Расширенный поиск
Решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 30.05.2013 № 210
Приложение
4
|
|
|
к
решению Совета депутатов города Фрязино
|
|
|
от
30.05.2013 № 210
|
|
|
"Об
исполнении бюджета города Фрязино
за
2012 год"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение расходов бюджета города Фрязино за 2012
год
по разделам, подразделам классификации расходов
бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
Код
|
Запланировано на
2012 год (тыс. руб.)
|
Исполнено за 2012
год (тыс. руб.)
|
Неисполненные
плановые назначения (тыс. руб.)
|
Выполнение плановых
назначений (%)
|
|
раздела
|
подраздела
|
целевой статьи
|
вида расходов
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
01
|
|
|
|
129 760,8
|
122 003,4
|
7 757,4
|
94,0
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
|
01
|
02
|
|
|
2 425,0
|
1 982,4
|
442,6
|
81,7
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
01
|
02
|
002 00 00
|
|
2 425,0
|
1 982,4
|
442,6
|
81,7
|
|
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления
|
01
|
02
|
002 03 00
|
|
2 425,0
|
1 982,4
|
442,6
|
81,7
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
02
|
002 03 00
|
500
|
2 425,0
|
1 982,4
|
442,6
|
81,7
|
|
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
|
01
|
03
|
|
|
5 265,4
|
4 702,3
|
563,1
|
89,3
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
01
|
03
|
002 00 00
|
|
5 265,4
|
4 702,3
|
563,1
|
89,3
|
|
Центральный аппарат
|
01
|
03
|
002 04 00
|
|
1 707,6
|
1 695,7
|
11,9
|
99,3
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
03
|
002 04 00
|
500
|
1 707,6
|
1 695,7
|
11,9
|
99,3
|
|
Депутаты представительного органа муниципального образования
|
01
|
03
|
002 12 00
|
|
3 552,8
|
3 006,6
|
546,2
|
84,6
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
03
|
002 12 00
|
500
|
3 552,8
|
3 006,6
|
546,2
|
84,6
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
01
|
03
|
002 95 00
|
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
03
|
002 95 00
|
500
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
|
01
|
04
|
|
|
88 363,0
|
84 242,7
|
4 120,3
|
95,3
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
|
01
|
04
|
002 00 00
|
|
88 363,0
|
84 242,7
|
4 120,3
|
95,3
|
|
Центральный аппарат
|
01
|
04
|
002 04 00
|
|
79 201,0
|
75 554,0
|
3 647,0
|
95,4
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
04
|
002 04 00
|
500
|
79 201,0
|
75 554,0
|
3 647,0
|
95,4
|
|
Центральный аппарат (расходы за счет субвенции на
обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг)
|
01
|
04
|
002 04 01
|
|
3 025,0
|
2 639,6
|
385,4
|
87,3
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
04
|
002 04 01
|
500
|
3 025,0
|
2 639,6
|
385,4
|
87,3
|
|
Центральный аппарат (расходы за счет субвенции на обеспечение
переданных государственных полномочий в сфере образования и организации
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав городов и районов)
|
01
|
04
|
002 04 07
|
|
1 732,0
|
1 732,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
04
|
002 04 07
|
500
|
1 732,0
|
1 732,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Центральный аппарта (расходы за счет субвенции на
обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах)
|
01
|
04
|
002 04 08
|
|
950,0
|
950,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
04
|
002 04 08
|
500
|
950,0
|
950,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Оплата информационных услуг по опубликованию муниципальных
правовых актов, обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведению до сведения жителей официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии городскоо округа и иной
официальной информации
|
01
|
04
|
002 94 00
|
|
1 655,0
|
1 655,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
04
|
002 94 00
|
500
|
1 655,0
|
1 655,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
01
|
04
|
002 95 00
|
|
1 800,0
|
1 712,1
|
87,9
|
95,1
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
04
|
002 95 00
|
500
|
1 800,0
|
1 712,1
|
87,9
|
95,1
|
|
Судебная система
|
01
|
05
|
|
|
253,0
|
0,0
|
253,0
|
0,0
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
01
|
05
|
001 00 00
|
|
253,0
|
0,0
|
253,0
|
0,0
|
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации (субвенции из средств федерального
бюджета)
|
01
|
05
|
001 40 00
|
|
253,0
|
0,0
|
253,0
|
0,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
05
|
001 40 00
|
500
|
253,0
|
0,0
|
253,0
|
0,0
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
01
|
06
|
|
|
13 299,6
|
13 155,2
|
144,4
|
98,9
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
01
|
06
|
002 00 00
|
|
13 299,6
|
13 155,2
|
144,4
|
98,9
|
|
Центральный аппарат
|
01
|
06
|
002 04 00
|
|
13 298,0
|
13 153,8
|
144,2
|
98,9
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
06
|
002 04 00
|
500
|
13 298,0
|
13 153,8
|
144,2
|
98,9
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
01
|
06
|
002 95 00
|
|
1,6
|
1,4
|
0,2
|
87,5
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
06
|
002 95 00
|
500
|
1,6
|
1,4
|
0,2
|
87,5
|
|
Резервные фонды
|
01
|
11
|
|
|
1 224,0
|
0,0
|
1 224,0
|
0,0
|
|
Резервные фонды
|
01
|
11
|
070 00 00
|
|
1 224,0
|
0,0
|
1 224,0
|
0,0
|
|
Резервные фонды местных администраций
|
01
|
11
|
070 05 00
|
|
1 224,0
|
0,0
|
1 224,0
|
0,0
|
|
Прочие расходы
|
01
|
11
|
070 05 00
|
013
|
1 224,0
|
0,0
|
1 224,0
|
0,0
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
01
|
13
|
|
|
18 930,8
|
17 920,8
|
1 010,0
|
94,7
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
|
01
|
13
|
002 00 00
|
|
17 368,3
|
16 381,7
|
986,6
|
94,3
|
|
Центральный аппарат
|
01
|
13
|
002 04 00
|
|
17 357,8
|
16 373,9
|
983,9
|
94,3
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
13
|
002 04 00
|
500
|
17 357,8
|
16 373,9
|
983,9
|
94,3
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
01
|
13
|
002 95 00
|
|
10,5
|
7,8
|
2,7
|
74,3
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
13
|
002 95 00
|
500
|
10,5
|
7,8
|
2,7
|
74,3
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации
и управления государственной и муниципальной собственностью
|
01
|
13
|
090 00 00
|
|
1 562,5
|
1 539,1
|
23,4
|
98,5
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности
|
01
|
13
|
090 02 00
|
|
1 562,5
|
1 539,1
|
23,4
|
98,5
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
01
|
13
|
090 02 00
|
500
|
1 562,5
|
1 539,1
|
23,4
|
98,5
|
|
Национальная оборона
|
02
|
|
|
|
3 820,0
|
3 108,0
|
712,0
|
81,4
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
02
|
03
|
|
|
3 186,0
|
3 053,5
|
132,5
|
95,8
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
02
|
03
|
001 00 00
|
|
3 186,0
|
3 053,5
|
132,5
|
95,8
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (расходы за счет субвенции на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из
федерального бюджета)
|
02
|
03
|
001 36 00
|
|
3 186,0
|
3 053,5
|
132,5
|
95,8
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
02
|
03
|
001 36 00
|
500
|
3 186,0
|
3 053,5
|
132,5
|
95,8
|
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
02
|
04
|
|
|
634,0
|
54,5
|
579,5
|
8,6
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной
подготовке экономики
|
02
|
04
|
209 00 00
|
|
634,0
|
54,5
|
579,5
|
8,6
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности
экономики
|
02
|
04
|
209 01 00
|
|
634,0
|
54,5
|
579,5
|
8,6
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
02
|
04
|
209 01 00
|
500
|
634,0
|
54,5
|
579,5
|
8,6
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
03
|
|
|
|
4 483,3
|
2 481,3
|
2 002,0
|
55,3
|
|
Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
|
03
|
09
|
|
|
1 139,3
|
412,3
|
727,0
|
36,2
|
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
|
03
|
09
|
218 00 00
|
|
208,0
|
0,3
|
207,7
|
0,1
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
|
03
|
09
|
218 01 00
|
|
208,0
|
0,3
|
207,7
|
0,1
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
03
|
09
|
218 01 00
|
500
|
208,0
|
0,3
|
207,7
|
0,1
|
|
Мероприятия по гражданской обороне
|
03
|
09
|
219 00 00
|
|
931,3
|
412,0
|
519,3
|
44,2
|
|
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
|
03
|
09
|
219 01 00
|
|
931,3
|
412,0
|
519,3
|
44,2
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
03
|
09
|
219 01 00
|
500
|
931,3
|
412,0
|
519,3
|
44,2
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
|
03
|
14
|
|
|
3 344,0
|
2 069,0
|
1 275,0
|
61,9
|
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
03
|
14
|
247 00 00
|
|
2 344,0
|
1 561,9
|
782,1
|
66,6
|
|
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности
|
03
|
14
|
247 01 00
|
|
613,0
|
301,6
|
311,4
|
49,2
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
03
|
14
|
247 01 00
|
500
|
240,0
|
0,0
|
240,0
|
0,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
03
|
14
|
247 01 00
|
612
|
361,0
|
289,6
|
71,4
|
80,2
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
|
03
|
14
|
247 01 00
|
622
|
12,0
|
12,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
|
03
|
14
|
247 03 00
|
|
811,0
|
436,0
|
375,0
|
53,8
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
03
|
14
|
247 03 00
|
500
|
811,0
|
436,0
|
375,0
|
53,8
|
|
Участие в
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма
|
03
|
14
|
247 04 00
|
|
920,0
|
824,3
|
95,7
|
89,6
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
03
|
14
|
247 04 00
|
500
|
355,0
|
354,4
|
0,6
|
99,8
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
03
|
14
|
247 04 00
|
612
|
530,0
|
434,9
|
95,1
|
82,1
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
|
03
|
14
|
247 04 00
|
622
|
35,0
|
35,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Муниципальные целевые программы
|
03
|
14
|
795 00 00
|
|
1 000,0
|
507,1
|
492,9
|
50,7
|
|
Долгосрочная
целевая программа по
профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью, противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту,
обеспечению безопасности граждан на территории городского округа Фрязино
Московской области на 2011-2013 годы
|
03
|
14
|
795 02 00
|
|
1 000,0
|
507,1
|
492,9
|
50,7
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
03
|
14
|
795 02 00
|
500
|
620,0
|
147,6
|
472,4
|
23,8
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
03
|
14
|
795 02 00
|
612
|
380,0
|
359,5
|
20,5
|
94,6
|
|
Национальная экономика
|
04
|
|
|
|
50 868,2
|
47 074,9
|
3 793,3
|
92,5
|
|
Лесное хозяйство
|
04
|
07
|
|
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
0,0
|
|
Вопросы в области лесных отношений
|
04
|
07
|
292 00 00
|
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
0,0
|
|
Мероприятия в области охраны, восстановления и
использования лесов
|
04
|
07
|
292 02 00
|
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
0,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
04
|
07
|
292 02 00
|
500
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
0,0
|
|
Транспорт
|
04
|
08
|
|
|
99,9
|
99,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы на организацию транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом в границах г.Фрязино
|
04
|
08
|
303 02 01
|
|
99,9
|
99,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Прочие расходы
|
04
|
08
|
303 02 01
|
013
|
99,9
|
99,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
04
|
09
|
|
|
35 485,8
|
33 919,8
|
1 566,0
|
95,6
|
|
Дорожное хозяйство
|
04
|
09
|
315 00 00
|
|
18 050,0
|
16 850,0
|
1 200,0
|
93,4
|
|
Субсидии муниципальным
бюджетным учреждениям
|
04
|
09
|
315 00 80
|
|
16 850,0
|
16 850,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям
|
04
|
09
|
315 00 80
|
019
|
5 718,9
|
5 718,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
04
|
09
|
315 00 80
|
611
|
11 131,1
|
11 131,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Содержание и управление дорожным хозяйством
|
04
|
09
|
315 01 00
|
|
1 200,0
|
0,0
|
1 200,0
|
0,0
|
|
Капитальный ремонт, ремонт и содеражние автомобильных
дорог общего пользования муниципального значения
|
04
|
09
|
315 01 02
|
|
1 200,0
|
0,0
|
1 200,0
|
0,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
04
|
09
|
315 01 02
|
500
|
1 200,0
|
0,0
|
1 200,0
|
0,0
|
|
Муниципальные целевые программы
|
04
|
09
|
795 00 00
|
|
17 435,8
|
17 069,8
|
366,0
|
97,9
|
|
Долгосрочная
целевая программа
"Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации
на 2009-2012 годы"
|
04
|
09
|
795 09 00
|
|
17 435,8
|
17 069,8
|
366,0
|
97,9
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
04
|
09
|
795 09 00
|
500
|
17 435,8
|
17 069,8
|
366,0
|
97,9
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
04
|
12
|
|
|
15 260,5
|
13 055,2
|
2 205,3
|
85,5
|
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства (работы по разработке и утверждению генерального плана
города, внесение изменений в генеральный план города)
|
04
|
12
|
338 00 00
|
|
3 500,0
|
3 500,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
04
|
12
|
338 00 00
|
500
|
3 500,0
|
3 500,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Реализация государственных
функций в области национальной экономики
|
04
|
12
|
340 00 00
|
|
977,5
|
741,5
|
236,0
|
75,9
|
|
Землеустроительные работы
|
04
|
12
|
340 03 00
|
|
977,5
|
741,5
|
236,0
|
75,9
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
04
|
12
|
340 03 00
|
500
|
977,5
|
741,5
|
236,0
|
75,9
|
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям
|
04
|
12
|
806 00 00
|
|
200,0
|
149,7
|
50,3
|
74,9
|
|
Транспортировка в морг умерших, не имеющих супруга,
близких и иных родственников, а также умерших иных категорий для производства судебно-медицинской
экспертизы
|
04
|
12
|
806 01 00
|
|
200,0
|
149,7
|
50,3
|
74,9
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
04
|
12
|
806 01 00
|
500
|
200,0
|
149,7
|
50,3
|
74,9
|
|
Субсидии отдельным муниципальным учреждениям
|
04
|
12
|
807 00 00
|
|
10 583,0
|
8 664,0
|
1 919,0
|
81,9
|
|
Субсидии муниципальным
бюджетным учреждениям
|
04
|
12
|
807 00 80
|
|
10 583,0
|
8 664,0
|
1 919,0
|
81,9
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
04
|
12
|
807 00 80
|
019
|
2 920,0
|
2 920,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
04
|
12
|
807 00 80
|
611
|
7 663,0
|
5 744,0
|
1 919,0
|
75,0
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
05
|
|
|
|
76 768,6
|
72 174,5
|
4 594,1
|
94,0
|
|
Жилищное хозяйство
|
05
|
01
|
|
|
31 814,3
|
27 877,5
|
3 936,8
|
87,6
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов
|
05
|
01
|
098 00 00
|
|
23 321,1
|
20 394,2
|
2 926,9
|
87,4
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|
05
|
01
|
098 01 00
|
|
13 124,0
|
10 197,1
|
2 926,9
|
77,7
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|
05
|
01
|
098 01 01
|
|
13 124,0
|
10 197,1
|
2 926,9
|
77,7
|
|
Субсидии юридическим лицам (за счет остатка средств
безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов на 01.01.2012г)
|
05
|
01
|
098 01 01
|
006
|
2 926,9
|
0,0
|
2 926,9
|
0,0
|
|
Субсидии юридическим лицам ( за счет субсидии из Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)
|
05
|
01
|
098 01 01
|
006
|
10 197,1
|
10 197,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств
бюджетов
|
05
|
01
|
098 02 00
|
|
10 197,1
|
10 197,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов
|
05
|
01
|
098 02 01
|
|
10 197,1
|
10 197,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (за счет средств субсидии из
областного бюджета)
|
05
|
01
|
098 02 01
|
006
|
5 098,6
|
5 098,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (муниципальная программа
"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на
территории городского округа Фрязино Московской области в 2012 году" )
|
05
|
01
|
098 02 01
|
006
|
5 098,5
|
5 098,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Поддержка жилищного хозяйства
|
05
|
01
|
350 00 00
|
|
5 183,2
|
4 998,3
|
184,9
|
96,4
|
|
Расходы за счет остатка средств на 01.01.2012 г. иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований на погашение кредиторской задолженности
перед управляющими организациями по оплате работ, выполненных в рамках
постановления Правительства Московской области от 01.03.2007 № 122/5 "О
мерах по приведению лифтов в многоквартирных жилых домах, находящихся на
территории Московской области, в надлежащее техническое состояние"
|
05
|
01
|
350 01 00
|
|
4 539,4
|
4 539,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
05
|
01
|
350 01 00
|
500
|
4 539,4
|
4 539,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства
|
05
|
01
|
350 03 00
|
|
643,8
|
458,9
|
184,9
|
71,3
|
|
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
|
05
|
01
|
350 03 01
|
|
643,8
|
458,9
|
184,9
|
71,3
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
05
|
01
|
350 03 01
|
500
|
643,8
|
458,9
|
184,9
|
71,3
|
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям
|
05
|
01
|
806 00 00
|
|
3 310,0
|
2 485,0
|
825,0
|
75,1
|
|
Содержание, оплата коммунальных услуг и осуществление
ремонта муниципального жилищного фонда до заселения
|
05
|
01
|
806 04 00
|
|
2 486,0
|
2 048,1
|
437,9
|
82,4
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
05
|
01
|
806 04 00
|
500
|
2 486,0
|
2 048,1
|
437,9
|
82,4
|
|
Содержание, ремонт и оплата коммунальных услуг по нежилым помещениям муниципального
жилищного фонда
|
05
|
01
|
806 05 00
|
|
824,0
|
436,9
|
387,1
|
53,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
05
|
01
|
806 05 00
|
500
|
824,0
|
436,9
|
387,1
|
53,0
|
|
Благоустройство
|
05
|
03
|
|
|
44 954,3
|
44 297,0
|
657,3
|
98,5
|
|
Региональные целевые программы
|
05
|
03
|
522 00 00
|
|
19 243,0
|
19 062,6
|
180,4
|
99,1
|
|
Долгосрочная целевая программа
Московской области "Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов"
|
05
|
03
|
522 17 00
|
|
19 243,0
|
19 062,6
|
180,4
|
99,1
|
|
Финансирование работ по
капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (за
счет средств субсидии из бюджета Московской области)
|
05
|
03
|
522 17 84
|
|
19 243,0
|
19 062,6
|
180,4
|
99,1
|
|
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
|
05
|
03
|
522 17 84
|
365
|
19 243,0
|
19 062,6
|
180,4
|
99,1
|
|
Благоустройство
|
05
|
03
|
600 00 00
|
|
25 711,3
|
25 234,4
|
476,9
|
98,1
|
|
Уличное освещение
|
05
|
03
|
600 01 00
|
|
9 448,5
|
9 022,5
|
426,0
|
95,5
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
05
|
03
|
600 01 00
|
500
|
9 448,5
|
9 022,5
|
426,0
|
95,5
|
|
Озеленение
|
05
|
03
|
600 03 00
|
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии муниципальным
бюджетным учреждениям
|
05
|
03
|
600 03 80
|
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
05
|
03
|
600 03 80
|
611
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Содержание мест захоронения
|
05
|
03
|
600 04 00
|
|
200,0
|
158,6
|
41,4
|
79,3
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
05
|
03
|
600 04 00
|
500
|
200,0
|
158,6
|
41,4
|
79,3
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
|
05
|
03
|
600 05 00
|
|
15 562,8
|
15 553,3
|
9,5
|
99,9
|
|
Расходы на
софинансирование работ по ДЦП
Московской области "Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов"
по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов в соответствии с
муниципальной программой «Проведение капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов городского округа Фрязино в 2012 году»
|
05
|
03
|
600 05 01
|
|
1 012,8
|
1 003,3
|
9,5
|
99,1
|
|
Софинансирование расходов ( по субсидии по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов)
|
05
|
03
|
600 05 01
|
099
|
1 012,8
|
1 003,3
|
9,5
|
99,1
|
|
Субсидии муниципальным
бюджетным учреждениям
|
05
|
03
|
600 05 80
|
|
14 550,0
|
14 550,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям
|
05
|
03
|
600 05 80
|
019
|
4 406,2
|
4 406,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
05
|
03
|
600 05 80
|
611
|
10 143,8
|
10 143,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Охрана окружающей среды
|
06
|
|
|
|
400,0
|
399,1
|
0,9
|
99,8
|
|
Охрана объектов
растительного и животного мира и среды их обитания
|
06
|
03
|
|
|
400,0
|
399,1
|
0,9
|
99,8
|
|
Состояние окружающей среды и природопользования
|
06
|
03
|
410 00 00
|
|
400,0
|
399,1
|
0,9
|
99,8
|
|
Природоохранные мероприятия
|
06
|
03
|
410 01 00
|
|
400,0
|
399,1
|
0,9
|
99,8
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
06
|
03
|
410 01 00
|
500
|
400,0
|
399,1
|
0,9
|
99,8
|
|
Образование
|
07
|
|
|
|
780 786,6
|
691 982,4
|
88 804,2
|
88,6
|
|
Дошкольное образование
|
07
|
01
|
|
|
289 189,0
|
222 023,7
|
67 165,3
|
76,8
|
|
Детские дошкольные учреждения
|
07
|
01
|
420 00 00
|
|
214 977,3
|
212 187,3
|
2 790,0
|
98,7
|
|
Ведомственная программа "Ликвидация очереди в
дошкольные образовательные учреждения в городе Фрязино в 2012 году"
|
07
|
01
|
420 91 00
|
|
9 131,0
|
6 499,0
|
2 632,0
|
71,2
|
|
Бюджетные инвестиции
|
07
|
01
|
420 91 00
|
003
|
9 131,0
|
6 499,0
|
2 632,0
|
71,2
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
07
|
01
|
420 95 00
|
|
2 463,1
|
2 463,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
01
|
420 95 00
|
001
|
1 505,5
|
1 505,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога бюджетными учреждениями
|
07
|
01
|
420 95 00
|
851
|
957,6
|
957,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомтвенных учреждений
|
07
|
01
|
420 99 00
|
|
203 383,2
|
203 225,2
|
158,0
|
99,9
|
|
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|
07
|
01
|
420 99 90
|
|
6 798,2
|
6 734,5
|
63,7
|
99,1
|
|
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями
|
07
|
01
|
420 99 90
|
010
|
6 798,2
|
6 734,5
|
63,7
|
99,1
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
07
|
01
|
420 99 95
|
|
6 009,8
|
6 009,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
01
|
420 99 95
|
001
|
6 009,8
|
6 009,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы за счет
безвозмездных перечислений
|
07
|
01
|
420 99 96
|
|
80,6
|
80,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
01
|
420 99 96
|
001
|
80,6
|
80,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
07
|
01
|
420 99 99
|
|
190 494,6
|
190 400,3
|
94,3
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
01
|
420 99 99
|
001
|
52 815,6
|
52 815,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
07
|
01
|
420 99 99
|
500
|
573,9
|
479,6
|
94,3
|
83,6
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
07
|
01
|
420 99 99
|
611
|
136 897,4
|
136 897,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
07
|
01
|
420 99 99
|
612
|
207,7
|
207,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
07
|
01
|
520 00 00
|
|
733,0
|
726,7
|
6,3
|
99,1
|
|
Дополнительные мероприятия по развитию
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы
|
07
|
01
|
520 15 01
|
|
733,0
|
726,7
|
6,3
|
99,1
|
|
Субсидии
бюджетным учреждениям
|
07
|
01
|
520 15 01
|
610
|
733,0
|
726,7
|
6,3
|
99,1
|
|
Региональные целевые программы
|
07
|
01
|
522 00 00
|
|
71 093,0
|
6 724,0
|
64 369,0
|
9,5
|
|
Долгосрочная целевая программа Московской области
"Развитие образования в Московской области на 2009-2012 годы"
|
07
|
01
|
522 10 00
|
|
3 824,0
|
3 824,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Повышение с 1 декабря 2012 года оплаты труда
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (за счет субсидии
из областного бюджета)
|
07
|
01
|
522 10 47
|
|
3 344,0
|
3 344,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии
бюджетным учреждениям
|
07
|
01
|
522 10 47
|
610
|
3 344,0
|
3 344,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы за счет остатка средств на 01.01.2012 г. по иным
межбюджетным трансфертам, предоставляемым из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований в целях обеспечения дополнительными
местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в том числе
на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с проведением
текущего, капитального ремонта, ремонта ограждений, приобретение
оборудования, мебели, мягкого инвентаря
|
07
|
01
|
522 10 98
|
|
480,0
|
480,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
01
|
522 10 98
|
001
|
480,0
|
480,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Долгосрочная целевая программа Московской области
"Развитие дошкольного образования
в Московской области в 2012-2014 годах"
|
07
|
01
|
522 26 00
|
|
67 269,0
|
2 900,0
|
64 369,0
|
4,3
|
|
Расходы на капитальные вложения в объекты дошкольного
образования за счет субсидии из областного бюджета
|
07
|
01
|
522 26 01
|
|
67 269,0
|
2 900,0
|
64 369,0
|
4,3
|
|
Бюджетные инвестиции
|
07
|
01
|
522 26 01
|
003
|
67 269,0
|
2 900,0
|
64 369,0
|
4,3
|
|
Муниципальные целевые программы
|
07
|
01
|
795 00 00
|
|
2 385,7
|
2 385,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования
в городе Фрязино на 2012-2014 годы"
|
07
|
01
|
795 06 00
|
|
2 385,7
|
2 385,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
07
|
01
|
795 06 00
|
612
|
2 385,7
|
2 385,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Общее образование
|
07
|
02
|
|
|
426 565,0
|
407 777,4
|
18 787,6
|
95,6
|
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние
|
07
|
02
|
421 00 00
|
|
304 406,8
|
286 054,4
|
18 352,4
|
94,0
|
|
Финансирование расходов на оплату труда работников школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних, расходов на учебники и
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов на
ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия
их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями
(оказание муниципальных услуг) (расходы за счет субвенции на обеспечение в
соответствии с законодательством Российской Федерации государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в
Московской области )
|
07
|
02
|
421 00 10
|
|
56 624,6
|
56 624,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
421 00 10
|
001
|
56 624,6
|
56 624,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
(расходы за счет остатка средств субвенции на 01.01.2012 г. на обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в Московской области )
|
07
|
02
|
421 00 10
|
|
65,9
|
65,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
421 00 10
|
001
|
65,9
|
65,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Оплата
расходов, связанных с компенсацией
проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в
школах-детских садах, школах начальных, неполных средних и средних (прочие
расходы) (за счет субвенции на оплату расходов,связанных с компенсацией
проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях Московской области в
соответствии с Законом МО № 7/2005-ОЗ
"О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отельным
категориям обучающихся")
|
07
|
02
|
421 00 12
|
|
77,2
|
77,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
07
|
02
|
421 00 12
|
500
|
77,2
|
77,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Финансирование частичной компенсации стоимости питания
отдельным категориям обучающихся в школах-детских садах, школах начальных,
неполных средних и средних (прочие расходы) (расходы за счет субвенции на
финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в
негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную
аккредитацию в соответствии с Законом Московской области №24/2005-ОЗ "О
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в
образовательных учреждениях Московской области")
|
07
|
02
|
421 00 13
|
|
3 275,5
|
3 275,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
421 00 13
|
001
|
3 275,5
|
3 275,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
(расходы за счет остатка субвенции на
01.01.2012 г. на финансирование частичной компенсации стоимости питания
отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших
государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области
№24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской
области")
|
07
|
02
|
421 00 13
|
|
104,3
|
104,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
421 00 13
|
001
|
104,3
|
104,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Финансирование расходов на оплату труда работников
школ- детских садов, школ начальных,
неполных средних, расходов на учебники и учебные пособия, технические
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из
местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию
педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями (оказание муниципальных услуг) (расходы
за счет субвенции на обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в Московской области )
|
07
|
02
|
421 10 10
|
|
187 977,4
|
170 405,8
|
17 571,6
|
90,7
|
|
Субсидии
бюджетным учреждениям
|
07
|
02
|
421 10 10
|
610
|
187 977,4
|
170 405,8
|
17 571,6
|
90,7
|
|
Оплата
расходов, связанных с компенсацией
проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в
школах-детских садах, школах начальных, неполных средних и средних (прочие
расходы) (за счет субвенции на оплату расходов,связанных с компенсацией
проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях Московской области в
соответствии с Законом МО № 7/2005-ОЗ
"О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отельным категориям
обучающихся")
|
07
|
02
|
421 30 12
|
|
207,8
|
109,2
|
98,6
|
52,6
|
|
Субсидии
бюджетным учреждениям
|
07
|
02
|
421 30 12
|
610
|
207,8
|
109,2
|
98,6
|
52,6
|
|
Частичная компенсация стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях(прочие
расходы) (расходы за счет субвенции на
частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской
области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской
области, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом
Московской области №24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости
питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях")
|
07
|
02
|
421 30 13
|
|
7 781,5
|
7 781,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии
бюджетным учреждениям
|
07
|
02
|
421 30 13
|
610
|
7 781,5
|
7 781,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
07
|
02
|
421 95 00
|
|
3 923,9
|
3 765,7
|
158,2
|
96,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
421 95 00
|
001
|
1 861,9
|
1 861,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
421 95 00
|
851
|
2 062,0
|
1 903,8
|
158,2
|
92,3
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
07
|
02
|
421 99 00
|
|
44 368,7
|
43 844,7
|
524,0
|
98,8
|
|
Поставка продуктов и организация питания учащихся
из многодетных,
малообеспеченных семей, подопечных и
сирот
|
07
|
02
|
421 99 03
|
|
10 470,9
|
10 470,6
|
0,3
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
421 99 03
|
001
|
1 719,9
|
1 719,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
07
|
02
|
421 99 03
|
612
|
8 751,0
|
8 750,7
|
0,3
|
100,0
|
|
Погашение кредиторской задолженности по поставке продуктов
и организации питания учащихся из многодетных, малообеспеченных семей,
подопечных, сирот
|
07
|
02
|
421 99 93
|
|
641,4
|
641,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
421 99 93
|
001
|
487,2
|
487,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
07
|
02
|
421 99 93
|
612
|
154,2
|
154,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
07
|
02
|
421 99 95
|
|
2 689,6
|
2 689,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
421 99 95
|
001
|
2 689,6
|
2 689,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
07
|
02
|
421 99 99
|
|
30 566,8
|
30 043,1
|
523,7
|
98,3
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
421 99 99
|
001
|
6 054,7
|
6 054,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Софинансирование расходов (по субсидии на внедрение
современных образовательных технологий)
|
07
|
02
|
421 99 99
|
099
|
18,4
|
18,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
07
|
02
|
421 99 99
|
500
|
165,0
|
160,0
|
5,0
|
97,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
07
|
02
|
421 99 99
|
611
|
23 348,3
|
22 844,1
|
504,2
|
97,8
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
07
|
02
|
421 99 99
|
612
|
980,4
|
965,9
|
14,5
|
98,5
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми
|
07
|
02
|
423 00 00
|
|
66 540,8
|
66 509,3
|
31,5
|
99,9
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
07
|
02
|
423 95 00
|
|
248,9
|
245,9
|
3,0
|
98,8
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
423 95 00
|
001
|
118,5
|
118,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
423 95 00
|
851
|
130,4
|
127,4
|
3,0
|
97,7
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
07
|
02
|
423 99 00
|
|
66 291,9
|
66 263,4
|
28,5
|
100,0
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
07
|
02
|
423 99 95
|
|
5,1
|
5,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
423 99 95
|
001
|
5,1
|
5,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы за счет
безвозмездных перечислений
|
07
|
02
|
423 99 96
|
|
531,5
|
531,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
423 99 96
|
001
|
531,5
|
531,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
07
|
02
|
423 99 99
|
|
65 755,3
|
65 726,8
|
28,5
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
423 99 99
|
001
|
18 937,5
|
18 937,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
07
|
02
|
423 99 99
|
611
|
46 733,2
|
46 717,6
|
15,6
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
07
|
02
|
423 99 99
|
612
|
84,6
|
71,7
|
12,9
|
84,8
|
|
Мероприятия в области образования
|
07
|
02
|
436 00 00
|
|
15 517,0
|
15 301,0
|
216,0
|
98,6
|
|
Модернизация региональных систем общего образования
|
07
|
02
|
436 21 00
|
|
15 377,0
|
15 161,0
|
216,0
|
98,6
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
07
|
02
|
436 21 00
|
610
|
15 377,0
|
15 161,0
|
216,0
|
98,6
|
|
Расходы за счет субсидии на внедрение современных
образовательных технологий
|
07
|
02
|
436 30 03
|
|
140,0
|
140,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии
бюджетным учреждениям
|
07
|
02
|
436 30 03
|
610
|
140,0
|
140,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
07
|
02
|
520 00 00
|
|
3 342,0
|
3 185,8
|
156,2
|
95,3
|
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство (расходы за счет субвенции на выплату вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений в Московской области)
|
07
|
02
|
520 09 00
|
|
3 156,0
|
2 999,8
|
156,2
|
95,1
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
520 09 00
|
001
|
720,4
|
720,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии
бюджетным учреждениям
|
07
|
02
|
520 09 00
|
610
|
2 435,6
|
2 279,4
|
156,2
|
93,6
|
|
Дополнительные мероприятия по развитию
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы
|
07
|
02
|
520 15 01
|
|
186,0
|
186,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии
бюджетным учреждениям
|
07
|
02
|
520 15 01
|
610
|
186,0
|
186,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Региональные целевые программы
|
07
|
02
|
522 00 00
|
|
2 873,9
|
2 873,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Долгосрочная целевая программа Московской области
"Развитие образования в Московской области на 2009-2012 годы"
|
07
|
02
|
522 10 00
|
|
2 873,9
|
2 873,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы на закупку учебного оборудования и мебели для
муниципальных общеобразовательных учреждений-победителей областного конкурса
муниципальных образовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих
инновационные образовательные программы
за счет субсидии из бюджета МО
|
07
|
02
|
522 10 41
|
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
07
|
02
|
522 10 41
|
610
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы за счет остатка средств субсидии на 01.01.2012 г. на финансирование
и (или) возмещение расходов, связанных с проведением капитального ремонта, ремонта ограждений,
замену оконных конструкций, выполнение противопожарных мероприятий в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
|
07
|
02
|
522 10 97
|
|
1 873,9
|
1 873,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
02
|
522 10 97
|
001
|
1 873,9
|
1 873,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Муниципальные целевые программы
|
07
|
02
|
795 00 00
|
|
33 884,5
|
33 853,0
|
31,5
|
99,9
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования
в городе Фрязино на 2012-2014 годы"
|
07
|
02
|
795 06 00
|
|
3 351,4
|
3 319,9
|
31,5
|
99,1
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (расходы по
замене наружных тепловых сетей общеобразовательных учреждений)
|
07
|
02
|
795 06 00
|
612
|
3 351,4
|
3 319,9
|
31,5
|
99,1
|
|
Долгосрочная
целевая программа
"Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации
на 2009-2012 годы" (расходы на ремонт СОШ №3 за счет средств
благотворительного пожертвования)
|
07
|
02
|
795 09 92
|
|
30 533,1
|
30 533,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
07
|
02
|
795 09 92
|
500
|
30 533,1
|
30 533,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
07
|
07
|
|
|
12 207,2
|
12 161,2
|
46,0
|
99,6
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью
|
07
|
07
|
431 00 00
|
|
5 268,2
|
5 267,1
|
1,1
|
100,0
|
|
Расходы на
организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью за
счет субсидии из бюджета МО
|
07
|
07
|
431 10 02
|
|
2 246,0
|
2 245,0
|
1,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
07
|
07
|
431 10 02
|
611
|
2 246,0
|
2 245,0
|
1,0
|
100,0
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
07
|
07
|
431 95 00
|
|
8,6
|
8,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
07
|
431 95 00
|
001
|
3,6
|
3,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога бюджетными учреждениями
|
07
|
07
|
431 95 00
|
851
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
07
|
07
|
431 99 00
|
|
3 013,6
|
3 013,5
|
0,1
|
100,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
07
|
07
|
431 99 99
|
|
3 013,6
|
3 013,5
|
0,1
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
07
|
431 99 99
|
001
|
1 056,5
|
1 056,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
07
|
07
|
431 99 99
|
611
|
1 431,2
|
1 431,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
07
|
07
|
431 99 99
|
612
|
525,9
|
525,8
|
0,1
|
100,0
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
|
07
|
07
|
432 00 00
|
|
2 282,0
|
2 282,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время
|
07
|
07
|
432 02 00
|
|
2 282,0
|
2 282,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время( за счет
средств бюджета города)
|
07
|
07
|
432 02 01
|
|
2 282,0
|
2 282,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Софинансирование расходов (по субсидии на мероприятия по
проведению оздоровительной кампании детей)
|
07
|
07
|
432 02 01
|
099
|
170,2
|
170,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
(софинансирование расходов по субсидии
на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей)
|
07
|
07
|
432 02 01
|
612
|
2 102,3
|
2 102,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
|
07
|
07
|
432 02 01
|
622
|
9,5
|
9,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Региональные целевые программы
|
07
|
07
|
522 00 00
|
|
3 257,0
|
3 257,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Долгосрочная целевая программа Московской области
"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области в
2012-2015 годах"
|
07
|
07
|
522 32 00
|
|
3 257,0
|
3 257,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской
области на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
|
07
|
07
|
522 32 41
|
|
3 257,0
|
3 257,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
|
07
|
07
|
522 32 41
|
320
|
611,4
|
611,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
07
|
07
|
522 32 41
|
500
|
174,6
|
174,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
07
|
07
|
522 32 41
|
610
|
2 435,0
|
2 435,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии
автономным учреждениям
|
07
|
07
|
522 32 41
|
620
|
36,0
|
36,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Муниципальные целевые программы
|
07
|
07
|
795 00 00
|
|
1 400,0
|
1 355,1
|
44,9
|
96,8
|
|
Долгосрочная
целевая программа "Молодежь наукограда Фрязино" на 2011-2012 годы
|
07
|
07
|
795 07 00
|
|
1 400,0
|
1 355,1
|
44,9
|
96,8
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи
|
07
|
07
|
795 07 00
|
447
|
69,6
|
69,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
07
|
07
|
795 07 00
|
612
|
1 330,4
|
1 285,5
|
44,9
|
96,6
|
|
Другие вопросы в области образования
|
07
|
09
|
|
|
52 825,4
|
50 020,1
|
2 805,3
|
94,7
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
07
|
09
|
002 00 00
|
|
14 382,5
|
14 123,8
|
258,7
|
98,2
|
|
Центральный аппарат
|
07
|
09
|
002 04 00
|
|
14 356,0
|
14 118,3
|
237,7
|
98,3
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
07
|
09
|
002 04 00
|
500
|
14 356,0
|
14 118,3
|
237,7
|
98,3
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
07
|
09
|
002 95 00
|
|
26,5
|
5,5
|
21,0
|
20,8
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
07
|
09
|
002 95 00
|
500
|
26,5
|
5,5
|
21,0
|
20,8
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
|
07
|
09
|
452 00 00
|
|
12 246,4
|
12 011,8
|
234,6
|
98,1
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
(расходы за счет остатка субвенции на 01.01.2012 г. на организацию выплаты
компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской
области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования)
|
07
|
09
|
452 00 02
|
|
104,6
|
104,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
09
|
452 00 02
|
001
|
104,6
|
104,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Оплата труда работников централизованных бухгалтерий
(прочие расходы) (расходы за счет субвенции на выплаты компенсации части
родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных
образовательных организациях в Московской области, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования)
|
07
|
09
|
452 00 02
|
|
69,0
|
69,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
09
|
452 00 02
|
001
|
69,0
|
69,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Оплата труда работников централизованных бухгалтерий
(прочие расходы) (расходы за счет субвенции на выплаты компенсации части
родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных
образовательных организациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования)
|
07
|
09
|
452 30 02
|
|
599,0
|
364,4
|
234,6
|
60,8
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
07
|
09
|
452 30 02
|
610
|
599,0
|
364,4
|
234,6
|
60,8
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
07
|
09
|
452 95 00
|
|
3,6
|
3,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
09
|
452 95 00
|
001
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога бюджетными учреждениями
|
07
|
09
|
452 95 00
|
851
|
1,6
|
1,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомтсвенных учреждений
|
07
|
09
|
452 99 00
|
|
11 470,2
|
11 470,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
07
|
09
|
452 99 99
|
|
11 470,2
|
11 470,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
07
|
09
|
452 99 99
|
001
|
4 565,7
|
4 565,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
07
|
09
|
452 99 99
|
611
|
6 904,5
|
6 904,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Муниципальные целевые программы
|
07
|
09
|
795 00 00
|
|
26 196,5
|
23 884,5
|
2 312,0
|
91,2
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования
в городе Фрязино на 2012-2014
годы"
|
07
|
09
|
795 06 00
|
|
7 681,9
|
7 569,4
|
112,5
|
98,5
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
07
|
09
|
795 06 00
|
500
|
2 415,7
|
2 415,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
07
|
09
|
795 06 00
|
612
|
5 266,2
|
5 153,7
|
112,5
|
97,9
|
|
Долгосрочная
целевая программа
"Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации
на 2009-2012 годы"
|
07
|
09
|
795 09 00
|
|
18 514,6
|
16 315,1
|
2 199,5
|
88,1
|
|
Бюджетные инвестиции
|
07
|
09
|
795 09 00
|
003
|
14 469,7
|
14 050,1
|
419,6
|
97,1
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
07
|
09
|
795 09 00
|
500
|
4 044,9
|
2 265,0
|
1 779,9
|
56,0
|
|
Культура и кинематография
|
08
|
|
|
|
106 609,0
|
104 294,2
|
2 314,8
|
97,8
|
|
Культура
|
08
|
01
|
|
|
93 812,8
|
92 165,7
|
1 647,1
|
98,2
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
|
08
|
01
|
440 00 00
|
|
37 799,2
|
37 799,1
|
0,1
|
100,0
|
|
Комплектование
книжных фондов библиотек городских округов (расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области за счет средств, перечисляемых
из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований)
|
08
|
01
|
440 02 00
|
|
141,0
|
141,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
08
|
01
|
440 02 00
|
612
|
141,0
|
141,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
08
|
01
|
440 95 00
|
|
1 217,7
|
1 217,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
08
|
01
|
440 95 00
|
001
|
612,5
|
612,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога бюджетными учреждениями
|
08
|
01
|
440 95 00
|
851
|
605,2
|
605,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
08
|
01
|
440 99 00
|
|
36 440,5
|
36 440,4
|
0,1
|
100,0
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
08
|
01
|
440 99 95
|
|
1 074,5
|
1 074,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
08
|
01
|
440 99 95
|
001
|
1 074,5
|
1 074,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы за счет
безвозмездных перечислений
|
08
|
01
|
440 99 96
|
|
4,6
|
4,5
|
0,1
|
97,8
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
08
|
01
|
440 99 96
|
001
|
4,6
|
4,5
|
0,1
|
97,8
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
08
|
01
|
440 99 99
|
|
35 361,4
|
35 361,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
08
|
01
|
440 99 99
|
001
|
8 633,7
|
8 633,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
08
|
01
|
440 99 99
|
611
|
26 402,7
|
26 402,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
08
|
01
|
440 99 99
|
612
|
325,0
|
325,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Библиотеки
|
08
|
01
|
442 00 00
|
|
11 832,9
|
11 832,8
|
0,1
|
100,0
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
08
|
01
|
442 95 00
|
|
14,0
|
14,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
08
|
01
|
442 95 00
|
001
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога бюджетными учреждениями
|
08
|
01
|
442 95 00
|
851
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
08
|
01
|
442 99 00
|
|
11 818,9
|
11 818,8
|
0,1
|
100,0
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
08
|
01
|
442 99 95
|
|
17,3
|
17,2
|
0,1
|
99,4
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
08
|
01
|
442 99 95
|
001
|
17,3
|
17,2
|
0,1
|
99,4
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
08
|
01
|
442 99 99
|
|
11 801,6
|
11 801,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
08
|
01
|
442 99 99
|
001
|
2 796,8
|
2 796,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
08
|
01
|
442 99 99
|
611
|
8 874,8
|
8 874,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
08
|
01
|
442 99 99
|
612
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
08
|
01
|
520 00 00
|
|
30 396,0
|
30 396,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Развитие и поддержка социальной, инженерной и
инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации
|
08
|
01
|
520 04 00
|
|
30 396,0
|
30 396,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной,
инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации
(за счет межбюджетных трансфертов,
перечисленных из федерального бюджета)
|
08
|
01
|
520 04 02
|
|
30 396,0
|
30 396,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Бюджетные инвестиции
|
08
|
01
|
520 04 02
|
003
|
30 396,0
|
30 396,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Муниципальные целевые программы
|
08
|
01
|
795 00 00
|
|
13 784,7
|
12 137,8
|
1 646,9
|
88,1
|
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие культуры города Фрязино" на
2009-2013 годы
|
08
|
01
|
795 01 00
|
|
5 908,0
|
5 705,3
|
202,7
|
96,6
|
|
Мероприятия по поддержке и развитию культуры,искусства,
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
|
08
|
01
|
795 01 00
|
023
|
1 515,4
|
1 371,8
|
143,6
|
90,5
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
08
|
01
|
795 01 00
|
612
|
4 392,6
|
4 333,5
|
59,1
|
98,7
|
|
Долгосрочная
целевая программа
"Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации
на 2009-2012 годы"
|
08
|
01
|
795 09 00
|
|
7 876,7
|
6 432,5
|
1 444,2
|
81,7
|
|
Бюджетные инвестиции
|
08
|
01
|
795 09 00
|
003
|
5 243,6
|
3 799,4
|
1 444,2
|
72,5
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
08
|
01
|
795 09 00
|
500
|
2 633,1
|
2 633,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
08
|
04
|
|
|
12 796,2
|
12 128,5
|
667,7
|
94,8
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
08
|
04
|
002 00 00
|
|
8 486,4
|
7 818,7
|
667,7
|
92,1
|
|
Центральный аппарат
|
08
|
04
|
002 04 00
|
|
8 469,6
|
7 801,9
|
667,7
|
92,1
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
08
|
04
|
002 04 00
|
500
|
8 469,6
|
7 801,9
|
667,7
|
92,1
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
08
|
04
|
002 95 00
|
|
16,8
|
16,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
08
|
04
|
002 95 00
|
500
|
16,8
|
16,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
|
08
|
04
|
452 00 00
|
|
4 309,8
|
4 309,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
08
|
04
|
452 95 00
|
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
08
|
04
|
452 95 00
|
001
|
0,7
|
0,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога бюджетными учреждениями
|
08
|
04
|
452 95 00
|
851
|
0,3
|
0,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
08
|
04
|
452 99 00
|
|
4 308,8
|
4 308,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
08
|
04
|
452 99 99
|
|
4 308,8
|
4 308,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
08
|
04
|
452 99 99
|
001
|
1 136,0
|
1 136,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
08
|
04
|
452 99 99
|
611
|
3 172,8
|
3 172,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Здравоохранение
|
09
|
|
|
|
580 739,2
|
562 665,2
|
18 074,0
|
96,9
|
|
Стационарная медицинская помощь
|
09
|
01
|
|
|
201 892,3
|
199 150,2
|
2 742,1
|
98,6
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
|
09
|
01
|
470 00 00
|
|
201 251,3
|
198 550,2
|
2 701,1
|
98,7
|
|
Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей
(расходы за счет субвенции на обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в
соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ "О порядке
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет в Московской области")
|
09
|
01
|
470 00 04
|
|
1 658,0
|
1 658,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
01
|
470 00 04
|
001
|
1 658,0
|
1 658,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (расходы за счет остатка средств субвенции
на 01.01.2012 г. на обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с
Законом Московской области № 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет в Московской области")
|
09
|
01
|
470 00 04
|
|
360,8
|
360,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
01
|
470 00 04
|
001
|
360,8
|
360,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы на
содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей,
медико-санитарных частей (расходы за счет субвенции на организацию оказания медицинской
помолщи на территории муниципального образования)
|
09
|
01
|
470 00 05
|
|
27 172,9
|
27 172,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
01
|
470 00 05
|
001
|
27 172,9
|
27 172,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы на
содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей,
медико-санитарных частей (расходы за счет субвенции на обеспечение питанием,
одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях
Московской области)
|
09
|
01
|
470 00 06
|
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
01
|
470 00 06
|
001
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений (расходы за счет остатка
средств субвенции на 01.01.2012 г. на
обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
лечебно-профилактических учреждениях Московской области)
|
09
|
01
|
470 00 06
|
|
2,4
|
2,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
01
|
470 00 06
|
001
|
2,4
|
2,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей
(расходы за счет субвенции на обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в
соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ "О порядке
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет в Московской области")
|
09
|
01
|
470 10 04
|
|
7 815,0
|
5 897,4
|
1 917,6
|
75,5
|
|
Субсидии
бюджетным учреждениям
|
09
|
01
|
470 10 04
|
610
|
7 815,0
|
5 897,4
|
1 917,6
|
75,5
|
|
Расходы на
содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей,
медико-санитарных частей (расходы за счет субвенции на организацию оказания
медицинской помощи на территории муниципального образования)
|
09
|
01
|
470 10 05
|
|
110 760,1
|
110 760,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии
бюджетным учреждениям
|
09
|
01
|
470 10 05
|
610
|
110 760,1
|
110 760,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы на
содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей,
медико-санитарных частей (расходы за счет субвенции на обеспечение питанием,
одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях
Московской области)
|
09
|
01
|
470 10 06
|
|
808,0
|
24,6
|
783,4
|
3,0
|
|
Субсидии
бюджетным учреждениям
|
09
|
01
|
470 10 06
|
610
|
808,0
|
24,6
|
783,4
|
3,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
01
|
470 99 00
|
|
52 670,1
|
52 670,0
|
0,1
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за
счет остатка средств на 01.01.2012 г.
иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда оплаты труда
работников муниципальных учреждений в сфере здравоохранения с 01.10.2011г на 6,5%)
|
09
|
01
|
470 99 22
|
|
269,2
|
269,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
01
|
470 99 22
|
001
|
269,2
|
269,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
09
|
01
|
470 99 95
|
|
4 531,0
|
4 531,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
01
|
470 99 95
|
001
|
4 531,0
|
4 531,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений
|
09
|
01
|
470 99 96
|
|
1 686,9
|
1 686,8
|
0,1
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
01
|
470 99 96
|
001
|
1 686,9
|
1 686,8
|
0,1
|
100,0
|
|
Расходы за счет средств ОМС
|
09
|
01
|
470 99 97
|
|
19 127,8
|
19 127,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
01
|
470 99 97
|
001
|
19 127,8
|
19 127,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
09
|
01
|
470 99 99
|
|
27 055,2
|
27 055,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
01
|
470 99 99
|
001
|
9 601,7
|
9 601,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
09
|
01
|
470 99 99
|
612
|
17 453,5
|
17 453,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
09
|
01
|
520 00 00
|
|
641,0
|
600,0
|
41,0
|
93,6
|
|
Дополнительные мероприятия по развитию
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы
|
09
|
01
|
520 15 01
|
|
641,0
|
600,0
|
41,0
|
93,6
|
|
Субсидии
бюджетным учреждениям
|
09
|
01
|
520 15 01
|
610
|
641,0
|
600,0
|
41,0
|
93,6
|
|
Амбулаторная помощь
|
09
|
02
|
|
|
46 687,6
|
46 254,4
|
433,2
|
99,1
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
|
09
|
02
|
470 00 00
|
|
33 398,9
|
33 398,8
|
0,1
|
100,0
|
|
Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей,
медико-санитарных частей (расходы за счет субвенции на организацию оказания
медицинской помощи на территории муниципального образования)
|
09
|
02
|
470 00 05
|
|
5 394,4
|
5 394,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
02
|
470 00 05
|
001
|
5 394,4
|
5 394,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей,
медико-санитарных частей (расходы за счет субвенции на организацию оказания
медицинской помощи на территории муниципального образования)
|
09
|
02
|
470 10 05
|
|
16 388,6
|
16 388,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии
бюджетным учреждениям
|
09
|
02
|
470 10 05
|
610
|
16 388,6
|
16 388,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
02
|
470 99 00
|
|
11 615,9
|
11 615,8
|
0,1
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за
счет остатка средств на 01.01.2012 г.
иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда оплаты труда
работников муниципальных учреждений в сфере здравоохранения с 01.10.2011г на 6,5%)
|
09
|
02
|
470 99 22
|
|
95,9
|
95,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
02
|
470 99 22
|
001
|
95,9
|
95,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
09
|
02
|
470 99 95
|
|
619,6
|
619,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
02
|
470 99 95
|
001
|
619,6
|
619,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы за счет
безвозмездных перечислений
|
09
|
02
|
470 99 96
|
|
652,8
|
652,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
02
|
470 99 96
|
001
|
652,8
|
652,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы за счет средств ОМС
|
09
|
02
|
470 99 97
|
|
8 864,3
|
8 864,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
02
|
470 99 97
|
001
|
8 864,3
|
8 864,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
09
|
02
|
470 99 99
|
|
1 383,3
|
1 383,2
|
0,1
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
02
|
470 99 99
|
001
|
1 360,8
|
1 360,7
|
0,1
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
09
|
02
|
470 99 99
|
612
|
22,5
|
22,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
|
09
|
02
|
471 00 00
|
|
12 855,7
|
12 855,6
|
0,1
|
100,0
|
|
Расходы на
содержание и обеспечение деятельности подклиник, амулаторий, диагностических
центров (расходы за счет субвенции на
организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального
образования)
|
09
|
02
|
471 00 05
|
|
2 543,1
|
2 543,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
02
|
471 00 05
|
001
|
2 543,1
|
2 543,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы на
содержание и обеспечение деятельности подклиник, амулаторий, диагностических
центров (расходы за счет субвенции на
организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального
образования)
|
09
|
02
|
471 10 05
|
|
7 858,9
|
7 858,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
09
|
02
|
471 10 05
|
620
|
7 858,9
|
7 858,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
02
|
471 99 00
|
|
2 453,7
|
2 453,6
|
0,1
|
100,0
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
09
|
02
|
471 99 95
|
|
2 448,7
|
2 448,6
|
0,1
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
02
|
471 99 95
|
001
|
2 448,7
|
2 448,6
|
0,1
|
100,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
09
|
02
|
471 99 99
|
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
02
|
471 99 99
|
001
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
09
|
02
|
520 00 00
|
|
433,0
|
0,0
|
433,0
|
0,0
|
|
Дополнительные мероприятия по развитию
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы
|
09
|
02
|
520 15 01
|
|
433,0
|
0,0
|
433,0
|
0,0
|
|
Субсидии
бюджетным учреждениям
|
09
|
02
|
520 15 01
|
610
|
433,0
|
0,0
|
433,0
|
0,0
|
|
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
|
09
|
03
|
|
|
398,3
|
398,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
|
09
|
03
|
470 00 00
|
|
398,3
|
398,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
03
|
470 99 00
|
|
398,3
|
398,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы за счет средств ОМС
|
09
|
03
|
470 99 97
|
|
398,3
|
398,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
03
|
470 99 97
|
001
|
398,3
|
398,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Скорая медицинская помощь
|
09
|
04
|
|
|
40 648,5
|
40 620,6
|
27,9
|
99,9
|
|
Станции скорой и неотложной помощи
|
09
|
04
|
470 00 00
|
|
38 576,5
|
38 576,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
04
|
470 99 00
|
|
2 262,5
|
2 262,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за
счет остатка средств на 01.01.2012 г.
иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда оплаты труда
работников муниципальных учреждений в сфере здравоохранения с 01.10.2011г на 6,5%)
|
09
|
04
|
470 99 22
|
|
118,3
|
118,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
04
|
470 99 22
|
001
|
118,3
|
118,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
09
|
04
|
470 99 99
|
|
2 144,2
|
2 144,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
04
|
470 99 99
|
001
|
1 941,9
|
1 941,9
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
09
|
04
|
470 99 99
|
612
|
202,3
|
202,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы на
содержание и обеспечение деятельности станций скорой и неотложной помощи
(расходы за счет субвенции на организацию оказания медицинской помощи на
территории муниципального образования)
|
09
|
04
|
477 00 05
|
|
8 471,3
|
8 471,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
04
|
477 00 05
|
001
|
8 471,3
|
8 471,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы на
содержание и обеспечение деятельности станций скорой и неотложной помощи
(расходы за счет субвенции на организацию оказания медицинской помощи на
территории муниципального образования)
|
09
|
04
|
477 10 05
|
|
27 842,7
|
27 842,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии
бюджетным учреждениям
|
09
|
04
|
477 10 05
|
610
|
27 842,7
|
27 842,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
09
|
04
|
520 00 00
|
|
2 072,0
|
2 044,1
|
27,9
|
98,7
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (расходы за счет субвенции на денежные
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств,
перечисляемых из федерального бюджета)
|
09
|
04
|
520 18 00
|
|
2 072,0
|
2 044,1
|
27,9
|
98,7
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
04
|
520 18 00
|
001
|
504,1
|
504,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии
бюджетным учреждениям
|
09
|
04
|
520 18 00
|
610
|
1 567,9
|
1 540,0
|
27,9
|
98,2
|
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов
|
09
|
06
|
|
|
4 629,7
|
4 619,6
|
10,1
|
99,8
|
|
Центры, станции и отделения переливания крови
|
09
|
06
|
472 00 00
|
|
4 629,7
|
4 619,6
|
10,1
|
99,8
|
|
Расходы на содержание и обеспчение деятельности центров,
станций и отделений переливания крови (расходы за счет субвенции на
организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального
образования)
|
09
|
06
|
472 00 05
|
|
889,5
|
889,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
06
|
472 00 05
|
001
|
889,5
|
889,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Расходы на содержание и обеспчение деятельности центров,
станций и отделений переливания крови (расходы за счет субвенции на
организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального
образования)
|
09
|
06
|
472 10 05
|
|
3 337,5
|
3 337,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии
бюджетным учреждениям
|
09
|
06
|
472 10 05
|
610
|
3 337,5
|
3 337,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
06
|
472 99 00
|
|
402,7
|
392,6
|
10,1
|
97,5
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за
счет остатка средств на 01.01.2012 г.
иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда оплаты труда
работников муниципальных учреждений в сфере здравоохранения с 01.10.2011г на 6,5%)
|
09
|
06
|
472 99 22
|
|
14,8
|
14,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
06
|
472 99 22
|
001
|
14,8
|
14,8
|
0,0
|
100,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
09
|
06
|
472 99 99
|
|
387,9
|
377,8
|
10,1
|
97,4
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
06
|
472 99 99
|
001
|
234,3
|
234,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
09
|
06
|
472 99 99
|
612
|
153,6
|
143,5
|
10,1
|
93,4
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения
|
09
|
09
|
|
|
286 482,8
|
271 622,1
|
14 860,7
|
94,8
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
09
|
09
|
002 00 00
|
|
1 633,0
|
1 329,9
|
303,1
|
81,4
|
|
Центральный аппарат ( обеспечение полномочий в сфере
здравоохранения за счет субвенции на организацию оказания медицинской помощи
на территории муниципального образования)
|
09
|
09
|
002 04 05
|
|
1 633,0
|
1 329,9
|
303,1
|
81,4
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
09
|
09
|
002 04 05
|
500
|
1 633,0
|
1 329,9
|
303,1
|
81,4
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
09
|
09
|
520 00 00
|
|
278,0
|
0,0
|
278,0
|
0,0
|
|
Дополнительные мероприятия по развитию
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы
|
09
|
09
|
520 15 01
|
|
278,0
|
0,0
|
278,0
|
0,0
|
|
Субсидии
бюджетным учреждениям
|
09
|
09
|
520 15 01
|
610
|
278,0
|
0,0
|
278,0
|
0,0
|
|
Региональные целевые программы
|
09
|
09
|
522 00 00
|
|
265 807,8
|
251 625,3
|
14 182,5
|
94,7
|
|
Долгосрочная целевая программа Московской области "Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального характера в Московской области на 2009-2012 годы"
|
09
|
09
|
522 09 00
|
|
265 807,8
|
251 625,3
|
14 182,5
|
94,7
|
|
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Московской
области на 2011-2012 годы" ( за счет остатка средств субсидии на
01.01.2012 г. из областного бюджета на приобретение оборудования для
учреждений здравоохранения за счет средств ФФОМС)
|
09
|
09
|
522 09 14
|
|
3 534,4
|
3 534,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
09
|
09
|
522 09 14
|
001
|
3 534,4
|
3 534,4
|
0,0
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Московской
области на 2011-2012 годы" (расходы за счет средств субсидии из областного бюджета на проведение
капитального ремонта в учреждениях
здравоохранения за счет средств ФФОМС)
|
09
|
09
|
522 09 14
|
|
65 418,6
|
65 418,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
09
|
09
|
522 09 14
|
610
|
65 418,6
|
65 418,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Московской
области на 2011-2012 годы" (расходы за счет средств субсидии из областного бюджета на приобретение
оборудования для учреждений здравоохранения за счет средств ФФОМС)
|
09
|
09
|
522 09 14
|
|
196 854,8
|
182 672,3
|
14 182,5
|
92,8
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
09
|
09
|
522 09 14
|
610
|
196 854,8
|
182 672,3
|
14 182,5
|
92,8
|
|
Муниципальные целевые программы
|
09
|
09
|
795 00 00
|
|
18 764,0
|
18 666,9
|
97,1
|
99,5
|
|
Долгосрочная
целевая программа
"Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации
на 2009-2012 годы"
|
09
|
09
|
795 09 00
|
|
18 764,0
|
18 666,9
|
97,1
|
99,5
|
|
Софинансирование расходов
|
09
|
09
|
795 09 00
|
099
|
18 764,0
|
18 666,9
|
97,1
|
99,5
|
|
Социальная политика
|
10
|
|
|
|
43 899,7
|
31 351,7
|
12 548,0
|
71,4
|
|
Пенсионное обеспечение
|
10
|
01
|
|
|
677,0
|
675,8
|
1,2
|
99,8
|
|
Пенсии
|
10
|
01
|
490 00 00
|
|
677,0
|
675,8
|
1,2
|
99,8
|
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
|
10
|
01
|
490 01 00
|
|
677,0
|
675,8
|
1,2
|
99,8
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
01
|
490 01 00
|
005
|
677,0
|
675,8
|
1,2
|
99,8
|
|
Социальное обеспечение населения
|
10
|
03
|
|
|
35 646,7
|
23 623,8
|
12 022,9
|
66,3
|
|
Федеральные целевые программы
|
10
|
03
|
100 00 00
|
|
2 526,7
|
1 147,8
|
1 378,9
|
45,4
|
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на
2011-2015 годы"
|
10
|
03
|
100 88 00
|
|
2 526,7
|
1 147,8
|
1 378,9
|
45,4
|
|
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (за счет
остатка средств средств субсидии на 01.01.2012 г. из федерального бюджета)
|
10
|
03
|
100 88 20
|
|
988,7
|
988,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
03
|
100 88 20
|
005
|
988,7
|
988,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (расходы
за счет средств субсидии из
федерального бюджета)
|
10
|
03
|
100 88 20
|
|
1 538,0
|
159,1
|
1 378,9
|
10,3
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
03
|
100 88 20
|
300
|
1 538,0
|
159,1
|
1 378,9
|
10,3
|
|
Социальная помощь
|
10
|
03
|
505 00 00
|
|
23 433,1
|
19 028,0
|
4 405,1
|
81,2
|
|
Выплаты Почетным гражданам города*
|
10
|
03
|
505 01 00
|
|
100,0
|
99,0
|
1,0
|
99,0
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
03
|
505 01 00
|
005
|
100,0
|
99,0
|
1,0
|
99,0
|
|
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной
войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц,
работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей
погибших (умерших) инвалидов войны - участников Великой отечественной войны,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
|
10
|
03
|
505 34 00
|
|
7 309,6
|
4 081,2
|
3 228,4
|
55,8
|
|
Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995
№5-ФЗ "О ветеранах",в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов" (за счет остатка средств субвенции на 01.01.2012 г.на обеспечение
жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона Московской области
№ 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального
бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов")
|
10
|
03
|
505 34 01
|
|
1 653,1
|
1 593,0
|
60,1
|
96,4
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
03
|
505 34 01
|
005
|
1 653,1
|
1 593,0
|
60,1
|
96,4
|
|
Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995
№5-ФЗ "О ветеранах",в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов" (за счет средств субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в
соответствии с частью 1 статьи 1 Закона Московской области № 125/2006-ОЗ
"Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов")
|
10
|
03
|
505 34 01
|
|
1 674,0
|
1 608,9
|
65,1
|
96,1
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
03
|
505 34 01
|
005
|
1 674,0
|
1 608,9
|
65,1
|
96,1
|
|
Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995
№5-ФЗ "О ветеранах", и от 24.11.1995 года №181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Росийской Федерации" (за счет субвенции на
обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных
частью 2 статьи 1 Закона Московской области № 125/2006-ОЗ "Об
обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов")
|
10
|
03
|
505 34 02
|
|
3 982,5
|
879,3
|
3 103,2
|
22,1
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
03
|
505 34 02
|
005
|
3 982,5
|
879,3
|
3 103,2
|
22,1
|
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (расходы за счет субвенции на выплаты
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области
, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)*
|
10
|
03
|
505 48 00
|
|
14 312,0
|
13 137,8
|
1 174,2
|
91,8
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
03
|
505 48 00
|
005
|
14 312,0
|
13 137,8
|
1 174,2
|
91,8
|
|
Оказание
других видов социальной помощи
|
10
|
03
|
505 85 00
|
|
1 011,5
|
1 011,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Проведение
подписки на периодические печатные издания отдельным категориям граждан
|
10
|
03
|
505 85 56
|
|
1 011,5
|
1 011,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
03
|
505 85 56
|
005
|
1 011,5
|
1 011,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Оказание
других видов социальной помощи (адресная помощь отдельным категориям жителей
города)
|
10
|
03
|
505 86 00
|
|
700,0
|
698,5
|
1,5
|
99,8
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
03
|
505 86 00
|
005
|
700,0
|
698,5
|
1,5
|
99,8
|
|
Региональные
целевые программы
|
10
|
03
|
522 00 00
|
|
3 742,9
|
1 610,2
|
2 132,7
|
43,0
|
|
Долгосрочная
областная целевая программа
"Жилище" на 2009-2012годы"
|
10
|
03
|
522 15 00
|
|
3 742,9
|
1 610,2
|
2 132,7
|
43,0
|
|
Подпрограмма
"Обеспечение жильем молодых семей" (расходы за счет остатка
средств субсидии на 01.01.2012 г. из
областного бюджета )
|
10
|
03
|
522 15 04
|
|
1 364,1
|
1 364,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Социальные
выплаты
|
10
|
03
|
522 15 04
|
005
|
1 364,1
|
1 364,1
|
0,0
|
100,0
|
|
Подпрограмма
"Обеспечение жильем молодых семей" (расходы за счет средств
субсидии из областного бюджета )
|
10
|
03
|
522 15 04
|
|
2 378,8
|
246,1
|
2 132,7
|
10,3
|
|
Социальные
выплаты
|
10
|
03
|
522 15 04
|
005
|
2 378,8
|
246,1
|
2 132,7
|
10,3
|
|
Муниципальные
целевые программы
|
10
|
03
|
795 00 00
|
|
5 944,0
|
1 837,8
|
4 106,2
|
30,9
|
|
Долгосрочная
целевая программа "Жилище"
|
10
|
03
|
795 08 00
|
|
5 944,0
|
1 837,8
|
4 106,2
|
30,9
|
|
Долгосрочная целевая подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей города Фрязино в 2011-2012 годах"
|
10
|
03
|
795 08 93
|
|
5 944,0
|
1 837,8
|
4 106,2
|
30,9
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
10
|
03
|
795 08 93
|
500
|
5 944,0
|
1 837,8
|
4 106,2
|
30,9
|
|
Охрана семьи и детства
|
10
|
04
|
|
|
7 576,0
|
7 052,1
|
523,9
|
93,1
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
10
|
04
|
520 00 00
|
|
7 576,0
|
7 052,1
|
523,9
|
93,1
|
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств
федерального бюджета (прочие расходы) (расходы за счет субвенции на выплату
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования)*
|
10
|
04
|
520 10 00
|
|
7 540,0
|
7 017,0
|
523,0
|
93,1
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
04
|
520 10 00
|
005
|
7 540,0
|
7 017,0
|
523,0
|
93,1
|
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств
федерального бюджета (прочие расходы) (расходы за счет субвенции на
организацию выплаты компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования и оплату банковских и почтовых услуг)
|
10
|
04
|
520 10 00
|
|
36,0
|
35,1
|
0,9
|
97,5
|
|
Социальные выплаты
|
10
|
04
|
520 10 00
|
005
|
36,0
|
35,1
|
0,9
|
97,5
|
|
Физическая культура и спорт
|
11
|
|
|
|
49 698,7
|
44 290,8
|
5 407,9
|
89,1
|
|
Физическая культура
|
11
|
01
|
|
|
49 698,7
|
44 290,8
|
5 407,9
|
89,1
|
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
|
11
|
01
|
482 00 00
|
|
42 322,7
|
42 087,0
|
235,7
|
99,4
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
11
|
01
|
482 95 00
|
|
4 482,7
|
4 482,7
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
11
|
01
|
482 95 00
|
001
|
3 180,2
|
3 180,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога бюджетными учреждениями
|
11
|
01
|
482 95 00
|
851
|
1 302,5
|
1 302,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
11
|
01
|
482 99 00
|
|
37 840,0
|
37 604,3
|
235,7
|
99,4
|
|
Расходы за счет оказания платных услуг
|
11
|
01
|
482 99 95
|
|
4 924,5
|
4 924,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
11
|
01
|
482 99 95
|
001
|
4 924,5
|
4 924,5
|
0,0
|
100,0
|
|
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
|
11
|
01
|
482 99 99
|
|
32 915,5
|
32 679,8
|
235,7
|
99,3
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
11
|
01
|
482 99 99
|
001
|
11 555,2
|
11 555,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
11
|
01
|
482 99 99
|
612
|
235,7
|
0,0
|
235,7
|
0,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
11
|
01
|
482 99 99
|
621
|
20 980,0
|
20 980,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
|
11
|
01
|
482 99 99
|
622
|
144,6
|
144,6
|
0,0
|
100,0
|
|
Муниципальные целевые программы
|
11
|
01
|
795 00 00
|
|
7 376,0
|
2 203,8
|
5 172,2
|
29,9
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта
в г. Фрязино в 2012-2014 годах"
|
11
|
01
|
795 05 00
|
|
2 376,0
|
2 203,8
|
172,2
|
92,8
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта
в г. Фрязино в 2012-2014 годах" за счет средств бюджета
|
11
|
01
|
795 05 00
|
|
2 200,0
|
2 053,9
|
146,1
|
93,4
|
|
Мероприятия в области физической культуры
|
11
|
01
|
795 05 00
|
079
|
1 062,5
|
916,4
|
146,1
|
86,2
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
11
|
01
|
795 05 00
|
612
|
553,3
|
553,3
|
0,0
|
100,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
|
11
|
01
|
795 05 00
|
622
|
584,2
|
584,2
|
0,0
|
100,0
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта
в г. Фрязино в 2012-2014 годах" за счет платных услуг
|
11
|
01
|
795 05 95
|
|
176,0
|
149,9
|
26,1
|
85,2
|
|
Мероприятия в области физической культуры
|
11
|
01
|
795 05 95
|
079
|
176,0
|
149,9
|
26,1
|
85,2
|
|
Долгосрочная
целевая программа
"Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации
на 2009-2012 годы"
|
11
|
01
|
795 09 00
|
|
5 000,0
|
0,0
|
5 000,0
|
0,0
|
|
Бюджетные инвестиции
|
11
|
01
|
795 09 00
|
003
|
5 000,0
|
0,0
|
5 000,0
|
0,0
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
13
|
|
|
|
3 270,0
|
3 019,8
|
250,2
|
92,3
|
|
Обслуживание
внутреннего государственного и муниципального долга
|
13
|
01
|
|
|
3 270,0
|
3 019,8
|
250,2
|
92,3
|
|
Процентные платежи по долговым обязательствам
|
13
|
01
|
065 00 00
|
|
3 270,0
|
3 019,8
|
250,2
|
92,3
|
|
Процентные платежи по муниципальному долгу
|
13
|
01
|
065 03 00
|
|
3 270,0
|
3 019,8
|
250,2
|
92,3
|
|
Прочие расходы
|
13
|
01
|
065 03 00
|
013
|
3 270,0
|
3 019,8
|
250,2
|
92,3
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
|
|
|
|
1 831 104,1
|
1 684 845,3
|
146 258,8
|
92,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Публичные нормативные
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|