Расширенный поиск

Постановление Главы Ступинского муниципального района от 28.05.2001 № 1243-п

 

XVI раздел. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

 


-------------------------------------T-------------------------------------------------------T------------------¬

¦Мероприятия                         ¦Объем финансирования                                   ¦Источники         ¦

¦                                    +--------T----------------------------------------------+финансирования    ¦

¦                                    ¦Всего,  ¦В том числе по годам                          ¦                  ¦

¦                                    ¦тыс.    +--------T---------T--------T---------T--------+                  ¦

¦                                    ¦руб.    ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005 год¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦1. Создание социально-              ¦  9325,4¦  1749,2¦   1608,6¦  1785,6¦   1982,0¦  2200,0¦Местный бюджет    ¦

¦реабилитационного центра для        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

¦несовершеннолетних "Преодоление"    ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦2. Создание интерната для           ¦ 14869,9¦   -    ¦   5982,5¦  2454,9¦   2945,9¦  3486,6¦Местный бюджет    ¦

¦престарелых людей и инвалидов       ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦3. Создание отделения экстренной    ¦   418,9¦        ¦    101,4¦    87,5¦    105,0¦   125,0¦Местный бюджет    ¦

¦социальной помощи по телефону в ЦСО ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦4. Материально-техническое          ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

¦обеспечение базовых учреждений      ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

¦Комитета социальной защиты          ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

¦населения:                          ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

 

   Примечание:

   Нумерация  пунктов дана  в соответствии с  официальным  текстом

документа.

 

¦1.1. Центр реабилитации детей с     ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

¦ограниченными возможностями:        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- медицинское оборудование          ¦   303,2¦   273,0¦         ¦    17,0¦     13,2¦        ¦Местный бюджет    ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- микроавтобус "ГАЗель",            ¦   120,0¦        ¦    120,0¦        ¦         ¦        ¦Местный бюджет    ¦

¦оборудованный для инвалидов         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦1.2. Кризисный центр помощи         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

¦женщинам "Надежда":                 ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- приобретение компьютера           ¦    30,0¦        ¦         ¦    30,0¦         ¦        ¦Местный бюджет    ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- приобретение кино- и              ¦    39,0¦        ¦         ¦        ¦         ¦    39,0¦Областной бюджет  ¦

¦видеоаппаратуры                     ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦1.3. МУ ТЦ "Сосновый бор":          ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- косметический и капитальный       ¦ 10520,0¦   770,0¦   1100,0¦  1300,0¦   1300,0¦  6050,0¦Местный бюджет    ¦

¦ремонт корпусов и канализационной   ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

¦системы                             ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- медицинского оборудования и       ¦   200,0¦   150,0¦     50,0¦        ¦         ¦        ¦Местный бюджет    ¦

¦тренажеров                          ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦1.4. Социальный приют для детей и   ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

¦подростков "Солнышко":              ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- детская площадка - малые формы    ¦    50,0¦        ¦     50,0¦        ¦         ¦        ¦Федеральный бюджет¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- оборудование для пищеблока        ¦    30,0¦        ¦         ¦    30,0¦         ¦        ¦Федеральный бюджет¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦1.5. Центр социального обслуживания:¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- оснащение кабинета техническими   ¦   190,7¦        ¦    137,0¦    37,2¦      7,5¦     9,0¦Местный бюджет    ¦

¦средствами и оборудованием          ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦1.5.1. Отделение дневного           ¦    65,0¦    65,0¦         ¦        ¦         ¦        ¦Областной бюджет  ¦

¦пребывания                          ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦1.5.2. Реабилитационный центр для   ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

¦пожилых людей:                      ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- капитальный и текущий ремонт в    ¦   256,0¦    69,0¦     28,0¦     9,0¦    150,0¦        ¦Местный бюджет    ¦

¦стационарных отделениях             ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- оснащение палат отделения медико- ¦    22,5¦        ¦     22,5¦        ¦         ¦        ¦Местный бюджет    ¦

¦социальной реабилитации N 1         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- отделение дневного пребывания на  ¦   411,5¦    55,5¦    165,0¦   141,0¦     50,0¦        ¦Местный бюджет    ¦

¦базе ОВЛ                            ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦Итого                               ¦ 36852,1¦  3131,7¦   9365,0¦  5892,2¦   6553,6¦ 11909,6¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦В т.ч.:                             ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦федеральный бюджет                  ¦    80,0¦        ¦     50,0¦    30,0¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦областной бюджет                    ¦   104,0¦    65,0¦         ¦        ¦         ¦    39,0¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦местный бюджет                      ¦ 36668,1¦  3066,7¦   9315,0¦  5862,2¦   6553,6¦ 11870,6¦                  ¦

L------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-------------------

 

 

Источники финансирования           

Объем финансирования                                  

Всего, 

тыс.    

руб.   

В том числе по годам                         

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

Общий объем финансирования         

878032,2

143761,0

 162516,6

172256,9

 188451,2

211046,4

В т.ч.:                            

 

 

 

 

 

 

Средства федерального бюджета      

  4190,6

   712,7

    811,0

   843,6

    877,1

   946,2

Средства областного бюджета        

330792,0

 59096,8

  62200,7

 65400,6

  69703,6

 74390,3

Средства местного бюджета          

499582,2

 77213,4

  91876,2

 97418,2

 108216,0

124858,4

Средства внебюджетных источников   

 34901,9

  5257,9

   6044,9

  6899,9

   7824,3

  8874,9

 

Заместитель

главы администрации

по социальным вопросам

Л.И. Сергеева


Информация по документу
Читайте также