Расширенный поиск

Постановление Главы городского округа Климовск от 06.04.2015 № 242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 4

к постановлению главы

города Климовска

Московской области

от 6 апреля 2015 г. N 242

 

"Приложение N 1

к Подпрограмме III

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ III "РАЗВИТИЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, ВКЛЮЧАЯ КЛАДБИЩА" ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИМОВСК "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО"

НА 2014-2019 ГОДЫ

 

N п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета города Климовска

Внебюджетные источники

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг

0,0

0,0

441,2

129496,0

Количество введенных объектов сети социально-бытовых комплексов "Дом быта"

единиц

0

0

1

1

1

1

 

 

 

 

 

Количество организованных мест мобильной торговли "Корзинка"

единиц

0

0

1

1

1

1

 

 

 

 

 

Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных инвестиций

тыс. кв. м

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность населения бытовыми услугами

раб. мест на 1000 человек

5,4

8,8

8,9

9,0

9,2

9,4

 

 

 

 

 

Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг, в том числе в услуги бань по программе

руб.

3500000

3600000

7400000

76000000

7800000

8000000

 

 

 

 

 

Обеспеченность услугами общественного питания

пос. мест на 1000 жителей

20

20,5

21,0

22,0

22,5

23,0

2.

Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису посредством создания благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения

0,0

0,0

33787,0

0,0

Отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронений

%

38

0

0

0

0

0

 


Информация по документу
Читайте также