Расширенный поиск

Решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 16.04.2004 № 41-5

 

 

 

(Приложение N 2

к решению Совета депутатов

муниципального образования

"Волоколамский район"

Московской области от 26 ноября 2003 г. N 318-48)

 

 

ТЕКУЩИЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

(тыс. руб.)

Раздел, подраздел         

Всего   

В том числе                          

текущие     

расходы     

капитальные расходы    

всего    

в т.ч.      

капвложения 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ            

 35912,8

     34712,8

   1200,0

         0,0

Содержание органов        

местного самоуправления   

 21349,0

     21349,0

 

 

Обеспечение деятельности  

органов местного          

самоуправления            

  4895,0

      3695,0

   1200,0

 

Территориальные органы    

  9668,8

      9668,8

 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ        

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ              

   409,0

       409,0

      0,0

         0,0

Органы внутренних дел     

   264,0

       264,0

 

 

Органы юстиции            

   145,0

       145,0

 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА

И СТРОИТЕЛЬСТВО           

  1981,0

       998,0

    983,0

       983,0

Топливно-энергетический   

комплекс                  

   198,0

       198,0

 

 

Строительство             

и архитектура             

  1783,0

       800,0

    983,0

       983,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ      

ХОЗЯЙСТВО                 

 41810,0

     37035,0

   4775,0

         0,0

Жилищное хозяйство        

 15761,0

     10986,0

   4775,0

 

Коммунальное хозяйство    

 25149,0

     25149,0

 

 

Прочие структуры          

и мероприятия             

жилищно-коммунального     

хозяйства                 

   900,0

       900,0

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ            

И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ     

И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ      

   437,0

       437,0

      0,0

         0,0

Гражданская оборона       

   337,0

       337,0

 

 

Государственная            

противопожарная служба    

   100,0

       100,0

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ               

138835,8

    135941,0

   2894,8

         0,0

Дошкольное образование    

 33402,6

     33170,8

    231,8

 

Общее образование         

 90658,3

     88018,3

   2640,0

 

Прочие расходы в области  

образования               

 14774,9

     14751,9

     23,0

 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО      

 24467,4

     23463,0

   1004,4

         0,0

Культура и искусство      

 23770,1

     22765,7

   1004,4

 

Прочие мероприятия        

в области культуры        

и искусства               

   697,3

       697,3

 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ         

ИНФОРМАЦИИ                

   871,0

       871,0

      0,0

         0,0

Телевидение и радиовещание

   171,0

       171,0

 

 

Периодическая печать      

и издательства            

   700,0

       700,0

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ           

И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА     

 64573,0

     57971,6

   6601,4

         0,0

Здравоохранение           

 64110,0

     57508,6

   6601,4

 

Физкультура и спорт       

   463,0

       463,0

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА       

 45559,6

     44658,0

    901,6

         0,0

Учреждения социального    

обеспечения               

 13055,6

     12154,0

    901,6

 

Молодежная политика        

  5343,0

      5343,0

 

 

Прочие мероприятия в      

области социальной        

политики                  

 27161,0

     27161,0

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ              

ГОСУДАРСТВЕННОГО          

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА    

   660,4

       660,4

 

 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА

ЭКОНОМИКИ                 

   130,0

       130,0

 

 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ            

  2793,0

      2793,0

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ   

  3081,0

      3081,0

      0,0

         0,0

Целевой бюджетный фонд    

"Правопорядок"             

  1000,0

      1000,0

 

 

Экологический фонд        

  1340,0

      1340,0

 

 

Целевой бюджетный фонд    

"Муниципальное жилье"     

   741,0

       741,0

 

 

ИТОГО РАСХОДОВ            

361521,0

    343160,8

  18360,2

       983,0


 

 

 

(Приложение N 3

к решению Совета депутатов

муниципального образования

"Волоколамский район"

Московской области от 26 ноября 2003 г. N 318-48)

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2004 ГОД НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

Наименование          

Утверждено   

всего расходов

Изменения

Всего   

расходов

с учетом

изменений

В том числе                         

текущие 

расходы 

капитальные

расходы    

доходы       

от предприни-

мательской   

деятельности 

1. Анинский с/о       

         302,0

 

    302,0

    302,0

 

 

2. Болычевский с/о    

         443,0

 

    443,0

    443,0

 

 

3. Волоколамский с/о  

         571,0

       2,0

    573,0

    573,0

 

 

4. Ждановский с/о     

         364,0

 

    364,0

    364,0

 

 

5. Ильино-Ярополецкий 

с/о                   

         402,0

 

    402,0

    402,0

 

 

6. Кармановский с/о   

         505,0

 

    505,0

    505,0

 

 

7. Кашинский с/о      

         617,0

 

    617,0

    617,0

 

 

8. Курьяновский с/о   

         440,0

 

    440,0

    440,0

 

 

9. Осташевский с/о    

         867,0

 

    867,0

    867,0

 

 

10. Спасский с/о      

         463,0

 

    463,0

    463,0

 

 

11. Стеблевский с/о   

         414,0

 

    414,0

    414,0

 

 

12. Судниковский с/о  

         505,0

 

    505,0

    505,0

 

 

13. Теряевский с/о    

         751,0

 

    751,0

    751,0

 

 

14. Чисменский с/о    

         537,0

 

    537,0

    537,0

 

 

15. Ченецкий с/о      

         853,0

     -17,9

    835,1

    835,1

 

 

16. Шестаковский с/о  

         500,0

 

    500,0

    500,0

 

 

17. Ярополецкий с/о   

         509,0

 

    509,0

    509,0

 

 

19. Сычевский п/о     

         641,0

       0,7

    641,7

    641,7

 

 

20. Администрация     

района                

       26244,0

 

  26244,0

  25044,0

      1200,0

 

В т.ч. на обеспечение 

соглашения между      

администрацией        

и финуправлением      

         500,0

 

    500,0

    500,0

 

 

В т.ч. на обеспечение 

соглашения между      

администрацией        

и Главным управлением 

природных ресурсов    

и охраны окружающей    

среды                 

          35,0

 

     35,0

     35,0

 

 

ВСЕГО                 

       35928,0

     -15,2

  35912,8

  34712,8

      1200,0

           0,0


Информация по документу
Читайте также