
|
|
Выплаты Почетным гражданам города*
|
111
|
10
|
03
|
505 01 00
|
|
100,0
|
99,0
|
1,0
|
99,0
|
|
Социальные выплаты
|
111
|
10
|
03
|
505 01 00
|
005
|
100,0
|
99,0
|
1,0
|
99,0
|
|
Мероприятия в области социальной политики
|
111
|
10
|
03
|
505 33 00
|
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Социальные выплаты
|
111
|
10
|
03
|
505 33 00
|
005
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной
войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц,
работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей
погибших (умерших) инвалидов войны - участников Великой отечественной войны,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
|
111
|
10
|
03
|
505 34 00
|
|
7 004,7
|
4 625,3
|
2 379,4
|
66,0
|
|
Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995
№5-ФЗ "О ветеранах",в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов" (за счет субвенции на обеспечение
жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона Московской области
№ 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств
федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов")
|
111
|
10
|
03
|
505 34 01
|
|
4 685,4
|
3 032,3
|
1 653,1
|
64,7
|
|
Социальные выплаты
|
111
|
10
|
03
|
505 34 01
|
005
|
4 685,4
|
3 032,3
|
1 653,1
|
64,7
|
|
Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995
№5-ФЗ "О ветеранах", и от 24.11.1995 года №181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Росийской Федерации" (за счет субвенции на
обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных
частью 2 статьи 1 Закона Московской области № 125/2006-ОЗ "Об
обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов")
|
111
|
10
|
03
|
505 34 02
|
|
2 319,3
|
1 593,0
|
726,3
|
68,7
|
|
Социальные выплаты
|
111
|
10
|
03
|
505 34 02
|
005
|
2 319,3
|
1 593,0
|
726,3
|
68,7
|
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (расходы за счет субвенции на выплаты
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области
, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)*
|
111
|
10
|
03
|
505 48 00
|
|
14 387,0
|
13 847,5
|
539,5
|
96,3
|
|
Социальные выплаты
|
111
|
10
|
03
|
505 48 00
|
005
|
14 387,0
|
13 847,5
|
539,5
|
96,3
|
|
Оказание
других видов социальной помощи
|
111
|
10
|
03
|
505 85 00
|
|
1 173,4
|
1 046,8
|
126,6
|
89,2
|
|
Проведение
подписки на периодические печатные издания отдельным категориям граждан
|
111
|
10
|
03
|
505 85 56
|
|
1 173,4
|
1 046,8
|
126,6
|
89,2
|
|
Социальные
выплаты
|
111
|
10
|
03
|
505 85 56
|
005
|
1 173,4
|
1 046,8
|
126,6
|
89,2
|
|
Оказание
других видов социальной помощи (адресная помощь отдельным категориям жителей
города)
|
111
|
10
|
03
|
505 86 00
|
|
633,3
|
605,2
|
28,1
|
95,6
|
|
Социальные
выплаты
|
111
|
10
|
03
|
505 86 00
|
005
|
633,3
|
605,2
|
28,1
|
95,6
|
|
Региональные
целевые программы
|
111
|
10
|
03
|
522 00 00
|
|
2 658,5
|
804,0
|
1 854,5
|
30,2
|
|
Областная
целевая программа "Жилище" на 2006-2010 годы
|
111
|
10
|
03
|
522 02 00
|
|
490,3
|
0,0
|
490,3
|
0,0
|
|
Подпрограмма
"Обеспечение жильем молодых семей" (расходы за счет остатка
субсидии на 01.01.09 г.)
|
111
|
10
|
03
|
522 02 04
|
|
490,3
|
0,0
|
490,3
|
0,0
|
|
Социальные
выплаты
|
111
|
10
|
03
|
522 02 04
|
005
|
490,3
|
0,0
|
490,3
|
0,0
|
|
Долгосрочная
областная целевая программа
"Жилище" на 2009-2012годы"
|
111
|
10
|
03
|
522 15 00
|
|
2 168,2
|
804,0
|
1 364,2
|
37,1
|
|
Подпрограмма
"Обеспечение жильем молодых семей" (расходы за счет остатка
субсидии на 01.01.2011г )
|
111
|
10
|
03
|
522 15 04
|
|
185,5
|
185,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Социальные
выплаты
|
111
|
10
|
03
|
522 15 04
|
005
|
185,5
|
185,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Подпрограмма
"Обеспечение жильем молодых семей" (расходы за счет субсидии из областного бюджета )
|
111
|
10
|
03
|
522 15 04
|
|
1 364,2
|
0,0
|
1 364,2
|
0,0
|
|
Социальные
выплаты
|
111
|
10
|
03
|
522 15 04
|
005
|
1 364,2
|
0,0
|
1 364,2
|
0,0
|
|
Софинансирование
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" (расходы за
счет остатка субсидии на 01.01.2011г )
|
111
|
10
|
03
|
522 15 04
|
|
618,5
|
618,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Социальные
выплаты
|
111
|
10
|
03
|
522 15 04
|
005
|
618,5
|
618,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Муниципальные целевые программы
|
111
|
10
|
03
|
795 00 00
|
|
1 480,0
|
804,0
|
676,0
|
54,3
|
|
Долгосрочная
целевая программа "Жилище"
|
111
|
10
|
03
|
795 08 00
|
|
1 480,0
|
804,0
|
676,0
|
54,3
|
|
Долгосрочная целевая подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей города Фрязино в 2011-2012 годах"
|
111
|
10
|
03
|
795 08 93
|
|
1 480,0
|
804,0
|
676,0
|
54,3
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
111
|
10
|
03
|
795 08 93
|
500
|
1 480,0
|
804,0
|
676,0
|
54,3
|
|
Физическая культура и спорт
|
111
|
11
|
|
|
|
3 940,0
|
3 900,0
|
40,0
|
99,0
|
|
Физическая культура
|
111
|
11
|
01
|
|
|
3 940,0
|
3 900,0
|
40,0
|
99,0
|
|
Региональные целевые программы
|
111
|
11
|
01
|
522 00 00
|
|
3 900,0
|
3 860,0
|
40,0
|
99,0
|
|
Долгосрочная целевая программа Московской области
"Жилище" на 2009-2012 годы"
|
111
|
11
|
01
|
522 15 00
|
|
3 900,0
|
3 860,0
|
40,0
|
99,0
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской
области на долевое финансирование расходов бюджетов муниципальных образований
на приобретение прав на результаты капитальных вложений в объекты
общественной и инженерной инфраструктуры или прав собственности на объекты
недвижимого имущества, входящего в состав общественной и инженерной
инфраструктуры, в т.ч. на исполнение органами местного самоуправления обязательств
по приобретению прав на указанные объекты
|
111
|
11
|
01
|
522 15 88
|
|
3 900,0
|
3 860,0
|
40,0
|
99,0
|
|
Бюджетные инвестиции
|
111
|
11
|
01
|
522 15 88
|
003
|
3 900,0
|
3 860,0
|
40,0
|
99,0
|
|
Муниципальные целевые программы
|
111
|
11
|
01
|
795 00 00
|
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Долгосрочная
целевая программа
"Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации
на 2009-2012 годы"
|
111
|
11
|
01
|
795 09 00
|
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Бюджетные инвестиции
|
111
|
11
|
01
|
795 09 00
|
003
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
111
|
13
|
|
|
|
3 290,0
|
3 283,5
|
6,5
|
99,8
|
|
Обслуживание
внутреннего государственного и муниципального долга
|
111
|
13
|
01
|
|
|
3 290,0
|
3 283,5
|
6,5
|
99,8
|
|
Процентные платежи по долговым обязательствам
|
111
|
13
|
01
|
065 00 00
|
|
3 290,0
|
3 283,5
|
6,5
|
99,8
|
|
Процентные платежи по муниципальному долгу
|
111
|
13
|
01
|
065 03 00
|
|
3 290,0
|
3 283,5
|
6,5
|
99,8
|
|
Прочие расходы
|
111
|
13
|
01
|
065 03 00
|
013
|
3 290,0
|
3 283,5
|
6,5
|
99,8
|
|
Управление образования администрации города Фрязино
|
112
|
|
|
|
|
517 285,2
|
489 245,0
|
28 040,2
|
94,6
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
|
112
|
03
|
|
|
|
435,0
|
419,0
|
16,0
|
96,3
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
|
112
|
03
|
14
|
|
|
435,0
|
419,0
|
16,0
|
96,3
|
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
112
|
03
|
14
|
247 00 00
|
|
435,0
|
419,0
|
16,0
|
96,3
|
|
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности
|
112
|
03
|
14
|
247 00 01
|
|
215,0
|
199,0
|
16,0
|
92,6
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
03
|
14
|
247 00 01
|
001
|
215,0
|
199,0
|
16,0
|
92,6
|
|
Участие в
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма
|
112
|
03
|
14
|
247 04 00
|
|
220,0
|
220,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
112
|
03
|
14
|
247 04 00
|
500
|
220,0
|
220,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Образование
|
112
|
07
|
|
|
|
510 016,2
|
481 992,0
|
28 024,2
|
94,5
|
|
Дошкольное образование
|
112
|
07
|
01
|
|
|
197 161,0
|
185 860,7
|
11 300,3
|
94,3
|
|
Детские дошкольные учреждения
|
112
|
07
|
01
|
420 00 00
|
|
193 161,0
|
183 368,7
|
9 792,3
|
94,9
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
112
|
07
|
01
|
420 95 00
|
|
3 258,4
|
3 078,8
|
179,6
|
94,5
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
01
|
420 95 00
|
001
|
3 258,4
|
3 078,8
|
179,6
|
94,5
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
112
|
07
|
01
|
420 99 00
|
|
189 902,6
|
180 289,9
|
9 612,7
|
94,9
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за
счет иных межбюджетных трансфертов на повышение с 01.09.2011г на 50% оплаты труда медицинских
работников детских дошкольных учреждений)
|
112
|
07
|
01
|
420 99 00
|
|
526,0
|
419,2
|
106,8
|
79,7
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
01
|
420 99 00
|
001
|
526,0
|
419,2
|
106,8
|
79,7
|
|
Центральный аппарат (расходы за счет межбюджетных
трансфертов,передаваемых бюджетам городских округов для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня (по наказам избирателей))
|
112
|
07
|
01
|
420 99 00
|
|
430,0
|
429,9
|
0,1
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
112
|
07
|
01
|
420 99 00
|
500
|
430,0
|
429,9
|
0,1
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за
счет иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений в сфере образования (детские дошкольные учреждения)
с 01.10.2011г на 6,5%)
|
112
|
07
|
01
|
420 99 22
|
|
1 820,0
|
1 787,6
|
32,4
|
98,2
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
01
|
420 99 22
|
001
|
1 820,0
|
1 787,6
|
32,4
|
98,2
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
112
|
07
|
01
|
420 99 95
|
|
23 301,0
|
20 279,8
|
3 021,2
|
87,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
01
|
420 99 95
|
001
|
23 301,0
|
20 279,8
|
3 021,2
|
87,0
|
|
Расходы за счет
безвозмездных перечислений
|
112
|
07
|
01
|
420 99 96
|
|
1 500,0
|
797,0
|
703,0
|
53,1
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
01
|
420 99 96
|
001
|
1 500,0
|
797,0
|
703,0
|
53,1
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
112
|
07
|
01
|
420 99 99
|
|
162 325,6
|
156 576,4
|
5 749,2
|
96,5
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
01
|
420 99 99
|
001
|
162 325,6
|
156 576,4
|
5 749,2
|
96,5
|
|
Долгосрочная целевая программа Московской области
"Развитие образования в Московской области на 2009-2012 годы"
|
112
|
07
|
01
|
522 10 00
|
|
4 000,0
|
2 492,0
|
1 508,0
|
62,3
|
|
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований в целях обеспечения
дополнительными местами в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях, в том числе на финансирование и (или) возмещение расходов,
связанных с проведением текущего, капитального ремонта, ремонта ограждений,
приобретение оборудования, мебели, мягкого инвентаря
|
112
|
07
|
01
|
522 10 98
|
|
4 000,0
|
2 492,0
|
1 508,0
|
62,3
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
01
|
522 10 98
|
001
|
4 000,0
|
2 492,0
|
1 508,0
|
62,3
|
|
Общее образование
|
112
|
07
|
02
|
|
|
282 617,4
|
267 919,1
|
14 698,3
|
94,8
|
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние
|
112
|
07
|
02
|
421 00 00
|
|
226 496,1
|
216 554,6
|
9 941,5
|
95,6
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
112
|
07
|
02
|
421 95 00
|
|
3 168,0
|
3 029,1
|
138,9
|
95,6
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 95 00
|
001
|
3 168,0
|
3 029,1
|
138,9
|
95,6
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
|
223 328,1
|
213 525,5
|
9 802,6
|
95,6
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
(расходы за счет остатка на 01.01.2011г субвенции на обеспечение в
соответствии с законодательством Российской Федерации государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в
Московской области в размере, необходимом для реализации основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные
нужды, (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию
педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
|
311,6
|
311,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
001
|
311,6
|
311,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
(расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в Московской области в размере, необходимом
для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов
на ежемесячную денежную компенсацию
педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
|
165 470,0
|
165 404,1
|
65,9
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
001
|
165 470,0
|
165 404,1
|
65,9
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
(расходы за счет субвенции на финансирование частичной компенсации стоимости
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших
государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области
№24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской
области")
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
|
6 747,0
|
6 642,7
|
104,3
|
98,5
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
001
|
6 747,0
|
6 642,7
|
104,3
|
98,5
|
|
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений (расходы за счет субвенции на
финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно
отдельным категориям обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях
Московской области в соответствии с Законом МО № 7/2005-ОЗ "О компенсации расходов на
проезд к месту учебы и обратно отельным категориям обучающихся")
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
|
304,0
|
201,6
|
102,4
|
66,3
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
001
|
304,0
|
201,6
|
102,4
|
66,3
|
|
Центральный аппарат (расходы за счет межбюджетных
трансфертов,передаваемых бюджетам городских округов для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня (по наказам избирателей))
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
|
370,0
|
369,8
|
0,2
|
99,9
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
112
|
07
|
02
|
421 99 00
|
500
|
370,0
|
369,8
|
0,2
|
99,9
|
|
Поставка продуктов и организация питания учащихся
из многодетных,
малообеспеченных семей, подопечных и
сирот
|
112
|
07
|
02
|
421 99 03
|
|
7 048,3
|
6 298,5
|
749,8
|
89,4
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 03
|
001
|
7 048,3
|
6 298,5
|
749,8
|
89,4
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за
счет иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений в сфере образования (школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и средние) с 01.10.2011г на 6,5%)
|
112
|
07
|
02
|
421 99 22
|
|
20,0
|
15,8
|
4,2
|
79,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 22
|
001
|
20,0
|
15,8
|
4,2
|
79,0
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
112
|
07
|
02
|
421 99 95
|
|
11 500,0
|
9 892,2
|
1 607,8
|
86,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 95
|
001
|
11 500,0
|
9 892,2
|
1 607,8
|
86,0
|
|
Расходы за счет
безвозмездных перечислений
|
112
|
07
|
02
|
421 99 96
|
|
800,0
|
22,5
|
777,5
|
2,8
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 96
|
001
|
800,0
|
22,5
|
777,5
|
2,8
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений (расходы за счет межбюджетных трансфертов,передаваемых
бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами власти другого уровня (по наказам
избирателей))
|
112
|
07
|
02
|
421 99 99
|
|
98,0
|
98,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 99
|
001
|
98,0
|
98,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
112
|
07
|
02
|
421 99 99
|
|
30 659,2
|
24 268,7
|
6 390,5
|
79,2
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
421 99 99
|
001
|
30 659,2
|
24 268,7
|
6 390,5
|
79,2
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми
|
112
|
07
|
02
|
423 00 00
|
|
29 387,3
|
26 526,0
|
2 861,3
|
90,3
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
112
|
07
|
02
|
423 95 00
|
|
184,0
|
179,0
|
5,0
|
97,3
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
423 95 00
|
001
|
184,0
|
179,0
|
5,0
|
97,3
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
112
|
07
|
02
|
423 99 00
|
|
29 203,3
|
26 347,0
|
2 856,3
|
90,2
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за
счет иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений в сфере образования (учреждения по внешкольной
работе с детьми) с 01.10.2011г на 6,5%)
|
112
|
07
|
02
|
423 99 22
|
|
570,0
|
331,5
|
238,5
|
58,2
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
423 99 22
|
001
|
570,0
|
331,5
|
238,5
|
58,2
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
112
|
07
|
02
|
423 99 95
|
|
400,0
|
96,2
|
303,8
|
24,1
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
423 99 95
|
001
|
400,0
|
96,2
|
303,8
|
24,1
|
|
Расходы за счет
безвозмездных перечислений
|
112
|
07
|
02
|
423 99 96
|
|
400,0
|
256,1
|
143,9
|
64,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
423 99 96
|
001
|
400,0
|
256,1
|
143,9
|
64,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений (расходы за счет межбюджетных трансфертов,передаваемых
бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами власти другого уровня (по наказам
избирателей))
|
112
|
07
|
02
|
423 99 99
|
|
700,0
|
639,8
|
60,2
|
91,4
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
423 99 99
|
001
|
700,0
|
639,8
|
60,2
|
91,4
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
112
|
07
|
02
|
423 99 99
|
|
27 133,3
|
25 023,4
|
2 109,9
|
92,2
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
423 99 99
|
001
|
27 133,3
|
25 023,4
|
2 109,9
|
92,2
|
|
Мероприятия в области образования
|
112
|
07
|
02
|
436 00 00
|
|
5 350,0
|
5 350,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Модернизация региональных систем общего образования
(расходы за счет субсидии из областного бюджета )
|
112
|
07
|
02
|
436 21 00
|
|
5 350,0
|
5 350,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
112
|
07
|
02
|
436 21 00
|
500
|
5 350,0
|
5 350,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
112
|
07
|
02
|
520 00 00
|
|
3 063,0
|
3 043,7
|
19,3
|
99,4
|
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство (расходы за счет субвенции на выплату вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений в Московской области)
|
112
|
07
|
02
|
520 09 00
|
|
3 063,0
|
3 043,7
|
19,3
|
99,4
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
520 09 00
|
001
|
3 063,0
|
3 043,7
|
19,3
|
99,4
|
|
Региональные целевые программы
|
112
|
07
|
02
|
522 00 00
|
|
18 321,0
|
16 444,8
|
1 876,2
|
89,8
|
|
Долгосрочная целевая программа Московской области
"Развитие образования в Московской области на 2009-2012 годы"
|
112
|
07
|
02
|
522 10 00
|
|
18 321,0
|
16 444,8
|
1 876,2
|
89,8
|
|
Расходы за счет субсидии на закупку учебного оборудования
и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений - победителей
областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений,
разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы
|
112
|
07
|
02
|
522 10 91
|
|
934,0
|
934,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
522 10 91
|
001
|
934,0
|
934,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы за счет субсидии на закупку технологического
оборудования для столовых и мебели для залов питания общеобразовательных
учреждений, реализующих программы по совершенствованию организации питания
обучающихся,- победителей областного конкурса муниципальных
общеобразовательных учреждений, реализующих программы по совершенствованию
организации питания обучающихся
|
112
|
07
|
02
|
522 10 95
|
|
1 687,0
|
1 687,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
522 10 95
|
001
|
1 687,0
|
1 687,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы за счет субсидии на финансирование и (или)
возмещение расходов, связанных с проведением
капитального ремонта, ремонта ограждений, замену оконных конструкций,
выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
|
112
|
07
|
02
|
522 10 97
|
|
15 700,0
|
13 823,8
|
1 876,2
|
88,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
02
|
522 10 97
|
001
|
15 700,0
|
13 823,8
|
1 876,2
|
88,0
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
112
|
07
|
07
|
|
|
4 718,7
|
4 084,1
|
634,6
|
86,6
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
|
112
|
07
|
07
|
432 00 00
|
|
4 718,7
|
4 084,1
|
634,6
|
86,6
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время
|
112
|
07
|
07
|
432 02 00
|
|
4 718,7
|
4 084,1
|
634,6
|
86,6
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время( за счет
субсидии из областного бюджета)
|
112
|
07
|
07
|
432 02 00
|
|
1 821,6
|
1 821,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
07
|
432 02 00
|
001
|
1 266,6
|
1 266,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
112
|
07
|
07
|
432 02 00
|
500
|
555,0
|
555,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время( за счет
средств бюджета города)
|
112
|
07
|
07
|
432 02 01
|
|
1 797,1
|
1 628,8
|
168,3
|
90,6
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
07
|
432 02 01
|
001
|
1 407,7
|
1 405,3
|
2,4
|
99,8
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
112
|
07
|
07
|
432 02 01
|
500
|
389,4
|
223,5
|
165,9
|
57,4
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет оказания платных услуг
|
112
|
07
|
07
|
432 02 95
|
|
1 100,0
|
633,7
|
466,3
|
57,6
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
07
|
432 02 95
|
001
|
1 100,0
|
633,7
|
466,3
|
57,6
|
|
Другие вопросы в области образования
|
112
|
07
|
09
|
|
|
25 519,1
|
24 128,1
|
1 391,0
|
94,5
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
112
|
07
|
09
|
002 00 00
|
|
11 335,0
|
10 452,0
|
883,0
|
92,2
|
|
Центральный аппарат
|
112
|
07
|
09
|
002 04 00
|
|
11 330,4
|
10 447,7
|
882,7
|
92,2
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
112
|
07
|
09
|
002 04 00
|
500
|
11 330,4
|
10 447,7
|
882,7
|
92,2
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
112
|
07
|
09
|
002 95 00
|
|
4,6
|
4,3
|
0,3
|
93,5
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
112
|
07
|
09
|
002 95 00
|
500
|
4,6
|
4,3
|
0,3
|
93,5
|
|
Мероприятия в области образования
|
112
|
07
|
09
|
436 00 00
|
|
123,0
|
70,5
|
52,5
|
57,3
|
|
Внедрение современных образовательных технологий (расходы
за счет субсидии на внедрение современных образовательных технологий)
|
112
|
07
|
09
|
436 03 00
|
|
123,0
|
70,5
|
52,5
|
57,3
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
09
|
436 03 00
|
001
|
123,0
|
70,5
|
52,5
|
57,3
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
|
112
|
07
|
09
|
452 00 00
|
|
8 139,0
|
7 896,6
|
242,4
|
97,0
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
112
|
07
|
09
|
452 95 00
|
|
2,8
|
2,7
|
0,1
|
96,4
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
09
|
452 95 00
|
001
|
2,8
|
2,7
|
0,1
|
96,4
|
|
Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств бюджета
Московской области (расходы за счет остатка на 01.01.2011г субвенции на
организацию выплаты компенсации части
родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования)
|
112
|
07
|
09
|
452 99 00
|
|
15,1
|
15,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
09
|
452 99 00
|
001
|
15,1
|
15,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет
средств бюджета Московской области (расходы за счет субвенции на выплаты
компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской
области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования)
|
112
|
07
|
09
|
452 99 00
|
|
397,0
|
292,4
|
104,6
|
73,7
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
09
|
452 99 00
|
001
|
397,0
|
292,4
|
104,6
|
73,7
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
112
|
07
|
09
|
452 99 99
|
|
7 724,1
|
7 586,4
|
137,7
|
98,2
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
112
|
07
|
09
|
452 99 99
|
001
|
7 724,1
|
7 586,4
|
137,7
|
98,2
|
|
Муниципальные целевые программы
|
112
|
07
|
09
|
795 00 00
|
|
5 922,1
|
5 709,0
|
213,1
|
96,4
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования
города Фрязино на период 2009-2011 годов"
|
112
|
07
|
09
|
795 06 00
|
|
5 922,1
|
5 709,0
|
213,1
|
96,4
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
112
|
07
|
09
|
795 06 00
|
500
|
5 922,1
|
5 709,0
|
213,1
|
96,4
|
|
Социальная политика
|
112
|
10
|
|
|
|
6 834,0
|
6 834,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Охрана семьи и детства
|
112
|
10
|
04
|
|
|
6 834,0
|
6 834,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
112
|
10
|
04
|
520 00 00
|
|
6 800,0
|
6 800,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств
федерального бюджета (расходы за счет субвенции на выплату компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской
области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования) *
|
112
|
10
|
04
|
520 10 00
|
|
6 800,0
|
6 800,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Социальные выплаты
|
112
|
10
|
04
|
520 10 00
|
005
|
6 800,0
|
6 800,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет
средств бюджета Московской области (расходы за счет субвенции на
организацию выплаты компенсации части
родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования)
|
112
|
10
|
04
|
520 10 00
|
|
34,0
|
34,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Социальные выплаты
|
112
|
10
|
04
|
520 10 00
|
005
|
34,0
|
34,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Управление культуры, физической культуры и спорта
администрации г. Фрязино
|
114
|
|
|
|
|
148 798,8
|
142 268,6
|
6 530,2
|
95,6
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
|
114
|
03
|
|
|
|
110,0
|
32,3
|
77,7
|
29,4
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
|
114
|
03
|
14
|
|
|
110,0
|
32,3
|
77,7
|
29,4
|
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
114
|
03
|
14
|
247 00 00
|
|
110,0
|
32,3
|
77,7
|
29,4
|
|
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности
|
114
|
03
|
14
|
247 00 01
|
|
110,0
|
32,3
|
77,7
|
29,4
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
03
|
14
|
247 00 01
|
001
|
99,0
|
32,3
|
66,7
|
32,6
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
114
|
03
|
14
|
247 00 01
|
500
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
0,0
|
|
Образование
|
114
|
07
|
|
|
|
36 572,6
|
34 831,4
|
1 741,2
|
95,2
|
|
Общее образование
|
114
|
07
|
02
|
|
|
32 296,5
|
31 894,4
|
402,1
|
98,8
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми
|
114
|
07
|
02
|
423 00 00
|
|
32 296,5
|
31 894,4
|
402,1
|
98,8
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
114
|
07
|
02
|
423 95 00
|
|
45,1
|
45,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
07
|
02
|
423 95 00
|
001
|
45,1
|
45,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
114
|
07
|
02
|
423 99 00
|
|
32 251,4
|
31 849,3
|
402,1
|
98,8
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за
счет иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений в сфере образования (учреждения по внешкольной
работе с детьми) с 01.10.2011г на 6,5%)
|
114
|
07
|
02
|
423 99 22
|
|
530,0
|
530,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
07
|
02
|
423 99 22
|
001
|
530,0
|
530,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
114
|
07
|
02
|
423 99 95
|
|
41,3
|
41,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
07
|
02
|
423 99 95
|
001
|
41,3
|
41,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы за счет
безвозмездных перечислений
|
114
|
07
|
02
|
423 99 96
|
|
2 243,2
|
2 129,5
|
113,7
|
94,9
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
07
|
02
|
423 99 96
|
001
|
2 243,2
|
2 129,5
|
113,7
|
94,9
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений (расходы за счет межбюджетных трансфертов,передаваемых
бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами власти другого уровня (по наказам
избирателей))
|
114
|
07
|
02
|
423 99 99
|
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
07
|
02
|
423 99 99
|
001
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
114
|
07
|
02
|
423 99 99
|
|
29 336,9
|
29 048,5
|
288,4
|
99,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
07
|
02
|
423 99 99
|
001
|
29 336,9
|
29 048,5
|
288,4
|
99,0
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
114
|
07
|
07
|
|
|
4 276,1
|
2 937,0
|
1 339,1
|
68,7
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью
|
114
|
07
|
07
|
431 00 00
|
|
2 627,6
|
2 000,4
|
627,2
|
76,1
|
|
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью в муниципальных образованиях Московской области (за счет
субсидии)
|
114
|
07
|
07
|
431 02 00
|
|
1 518,0
|
1 518,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
07
|
07
|
431 02 00
|
001
|
1 518,0
|
1 518,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
114
|
07
|
07
|
431 95 00
|
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
07
|
07
|
431 95 00
|
001
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
114
|
07
|
07
|
431 99 00
|
|
1 103,2
|
476,0
|
627,2
|
43,1
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
114
|
07
|
07
|
431 99 99
|
|
1 103,2
|
476,0
|
627,2
|
43,1
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
07
|
07
|
431 99 99
|
001
|
1 103,2
|
476,0
|
627,2
|
43,1
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
|
114
|
07
|
07
|
432 00 00
|
|
448,5
|
333,3
|
115,2
|
74,3
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время
|
114
|
07
|
07
|
432 02 00
|
|
448,5
|
333,3
|
115,2
|
74,3
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время( за счет
субсидии из областного бюджета)
|
114
|
07
|
07
|
432 02 00
|
|
161,3
|
161,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
07
|
07
|
432 02 00
|
001
|
161,3
|
161,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время( за счет
средств бюджета города)
|
114
|
07
|
07
|
432 02 01
|
|
63,2
|
63,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
07
|
07
|
432 02 01
|
001
|
63,2
|
63,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время (за
счет оказания платных услуг)
|
114
|
07
|
07
|
432 02 95
|
|
224,0
|
108,8
|
115,2
|
48,6
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
07
|
07
|
432 02 95
|
001
|
224,0
|
108,8
|
115,2
|
48,6
|
|
Муниципальные целевые программы
|
114
|
07
|
07
|
795 00 00
|
|
1 200,0
|
603,3
|
596,7
|
50,3
|
|
Долгосрочная
целевая программа "Молодежь наукограда Фрязино" на 2011-2012 годы
|
114
|
07
|
07
|
795 07 00
|
|
1 200,0
|
603,3
|
596,7
|
50,3
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи
|
114
|
07
|
07
|
795 07 00
|
447
|
1 200,0
|
603,3
|
596,7
|
50,3
|
|
Культура и кинематография
|
114
|
08
|
|
|
|
58 613,3
|
57 212,4
|
1 400,9
|
97,6
|
|
Культура
|
114
|
08
|
01
|
|
|
50 960,7
|
49 718,5
|
1 242,2
|
97,6
|
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
|
114
|
08
|
01
|
440 00 00
|
|
39 165,0
|
38 303,0
|
862,0
|
97,8
|
|
Комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований
|
114
|
08
|
01
|
440 02 00
|
|
124,0
|
124,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Комплектование
книжных фондов библиотек городских округов (расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области за счет средств, перечисляемых
из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований)
|
114
|
08
|
01
|
440 02 01
|
|
124,0
|
124,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
01
|
440 02 01
|
001
|
124,0
|
124,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской
области на проведение текущего, капитального ремонта и технического
переоснащения культурно-досуговых объектов, находящихся в собственности
муниципальных образований
|
114
|
08
|
01
|
440 12 01
|
|
3 106,0
|
3 106,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
01
|
440 12 01
|
001
|
3 106,0
|
3 106,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
114
|
08
|
01
|
440 95 00
|
|
1 156,8
|
1 152,2
|
4,6
|
99,6
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
01
|
440 95 00
|
001
|
1 156,8
|
1 152,2
|
4,6
|
99,6
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за
счет иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений в сфере культуры (учреждения культуры) с 01.10.2011г
на 6,5%)
|
114
|
08
|
01
|
440 99 22
|
|
350,0
|
349,6
|
0,4
|
99,9
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
01
|
440 99 22
|
001
|
350,0
|
349,6
|
0,4
|
99,9
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
114
|
08
|
01
|
440 99 95
|
|
2 782,5
|
2 755,0
|
27,5
|
99,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
01
|
440 99 95
|
001
|
2 782,5
|
2 755,0
|
27,5
|
99,0
|
|
Расходы за счет
безвозмездных перечислений
|
114
|
08
|
01
|
440 99 96
|
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
01
|
440 99 96
|
001
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
114
|
08
|
01
|
440 99 99
|
|
31 625,7
|
30 796,2
|
829,5
|
97,4
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
01
|
440 99 99
|
001
|
31 625,7
|
30 796,2
|
829,5
|
97,4
|
|
Библиотеки
|
114
|
08
|
01
|
442 00 00
|
|
9 737,7
|
9 699,3
|
38,4
|
99,6
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
114
|
08
|
01
|
442 95 00
|
|
13,3
|
13,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
01
|
442 95 00
|
001
|
13,3
|
13,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за
счет иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений в сфере культуры (библиотеки) с 01.10.2011г на 6,5%)
|
114
|
08
|
01
|
442 99 22
|
|
160,0
|
160,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
01
|
442 99 22
|
001
|
160,0
|
160,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
114
|
08
|
01
|
442 99 95
|
|
84,5
|
76,6
|
7,9
|
90,7
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
01
|
442 99 95
|
001
|
84,5
|
76,6
|
7,9
|
90,7
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
114
|
08
|
01
|
442 99 99
|
|
9 479,9
|
9 449,4
|
30,5
|
99,7
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
01
|
442 99 99
|
001
|
9 479,9
|
9 449,4
|
30,5
|
99,7
|
|
Муниципальные целевые программы
|
114
|
08
|
01
|
795 00 00
|
|
2 058,0
|
1 716,2
|
341,8
|
83,4
|
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие культуры города Фрязино" на
2009-2013 годы
|
114
|
08
|
01
|
795 01 00
|
|
2 058,0
|
1 716,2
|
341,8
|
83,4
|
|
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
|
114
|
08
|
01
|
795 01 00
|
023
|
2 058,0
|
1 716,2
|
341,8
|
83,4
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
114
|
08
|
04
|
|
|
7 652,6
|
7 493,9
|
158,7
|
97,9
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
114
|
08
|
04
|
002 00 00
|
|
4 526,0
|
4 444,8
|
81,2
|
98,2
|
|
Центральный аппарат
|
114
|
08
|
04
|
002 04 00
|
|
4 461,7
|
4 380,5
|
81,2
|
98,2
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
114
|
08
|
04
|
002 04 00
|
500
|
4 461,7
|
4 380,5
|
81,2
|
98,2
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
114
|
08
|
04
|
002 95 00
|
|
64,3
|
64,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
114
|
08
|
04
|
002 95 00
|
500
|
64,3
|
64,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
|
114
|
08
|
04
|
452 00 00
|
|
3 126,6
|
3 049,1
|
77,5
|
97,5
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
114
|
08
|
04
|
452 95 00
|
|
0,6
|
0,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
04
|
452 95 00
|
001
|
0,6
|
0,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
114
|
08
|
04
|
452 99 00
|
|
3 126,0
|
3 048,5
|
77,5
|
97,5
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
114
|
08
|
04
|
452 99 99
|
|
3 126,0
|
3 048,5
|
77,5
|
97,5
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
08
|
04
|
452 99 99
|
001
|
3 126,0
|
3 048,5
|
77,5
|
97,5
|
|
Физическая культура и спорт
|
114
|
11
|
|
|
|
53 502,9
|
50 192,5
|
3 310,4
|
93,8
|
|
Физическая культура
|
114
|
11
|
01
|
|
|
53 502,9
|
50 192,5
|
3 310,4
|
93,8
|
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
|
114
|
11
|
01
|
482 00 00
|
|
50 697,9
|
48 500,1
|
2 197,8
|
95,7
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
114
|
11
|
01
|
482 95 00
|
|
4 641,0
|
4 641,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
11
|
01
|
482 95 00
|
001
|
4 641,0
|
4 641,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
114
|
11
|
01
|
482 99 00
|
|
46 056,9
|
43 859,1
|
2 197,8
|
95,2
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за
счет иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений в сфере
физической культуры и спорта (центры спортивной подготовки (сборные
команды)) с 01.10.2011г на 6,5%)
|
114
|
11
|
01
|
482 99 22
|
|
290,0
|
290,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
11
|
01
|
482 99 22
|
001
|
290,0
|
290,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
114
|
11
|
01
|
482 99 95
|
|
12 483,4
|
11 836,2
|
647,2
|
94,8
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
11
|
01
|
482 99 95
|
001
|
12 483,4
|
11 836,2
|
647,2
|
94,8
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
114
|
11
|
01
|
482 99 99
|
|
33 283,5
|
31 732,9
|
1 550,6
|
95,3
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
114
|
11
|
01
|
482 99 99
|
001
|
33 283,5
|
31 732,9
|
1 550,6
|
95,3
|
|
Муниципальные целевые программы
|
114
|
11
|
01
|
795 00 00
|
|
2 805,0
|
1 692,4
|
1 112,6
|
60,3
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта
в г. Фрязино в 2009-2011 годах"
|
114
|
11
|
01
|
795 05 00
|
|
2 805,0
|
1 692,4
|
1 112,6
|
60,3
|
|
Мероприятия в области физической культуры
|
114
|
11
|
01
|
795 05 00
|
079
|
2 105,0
|
1 422,1
|
682,9
|
67,6
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
114
|
11
|
01
|
795 05 95
|
|
700,0
|
270,3
|
429,7
|
38,6
|
|
Мероприятия в области физической культуры
|
114
|
11
|
01
|
795 05 95
|
079
|
700,0
|
270,3
|
429,7
|
38,6
|
|
Финансовое управление администрации города Фрязино
|
115
|
|
|
|
|
15 452,9
|
15 402,3
|
50,6
|
99,7
|
|
Общегосударственные вопросы
|
115
|
01
|
|
|
|
7 365,0
|
7 348,8
|
16,2
|
99,8
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
115
|
01
|
06
|
|
|
7 365,0
|
7 348,8
|
16,2
|
99,8
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
115
|
01
|
06
|
002 00 00
|
|
7 365,0
|
7 348,8
|
16,2
|
99,8
|
|
Центральный аппарат
|
115
|
01
|
06
|
002 04 00
|
|
7 360,2
|
7 347,7
|
12,5
|
99,8
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
115
|
01
|
06
|
002 04 00
|
500
|
7 360,2
|
7 347,7
|
12,5
|
99,8
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
115
|
01
|
06
|
002 95 00
|
|
4,8
|
1,1
|
3,7
|
22,9
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
115
|
01
|
06
|
002 95 00
|
500
|
4,8
|
1,1
|
3,7
|
22,9
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
|
115
|
03
|
|
|
|
8 074,0
|
8 039,6
|
34,4
|
99,6
|
|
Органы внутренних дел
|
115
|
03
|
02
|
|
|
6 674,0
|
6 640,0
|
34,0
|
99,5
|
|
Воинские формирования (органы, подразделения)
|
115
|
03
|
02
|
202 00 00
|
|
6 674,0
|
6 640,0
|
34,0
|
99,5
|
|
Обеспечение равного
с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции
общественной безопасности и социальных
выплат (расходы за счет иных межбюджетных трансфертов,предоставляемых из
бюджета Московской области за счет средств, перечисляемых из федерального
бюджета)
|
115
|
03
|
02
|
202 01 00
|
|
372,0
|
372,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
|
115
|
03
|
02
|
202 01 00
|
014
|
372,0
|
372,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов,
имеющие специальные звания
|
115
|
03
|
02
|
202 58 00
|
|
5 077,4
|
5 077,1
|
0,3
|
100,0
|
|
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
|
115
|
03
|
02
|
202 58 00
|
014
|
5 077,4
|
5 077,1
|
0,3
|
100,0
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
|
115
|
03
|
02
|
202 67 00
|
|
1 070,0
|
1 046,1
|
23,9
|
97,8
|
|
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
|
115
|
03
|
02
|
202 67 00
|
014
|
1 070,0
|
1 046,1
|
23,9
|
97,8
|
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним
лицам, а также уволенным из их числа
|
115
|
03
|
02
|
202 76 00
|
|
154,6
|
144,8
|
9,8
|
93,7
|
|
Социальные выплаты
|
115
|
03
|
02
|
202 76 00
|
005
|
154,6
|
144,8
|
9,8
|
93,7
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
|
115
|
03
|
14
|
|
|
1 400,0
|
1 399,6
|
0,4
|
100,0
|
|
Муниципальные целевые программы
|
115
|
03
|
14
|
795 00 00
|
|
1 400,0
|
1 399,6
|
0,4
|
100,0
|
|
Комплексная долгосрочная
целевая программа по
профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью, противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту,
обеспечению безопасности граждан на территории городского округа Фрязино
Московской области на 2011-2013 годы
|
115
|
03
|
14
|
795 02 00
|
|
1 400,0
|
1 399,6
|
0,4
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
115
|
03
|
14
|
795 02 00
|
500
|
1 400,0
|
1 399,6
|
0,4
|
100,0
|
|
Образование
|
115
|
07
|
|
|
|
13,9
|
13,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
115
|
07
|
07
|
|
|
13,9
|
13,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
|
115
|
07
|
07
|
432 00 00
|
|
13,9
|
13,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время
|
115
|
07
|
07
|
432 02 00
|
|
13,9
|
13,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время( за счет
субсидии из областного бюджета)
|
115
|
07
|
07
|
432 02 00
|
|
7,7
|
7,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
115
|
07
|
07
|
432 02 00
|
500
|
7,7
|
7,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время ( за счет
средств бюджета города)
|
115
|
07
|
07
|
432 02 01
|
|
6,2
|
6,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
115
|
07
|
07
|
432 02 01
|
500
|
6,2
|
6,2
|
0,0
|
100,0
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
|
|
|
|
|
1 632 463,1
|
1 477 391,0
|
155 072,1
|
90,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Публичные нормативные
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|