Расширенный поиск
Постановление Правительства Московской области от 25.06.2014 № 509/24<*> Пообъектный перечень мероприятий, объемы их финансирования, а также механизм возврата инвестиций устанавливаются инвестиционной программой организации-оператора проекта. Погашение привлеченных средств с учетом погашения процентов по кредитам возможно с привлечением средств из бюджета Московской области при наличии согласованного заключения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Комитета по ценам и тарифам Московской области по инвестиционной программе. <**> Предоставление бюджетных инвестиций на увеличение уставных капиталов акционерных обществ осуществляется после принятия соответствующего постановления Правительства Московской области. Объем средств бюджета Московской области на увеличение уставного капитала акционерного общества в 2015-2016 гг. на реконструкцию, в том числе модернизацию тепловых сетей на территории Можайского муниципального района, подлежит уточнению после утверждения Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области инвестиционной программы организации-оператора проекта по модернизации системы теплоснабжения Можайского муниципального района, установления Комитетом по ценам и тарифам Московской области тарифа на тепловую энергию и предоставления отчета о выполнении работ за отчетный период. Соответствующие изменения в государственную программу Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018 годы вносятся в срок не позднее 01.08.2014. <***> Объем финансирования подлежит уточнению путем внесения изменений в государственную программу Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018 годы. <****> Наименование мероприятия приводится в соответствии с Соглашением от 28.03.2012 N 77-574 "О предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджету Московской области". <*****> В том числе 23279,87 тыс. руб. за счет остатка средств 2013 года. <******> Наименование мероприятий подразделов приведено в соответствии с Перечнем объектов капитального строительства, финансируемых за счет субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на земельных участках, на которых осуществляется строительство жилья для военнослужащих, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 05.08.2010 N 629/32 "О Распределении субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на земельных участках, на которых осуществляется строительство жилья для военнослужащих, и Перечне объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры".". Приложение N 8 к изменениям, которые вносятся в государственную программу Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018 годы "Приложение N 2 к подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (в редакции постановления Правительства Московской области от 25 июня 2014 г. N 509/24) ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА 2014-2018 ГОДЫ Таблица 1 ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ, НА 5 ПРОЦЕНТОВ |———————————————————|————————————————————|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————| | Наименование | Целевое значение | Изменение целевых | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения | Объем | | показателя | показателя в | значений показателя | объемов финансирования подпрограммы | финансирования | | | соответствии с |при увеличении объема | | дополнительного | | | подпрограммой | финансирования | | мероприятия | | | | мероприятий | | (тыс. руб.) | | | | подпрограммы | | | |———————————————————|———————————|————————|————————————|—————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————| | Число аварий в| 2014 | 713| 2014 | 709 | 2014 | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при | 174997,99 | |системах тепло-, |год | |год | |год |корректировке подпрограммы, утвержденной постановлением | | |водоснабжения и | | | | | |Правительства Московской области | | |водоотведения | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |образований, | | | | | | | | |участвующих в | | | | | | | | |Подпрограмме | | | | | | | | |———————————————————|———————————|————————|————————————|—————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————| | | 2015 | 688| 2015 | 682 | 2015 | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при | 63487,75 | | |год | |год | |год |корректировке подпрограммы, утвержденной постановлением | | | | | | | | |Правительства Московской области | | |———————————————————|———————————|————————|————————————|—————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————| | | 2016 | 688| 2016 | 682 | 2016 | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при | 0,00 | | |год | |год | |год |корректировке подпрограммы, утвержденной постановлением | | | | | | | | |Правительства Московской области | | |———————————————————|———————————|————————|————————————|—————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————| | | 2017 | 688| 2017 | 682 | 2017 | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при | 0,0 | | |год | |год | |год |корректировке подпрограммы, утвержденной постановлением | | | | | | | | |Правительства Московской области | | |———————————————————|———————————|————————|————————————|—————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————| | | 2018 | 688| 2018 | 682 | 2018 | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при | 0,0 | | |год | |год | |год |корректировке подпрограммы, утвержденной постановлением | | | | | | | | |Правительства Московской области | | |———————————————————|———————————|————————|————————————|—————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————| Таблица 2 ПРИ УМЕНЬШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ, НА 5 ПРОЦЕНТОВ |———————————————————|————————————————————|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————| | Наименование | Целевое значение | Изменение целевых | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае |Экономия бюджетных | | показателя | показателя в | значений показателя | уменьшения объемов ее финансирования | средств в | | | соответствии с |при уменьшении объема | | результате | | | подпрограммой | финансирования | | исключения | | | | мероприятий | | мероприятия из | | | | подпрограммы | | подпрограммы | | | | | | (тыс. руб.) | |———————————————————|———————————|————————|————————————|—————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————| | Число аварий в| 2014 | 713| 2014 | 717 | 2014 | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при | 174997,99 | |системах тепло-, |год | |год | |год |корректировке подпрограммы, утвержденной постановлением | | |водоснабжения и | | | | | |Правительства Московской области | | |водоотведения | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |образований, | | | | | | | | |участвующих в | | | | | | | | |Подпрограмме | | | | | | | | |———————————————————|———————————|————————|————————————|—————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————| | | 2015 | 688| 2015 | 692 | 2015 | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при | 63487,75 | | |год | |год | |год |корректировке подпрограммы, утвержденной постановлением | | | | | | | | |Правительства Московской области | | |———————————————————|———————————|————————|————————————|—————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————| | | 2016 | 688| 2016 | 692 | 2016 | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при | 0,00 | | |год | |год | |год |корректировке подпрограммы, утвержденной постановлением | | | | | | | | |Правительства Московской области | | |———————————————————|———————————|————————|————————————|—————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————| | | 2017 | 688| 2017 | 692 | 2017 | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при | 0,0 | | |год | |год | |год |корректировке подпрограммы, утвержденной постановлением | | | | | | | | |Правительства Московской области | | |———————————————————|———————————|————————|————————————|—————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————| | | 2018 | 688| 2018 | 692 | 2018 | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при | 0,0 | | |год | |год | |год |корректировке подпрограммы, утвержденной постановлением | | | | | | | | |Правительства Московской области | | |———————————————————|———————————|————————|————————————|—————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————| ". Приложение N 9 к изменениям, которые вносятся в государственную программу Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018 годы "Паспорт подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" государственной программы Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018 годы |——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Наименование подпрограммы государственной программы | Обеспечивающая подпрограмма | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Цель подпрограммы государственной программы | Повышение эффективности деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, | | |подведомственных ему казенных учреждений, Главного управления Московской области "Государственная жилищная | | |инспекция Московской области", Главного управления государственного административно-технического надзора Московской| | |области по реализации указанными центральными исполнительными органами государственной власти Московской области | | |полномочий в сферах жилищно-коммунального хозяйства, регионального государственного жилищного надзора и | | |государственного административно-технического надзора соответственно | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Государственный заказчик подпрограммы государственной программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | | | Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области" | | | Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задачи подпрограммы государственной программы | обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и подведомственных | | |ему казенных учреждений; | | | обеспечение деятельности Главного управления Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской| | |области"; | | | обеспечение деятельности Главного управления государственного административно-технического надзора Московской | | |области | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Сроки реализации подпрограммы государственной программы | 2014-2018 годы | |————————————————————|———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Источники | Наименование | Главный распорядитель | Источник | Расходы (тыс. рублей) | |финансирования |подпрограммы |бюджетных средств |финансирования | | |подпрограммы по | | | | | |годам реализации и | | | | | |главным | | | | | |распорядителям | | | | | |бюджетных средств, | | | | | | в том числе по | | | | | |годам: | | | | | |————————————————————|———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————| | | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | |————————————————————|———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————| | | Обеспечивающая| | Всего: | 1837167,00| 1863020,00| 1880769,00| 1884258,00| 1926238,00| 9391452,00 | | |подпрограмма | | в том числе: | | | | | | | |————————————————————|———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————| | | | | Средства | 1837167,00| 1863020,00| 1880769,00| 1884258,00| 1926238,00| 9391452,00 | | | | |бюджета Московской| | | | | | | | | | |области | | | | | | | |————————————————————|———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————| | | | Министерство | Всего: | 470250,00 | 473072,00 | 477398,00 | 465192,00 | 470065,00 | 2355977,00 | | | |жилищно-коммунального | в том числе: | | | | | | | | | |хозяйства Московской области | | | | | | | | |————————————————————|———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————| | | | | Средства | 470250,00 | 473072,00 | 477398,00 | 465192,00 | 470065,00 | 2355977,00 | | | | |бюджета Московской| | | | | | | | | | |области | | | | | | | |————————————————————|———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————| | | | Главное управление | Всего: | 510990,00 | 514552,00 | 518788,00 | 522404,00 | 522404,00 | 2589138,00 | | | |Московской области | в том числе: | | | | | | | | | |"Государственная жилищная | | | | | | | | | | |инспекция Московской области"| | | | | | | | |————————————————————|———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————| | | | | Средства | 510990,00 | 514552,00 | 518788,00 | 522404,00 | 522404,00 | 2589138,00 | | | | |бюджета Московской| | | | | | | | | | |области | | | | | | | |————————————————————|———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————| | | | Главное управление | Всего: | 855927,00 | 875396,00 | 884583,00 | 896662,00 | 933769,00 | 4446337,00 | | | |государственного | в том числе: | | | | | | | | | |административно-технического | | | | | | | | | | |надзора Московской области | | | | | | | | |————————————————————|———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————| | | | | Средства | 855927,00 | 875396,00 | 884583,00 | 896662,00 | 933769,00 | 4446337,00 | | | | |бюджета Московской| | | | | | | | | | |области | | | | | | | |————————————————————|———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————| | Планируемые результаты реализации подпрограммы государственной | 1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области: | |программы | доведение доли обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных законодательством сроков, до 0 | | |процентов; | | | увеличение доли организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, утвердивших| | |инвестиционные программы, с 12 до 25 процентов; | | | доведение доли документов, обрабатываемых автоматизированной информационной системой электронного | | |документооборота, до 100 процентов. | | | 2. Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области": | | | увеличение количества многоквартирных домов Московской области, обследованных одним инспектором, с 470 до 600 | | |штук; | | | снижение неисполненных в установленный срок предписаний от общего количества предписаний с 12 до 5 процентов; | | | уменьшение времени реагирования на обращение гражданина с 32 до 15 суток; | | | повышение удовлетворенности жителей многоквартирных домов деятельностью Главного управления Московской области| | |"Государственная жилищная инспекция Московской области" с 0,36 до 0,9. | | | 3. Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области: | | | увеличение доли объектов, приведенных в надлежащее состояние, до 89,8 процента | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| ". Приложение N 10 к изменениям, которые вносятся в государственную программу Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018 годы "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ |———————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————————| | N п/п | Мероприятия по реализации | Перечень стандартных | Источники |Срок исполнения | Всего (тыс. | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | Ответственный за | Результаты | | | подпрограммы | процедур, обеспечивающих | финансирования | мероприятия | руб.) | |выполнение мероприятия| выполнения | | | | выполнение мероприятия, с | | (годы) | | | подпрограммы | мероприятий | | | |указанием предельных сроков | | | | | | подпрограммы | | | | их исполнения | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————|————————||—————————————————————||————————————————————| | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 |2017 год|2018 год| | | | | | | | | | год | год | год | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————|————————|——————————————————————|—————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |———————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————|————————|——————————————————————|—————————————————————| | | | | Итого | 2014-2015 | 436194,0 | 317918,0 | 118276,0 | 0,0 | 0,0| 0,0| | | |———————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————|————————|——————————————————————|—————————————————————| | | | | Средства | | 293288,0 | 252470,0 | 40818,0 | 0,0 | 0,0| 0,0| | | | | | |бюджета Московской | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————|————————|——————————————————————|—————————————————————| | | | | Средства | | 142906,0 | 65448,0 | 77458,0 | 0,0 | 0,0| 0,0| | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | |Московской области | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————|————————|——————————————————————|—————————————————————| | 1.| Реконструкция котельной| Проведение конкурсных | Итого | 2014 | 114560,0 | 114560,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство | | | |со строительством |процедур на выполнение | | | | | | | | |строительного | | | |теплотрассы в г. |проектных работ - первое | | | | | | | | |комплекса Московской | | | |Наро-Фоминске |полугодие 2014 года, на | | | | | | | | |области, органы | | | | |выполнение | | | | | | | | |местного | | | | |строительно-монтажных работ | | | | | | | | |самоуправления | | | | |- III квартал 2014 года. | | | | | | | | |муниципальных | | | | |Проведение СМР и ввод | | | | | | | | |образований Московской| | | | |объектов в эксплуатацию | | | | | | | | |области | | |———————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————|————————|——————————————————————|—————————————————————| | | | | Средства | | 110000,0 | 110000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ввод объекта в | | | | |бюджета Московской | | | | | | | | |эксплуатацию | | | | |области | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————|————————|——————————————————————|—————————————————————| | | | | Средства | | 4560,0 | 4560,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | |Московской области | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————|————————|——————————————————————|—————————————————————| | 2.| Котельная на | Проведение конкурсных | Итого | 2014-2015 | 267864,0 | 196858,0 | 71006,0 | 0 | 0 | 0 | Министерство | Ввод объекта в | | |пересечении улиц Суворова и |процедур на выполнение | | | | | | | | |строительного |эксплуатацию | | |Бессонова по адресу: |строительно-монтажных работ | | | | | | | | |комплекса Московской | | | |Московская область, г. |- первое полугодие 2014 | | | | | | | | |области, органы | | | |Коломна, ул. Суворова, д. |года. Ввод объектов в | | | | | | | | |местного | | | |78а |эксплуатацию - IV квартал | | | | | | | | |самоуправления | | | | |2015 года | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |образований Московской| | | | | | | | | | | | | |области | | |———————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————|————————|——————————————————————|—————————————————————| | | | | Средства | | 136858,0 | 136858,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |бюджета Московской | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————|————————|——————————————————————|—————————————————————| | | | | Средства | | 131006,0 | 60000,0 | 71006,0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | |Московской области | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————|————————|——————————————————————|—————————————————————| | 3.| ПИР и строительство | Подготовка и проведение| Итого | 2014-2015 | 41620,00 | 4500,00 | 37120,00 | 0 | 0 | 0 | Министерство | Ввод объекта в | | |сетей водоснабжения, |конкурса на выполнение ПИР | | | | | | | | |строительного |эксплуатацию | | |реконструкция ВЗУ с бурением|(второе полугодие 2014 г.). | | | | | | | | |комплекса Московской | | | |новой артезианской скважины,|Производство СМР (до декабря| | | | | | | | |области, органы | | | |тампонажем скважины N 3 и |2015 г.) | | | | | | | | |местного | | | |строительством РЧВ V = 500 | | | | | | | | | |самоуправления | | | |куб. м в | | | | | | | | | |муниципальных | | | | пос. Мишутино | | | | | | | | | |образований Московской| | | |городского поселения Сергиев| | | | | | | | | |области | | | |Посад Сергиево-Посадского | | | | | | | | | | | | | |муниципального района | | | | | | | | | | | | | |Московской области | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————|————————|——————————————————————|—————————————————————| | | | | Средства | | 35939,00 | 3885,00 | 32054,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |бюджета Московской | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————|————————|——————————————————————|—————————————————————| | | | | Средства | | 5681,00 | 615,00 | 5066,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | |Московской области | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————|————————|——————————————————————|—————————————————————| | 4.| ПИР и строительство | Подготовка и проведение| Итого | 2014-2015 | 12150,00 | 2000,00 | 10150,00 | 0 | 0 | 0 | Министерство | Ввод объекта в | | |сетей водоотведения, |конкурса на выполнение ПИР | | | | | | | | |строительного |эксплуатацию | | |реконструкция (с заменой |(второе полугодие 2014 г.). | | | | | | | | |комплекса Московской | | | |технологического |Производство СМР (до декабря| | | | | | | | |области, органы | | | |оборудования) очистных |2015 г.) | | | | | | | | |местного | | | |сооружений канализации в | | | | | | | | | |самоуправления | | | |пос. Мишутино городского | | | | | | | | | |муниципальных | | | |поселения Сергиев Посад | | | | | | | | | |образований Московской| | | |Сергиево-Посадского | | | | | | | | | |области | | | |муниципального района | | | | | | | | | | | | | |Московской области | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————|————————|——————————————————————|—————————————————————| | | | | Средства | | 10491,00 | 1727,00 | 8764,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |бюджета Московской | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————|————————|——————————————————————|—————————————————————| | | | | Средства | | 1659,00 | 273,00 | 1386,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | |Московской области | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————|————————|——————————————————————|—————————————————————| ". Приложение N 11 к изменениям, которые вносятся в государственную программу Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018 годы "Приложение N 7 к Программе (в редакции постановления Правительства Московской области от 25 июня 2014 г. N 509/24) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА 2014-2018 ГОДЫ |———————|————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | N п/п | Задачи, направленные на |Планируемый объем финансирования| Количественные и/или | Единица |Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | достижение цели | на решение данной задачи (тыс. | качественные целевые | измерения | показателя (на | | | | | руб.) | показатели, характеризующие | |начало реализации| | | | | | достижение целей и решение | | подпрограммы) | | | | | | задач | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | Бюджет | Другие | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | Московской | источники | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | 16938573,35| 14113,01 | Удельный вес оборудования| процент | 69,5 | 73,6 | 75,3 | 77,6 | 80,7 | 82,7 | | | | | |жилищного фонда | | | | | | | | | | | | |централизованным водопроводом | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Удельный вес оборудования| процент | 67,2 | 70,3 | 72,5 | 75,0 | 76,3 | 78,4 | | | | | |жилищного фонда | | | | | | | | | | | | |централизованным | | | | | | | | | | | | |водоотведением | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Удельный вес сточных вод,| процент | 52,34 | 55,7 | 58,5 | 62,0 | 69,5 | 72,6 | | | | | |пропущенных через очистные | | | | | | | | | | | | |сооружения | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Число аварий в системах | единицы | 2811 | 2783 | 2768 | 2749 | 2728 | 2719 | | | | | |тепло-, водоснабжения и | | | | | | | | | | | | |водоотведения | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Удельный вес потерь | процент | 10,5 | 9,0 | 7,8 | 6,5 | 5,0 | 4,0 | | | | | |теплоэнергии в общем | | | | | | | | | | | | |количестве поданного в сеть | | | | | | | | | | | | |тепла | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Доля собственных | процент | 10,82 | 15,0 | 22,5 | 27,5 | 30,0 | 34,3 | | | | | |инвестиций организаций в | | | | | | | | | | | | |расходах от основного вида | | | | | | | | | | | | |деятельности организаций | | | | | | | | | | | | |сектора водоснабжения, | | | | | | | | | | | | |водоотведения, очистки сточных| | | | | | | | | | | | |вод и теплоснабжения | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Доля заемных средств | процент | 10 | 18 | 25 | 30 | | | | | | | |организаций в общем объеме | | | | | | | | | | | | |капитальных вложений в системы| | | | | | | | | | | | |теплоснабжения, водоснабжения,| | | | | | | | | | | | |водоотведения и очистки | | | | | | | | | | | | |сточных вод | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | |Подпрограмма "Чистая вода" | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | 1.| Развитие систем и | 653000,00 | 2021188,46| Удельный вес оборудования| процент | 68,75 | 70,75| 70,75| 70,75| 72,75| 72,75 | | |объектов водоснабжения, | | |жилищного фонда | | | | | | | | | |водоотведения и очистки | | |централизованным водопроводом | | | | | | | | | |сточных вод | | |(по муниципальным | | | | | | | | | | | | |образованиям, реализующим | | | | | | | | | | | | |мероприятия по строительству | | | | | | | | | | | | |системы или отдельных объектов| | | | | | | | | | | | |системы централизованного | | | | | | | | | | | | |водоснабжения) | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Удельный вес оборудования| процент | 59,42 | 66,42| 69,42| 69,42| 69,42| 69,42 | | | | | |жилищного фонда | | | | | | | | | | | | |централизованным | | | | | | | | | | | | |водоотведением (по | | | | | | | | | | | | |муниципальным образованиям, | | | | | | | | | | | | |реализующим мероприятия по | | | | | | | | | | | | |строительству системы или | | | | | | | | | | | | |отдельных объектов системы | | | | | | | | | | | | |централизованного | | | | | | | | | | | | |водоотведения) | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Доля населения, | процент | 80,84 | 85,5 | 85,5 | 91,00| 91,00| 91,00 | | | | | |обеспеченного | | | | | | | | | | | | |доброкачественной питьевой | | | | | | | | | | | | |водой (по муниципальным | | | | | | | | | | | | |образованиям, реализующим | | | | | | | | | | | | |мероприятия по доведению | | | | | | | | | | | | |качества воды до нормативных | | | | | | | | | | | | |требований) | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Удельный вес сточных вод,| процент | 29,31 | 31,31| 33,81| 33,81| 33,81| 33,81 | | | | | |пропущенных через очистные | | | | | | | | | | | | |сооружения (по муниципальным | | | | | | | | | | | | |образованиям, реализующим | | | | | | | | | | | | |мероприятия по строительству | | | | | | | | | | | | |или реконструкции очистных | | | | | | | | | | | | |сооружений с увеличением | | | | | | | | | | | | |мощности) | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Доля сточных вод, | процент | 13,26 | 16,26| 17,76| 17,76| 17,76| 17,76 | | | | | |очищенных до нормативных | | | | | | | | | | | | |значений, в общем объеме | | | | | | | | | | | | |сточных вод, пропущенных через| | | | | | | | | | | | |очистные сооружения (по | | | | | | | | | | | | |муниципальным образованиям, | | | | | | | | | | | | |реализующим мероприятия по | | | | | | | | | | | | |доведению качества очистки | | | | | | | | | | | | |сточных вод до нормативных | | | | | | | | | | | | |требований) | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Количество построенных | единицы | | 28 | | | | | | | | | |станций очистки питьевой воды | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Число аварий в системах | единицы | 255 | 243 | 235 | 231 | 229 | 228 | | | | | |водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | |муниципальных образований, на | | | | | | | | | | | | |территории которых выполняются| | | | | | | | | | | | |мероприятия Подпрограммы | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | 2.| Повышение | - | 968076,36 | | | | | | | | | | |энергоэффективности и | | | | | | | | | | | | |надежности функционирования | | | | | | | | | | | | |объектов водоснабжения, | | | | | | | | | | | | |водоотведения и очистки | | | | | | | | | | | | |сточных вод | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | |Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | 1.| Замена объектов | 488046,28 | 1623090,04| Удельный вес потерь | процент | 12,30 | 10,30| 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | | |коммунальной инфраструктуры | | |теплоэнергии в общем | | | | | | | | | |с высоким уровнем износа | | |количестве поданного в сеть | | | | | | | | | | | | |тепла (по муниципальным | | | | | | | | | | | | |образованиям, реализующим | | | | | | | | | | | | |мероприятия по строительству | | | | | | | | | | | | |(реконструкции) объектов | | | | | | | | | | | | |теплоснабжения) | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Удельный расход топлива | кг усл. | 164,81 | 161,9| 159,2| 159,2| 159,2| 159,2 | | | | | |на единицу теплоэнергии тепла |топл./Гкал | | | | | | | | | | | |(по муниципальным | | | | | | | | | | | | |образованиям, реализующим | | | | | | | | | | | | |мероприятия по реконструкции | | | | | | | | | | | | |котельных) | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Количество построенных и | единицы | | 110 | | | | | | | | | |реконструируемых | | | | | | | | | | | | |(модернизированных) котельных | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | 2.| Повышение | 1831409,28 | 6039668,44| Число аварий в системах | единицы | 743 | 713 | 688 | 688 | 688 | 688 | | |энергоэффективности и | | |тепло-, водоснабжения и | | | | | | | | | |надежности функционирования | | |водоотведения муниципальных | | | | | | | | | |объектов коммунальной | | |образований, на территории | | | | | | | | | |инфраструктуры | | |которых выполняются | | | | | | | | | | | | |мероприятия Подпрограммы | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | 3.| Развитие инженерной | 639383,89 | 1283750,58| Удельный вес оборудования| процент | 78,5 | 82,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | | |инфраструктуры на земельных | | |жилищного фонда | | | | | | | | | |участках, на которых | | |централизованным водопроводом | | | | | | | | | |осуществляется строительство| | |(по муниципальным | | | | | | | | | |жилья для военнослужащих | | |образованиям, реализующим | | | | | | | | | | | | |мероприятия по строительству | | | | | | | | | | | | |системы или отдельных объектов| | | | | | | | | | | | |системы централизованного | | | | | | | | | | | | |водоснабжения) | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Удельный вес оборудования| процент | 69,84 | 73,84| 74,84| 74,84| 74,84| 74,84 | | | | | |жилищного фонда | | | | | | | | | | | | |централизованным | | | | | | | | | | | | |водоотведением (по | | | | | | | | | | | | |муниципальным образованиям, | | | | | | | | | | | | |реализующим мероприятия по | | | | | | | | | | | | |строительству системы или | | | | | | | | | | | | |отдельных объектов системы | | | | | | | | | | | | |централизованного | | | | | | | | | | | | |водоотведения) | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | |Обеспечивающая подпрограмма | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | 1.| Обеспечение | 2355977,00 | - | Доля обращений граждан, | процент | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |деятельности Министерства | | |рассмотренных с нарушением | | | | | | | | | |жилищно-коммунального | | |установленных | | | | | | | | | |хозяйства Московской области| | |законодательством сроков | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Доля организаций | процент | 12 | 15 | 18 | 21 | | | | | | | |коммунального комплекса в | | | | | | | | | | | | |сфере тепло-, водоснабжения и | | | | | | | | | | | | |водоотведения, утвердивших | | | | | | | | | | | | |инвестиционные программы | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Количество документов, | процент | 0 | 10 | 40 | 80 | 100 | 100 | | | | | |обрабатываемых | | | | | | | | | | | | |автоматизированной | | | | | | | | | | | | |информационной системой | | | | | | | | | | | | |электронного документооборота | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | 2.| Обеспечение | 2589138,00 | - | Количество | штука | 470 | 496 | 522 | 548 | 574 | 600 | | |деятельности Главного | | |многоквартирных домов | | | | | | | | | |управления Московской | | |Московской области, | | | | | | | | | |области "Государственная | | |обследованных одним | | | | | | | | | |жилищная инспекция | | |инспектором | | | | | | | | | |Московской области" | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Процент не исполненных в | процент | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | | | | | |установленный срок предписаний| | | | | | | | | | | | |от общего количества | | | | | | | | | | | | |предписаний | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Время реагирования | сутки | 32 | 30 | 27 | 23 | 19 | 15 | | | | | |Госжилинспекцией Московской | | | | | | | | | | | | |области на обращение | | | | | | | | | | | | |гражданина | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Удовлетворенность жителей| доля | 0,36 | 0,47 | 0,58 | 0,69 | 0,80 | 0,90 | | | | | |многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | |деятельностью Госжилинспекции | | | | | | | | | | | | |Московской области | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | 3.| Обеспечение | 4446337,0 | - | Доля объектов, | процент | 83,8 | 85,8 | 86,8 | 87,8 | 88,8 | 89,8 | | |деятельности Главного | | |приведенных в надлежащее | | | | | | | | | |управления государственного | | |состояние | | | | | | | | | |административно-технического| | | | | | | | | | | | |надзора Московской области | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | |Мероприятия, не включенные в подпрограммы государственной программы | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | 1.| Создание условий для | 3935281,9 | 2178223,13| Доля замененных лифтов | проценты | 5,3 | 7,9 | 15,8 | 23,6 | 31,5 | 39,4 | | |повышения качества жизни | | |(от общего количества лифтов, | | | | | | | | | |населения на территории | | |отработавших нормативный срок | | | | | | | | | |Московской области | | |службы) | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Уровень готовности к | проценты | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 | 100 | | | | | |работе коммунальной техники | | | | | | | | | | | | |для нужд внешнего | | | | | | | | | | | | |благоустройства территорий | | | | | | | | | | | | |муниципальных образований | | | | | | | | | | | | |Московской области | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Доля многоквартирных | проценты | 2,8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | | | | | |домов, в которых проведены | | | | | | | | | | | | |работы по ремонту фасадов и | | | | | | | | | | | | |кровель | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | | | Количество обустроенных | единицы | | 50 | | | | | | | | | |детских игровых площадок на | | | | | | | | | | | | |территории муниципальных | | | | | | | | | | | | |образований Московской области| | | | | | | | |———————|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| ". Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|