Расширенный поиск

Постановление Главы Ступинского муниципального района от 28.05.2001 № 1243-п

ГЛАВА

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТУПИНСКИЙ РАЙОН"

 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 28 мая 2001 г. N 1243-п

 

 

О Программе Ступинского района Московской области "Социальная защита населения на 2001-2005 годы"

 

 

Рассмотрев предложение Комитета социальной защиты населения о Программе Московской области "Социальная защита населения на 2001-2002 годы",

 

постановляю:

 

1. Утвердить Программу Ступинского района Московской области "Социальная защита населения на 2001-2005 годы" (приложение N 1).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района Л.И. Сергееву.

 

 

Глава Ступинского района

П.И. Челпан

 

 

 

Приложение N 1

к постановлению главы

муниципального образования

"Ступинский район"

Московской области

от 28 мая 2001 г. N 1243-п

 

 

ПРОГРАММА

СТУПИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

НАСЕЛЕНИЯ НА 2001-2005 ГОДЫ"

 

Паспорт

Программы Ступинского района Московской области

"Социальная защита населения на 2001-2005 годы"

 

   Наименование            Программа Ступинского района Московской

   Программы               области "Социальная защита населения

                           на 2001-2005 годы" (далее по тексту -

                           Программа)

 

   Основание               Федеральный закон "О государственной

   для разработки          социальной помощи", Закон Московской

                           области "О прожиточном минимуме

                           в Московской области", постановление

                           Правительства Московской области

                           от 15.11.2000 N 140/35 "О разработке

                           проекта областной целевой программы

                           "Социальная защита населения

                           Московской области на 2001-2005

                           годы", Федеральный закон

                           "О ветеранах", Федеральный закон

                           "О социальной защите инвалидов в

                           Российской Федерации"

 

   Заказчик                Комитет социальной защиты населения

                           Ступинского района

 

   Разработчик             Комитет социальной защиты населения

                           Ступинского района

 

   Цели и задачи           1. Цель - осуществление мер

                           по улучшению положения

                           малообеспеченных и социально уязвимых

                           категорий и групп граждан, упрочение

                           их социальной защищенности на основе

                           адресного подхода к решению имеющихся

                           проблем.

                           2. Задачи:

                           - концентрация финансовых

                             и материальных ресурсов для оказания

                             социальной помощи населению;

                           - развитие системы социального

                             обслуживания населения;

                           - усиление адресности социальной

                             поддержки населения;

                           - реализация стратегии в области

                             социальной защиты нуждающихся

                             категорий и групп населения с учетом

                             социально-экономической ситуации

                             в Ступинском районе

 

   Срок реализации         2001-2005 годы

 

   Исполнители             - Комитет социальной защиты населения

                             Ступинского района;

                           - Финансовое управление администрации

                             Ступинского района;

                           - Управление здравоохранения

                             администрации Ступинского района;

                           - Управление Пенсионного фонда РФ

                             по Ступинскому району;

                           - Управление образования администрации

                             Ступинского района

 

   Объем и источники       Общий объем финансирования в 2001-2005

   финансирования          годах составляет:

                                                       (тыс. руб.)

                           Всего                       - 878032,2

                           2001 год                    - 143761,0

                           2002 год                    - 162516,6

                           2003 год                    - 172256,9

                           2004 год                    - 188451,2

                           2005 год                    - 211046,49

 

                           В том числе:

                           - средства федерального бюджета:

                           Всего                       - 4190,6

                           2001 год                    - 712,7

                           2002 год                    - 811,0

                           2003 год                    - 843,6

                           2004 год                    - 877,1

                           2005 год                    - 946,2

 

                           - средства областного бюджета:

                           Всего                       - 330792,0

                           2001 год                    - 59096,8

                           2002 год                    - 62200,7

                           2003 год                    - 65400,6

                           2004 год                    - 69703,6

                           2005 год                    - 74390,3

 

                           - средства местного бюджета:

                           Всего                       - 499582,2

                           2001 год                    - 77213,4

                           2002 год                    - 91876,2

                           2003 год                    - 97418,2

                           2004 год                    - 108216,0

                           2005 год                    - 124858,4

 

                           - средства внебюджетных источников:

                           Всего                       - 34901,9

                           2001 год                    - 5257,9

                           2002 год                    - 6044,9

                           2003 год                    - 6899,9

                           2004 год                    - 7824,3

                           2005 год                    - 8874,9

 

   Ожидаемые конечные      - повышение уровня жизни населения

   результаты реализации     Ступинского района;

   Программы               - поддержка малообеспеченных

                             и социально уязвимых категорий и групп

                             населения;

                           - развитие системы социального

                             обслуживания населения;

                           - реализация семейной политики

                             в Ступинском районе

 

   Организация контроля    Контроль за реализацией Программы

   за реализацией          осуществляет Комитет социальной защиты

   Программы               населения администрации Ступинского

                           района

 

1. Обоснование Программы

 

Результаты мониторинга, статистические данные, а также материалы социологических исследований показывают, что благодаря принимаемым Правительством Московской области, администрацией Ступинского района мерам, наблюдается устойчивая тенденция повышения уровня жизни населения, сокращение числа людей, живущих за чертой бедности.

Пенсии и детские пособия, в отличие от прошлых лет, выплачиваются регулярно. Одновременно неоднократно повышался размер пенсии. В результате чего у большинства пенсионеров размер пенсии обеспечивает прожиточный минимум для этой категории населения.

Поэтому важнейшей задачей Программы является закрепление тенденции стабилизации, улучшения положения малообеспеченных и социально уязвимых категорий и групп населения, упрочение их социальной защищенности на основе адресного подхода к решению имеющихся проблем.

В настоящее время в Ступинском районе около 45 процентов населения имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума и нуждаются в социальной помощи.

В сложном положении находятся такие категории населения, как многодетные и неполные семьи, инвалиды, престарелые люди.

Вместе с тем сохраняется неблагоприятная демографическая ситуация.

Наблюдается устойчивый рост доли людей пожилого возраста. Численность населения трудоспособного возраста составляет менее 60 процентов.

Особенностью и главным отличием настоящей Программы является курс на последовательное повышение уровня жизни жителей Ступинского района; развитие системы социального обслуживания населения; реализацию семейной политики в Ступинском районе. Программа устанавливает основные приоритеты, определяет цели и задачи, основные мероприятия, виды социальной помощи нуждающимся в ней категориям и группам населения Ступинского района.

 

2. Цели и задачи Программы

 

Основными целями и задачами Программы являются:

- обеспечение реализации установленных федеральным законодательством и законодательством Московской области социальных гарантий, льгот и услуг;

- стабилизация положения и реализация организационных и социально-экономических мероприятий по повышению уровня жизни населения Ступинского района и улучшению на основе адресного подхода положения малообеспеченных и социально уязвимых категорий и групп населения;

- реализация семейной политики в Ступинском районе;

- повышение уровня жизнедеятельности инвалидов и пожилых людей, создание им условий для полноценной жизни в нашем обществе;

- развитие системы реабилитации инвалидов;

- развитие сети учреждений социального обслуживания населения, повышение эффективности медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов;

- создание необходимых условий для удовлетворения интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов и пожилых людей;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социальной защиты и развитие инфраструктуры, обеспечивающей социальное обслуживание инвалидов, пожилых людей, малообеспеченных семей и детей.

 

3. Срок реализации Программы

 

2001-2005 годы.

 

4. Объем и источники финансирования Программы

 

Общий объем финансирования в 2001-2005 годах составляет:

 

                                                   (тыс. руб.)

   Всего                                            - 874967,2

   2001 год                                         - 143761,0

   2002 год                                         - 162516,6

   2003 год                                         - 170941,9

   2004 год                                         - 189701,2

   2005 год                                         - 208046,4

 

   В том числе:

   - средства федерального бюджета:

   Всего                                            - 4190,6

   2001 год                                         - 712,7

   2002 год                                         - 811,0

   2003 год                                         - 843,6

   2004 год                                         - 877,1

   2005 год                                         - 946,2

 

   - средства областного бюджета:

   Всего                                            - 330792,0

   2001 год                                         - 59096,8

   2002 год                                         - 62200,7

   2003 год                                         - 65400,6

   2004 год                                         - 69703,6

   2005 год                                         - 74390,3

 

   - средства местного бюджета:

   Всего                                            - 496517,2

   2001 год                                         - 77213,4

   2002 год                                         - 91876,2

   2003 год                                         - 96103,2

   2004 год                                         - 109466,0

   2005 год                                         - 121858,4

 

   - средства внебюджетных источников:

   Всего                                            - 34901,9

   2001 год                                         - 5257,9

   2002 год                                         - 6044,9

   2003 год                                         - 6899,9

   2004 год                                         - 7824,3

   2005 год                                         - 8874,9

 

5. Перечень мероприятий Программы

 

I раздел. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬ -

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

 

Название темы                                    

Объем и источники      

финансирования         

1. Ежеквартальный мониторинг социального         

самочувствия населения Ступинского района        

В пределах средств,    

выделяемых на текущее  

финансирование         

2. Мониторинг уровня жизни населения Ступинского 

района                                           

В пределах средств,    

выделяемых на текущее  

финансирование         

3. Социологическое исследование малообеспеченных 

семей и разработка предложений по повышению      

уровня их социальной защиты                      

В пределах средств,    

выделяемых на текущее  

финансирование         

4. Социально-психологическое исследование        

неблагополучных семей и разработка научно-       

методического обеспечения для создания банка     

данных для неблагополучных семей                 

В пределах средств,    

выделяемых на текущее  

финансирование         

5. Мониторинг уровня и качества жизни граждан    

старшего поколения                               

В пределах средств,    

выделяемых на текущее  

финансирование         

 

II раздел. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

 

Мероприятия             

Исполнители          

Объем и источники         

финансирования            

2.1. Разработка         

социального паспорта    

Комитет социальной   

защиты населения     

В пределах средств,       

выделяемых на текущее     

финансирование            

2.1.1. По микрорайонам  

города                  

Отдел социальной     

защиты населения.    

Отдел социальной     

помощи семье и        

детству              

В пределах средств,       

выделяемых на текущее     

финансирование            

2.1.2. По поселковым и  

сельским администрациям 

Поселковые и сельские

администрации        

В пределах средств,       

выделяемых на текущее     

финансирование            


 

III раздел. АДРЕСНАЯ ЗАЩИТА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН

 


-------------------------------------T-------------------------------------------------------T-----------------¬

¦Категории нуждающихся               ¦Объем финансирования                                   ¦Источники        ¦

¦                                    +--------T----------------------------------------------+финансирования   ¦

¦                                    ¦Всего,  ¦В том числе по годам                          ¦                 ¦

¦                                    ¦тыс.    +--------T---------T--------T---------T--------+                 ¦

¦                                    ¦руб.    ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005 год¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦1. Материальная поддержка до уровня ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦потребительской корзины             ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦1.1. Одинокие неработающие инвалиды ¦  2102,9¦   363,4¦    388,8¦   416,1¦    449,3¦   485,3¦Местный бюджет   ¦

¦и пенсионеры, нуждающиеся в         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦постороннем уходе, или семьи из них ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦(без трудоспособных членов семьи)   ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦1.2. Хронические больные,           ¦    90,3¦    15,6¦     16,7¦    17,9¦     19,3¦   20,8 ¦Местный бюджет   ¦

¦нуждающиеся в специальном питании,  ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦в т.ч. инсулинозависимые            ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦1.3. Дети до 16 лет (воспитываемые  ¦   858,8¦   148,4¦    158,8¦   169,9¦    183,5¦   198,2¦Местный бюджет   ¦

¦одинокими матерями, разведенными    ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦родителями) из малообеспеченных     ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦многодетных и неполных семей,       ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦дети-инвалиды до 16 лет             ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Итого, местный бюджет               ¦  3052,0¦   527,4¦    564,3¦   603,8¦    652,1¦   704,3¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2. Организация оздоровления и       ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦отдыха детей                        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2.1. Выделение путевок в            ¦   652,1¦    97,2¦    112,8¦   128,5¦    146,5¦   167,0¦Местный бюджет   ¦

¦стационарном отделении кризисного   ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦центра "Лесное озеро" на б/платной  ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦основе                              ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2.2. Выделение путевок в            ¦  1889,6¦   280,0¦    324,8¦   373,5¦    425,8¦   485,4¦Областной бюджет ¦

¦оздоровительные лагеря и санатории  ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦для детей из малообеспеченных и     ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦неполных семей, детей-инвалидов     ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2.3. Выделение путевок в            ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦оздоровительные лагеря всем         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦категориям нуждающихся с возмещением¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦затрат на путевки в размере:        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦15% стоимости                       ¦  4025,4¦   596,5¦    691,9¦   795,7¦    907,1¦  1034,1¦Местный бюджет   ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦25% стоимости                       ¦  1687,1¦   250,0¦    290,0¦   333,5¦    380,2¦   433,4¦Местный бюджет   ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Итого                               ¦  8254,2¦  1223,7¦   1419,5¦  1631,3¦   1859,7¦  2120,0¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦В т.ч.:                             ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦местный бюджет                      ¦  6364,6¦   943,7¦   1094,7¦  1257,8¦   1433,9¦  1634,6¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦областной бюджет                    ¦  1889,6¦   280,0¦    324,8¦   373,5¦    425,8¦   485,4¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦3. Организация отдыха в             ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦муниципальных оздоровительных       ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦учреждениях                         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦3.1. Территориальный центр          ¦ 24024,4¦  3560,0¦   4129,6¦  4749,0¦   5413,9¦  6171,9¦Местный бюджет   ¦

¦социальной помощи семье и детям     +--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦"Сосновый бор" (в том числе:        ¦ 22269,8¦  3300,0¦   3828,0¦  4402,2¦   5018,5¦  5721,1¦За счет средств  ¦

¦200 (лето) + 56 (зима)              ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦от реализации    ¦

¦                                    ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦путевок          ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦3.2. Стационарное отделение         ¦  7473,9¦  1107,5¦   1284,7¦  1477,4¦   1684,2¦  1920,0¦Местный бюджет   ¦

¦кризисного центра "Лесное озеро"    +--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦                                    ¦  9177,9¦  1360,0¦   1577,6¦  1814,2¦   2068,2¦  2357,8¦За счет средств  ¦

¦                                    ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦от реализации    ¦

¦                                    ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦путевок          ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Итого                               ¦ 62945,9¦  9327,5¦  10819,9¦ 12442,9¦  14184,9¦ 16170,8¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦местный бюджет                      ¦ 31498,3¦  4667,5¦   5414,3¦  6226,4¦   7098,1¦  8091,9¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦за счет средств от реализации       ¦ 31447,7¦  4660,0¦   5405,6¦  6216,4¦   7086,7¦  8078,9¦                 ¦

¦путевок                             ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Виды помощи                         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4. Денежная и материальная помощь   ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.1. Денежная помощь (оказанная по  ¦   115,7¦    20,0¦     21,4¦    22,9¦     24,7¦    26,7¦Местный бюджет   ¦

¦решению общественного совета)       +--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦                                    ¦   115,7¦    20,0¦     21,4¦    22,9¦     24,7¦    26,7¦Внебюджетные     ¦

¦                                    ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦средства         ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.2. Натуральная (благотворит.)     ¦   611,1¦   105,6¦    113,0¦   120,9¦    130,6¦   141,0¦Внебюджетные     ¦

¦                                    ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦средства         ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.3. Гуманитарная                   ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.4. Комплекты для новорожденных    ¦    33,0¦     5,7¦      6,1¦     6,5¦      7,0¦     7,6¦Областной бюджет ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.5. Индивидуальная материальная    ¦   117,5¦    20,3¦     21,7¦    23,2¦     25,1¦    27,1¦Внебюджетные     ¦

¦помощь родителям погибших           ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦средства         ¦

¦военнослужащих                      ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.6. Единовременная материальная    ¦     5,8¦     1,0¦      1,1¦     1,1¦      1,2¦     1,3¦Внебюджетные     ¦

¦поддержка (продукты, промтовары)    ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦средства         ¦

¦гражданам, освобожденным из мест    ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦лишения свободы                     ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.7. Единовременная материальная    ¦    60,2¦    10,4¦     11,1¦    11,9¦     12,9¦    13,9¦Местный бюджет   ¦

¦помощь лицам, пострадавшим от       ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦стихийных бедствий                  ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.8. Бесплатное питание молочными   ¦ 31248,7¦  5400,0¦   5778,0¦  6182,5¦   6677,1¦  7211,2¦Местный бюджет   ¦

¦продуктами детей в возрасте до 2 лет¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.9. Освобождение родителей от      ¦   652,8¦   112,8¦    120,7¦   129,1¦    139,5¦   150,6¦Местный бюджет   ¦

¦оплаты за детское дошкольное        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦учреждение                          ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦В т.ч.:                             ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.9.1. Дети-инвалиды, посещающие ДОУ¦    20,8¦     3,6¦      3,9¦     4,1¦      4,5¦     4,8¦Местный бюджет   ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.10. Расходы на питание учащихся,  ¦  1931,1¦   333,7¦    357,1¦   382,1¦    412,6¦   445,6¦Местный бюджет   ¦

¦посещающих группы продленного дня и ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦освобожденных от уплаты             ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.11. Компенсационные выплаты на    ¦ 46773,6¦  8082,8¦   8648,6¦  9254,0¦   9994,3¦ 10793,9¦Местный бюджет   ¦

¦питание учащимся в размере 1,5% в   ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦день от минимального размера        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦оплаты труда                        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.12. Материальное обеспечение      ¦  3620,2¦   625,6¦    669,4¦   716,2¦    773,5¦   835,4¦Местный бюджет   ¦

¦детей-сирот, оставшихся без         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦попечения родителей                 ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Итого                               ¦ 85306,2¦ 14741,5¦  15773,4¦ 16877,5¦  18227,7¦ 19686,0¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦В т.ч.:                             ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦местный бюджет                      ¦ 84423,1¦ 14588,9¦  15610,1¦ 16702,8¦  18039,1¦ 19455,5¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦областной бюджет                    ¦    33,0¦     5,7¦      6,1¦     6,5¦      7,0¦     7,6¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦внебюджетные средства               ¦   850,1¦   146,9¦    157,2¦   168,2¦    181,6¦   196,2¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦5. Предоставление льгот в           ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦соответствии с Указом Президента РФ ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦"О мерах по социальной поддержке    ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦многодетных семей" от 05.05.1992    ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦N 431                               ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦5.1. Бесплатный проезд для детей из ¦  1353,1¦   260,0¦    265,2¦   270,5¦    275,9¦   281,4¦Местный бюджет   ¦

¦многодетных семей, учащихся средних ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦школ                                ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦5.2. Льготы по оплате за:           ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦Местный бюджет   ¦

¦- всего                             ¦  1053,5¦   200,0¦    204,0¦   208,1¦    216,4¦   225,1¦                 ¦

¦- коммунальные услуги               ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦  (30% - скидка);                   ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- газ (30% - скидка);               ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- твердое топливо(30% - скидка)     ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦5.3. Освобождение родителей от      ¦  1670,9¦   241,0¦    284,4¦   329,9¦    379,4¦   436,3¦Местный бюджет   ¦

¦оплаты за детское дошкольное        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦учреждение                          ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Итого, местный бюджет               ¦  4077,5¦   701,0¦    753,6¦   808,5¦    871,7¦   942,8¦                 ¦

L------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------

IV раздел. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

 


-------------------------------------T---------------------------------------------------------T-----------------¬

¦Категории нуждающихся               ¦Объем финансирования                                     ¦Источники        ¦

¦                                    +----------T----------------------------------------------+финансирования   ¦

¦                                    ¦Всего,    ¦В том числе по годам                          ¦                 ¦

¦                                    ¦тыс.      +--------T---------T--------T---------T--------+                 ¦

¦                                    ¦руб.      ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005 год¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦1. Санаторно-курортное лечение лиц  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦нетрудоспособного возраста и        ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦инвалидов                           ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Выделение санаторно-курортных       ¦ 13604,8  ¦  2016,0¦   2338,6¦  2689,3¦   3065,9¦  3495,1¦Областной бюджет ¦

¦путевок следующим категориям        ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦граждан:                            ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- инвалидам ВОВ;                    ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- участникам ВОВ;                   ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- лицам, пострадавшим от            ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦политических репрессий;             ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- узникам фашистских лагерей;       ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- жителям блокадного Ленинграда;    ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- лицам, пострадавшим вследствие    ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦радиации на ЧАЭС, на                ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦Семипалатинском полигоне, ПО "Маяк";¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- инвалидам общего заболевания      ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Компенсации за санаторно-курортные  ¦   701,8  ¦   104,0¦    120,6¦   138,7¦    158,2¦   180,3¦Местный бюджет   ¦

¦путевки ИОВ и УОВ                   ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Итого                               ¦ 14306,7  ¦  2120,0¦   2459,2¦  2828,1¦   3224,0¦  3675,4¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦В т.ч.:                             ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦местный бюджет                      ¦   701,8  ¦   104,0¦    120,6¦   138,7¦    158,2¦   180,3¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦областной бюджет                    ¦ 13604,8  ¦  2016,0¦   2338,6¦  2689,3¦   3065,9¦  3495,1¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2. Медико-социальная реабилитация   ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2.1. Центр медико-социальной        ¦ 12439,1  ¦  2037,5¦   2241,3¦  2465,4¦   2711,9¦  2983,1¦Местный бюджет   ¦

¦реабилитации для пожилых людей      ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦В т.ч.:                             ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- отделение дневного пребывания на  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦базе ОВЛ на 20 мест;                ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- отделение стационара на базе      ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦Ульяновской больницы на 20 мест;    ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- социальные койки в больницах:     ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦  п. Михнево - на 10 мест;          ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦  г. Ступино - на 10 мест           ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2.2. Школа для больных сахарным     ¦   948,122¦   155,3¦    170,8¦   187,9¦    206,7¦   227,4¦Местный бюджет   ¦

¦диабетом                            ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦В т.ч.:                             ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- инсулинозависимые                 ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2.3. Реабилитационный центр для     ¦ 10065,5  ¦  1648,7¦   1813,6¦  1994,9¦   2194,4¦  2413,9¦Местный бюджет   ¦

¦детей с ограниченными возможностями ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2.4. Льготы по оплате за лекарства  ¦ 85471,4  ¦ 14000  ¦  15400,0¦ 16940,0¦  18634,0¦ 20497,4¦Местный бюджет   ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Итого, местный бюджет               ¦108924    ¦ 17842  ¦  19626  ¦ 21588  ¦  23747  ¦ 26122  ¦                 ¦

L------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------

V раздел. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ

ИЗДЕЛИЯМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

 

Категории нуждающихся              

Объем финансирования                                  

Источники       

финансирования  

Всего, 

тыс.   

руб.   

В том числе по годам                         

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

1. Протезно-ортопедические изделия 

(протезы нижних и верхних          

конечностей, корсеты, тутора,      

протез грудной железы, обувь,      

костыли, перчатки, чехлы и др.     

изделия)                           

  5050,1

   827,2

    909,9

  1000,9

   1101,0

  1211,1

Областной бюджет

2. Приспособления, облегчающие     

жизнь инвалидов                    

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

В т.ч.:                            

 

 

 

 

 

 

 

- вспомогательные приспособления   

для ходьбы                          

    24,4

     4,0

      4,4

     4,8

      5,3

     5,9

 

- ходилки, ходунки взрослые и      

детские                            

    24,4

     4,0

      4,4

     4,8

      5,3

     5,9

 

- срудо- и тефлоприспособления     

    11,0

     1,8

      2,0

     2,2

      2,4

     2,6

 

- бытовые приспособления для       

самообслуживания                   

     9,2

     1,5

      1,7

     1,8

      2,0

     2,2

 

3. Обслуживание инвалидов выездными

бригадами протезистов и подготовка 

их к протезированию, в т.ч. в      

стационарах                        

 

 

 

 

 

 

 

Итого, областной бюджет            

  5119,1

   838,5

    922,4

  1014,6

   1116,0

  1227,6

 


Информация по документу
Читайте также