Расширенный поиск

Постановление Администрации городского округа Королев от 17.12.2013 № 2596

                            ПОДРОСТКОВ"


 Паспорт подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости
    детей и подростков" муниципальной программы города Королева
Московской области на 2014-2018 годы "Социальная поддержка населения
                          города Королева"

|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование подпрограммы| Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков                                                                                            |
| муниципальной программы  |                                                                                                                                                            |
|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель подпрограммы        | Сохранение и развитие муниципальной системы оздоровления и отдыха детей и подростков, создание системы мер, направленных на организацию отдыха,            |
| муниципальной программы  | оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период, укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных оздоровительных        |
|                          | учреждений                                                                                                                                                 |
|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Муниципальный заказчик   | Управление по делам молодежи, семьи, детства и социальных отношений администрации города Королева Московской области                                       |
| подпрограммы             |                                                                                                                                                            |
| муниципальной программы  |                                                                                                                                                            |
|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ответственные за         | Городской комитет образования администрации города Королева Московской области, Управление по делам молодежи, семьи, детства и социальных отношений        |
| выполнение мероприятий   | администрации города Королева Московской области, Управление по информационной политике и общественным связям администрации города Королева Московской     |
| подпрограммы             | области, Межведомственный координационный совет по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи, Комитет по физической культуре, спорту и  |
| муниципальной программы  | туризму администрации города Королева Московской области                                                                                                   |
|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задачи подпрограммы      | - обеспечение организованными формами отдыха и оздоровления детей и подростков города Королева Московской области, в том числе одаренных детей и детей,    |
| муниципальной программы  | находящихся в трудной жизненной ситуации;                                                                                                                  |
|                          | - организация временной трудовой занятости подростков и молодежи                                                                                           |
|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Сроки реализации         | 2014-2018 годы                                                                                                                                             |
| подпрограммы             |                                                                                                                                                            |
| муниципальной программы  |                                                                                                                                                            |
|——————————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Источники финансирования | Наименование          | Главный распорядитель | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей)                                                            |
| подпрограммы             | подпрограммы          | бюджетных средств     |                         |                                                                                  |
| муниципальной программы и| муниципальной         |                       |                         |                                                                                  |
| мероприятий подпрограммы | программы и           |                       |                         |                                                                                  |
| по годам реализации и    | мероприятий           |                       |                         |                                                                                  |
| главным распорядителям   |                       |                       |                         |                                                                                  |
| бюджетных средств, в том |                       |                       |                         |                                                                                  |
| числе по годам           |                       |                       |                         |                                                                                  |
|——————————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
|                          |                       |                       |                         | 2014 г. <*> | 2015 г. <*> | 2016 г. <*> | 2017 г. <*> | 2018 г. <*> | Итого      |
|——————————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
|                          | Организация отдыха,   | Комитет образования   | Всего                   | 19750,0     | 19750,0     | 19750,0     | 19750,0     | 19750,0     | 98750,0    |
|                          | оздоровления и        | администрации города  |                         |             |             |             |             |             |            |
|                          | занятости детей и     |                       |                         |             |             |             |             |             |            |
|                          | подростков            |                       |                         |             |             |             |             |             |            |
|——————————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
|                          |                       |                       | В том числе:            |             |             |             |             |             |            |
|——————————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
|                          |                       |                       | Средства бюджета города | 6600,0      | 6600,0      | 6600,0      | 6600,0      | 6600,0      | 33000,0    |
|——————————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
|                          |                       |                       | Средства бюджета        | 13150,0     | 13150,0     | 13150,0     | 13150,0     | 13150,0     | 65750,0    |
|                          |                       |                       | Московской области      |             |             |             |             |             |            |
|——————————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
| Планируемые результаты   | Количественные показатели:                                                                                                                                 |
| подпрограммы             | - увеличение доли охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в период каникул детей в возрасте от 7 до 16 лет с 26% в 2013 до 35% в 2018     |
| муниципальной программы и| году;                                                                                                                                                      |
| мероприятий              | - увеличение доли временных рабочих мест для несовершеннолетних к общей численности обратившихся несовершеннолетних с 26,6% в 2013 до 40% в 2018 году.     |
| (количественные          | Качественный показатель:                                                                                                                                   |
| показатели эффективности | - улучшение материальной базы муниципальных оздоровительно-образовательных учреждений                                                                      |
| реализации подпрограммы  | и условий безопасного пребывания детей и подростков в оздоровительных лагерях                                                                              |
| муниципальной программы) |                                                                                                                                                            |
|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

          --------------------------------
     <*> Объем  финансирования   подлежит   уточнению  в   очередной
финансовый год.

  1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их
развития в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей
                            и подростков

     Одним из направлений государственной политики в интересах детей
является поддержка семьи в обеспечении отдыха и оздоровления  детей.
Целью оздоровительной  кампании  является реализация  прав детей  на
отдых и оздоровление,  обеспечение социальных  гарантий по отдыху  и
оздоровлению детей и  подростков, в том  числе нуждающихся в  особой
заботе  государства.  Достижение  цели  определяется   приоритетными
направлениями:  обеспечение   качественной  подготовки  к   открытию
загородных и  городских  лагерей, обеспечение  безопасности жизни  и
здоровья  детей,  организация  полноценного  их  отдыха  и   досуга.
Координацию деятельности  муниципальных подразделений,  организаций,
предприятий  и  учреждений  города по  выполнению  этих  направлений
осуществляет Межведомственный  координационный совет по  организации
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.
     В 2013  году  работали  следующие  загородные  муниципальные  и
ведомственные оздоровительные учреждения: автономное образовательное
учреждение     дополнительного     образования     детей     детский
оздоровительно-образовательный   центр  "Родник"   города   Королева
Московской  области,   оздоровительный  лагерь   "Восход"  ОАО   РКК
"Энергия";  оздоровительный лагерь  санаторного  типа с  пятидневным
круглосуточным  пребыванием  детей  "Орленок" ОАО  РКК  "Энергия"  в
течение рабочей  недели; оздоровительный лагерь  на базе  пансионата
санаторного типа "Восток".
     Ежегодно Комитет  образования   администрации  города   успешно
организует  работу  на  базе образовательных  учреждений  города  по
формированию лагерей дневного пребывания детей. Всего в 2013 году  в
городе работало 15 лагерей на базе образовательных учреждений (12 на
базе  школ,  гимназий  и   3  на  базе  учреждений   дополнительного
образования детей).  В них  отдохнуло 825  человек. Этот  показатель
остался примерно на уровне 2011 года.
     Комитетом по   физической    культуре,    спорту   и    туризму
администрации  города  были  организованы  спортивно-оздоровительные
лагеря дневного  пребывания  для детей-спортсменов  в 4  учреждениях
дополнительного образования  детей  спортивной направленности:  МБОУ
ДОД ДЮСШ  "СК "Вымпел",  МБОУ ДОД  ДЮСШ "Металлист",  МБОУ ДОД  ДЮСШ
"Дебют" и  МБОУ ДОД  ДЮСШ. В  лагерях отдыхало  и тренировалось  367
детей в  возрасте  от 7  до 14  лет.  Общая численность  подростков,
которые  отдыхали  и  тренировались в  лагерях  на  базе  спортивных
учреждений в 2013 году, на 26,6% больше, чем в 2012 году.
     Межведомственный координационный совет  по организации  отдыха,
оздоровления и  занятости детей  и молодежи  уделял особое  внимание
вопросам  обеспечения отдыха  и  оздоровления детей,  находящихся  в
трудной жизненной ситуации. Королевское управление социальной защиты
населения  Министерства   социальной  защиты  населения   Московской
области и отдел опеки и попечительства по городскому округу  Королев
Министерства  образования  Московской  области  планомерно  проводят
подготовительную работу к летней оздоровительной кампании: изучаются
потребности в  обеспечении путевками различных  категорий граждан  и
формируются  заявки   на   удовлетворение  запроса   о  путевках   в
оздоровительные  учреждения   для  детей,   находящихся  в   трудной
жизненной  ситуации   (детей  сирот  и   оставшихся  без   попечения
родителей, детей-инвалидов,  детей из  малообеспеченных, неполных  и
многодетных  семей,  воспитанников  ГБСУ  социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних "Забота"). Все представленные заявки на
приобретение  путевок для  детей,  находящихся в  трудной  жизненной
ситуации, в летний период 2013 года были выполнены.
     Особое внимание уделяется  организации  временных рабочих  мест
для несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в Комиссии по
делам несовершеннолетних.
     Основными проблемами   реализации   программы   трудоустройства
являются отсутствие у  работодателей вакансий, отвечающих  интересам
несовершеннолетних  граждан,  и  несоответствие  запросов   желаемой
зарплаты  несовершеннолетними  и реальной  зарплаты,  которую  могут
предоставить работодатели. В  связи с особыми условиями  организации
труда    немногие   работодатели    готовы    принять   на    работу
несовершеннолетних граждан.  Дополнительные  объемы бухгалтерской  и
кадровой  работы   вызывают  отказы  работодателей   от  участия   в
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.
     Реализация мероприятий  программы   по  организации  отдыха   и
оздоровления   детей   и   подростков   позволит   расширить    сеть
оздоровительных лагерей за счет  приобретения путевок не только  для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, но и для  одаренных
учащихся  и  выдающихся  спортсменов,  увеличить  количество  детей,
охваченных   организованными   формами   отдыха,   сохранить    сеть
оздоровительных учреждений, поддержать материально-техническую  базу
муниципальных учреждений отдыха, включая лагеря дневного  пребывания
детей,  и  решить проблемы  организации  временного  трудоустройства
подростков.

                   2. Цели и задачи подпрограммы

     Основной целью реализации  подпрограммы  является сохранение  и
развитие  муниципальной  системы  оздоровления  и  отдыха  детей   и
подростков,  создание  системы  мер,  направленных  на   организацию
отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков в  каникулярный
период,   укрепление   и   развитие   материально-технической   базы
муниципальных оздоровительных учреждений.
     Достижению данной цели  будет способствовать решение  следующих
задач:
     - обеспечение  организованными  формами отдыха  и  оздоровления
детей и подростков города  Королева Московской области, в том  числе
одаренных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
     - организация  временной   трудовой   занятости  подростков   и
молодежи.

        3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

     Для достижения намеченной цели  и решения поставленных задач  в
рамках  подпрограммы  предусматриваются  организация  и   проведение
следующих основных мероприятий.
     Для решения задачи обеспечения организованными формами отдыха и
оздоровления детей и подростков  города Королева Московской  области
планируются организация и проведение следующих мероприятий:
     - организация  отдыха  и  оздоровления  детей,  находящихся   в
трудной жизненной ситуации, в  т.ч. детей-сирот и детей,  оставшихся
без попечения родителей, детей из малообеспеченных и неполных семей;
     - организация отдыха и оздоровления детей работников  бюджетных
организаций города Королева Московской области:
     - организация  оздоровительных  лагерей с  дневным  пребыванием
детей;
     - организация спортивных лагерей с дневным пребыванием детей;
     - организация отдыха и оздоровления одаренных детей;
     - разработка   воспитательных    программ,   направленных    на
укрепление здоровья, развитие интересов и способностей;
     - организация работы кружков и секций в летних  оздоровительных
лагерях дневного пребывания и АОУ ДОД оздоровительно-образовательный
центр "Родник";
     - организация выплаты  частичной компенсации стоимости  путевок
для детей работников организаций, не состоящих на учете в  налоговых
органах по  Московской области, и  федеральных бюджетных  учреждений
города Королева Московской области.
     Для своевременного    проведения   конкурсных    процедур    по
приобретению инвентаря, проведению  строительных и ремонтных  работ,
направленных на укрепление  и развитие материально-технической  базы
оздоровительных   лагерей   дневного   пребывания   и    автономного
образовательного   учреждения  дополнительного   образования   детей
оздоровительно-образовательный центр  "Родник", а  также создания  в
них  условий   для  обеспечения  безопасного   пребывания  детей   и
подростков   планируются   организация   и   проведение    следующих
мероприятий:
     - проведение   совещаний   Межведомственного   координационного
совета  по  организации  отдыха,  оздоровления,  занятости  детей  и
молодежи;
     - организация контроля за соблюдением  санитарно-гигиенического
и противоэпидемиологического режима в местах проведения  мероприятий
по отдыху, оздоровлению и занятости детей, подростков и молодежи;
     - проведение учебных  семинаров и  организация проверки  знаний
техники  безопасности  и охраны  труда  сотрудников  оздоровительных
учреждений.
     Проведение приведенных  ниже мероприятий  будет  способствовать
совершенствованию     кадрового    и     информационно-методического
обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков:
     - освещение   в   средствах   массовой   информации    вопросов
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;
     - проведение учебных  семинаров и  организация проверки  знаний
техники  безопасности  и охраны  труда  сотрудников  оздоровительных
учреждений.
     В рамках    организации     временной    трудовой     занятости
несовершеннолетних  в  период  каникул  предусматриваются  следующие
мероприятия:
     - проведение городской ярмарки  временных рабочих мест, в  т.ч.
для несовершеннолетних;
     - организация   работы   трудовых  бригад   в   образовательных
учреждениях города.
     Ответственными исполнителями   всех  мероприятий   подпрограммы
выступают  Городской   комитет   образования  администрации   города
Королева Московской области и  Управление по делам молодежи,  семьи,
детства  и  социальных   отношений  администрации  города   Королева
Московской области.
     Решение указанных задач  осуществляется посредством  реализации
мероприятий подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении
N 1 к подпрограмме.
     Расчет размера   субсидий    бюджету    города   Королева    на
финансирование работ по созданию МФЦ представлен в приложении N 2  к
подпрограмме.
     Оценка влияния изменения объема финансирования подпрограммы при
условии его снижения или увеличения на 5 процентов от объема средств
на реализацию  подпрограммы   представлена  в  приложении   N  3   к
подпрограмме.

 4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы и
               муниципального заказчика подпрограммы

     Муниципальный заказчик   подпрограммы   организует   управление
реализацией подпрограммы и  взаимодействие с участниками  реализации
подпрограммы.
     Муниципальный заказчик   подпрограммы   в   целях    управления
реализацией подпрограммы обеспечивает:
     - планирование  реализации  мероприятий подпрограммы  в  рамках
параметров подпрограммы на соответствующий год;
     - мониторинг  реализации   мероприятий  подпрограммы,   целевых
значений   показателей   подпрограммы  и   показателей   мероприятий
подпрограммы;
     - осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых  значений
показателей подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам  отчетного
периода;
     - осуществляет    ежегодную    оценку    результативности     и
эффективности  мероприятий  подпрограммы  и  подпрограммы  в  целом,
формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации
подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке
муниципальных  программ  города  Королева  Московской  области,   их
формировании,  реализации   и  оценки  эффективности,   утвержденным
постановлением администрации города Королева Московской области от 3
сентября 2013 года N 1690 (далее - Порядок);
     - обеспечивает контроль  реализации мероприятий подпрограммы  в
ходе ее реализации;
     - вносит в  установленном порядке  предложения о  корректировке
параметров подпрограммы;
     - обеспечивает    информационное    сопровождение    реализации
подпрограммы.
     Исполнители мероприятий  подпрограммы  готовят  и  представляют
муниципальному  заказчику  подпрограммы  отчеты  о  ходе  реализации
мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации
                      мероприятий подпрограммы

     С целью    контроля   реализации    подпрограммы    исполнители
мероприятий  подпрограммы  предоставляют  муниципальному   заказчику
подпрограммы   оперативные   и   итоговые   отчеты   о    реализации
соответствующих  мероприятий  подпрограммы по  формам,  определенным
Порядком:
     оперативный отчет   -  ежеквартально   до   10  числа   месяца,
следующего за отчетным кварталом;
     ежегодный отчет - до  15 февраля  года, следующего за  отчетным
годом;
     итоговый отчет  -  до  15 мая  года,  следующего  за  последним
отчетным годом реализации подпрограммы.
     Отчеты составляются в соответствии с Порядком.


     Приложение N 1
     к подпрограмме "Организация отдыха,
     оздоровления и занятости детей и подростков"


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ
                  И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ"

|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
| N п/п|  Мероприятия по реализации подпрограммы  |   Перечень стандартных  | Источники финансирования|   Срок исполнения  |   Объем финансирования  | Всего (тыс. |          Объем финансирования по годам (тыс. руб.)          |     Ответственный за     |     Результаты выполнения     |
|      |                                          | процедур, обеспечивающих|                         |     мероприятия    |  мероприятия в текущем  |    руб.)    |                                                             |  выполнение мероприятия  |    мероприятий подпрограммы   |
|      |                                          | выполнение мероприятия, |                         |                    |  финансовом году (тыс.  |             |                                                             |       подпрограммы       |                               |
|      |                                          |  с указанием предельных |                         |                    |          руб.)          |             |                                                             |                          |                               |
|      |                                          |   сроков их исполнения  |                         |                    |                         |             |                                                             |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|      |                                          |                         |                         |                    |                         |             | 2014 г.   | 2015 г.     | 2016 г.   | 2017 г.   | 2018 г.   |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
| 1    | Задача 1. Обеспечение доступности        |                         | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 17960,0     | 4600,0    | 9720,0      | 800,0     | 1420,0    | 1420,0    |                          | Увеличение доли доступных     |
|      | социально значимых объектов города       |                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | социально значимых объектов   |
|      | Королева Московской области для инвалидов|                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | для инвалидов и других МГН    |
|      | и маломобильных групп населения          |                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|      |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 14560,0     | 2000,0    | 8920,0      | 800,0     | 1420,0    | 1420,0    |                          |                               |
|      |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|      |                                          |                         | Внебюджетные источники  |                    |                         | 3400,0      | 2600,0    | 800,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
| 1.1  | Создание безбарьерной среды в            | Проведение процедуры    | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 360,0       | 100,0     | 80,0        | 80,0      | 50,0      | 50,0      | Комитет по               | Обеспечение беспрепятственного|
|      | муниципальных лечебно-профилактических   | закупок (второй квартал |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           | здравоохранению          | доступа в муниципальных       |
|      | учреждениях                              | года)                   |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | лечебно- профилактических     |
|      |                                          |                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | учреждениях                   |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|      |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 360,0       | 100,0     | 80,0        | 80,0      | 50,0      | 50,0      |                          |                               |
|      |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
| 1.2  | Создание безбарьерной среды в            | Проведение процедуры    | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 8390,0      | 3440,0    | 2950,0      |     -     | 1000,0    | 1000,0    | Городской комитет        | Обеспечение беспрепятственного|
|      | муниципальных образовательных учреждениях| закупок (второй квартал |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           | образования              | доступа в муниципальных       |
|      | города Королева Московской области       | года)                   |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | образовательных учреждениях   |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|      |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 5090,0      | 840,0     | 2250,0      |     -     | 1000,0    | 1000,0    |                          |                               |
|      |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|      |                                          |                         | Внебюджетные источники  |                    |                         | 3300,0      | 2600,0    | 700,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
| 1.3  | Создание безбарьерной среды в            | Проведение процедуры    | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 1840,0      | 360,0     | 370,0       | 370,0     | 370,0     | 370,0     | Комитет                  | Обеспечение беспрепятственного|
|      | муниципальных спортивных учреждениях     | закупок (второй квартал |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           | по ФКСиТ                 | доступа в муниципальных       |
|      | города Королева Московской области       | года)                   |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | спортивных учреждениях        |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|      |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 1840,0      | 360,0     | 370,0       | 370,0     | 370,0     | 370,0     |                          |                               |
|      |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
| 1.4  | Создание безбарьерной среды в            | Проведение процедуры    | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 7370,0      | 700,0     | 6320,0      | 350,0     | 0,0       | 0,0       | Комитет                  | Обеспечение беспрепятственного|
|      | муниципальных учреждениях культуры города| закупок (второй квартал |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           | по культуре              | доступа в муниципальных       |
|      | Королева Московской области              | года)                   |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | учреждениях культуры          |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|      |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 7270,0      | 700,0     | 6220,0      | 350,0     | 0,0       | 0,0       |                          |                               |
|      |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|      |                                          |                         | Внебюджетные источники  |                    |                         | 100,0       | 0,0       | 100,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
| 2    | Задача 2. Повышение качества             |                         | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 1370,0      | 0,0       | 440,0       | 510,0     | 210,0     | 210,0     |                          | Увеличение доли инвалидов и   |
|      | предоставления услуг инвалидам и лицам с |                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | лиц с ограниченными           |
|      | ограниченными возможностями здоровья в   |                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | возможностями здоровья,       |
|      | городе Королеве Московской области       |                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | удовлетворенных качеством     |
|      |                                          |                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | предоставления услуг          |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|      |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 1270,0      | 0,0       | 440,0       | 410,0     | 210,0     | 210,0     |                          |                               |
|      |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|      |                                          |                         | Внебюджетные источники  |                    |                         | 100,0       | 0,0       | 0,0         | 100,0     | 0,0       | 0,0       |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
| 2.1  | Оснащение специальными приспособлениями и| Проведение процедуры    | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 210,0       | 0,0       | 60,0        | 50,0      | 50,0      | 50,0      | Комитет по               | Повышение качества и объема   |
|      | оборудованием муниципальных              | закупок (второй квартал |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           | здравоохранению          | предоставляемых услуг в       |
|      | лечебно-профилактических учреждений      | года)                   |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | лечебно- профилактических     |
|      |                                          |                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | учреждениях                   |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|      |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 210,0       | 0,0       | 60,0        | 50,0      | 50,0      | 50,0      |                          |                               |
|      |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
| 2.2  | Оснащение специальными приспособлениями и| Проведение процедуры    | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 200,0       | -         | 100,0       | 100,0     | -         | -         | Городской комитет        | Повышение качества и объема   |
|      | оборудованием муниципальных              | закупок (второй квартал |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           | образования              | предоставляемых услуг в       |
|      | образовательных учреждений города        | года)                   |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | образовательных учреждениях   |
|      | Королева Московской                      |                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|      |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 100,0       | 0         | 100,0       | 0         | 0         | 0         |                          |                               |
|      |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|      |                                          |                         | Внебюджетные источники  |                    |                         | 100,0       | 0         | 0           | 100,0     | 0         | 0         |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
| 2.3  | Оснащение специальными приспособлениями и| Проведение процедуры    | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 400,0       | 0         | 190,0       | 70,0      | 70,0      | 70,0      | Комитет                  | Повышение качества и объема   |
|      | оборудованием муниципальных спортивных   | закупок (второй квартал |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           | по ФКСиТ                 | предоставляемых услуг в       |
|      | учреждений города Королева Московской    | года)                   |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | спортивных учреждениях        |
|      | области                                  |                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|      |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 400,0       | 0         | 190,0       | 70,0      | 70,0      | 70,0      |                          |                               |
|      |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
| 2.4  | Оснащение специальными приспособлениями и| Проведение процедуры    | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 560,0       | 0         | 90,0        | 290,0     | 90,0      | 90,0      | Комитет                  | Повышение качества и объема   |
|      | оборудованием муниципальных учреждений   | закупок (второй квартал |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           | по культуре              | предоставляемых услуг в       |
|      | культуры города Королева Московской      | года)                   |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | учреждениях культуры          |
|      | области                                  |                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|      |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 560,0       | 0         | 90,0        | 290,0     | 90,0      | 90,0      |                          |                               |
|      |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|      | Всего по программе                       |                         | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 19330,0     | 4600,0    | 10160,0     | 1310,0    | 1630,0    | 1630,0    |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|      |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 15930,0     | 2000,0    | 9360,0      | 1210,0    | 1630,0    | 1630,0    |                          |                               |
|      |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|      |                                          |                         | Внебюджетные источники  |                    |                         | 3400,0      | 2600,0    | 800,0       | 100,0     | 0         | 0         |                          |                               |
|——————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|


     Приложение N 2
     к подпрограмме "Организация отдыха,
     оздоровления и занятости
     детей и подростков"


 РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТУ ГОРОДА КОРОЛЕВА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
РАБОТ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ
   ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОРОЛЕВА" НА 2014-2018 ГОДЫ

|————————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————|
|  Годы  |     Доля охваченных     | Доля временных рабочих мест |     Объем средств на    |     Объем средств на    | Сумма субсидии из|
|        | организованными формами |  для несовершеннолетних (%) |   организацию отдыха,   |   организацию отдыха,   |      бюджета     |
|        | отдыха и оздоровления в |                             | оздоровления и занятости| оздоровления и занятости|    Московской    |
|        |  период каникул детей в |                             |   детей и подростков в  |   детей и подростков в  |  области, всего  |
|        | возрасте от 7 до 16 лет |                             |     городе Королеве     |     городе, всего из    |    (тыс. руб.)   |
|        |           (%)           |                             |   Московской области,   | городского бюджета (тыс.|                  |
|        |                         |                             |    всего (тыс. руб.)    |          руб.)          |                  |
|————————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————|
| 2014   | 28                      | 28,6                        | 19750,0                 | 6600,0                  | 13150,0          |
|————————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————|
| 2015   | 30                      | 32                          | 19750,0                 | 6600,0                  | 13150,0          |
|————————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————|
| 2016   | 32                      | 34,5                        | 19750,0                 | 6600,0                  | 13150,0          |
|————————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————|
| 2017   | 33                      | 37                          | 19750,0                 | 6600,0                  | 13150,0          |
|————————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————|
| 2018   | 35                      | 40                          | 19750,0                 | 6600,0                  | 13150,0          |
|————————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————|


     Приложение N 3
     к подпрограмме "Организация отдыха,
     оздоровления и занятости детей и подростков"


ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ
     ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
 "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ"

                                                                                                                                                         Таблица 1

 ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
                        ПОДПРОГРАММЫ, НА 5%

|————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|     Наименование показателя    |     Целевое значение     |       Наименование      |  Наименование дополнительных мероприятий для  |    Объем финансирования   |
|                                | показателя в соответствии|      дополнительных     |     реализации в случае увеличения объемов    |      дополнительного      |
|                                |      с подпрограммой     |     мероприятий для     |          финансирования подпрограммы          |  мероприятия (тыс. руб.)  |
|                                |                          |   реализации в случае   |                                               |                           |
|                                |                          |    увеличения объемов   |                                               |                           |
|                                |                          |      финансирования     |                                               |                           |
|                                |                          |       подпрограммы      |                                               |                           |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————||—————————————|————————————————————————————————||———————————————————————————|
| Доля охваченных организованными| 2014 год     | 28%       | 2014 год     | 29,5%   | 2014 год     | Увеличение численности детей,  | 810,0                      |
| формами отдыха и оздоровления в|              |           |              |         |              | охваченных организационными    |                            |
| период каникул детей в возрасте|              |           |              |         |              | формами отдыха                 |                            |
| от 7 до 16 лет                 |              |           |              |         |              |                                |                            |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                | 2015 год     | 30%       | 2015 год     | 31,6%   | 2015 год     |                                | 810,0                      |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                | 2016 год     | 32%       | 2016 год     | 33%     | 2016 год     |                                | 810,0                      |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                | 2017 год     | 33%       | 2017 год     | 34,6%   | 2017 год     |                                | 810,0                      |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                | 2018 год     | 35%       | 2018 год     | 37%     | 2018 год     |                                | 810,0                      |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|
| Доля временных рабочих мест для| 2014 год     | 28,6%     | 2014 год     | 30%     | 2014 год     | Увеличение численности         | 177,5                      |
| несовершеннолетних             |              |           |              |         |              | временных рабочих мест для     |                            |
|                                |              |           |              |         |              | несовершеннолетних             |                            |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                | 2015 год     | 32%       | 2015 год     | 33,6%   | 2015 год     |                                | 177,5                      |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                | 2016 год     | 34,5%     | 2016 год     | 36,2%   | 2016 год     |                                | 177,5                      |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                | 2017 год     | 37%       | 2017 год     | 39%     | 2017 год     |                                | 177,5                      |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                | 2018 год     | 40%       | 2018 год     | 42%     | 2018 год     |                                | 177,5                      |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|

                                                                                                                                                         Таблица 2

 ПРИ УМЕНЬШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
                        ПОДПРОГРАММЫ, НА 5%

|————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|     Наименование показателя    |     Целевое значение     |    Изменение целевых    |  Наименование дополнительных мероприятий для  | Экономия бюджетных средств|
|                                | показателя в соответствии| значений показателя при |     реализации в случае увеличения объемов    |  в результате исключения  |
|                                |      с подпрограммой     |    уменьшении объема    |          финансирования подпрограммы          |       мероприятия из      |
|                                |                          |      финансирования     |                                               |  подпрограммы (тыс. руб.) |
|                                |                          | мероприятий подпрограммы|                                               |                           |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————||—————————————|————————————————————————————————||———————————————————————————|
| Доля охваченных организованными| 2014 год     | 28%       | 2014 год     | 26,0%   | 2014 год     | Уменьшение числа оздоровленных | 810,0                      |
| формами отдыха и оздоровления в|              |           |              |         |              | детей                          |                            |
| период каникул детей в возрасте|              |           |              |         |              |                                |                            |
| от 7 до 16 лет                 |              |           |              |         |              |                                |                            |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                | 2015 год     | 30%       | 2015 год     | 28,5%   | 2015 год     |                                | 810,0                      |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                | 2016 год     | 32%       | 2016 год     | 30,5%   | 2016 год     |                                | 810,0                      |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                | 2017 год     | 33%       | 2017 год     | 31,4%   | 2017 год     |                                | 810,0                      |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                | 2018 год     | 35%       | 2018 год     | 33,3%   | 2018 год     |                                | 810,0                      |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|
| Доля временных рабочих мест для| 2014 год     | 28,6%     | 2014 год     | 27,2%   | 2014 год     | Уменьшение количества временных| 177,5                      |
| несовершеннолетних             |              |           |              |         |              | рабочих мест для               |                            |
|                                |              |           |              |         |              | несовершеннолетних             |                            |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                | 2015 год     | 32%       | 2015 год     | 30,4%   | 2015 год     |                                | 177,5                      |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                | 2016 год     | 34,5%     | 2016 год     | 32,7%   | 2016 год     |                                | 177,5                      |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                | 2017 год     | 37%       | 2017 год     | 35,2%   | 2017 год     |                                | 177,5                      |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                | 2018 год     | 40%       | 2018 год     | 37,5%   | 2018 год     |                                | 177,5                      |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|——————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————|


                  ПОДПРОГРАММА 2 "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"


   Паспорт подпрограммы "Доступная среда" муниципальной программы
  города Королева Московской области на 2014-2018 годы "Социальная
                поддержка населения города Королева"

|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование подпрограммы муниципальной       | Доступная среда                                                                                                                     |
| программы                                     |                                                                                                                                     |
|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель подпрограммы                             | Формирование на территории города Королева Московской области условий                                                               |
|                                               | беспрепятственного доступа к муниципальным объектам социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения  |
|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Муниципальный заказчик подпрограммы           | Управление по делам молодежи, семьи, детства и социальных отношений администрации города Королева Московской области                |
|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ответственные за выполнение мероприятий       | Городской комитет образования администрации города Королева Московской области, Комитет по здравоохранению администрации города     |
| подпрограммы муниципальной программы          | Королева Московской области, Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Королева Московской области,     |
|                                               | Комитет по культуре администрации города Королева Московской области                                                                |
|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задачи подпрограммы муниципальной программы   | - обеспечение доступности социально значимых объектов города Королева Московской области для инвалидов и маломобильных групп        |
|                                               | населения;                                                                                                                          |
|                                               | - повышение качества предоставления услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в городе Королеве Московской     |
|                                               | области                                                                                                                             |
|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной   | 2014-2018 годы                                                                                                                      |
| программы                                     |                                                                                                                                     |
|—————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Источники финансирования| Наименование        | Главный распорядитель    | Источник финансирования      | Расходы (тыс. рублей)                                                     |
| подпрограммы            | подпрограммы        | бюджетных средств        |                              |                                                                           |
| муниципальной программы |                     |                          |                              |                                                                           |
| и мероприятий           |                     |                          |                              |                                                                           |
| подпрограммы по годам   |                     |                          |                              |                                                                           |
| реализации и главным    |                     |                          |                              |                                                                           |
| распорядителям бюджетных|                     |                          |                              |                                                                           |
| средств, в том числе по |                     |                          |                              |                                                                           |
| годам                   |                     |                          |                              |                                                                           |
|—————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
|                         |                     |                          |                              | 2014      | 2015 г. <*> | 2016      | 2017      | 2018      | Итого       |
|                         |                     |                          |                              | г. <*>    |             | г. <*>    | г. <*>    | г. <*>    |             |
|—————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
|                         | Доступная среда     | Городской комитет        | Всего                        | 4600,0    | 10160,0     | 1310,0    | 1630,0    | 1630,0    | 19330,0     |
|                         |                     | образования администрации|                              |           |             |           |           |           |             |
|                         |                     | города; Комитет по       |                              |           |             |           |           |           |             |
|                         |                     | здравоохранению          |                              |           |             |           |           |           |             |
|                         |                     | администрации города;    |                              |           |             |           |           |           |             |
|                         |                     | Комитет по физической    |                              |           |             |           |           |           |             |
|                         |                     | культуре, спорту и       |                              |           |             |           |           |           |             |
|                         |                     | туризму администрации    |                              |           |             |           |           |           |             |
|                         |                     | города; Комитет по       |                              |           |             |           |           |           |             |
|                         |                     | культуре администрации   |                              |           |             |           |           |           |             |
|                         |                     | города                   |                              |           |             |           |           |           |             |
|—————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
|                         |                     |                          | В том числе:                 |           |             |           |           |           |             |
|—————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
|                         |                     |                          | Средства городского бюджета  | 2000,0    |       9460,0| 1210,0    | 1630,0    | 1630,0    | 15930,0     |
|—————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
|                         |                     |                          | Внебюджетные источники       | 2600,0    | 700,0       | 100,0     | 0,0       | 0,0       | 3400,0      |
|—————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
| Планируемые результаты реализации подпрограммы| - увеличение доли доступных социально значимых объектов города Королева Московской области для инвалидов и маломобильных групп      |
|                                               | населения с 30%                                                                                                                     |
|                                               | в 2013 до 70% в 2018 году;                                                                                                          |
|                                               | - увеличение доли инвалидов, вовлеченных в участие в социокультурных                                                                |
|                                               | и спортивных мероприятиях города Королева Московской области, с 10% в 2013                                                          |
|                                               | до 30% в 2018 году;                                                                                                                 |
|                                               | - увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворенных качеством предоставления услуг в городе   |
|                                               | Королеве Московской области, с 40% в 2013 до 70% в 2018 году                                                                        |
|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

          --------------------------------
     <*> Объем  финансирования   подлежит   уточнению  в   очередном
финансовом году.

  1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их
                  развития в сфере доступной среды

     Доступность среды    определяется   уровнем    ее    возможного
использования  соответствующей   группой  населения.  Создание   для
инвалидов   и   маломобильных  групп   населения   доступной   среды
жизнедеятельности  и  условий для  реабилитации  является  важнейшей
частью процесса  интеграции  людей с  ограниченными возможностями  в
общество.
     На территории  города  Королева  Московской  области  проживают
12886  человек,  имеющих  ограниченные  возможности  здоровья,   что
составляет 6,9 процента от общей численности населения, в том  числе
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет - 512 человек.
     В общее   число    инвалидов   входят    такие   группы,    как
инвалиды-колясочники - 65  человек, инвалиды  с нарушениями слуха  -
152  человека,  инвалиды  по  зрению  -  355  человек,  инвалиды   с
нарушениями опорно-двигательного аппарата - 290 человек.
     В городе  в   течение   последних  лет   принимаются  меры   по
формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, однако
доступ  к   объектам  социальной   инфраструктуры,  реабилитация   и
интеграция  инвалидов в  социальную  среду  остаются не  на  должном
уровне.  Остро   встал  вопрос  о   необходимости  проведения   ряда
мероприятий  с  целью  создания доступной  среды  для  инвалидов  на
территории  муниципального  образования. Для  изменения  сложившейся
ситуации необходимо  выработать  комплексный подход  к решению  этих
задач,  который позволит  улучшить  доступность посещения  людьми  с
ограниченными    возможностями    здоровья    объектов    социальной
инфраструктуры,  даст  возможность   более  активно  участвовать   в
общественной жизни,  улучшит  их психологическое  самочувствие и  во
многом   поможет    решить   проблемы   обучения    детей-инвалидов.
Формирование условий устойчивого развития беспрепятственного доступа
к  приоритетным  объектам   социальной  инфраструктуры  для  лиц   с
ограниченными   возможностями   здоровья,   повышение    доступности
реабилитации  социокультурными  методами  и  средствами   физической
культуры  и   спорта  должно  стать   частью  социальной   политики,
проводимой в городском округе Королев Московской области.
     С целью   совершенствования   работы   в   данном   направлении
разработана муниципальная подпрограмма  по реализации комплекса  мер
по  созданию  на  территории  города  Королева  безбарьерной   среды
жизнедеятельности для людей  с ограниченными возможностями  здоровья
на  2014-2018  годы. Подпрограмма  определяет  основные  направления
улучшения  условий  жизни  лиц  с  ограниченными  возможностями   на
муниципальном  уровне.  Необходимость принятия  данной  подпрограммы
обусловлена рядом объективных причин:
     - сложностью и  многообразием  проблем реабилитации  инвалидов,
что предполагает  разработку и  осуществление комплекса  программных
мероприятий, взаимосвязанных с целями, ресурсами, сроками реализации
и исполнителями;
     - выполнением в рамках единой программы мероприятий,  требующих
длительных сроков реализации;
     - потребностью  координировать   усилия  ОМСУ  и   общественных
организаций инвалидов.
     Решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов позволит им  иметь свободу  выбора в реализации  своих
жизненных потребностей и осуществлении конституционных прав.
     Анализ доступности объектов социальной инфраструктуры и  данные
проверок исполнения требований  доступности для лиц с  ограниченными
возможностями  здоровья   инженерной,   транспортной  и   социальной
инфраструктур показывают, что потребность в оборудовании  учреждений
пандусами,  поручнями  и   подъемными  устройствами  составляет   70
процентов от общего числа учреждений социальной сферы.
     Одним из  приоритетных  направлений  должно  стать  обеспечение
доступности образовательных учреждений с целью создания условий  для
предоставления   детям-инвалидам    с    учетом   особенностей    их
психофизического   развития   равного   доступа   к    качественному
образованию. Получение детьми-инвалидами образования является  одним
из  основных  и  неотъемлемых  условий  их  успешной   социализации,
обеспечения их  полноценного участия в  жизни общества,  эффективной
самореализации  в  различных  видах  профессиональной  и  социальной
деятельности. Необходимым  условием  реализации данного  направления
является создание в обычном образовательном учреждении универсальной
безбарьерной среды,  позволяющей  обеспечить полноценную  интеграцию
детей-инвалидов.
     В настоящее   время   в   городе   отсутствует    универсальная
безбарьерная  среда,  позволяющая  обеспечить  совместное   обучение
инвалидов  и  лиц,  не имеющих  нарушений  в  развитии.  Организация
обучения  детей-инвалидов  в  обычных  образовательных   учреждениях
преимущественно по месту жительства позволяет создать условия для их
проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение  с
нормально  развивающимися  детьми  и,  таким  образом,  способствует
формированию   толерантного   отношения   к   проблемам   инвалидов,
эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции  в
общество.
     Развитие спорта среди инвалидов,  вовлечение их в  каждодневные
занятия физической культурой является одним из основных  направлений
социальной  реабилитации.  Занятия физической  культурой  и  спортом
оказывают положительное влияние практически на все функции и системы
организма,  являются  мощным  средством  профилактики   заболеваний,
реабилитации и социальной адаптации в повседневной жизни  инвалидов.
К сожалению,  не  удается привлечь  большое  количество инвалидов  к
систематическим  занятиям  спортом  из-за  низкого  уровня  развития
адаптивного спорта и адаптивной физической культуры. Развитие спорта
среди инвалидов имеет  ряд следующих проблем: спортивные  сооружения
не  обеспечены  пандусами и  специальными  техническими  средствами,
оборудованием для проведения учебно-тренировочного процесса; в целях
удовлетворения   потребности   в  занятиях   адаптивной   физической
культурой    и   спортом    необходимо    создать   отделения    при
общеобразовательных      школах     с      закреплением      штатных
тренеров-преподавателей по работе с инвалидами.
     Участие в  социокультурных   мероприятиях  также   способствует
развитию творческого потенциала людей с ограниченными  возможностями
и  поэтому  первоочередной   задачей  становится  повышение   уровня
доступности для инвалидов учреждений культуры.
     Значимым направлением  работы  по созданию  безбарьерной  среды
представляются  разработка   и  создание  интерактивных   карт-схем,
отражающих условия доступности социально значимых объектов района  с
указанием доступности для  маломобильных граждан объектов  культуры,
социальной защиты, здравоохранения; маршруты движения  общественного
транспорта, информацию о получении муниципальных услуг.
     Реализация мероприятий   подпрограммы   будет    способствовать
последовательному  качественному  повышению   уровня  жизни  лиц   с
ограниченными  возможностями,   обеспечению  конституционных   прав,
гарантий и удовлетворению жизненно важных и необходимых потребностей
инвалидов,     улучшению     положения    инвалидов     с     учетом
социально-экономической ситуации;  созданию  условий для  интеграции
инвалидов  в   общество   путем  формирования   новой  и   адаптации
сложившейся общественной  и  социальной инфраструктуры,  привлечению
большего  внимания  к  проблемам  инвалидов,  повышению   социальной
активности и независимости инвалидов.
     Реализация мероприятий позволит повысить качество и объем услуг
по интеграции инвалидов в  общество, включая реализацию  мероприятий
по обеспечению для  инвалидов беспрепятственного доступа к  объектам
социальной инфраструктуры  района, проведение культурно-досуговых  и
спортивных   мероприятий   с  привлечением   лиц   с   ограниченными
возможностями; уровень доверия к органам власти, создаст возможности
для  инвалидов   и   маломобильных  групп   населения  развивать   и
использовать  свой  творческий,  художественный  и  интеллектуальный
потенциал,  развивать  партнерские  отношения  с  негосударственными
организациями в сфере социальной интеграции инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности.

                   2. Цели и задачи подпрограммы

     Цель: формирование  на   территории  города  Королева   условий
беспрепятственного  доступа  к  муниципальным  объектам   социальной
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.
     Задачи:
     1. Обеспечение доступности  социально значимых объектов  города
Королева  Московской области  для  инвалидов и  маломобильных  групп
населения.
     Реализация данной   задачи   будет   способствовать    созданию
установленных  Конвенцией  ООН   о  правах  инвалидов  условий   для
максимально  возможного  осуществления  инвалидами  независимого  от
посторонней помощи образа жизни и трудовой деятельности.
     2. Повышение качества предоставления услуг инвалидам и лицам  с
ограниченными возможностями  здоровья в  городе Королеве  Московской
области.
     Реализация данной задачи  позволит приблизить  реабилитационные
услуги инвалидам  и  лицам с  ограниченными возможностями  здоровья,
расширить спектр оказываемых услуг, внедрить современные эффективные
методы и технологии работы  с инвалидами и, как следствие,  повысить
качество жизни данной категории граждан.

        3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

     В целях  обеспечения  доступности социально  значимых  объектов
города Королева  Московской  области для  инвалидов и  маломобильных
групп населения планируется реализация мероприятий:
     1. Создание     безбарьерной     среды     в      муниципальных
лечебно-профилактических учреждениях.
     2. Создание безбарьерной среды в муниципальных  образовательных
учреждениях дополнительного образования.
     3. Создание     безбарьерной     среды     в      муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
     4. Оборудование  в  здании  АОУ  гимназия  "Российская   школа"
сангигиенической комнаты.
     5. Оборудование    стоянки    для    автобусов    по    подвозу
детей-инвалидов к АОУ гимназия "Российская школа".
     6. Благоустройство    территории   муниципального    бюджетного
образовательного     учреждения     специальная      (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат для  слепых и слабовидящих  детей
(в соответствии с требованиями СанПиН).
     7. Создание   комфортной   адаптированной  среды   в   спальных
помещениях  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения
специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа-интернат  для
слепых и слабовидящих детей.
     8. Адаптация здания бассейна (частично) и 4-зального корпуса СК
"Вымпел" для   беспрепятственного   доступа   инвалидов   и   других
маломобильных групп населения.
     9. Разработка  проектно-сметной  документации  для   проведения
капитального ремонта зданий и помещений в муниципальных бюджетных  и
автономных учреждениях культуры.
     10. Строительство лифта с наружной лифтовой шахтой (1-3  этажи)
АУК "Деловой и культурный центр "Костино".
     11. Проведение  капитального  ремонта  зданий  и  помещений   в
муниципальных бюджетных и автономных учреждениях культуры.
     12. Разработка  проектно-сметной  документации  на   устройство
внешних, внутренних пандусов в муниципальных бюджетных и  автономных
учреждениях культуры.
     13. Устройство внешних  и внутренних  пандусов в  муниципальных
бюджетных и автономных учреждениях культуры.
     В целях  повышения качества  предоставления  услуг инвалидам  и
лицам  с  ограниченными  возможностями здоровья  в  городе  Королеве
Московской области планируется реализация мероприятий:
     1. Оснащение  специальными  приспособлениями  и   оборудованием
муниципальных лечебно-профилактических учреждений.
     2. Приобретение  сенсорной  комнаты  (комнаты   психологической
разгрузки) для АОУ гимназия "Российская школа".
     3. Приобретение    тренажеров    для   детей    с    нарушением
опорно-двигательного   аппарата  ("сухого"   бассейна,   специальных
мячей-тренажеров и т.д.) для АОУ гимназия "Российская школа".
     4. Приобретение  реабилитационного  оборудования  для   занятий
адаптивной  физической  культурой,  спортом  с  детьми-инвалидами  и
детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
     5. Открытие компьютерного  класса  для инвалидов,  в том  числе
инвалидов по зрению, в МБУК "Центр культуры и досуга "Болшево".
     6. Приобретение  расходных  материалов для  организации  работы
кружка  рукоделия для  инвалидов  АУК  "Деловой и  культурный  центр
"Костино".
     7. Оборудование  классной  комнаты  и  приобретение   расходных
материалов для организации работы группы гармонического развития для
детей-инвалидов МБУК "Дом культуры "Текстильщик".
     8. Оборудование  классной  комнаты  и  приобретение   расходных
материалов для организации работы группы гармонического развития для
детей-инвалидов МБУК "Молодежный культурный центр".
     Перечень мероприятий приведен в приложении N 1 к подпрограмме.
     Оценка влияния изменения объема финансирования подпрограммы при
условии его снижения или увеличения на 5 процентов от объема средств
на реализацию  подпрограммы   представлена  в  приложении   N  2   к
подпрограмме.

 4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы и
               муниципального заказчика подпрограммы

     Муниципальный заказчик   подпрограммы   организует   управление
реализацией подпрограммы и  взаимодействие с участниками  реализации
подпрограммы.
     Муниципальный заказчик   подпрограммы   в   целях    управления
реализацией подпрограммы обеспечивает:
     - планирование  реализации  мероприятий подпрограммы  в  рамках
параметров подпрограммы на соответствующий год;
     - мониторинг  реализации   мероприятий  подпрограммы,   целевых
значений   показателей   подпрограммы  и   показателей   мероприятий
подпрограммы;
     - осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых  значений
показателей подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам  отчетного
периода;
     - осуществляет    ежегодную    оценку    результативности     и
эффективности мероприятий подпрограммы и подпрограммы в целом;
     - формирует аналитические  справки  и итоговые  доклады о  ходе
реализации подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о
разработке  муниципальных   программ   города  Королева   Московской
области,  их  формировании,   реализации  и  оценки   эффективности,
утвержденным постановлением администрации города Королева Московской
области от 3 сентября 2013 года N 1690 (далее - Порядок);
     - обеспечивает контроль  реализации мероприятий подпрограммы  в
ходе ее реализации;
     - вносит в  установленном Порядке  предложения о  корректировке
параметров подпрограммы;
     - обеспечивает    информационное    сопровождение    реализации
подпрограммы.
     Исполнители мероприятий  подпрограммы  готовят  и  представляют
муниципальному  заказчику  подпрограммы  отчеты  о  ходе  реализации
мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации
                      мероприятий подпрограммы

     С целью    контроля   реализации    подпрограммы    исполнители
мероприятий  подпрограммы  предоставляют  муниципальному   заказчику
подпрограммы   оперативные   и   итоговые   отчеты   о    реализации
соответствующих  мероприятий  подпрограммы по  формам,  определенным
Порядком:
     оперативный отчет   -  ежеквартально   до   10  числа   месяца,
следующего за отчетным кварталом;
     ежегодный отчет - до  15 февраля  года, следующего за  отчетным
годом;
     итоговый отчет  -  до  15 мая  года,  следующего  за  последним
отчетным годом реализации подпрограммы.
     Отчеты составляются в соответствии с Порядком.


     Приложение N 1
     к подпрограмме "Доступная среда"


        ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|  N п/п |  Мероприятия по реализации подпрограммы  |   Перечень стандартных  | Источники финансирования|   Срок исполнения  |   Объем финансирования  | Всего (тыс. |          Объем финансирования по годам (тыс. руб.)          |     Ответственный за     |    Результаты выполнения мероприятий    |
|        |                                          | процедур, обеспечивающих|                         |     мероприятия    |       мероприятия       |    руб.)    |                                                             |  выполнение мероприятия  |               подпрограммы              |
|        |                                          | выполнение мероприятия, |                         |                    |   в текущем финансовом  |             |                                                             |       подпрограммы       |                                         |
|        |                                          |  с указанием предельных |                         |                    |     году (тыс. руб.)    |             |                                                             |                          |                                         |
|        |                                          |   сроков их исполнения  |                         |                    |                         |             |                                                             |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|        |                                          |                         |                         |                    |                         |             | 2014 г.   | 2015 г.     | 2016 г.   | 2017 г.   | 2018 г.   |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| 1.     | Задача 1. Обеспечение доступности        |                         | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 17960,0     | 4600,0    | 9720,0      | 800,0     | 1420,0    | 1420,0    |                          | Увеличение доли доступных социально     |
|        | социально значимых объектов города       |                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | значимых объектов для инвалидов и других|
|        | Королева Московской области для инвалидов|                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | МГН                                     |
|        | и маломобильных групп населения          |                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|        |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 14560,0     | 2000,0    | 8920,0      | 800,0     | 1420,0    | 1420,0    |                          |                                         |
|        |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|        |                                          |                         | Внебюджетные источники  |                    |                         | 3400,0      | 2600,0    | 800,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| 1.1.   | Создание безбарьерной среды в            | Проведение процедуры    | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 360,0       | 100,0     | 80,0        | 80,0      | 50,0      | 50,0      | Комитет по               | Обеспечение беспрепятственного доступа в|
|        | муниципальных лечебно-профилактических   | закупок (второй квартал |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           | здравоохранению          | муниципальных лечебно-профилактических  |
|        | учреждениях                              | года)                   |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | учреждениях                             |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|        |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 360,0       | 100,0     | 80,0        | 80,0      | 50,0      | 50,0      |                          |                                         |
|        |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| 1.2.   | Создание безбарьерной среды в            | Проведение процедуры    | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 8390,0      | 3440,0    | 2950,0      |     -     | 1000,0    | 1000,0    | Городской комитет        | Обеспечение беспрепятственного доступа в|
|        | муниципальных образовательных учреждениях| закупок (второй квартал |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           | образования              | муниципальных образовательных           |
|        | города Королева Московской области       | года)                   |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | учреждениях                             |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|        |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 5090,0      | 840,0     | 2250,0      |     -     | 1000,0    | 1000,0    |                          |                                         |
|        |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|        |                                          |                         | Внебюджетные источники  |                    |                         | 3300,0      | 2600,0    | 700,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| 1.3.   | Создание безбарьерной среды в            | Проведение процедуры    | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 1840,0      | 360,0     | 370,0       | 370,0     | 370,0     | 370,0     | Комитет по ФКСиТ         | Обеспечение беспрепятственного доступа в|
|        | муниципальных спортивных учреждениях     | закупок (второй квартал |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | муниципальных спортивных учреждениях    |
|        | города Королева Московской области       | года)                   |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|        |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 1840,0      | 360,0     | 370,0       | 370,0     | 370,0     | 370,0     |                          |                                         |
|        |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| 1.4.   | Создание безбарьерной среды в            | Проведение процедуры    | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 7370,0      | 700,0     | 6320,0      | 350,0     | 0,0       | 0,0       | Комитет по культуре      | Обеспечение беспрепятственного доступа в|
|        | муниципальных учреждениях культуры города| закупок (второй квартал |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | муниципальных учреждениях культуры      |
|        | Королева Московской области              | года)                   |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|        |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 7270,0      | 700,0     | 6220,0      | 350,0     | 0,0       | 0,0       |                          |                                         |
|        |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|        |                                          |                         | Внебюджетные источники  |                    |                         | 100,0       | 0,0       | 100,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| 2.     | Задача 2. Повышение качества             |                         | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 1370,0      | 0,0       | 440,0       | 510,0     | 210,0     | 210,0     |                          | Увеличение доли инвалидов и лиц с       |
|        | предоставления услуг инвалидам и лицам с |                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | ограниченными возможностями здоровья,   |
|        | ограниченными возможностями здоровья     |                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | удовлетворенных качеством предоставления|
|        | в городе Королеве Московской области     |                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | услуг                                   |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|        |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 1270,0      | 0,0       | 440,0       | 410,0     | 210,0     | 210,0     |                          |                                         |
|        |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|        |                                          |                         | Внебюджетные источники  |                    |                         | 100,0       | 0,0       | 0,0         | 100,0     | 0,0       | 0,0       |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| 2.1.   | Оснащение специальными приспособлениями и| Проведение процедуры    | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 210,0       | 0,0       | 60,0        | 50,0      | 50,0      | 50,0      | Комитет по               | Повышение качества и объема             |
|        | оборудованием муниципальных лечебно-     | закупок (второй квартал |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           | здравоохранению          | предоставляемых услуг в                 |
|        | профилактических учреждений              | года)                   |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | лечебно-профилактических учреждениях    |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|        |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 210,0       | 0,0       | 60,0        | 50,0      | 50,0      | 50,0      |                          |                                         |
|        |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| 2.2.   | Оснащение специальными приспособлениями и| Проведение процедуры    | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 200,0       | -         | 100,0       | 100,0     |     -     |     -     | Городской комитет        | Повышение качества и объема             |
|        | оборудованием муниципальных              | закупок (второй квартал |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           | образования              | предоставляемых услуг в образовательных |
|        | образовательных учреждений города        | года)                   |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | учреждениях                             |
|        | Королева Московской области              |                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|        |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 100,0       | 0         | 100,0       | 0         | 0         | 0         |                          |                                         |
|        |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|        |                                          |                         | Внебюджетные источники  |                    |                         | 100,0       | 0         | 0           | 100,0     | 0         | 0         |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| 2.3.   | Оснащение специальными приспособлениями и| Проведение процедуры    | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 400,0       | 0         | 190,0       | 70,0      | 70,0      | 70,0      | Комитет по ФКСиТ         | Повышение качества и объема             |
|        | оборудованием муниципальных спортивных   | закупок (второй квартал |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | предоставляемых услуг в спортивных      |
|        | учреждений города Королева Московской    | года)                   |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | учреждениях                             |
|        | области                                  |                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|        |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 400,0       | 0         | 190,0       | 70,0      | 70,0      | 70,0      |                          |                                         |
|        |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| 2.4.   | Оснащение специальными приспособлениями и| Проведение процедуры    | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 560,0       | 0         | 90,0        | 290,0     | 90,0      | 90,0      | Комитет по культуре      | Повышение качества и объема             |
|        | оборудованием муниципальных учреждений   | закупок (второй квартал |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | предоставляемых услуг в учреждениях     |
|        | культуры города Королева Московской      | года)                   |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          | культуры                                |
|        | области                                  |                         |                         |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|        |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 560,0       | 0         | 90,0        | 290,0     | 90,0      | 90,0      |                          |                                         |
|        |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|        | Всего по программе                       |                         | Итого                   | 2014-2018 гг.      |            -            | 19330,0     | 4600,0    | 10160,0     | 1310,0    | 1630,0    | 1630,0    |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|        |                                          |                         | Средства городского     |                    |                         | 15930,0     | 2000,0    | 9360,0      | 1210,0    | 1630,0    | 1630,0    |                          |                                         |
|        |                                          |                         | бюджета                 |                    |                         |             |           |             |           |           |           |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|        |                                          |                         | Внебюджетные источники  |                    |                         | 3400,0      | 2600,0    | 800,0       | 100,0     | 0         | 0         |                          |                                         |
|————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|



Информация по документу
Читайте также