Расширенный поиск

Постановление Администрации городского округа Фрязино от 14.10.2015 № 561

*- по результатам конкурса.».

 

 


 

 

Приложение № 6

к постановлению администрации города

от 14.10.2015 № 561

 

«Приложение № 2.1

к подпрограмме II

«Развитие потребительского рынка и услуг»

 

 

Планируемые результаты реализации

подпрограммыII«Развитие потребительского рынка и услуг»

 

п/п

Задачи, направленные
на достижение цели

Планируемый объем финансирования  на решение данной задачи

(тыс. руб.)

Количественные и/или         
качественные целевые       
показатели, характеризующие достижение  целей и решение задач

Единица измерения

Базовое     
значение    
показателя  
2013 год

Планируемое значение показателя

по годам реализации

 

бюджет города Фрязино

другиеисточники

2015

2016

2017

2018

2019

 

1.

Развитие инфраструктуры потреби

0

0

обеспеченность населения площадью торговых объектов

кв/1000 жителей

535,3

623,1

628,8

636,1

641,7

650,0

 

 

тельского рынка и

услуг

 

 

обеспеченность населения бытовыми услугами

рабест/1000 жителей

5,6

5,6

6,0

6,5

7,0

7,5

 

 

 

 

 

объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг

млн. руб.

61,8

96,2

35,1

41,0

63,0

86,0

 

 

 

 

 

обеспеченность услугами общественного питания

посад. мест/1000 жителей

28,0

31,5

32,9

34,2

36,4

38,1

 

 

 

 

 

прирост торговых площадей с использованием внебюджетных инвестиций

тыс. кв. м

2,0

2,6

0,9

1,1

1,1

1,2

 

Количество организованных мест мобильной торговли «Корзинка»

единиц

0

1

2

0

0

0

 

Количество введенных объектов по продаже отечественной сельскохозяйственной продукции «Подмосковный фермер»

единиц

0

0

1

1

0

0

 

Количество введенных объектов сети торгово-бытовых комплексов «Дом быта»

единиц

0

1

1

0

0

0

 

Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных

процент

-

100

100

100

100

100

 

Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест для проведения ярмарок

единиц

-

9

10

10

10

10

 

2.

Развитие похоронного дела

24315

0

Отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронения

процентов

-43,6

-20

0

0

0

0

 

Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев

процент

-100

100

100

100

100

100

 

                                                                                                                                                                                                                                           ».

 

 

Приложение № 7

к постановлению администрации города

от 14.10.2015 № 561

 

«Приложение № 3.1

к подпрограмме III

«Привлечение инвестиций.

Создание условий для устойчивого

экономического развития»

 

 

Планируемые результаты реализации подпрограммы III «Привлечение инвестиций. Создание условий для устойчивого экономического развития»

 

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансового обеспечения на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показа-теля 2013 г.

Планируемое значение показателя по годам реализации

бюджет города Фрязино

другие источники

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Создание бла­гоприятного инвестиционного климата в городе Фрязино

0

 

1.инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет

в том числе:

2.инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций направленных на строительство жилья;

3.инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств;

4.инвестиции в основной капитал, направленные на строительство жилья;

млн. рублей

 

 

 

 

млн. рублей

 

 

 

млн. рублей

 

млн. рублей

4290,1

 

 

 

 

 

1542,9

 

 

 

 

1869,5

 

 

877,7

6220,55

 

 

 

 

 

2821,75

 

 

 

 

1122,5

 

 

1215,2

7208,6

 

 

 

 

 

3467,4

 

 

 

 

1093,3

 

 

1312,4

8329,7

 

 

 

 

 

3984,1

 

 

 

 

1099

 

 

1378

9642,3

 

 

 

 

 

4618,3

 

 

 

 

1099

 

 

1447

10000

 

 

 

 

 

4222,1

 

 

 

 

1099

 

 

1519

2.

 

Стимулирование развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики.

 

 

5.темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности;

 

6.объем отгруженной продукции высокотехно-логичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям;

В процен-тах к преды-дущему году

 

млн. рублей

106,5

 

 

 

 

 

 

15420,9

107,0

 

 

 

 

 

 

16296,1

107,5

 

 

 

 

 

 

17163,9

108,0

 

 

 

 

 

 

18193,7

108,5

 

 

 

 

 

 

19194,4

109,0

 

 

 

 

 

 

20250,1

7.среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящих-ся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек;

 

8.количество рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области;

 

9.количество созданных рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области;

 

10. количество созданных рабочих мест, всего

 

11. уровень безработицы (по Методологии Международной организации труда) в среднем за год

 

12. Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2019 году 1,4 раза (на 40%)

 

13. Увеличение к 2019 году доли высококвалифици-рованных работников в числе квалифицированных работников

 

14. Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях г. Фрязино путем расчета прироста выработки на одного работающего

 

15. Процент инвестиционных проектов, внесенных в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАС ПИП) из общего числа проектов

 

рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

единиц

 

 

 

 

 

 

 

 

Единиц

 

 

 

 

 

 

 

 

Единиц

 

 

 

проценты

 

 

 

процент

 

 

 

 

 

процент

 

 

 

 

 

 

 

тыс. руб. на 1 работающего

 

 

 

процент

40162,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1760

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

 

 

 

 

+16

 

 

 

 

 

87,2

 

 

 

 

 

 

 

 

1002,2

 

 

 

 

 

 

45994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1805

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

4,4

 

 

 

 

-5,2

 

 

 

 

 

85,4

 

 

 

 

 

 

 

 

1746,4

 

 

 

 

 

100

48294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1825

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

4,2

 

 

 

 

+2,5

 

 

 

 

 

82,7

 

 

 

 

 

 

 

 

2164,7

 

 

 

 

 

100

50708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1855

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

4,0

 

 

 

 

+10,4

 

 

 

 

 

79,5

 

 

 

 

 

 

 

 

2618,3

 

 

 

 

 

100

53224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1890

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

4,0

 

 

 

 

+10,4

 

 

 

 

 

77,9

 

 

 

 

 

 

 

 

2898,3

 

 

 

 

 

100

55906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1930

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

4,0

 

 

 

 

+10,4

 

 

 

 

 

76,6

 

 

 

 

 

 

 

 

3135,3

 

 

 

 

 

100


Информация по документу
Читайте также