Расширенный поиск

Постановление Администрации Мытищинского муниципального района от 16.10.2015 № 2894

 

 

 

Приложение № 8

к постановлению администрации

Мытищинского муниципального района

Московской области

от 16 октября 2015 г. № 2894

 

Наименование подпрограммы

Создание условий для устойчивого экономического развития Мытищинского муниципального района

Цели подпрограммы

Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Мытищинского муниципального района

Задачи подпрограммы

1. Создание благоприятного инвестиционного климата, в первую очередь сокращение административных барьеров для организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов.

2. Повышение качества трудовых ресурсов, структуры трудовой занятости, ориентированной на развитие приоритетных отраслей экономики

Координатор подпрограммы

Первый заместитель главы администрации Мытищинского муниципального района

Заказчик подпрограммы

Администрация Мытищинского муниципального района

Исполнители подпрограммы

Управление социально-экономического развития администрации Мытищинского муниципального района

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2019 годы

Источники финансирования подпрограммы

Финансирование не требуется

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, к 2019 году - 63521,1 руб.

Увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к уровню 2015 года до 36,9 млрд. руб. к 2019 году.

Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на строительство жилья к 2019 году до 14,2 млрд. руб.

Процент инвестиционных проектов, внесенных в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО (ЕАСПИП) из общего числа проектов, - 100.

Создать 1 индустриальный парк к 2018 году.

Привлечь 3 инвесторов к 2018 году.

Количество созданных рабочих мест - 2601 к 2019 году.

Увеличение темпа роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности к 2019 году до 111,2% к уровню 2014 года.

Увеличение объема отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям к 2019 году до 36158,1 млн. руб.

Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2018 году в 1,4 раза.

Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников муниципального образования в числе квалифицированных работников муниципального образования не менее 32,5%.

Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской области путем расчета прироста выработки на одного работающего до 4704 руб. к 2019 году

 

 

 

Приложение № 9

к постановлению администрации

Мытищинского муниципального района

Московской области

от 16 октября 2015 г. № 2894

 

 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 3 "Создание условий для устойчивого экономического развития Мытищинского муниципального района"

 

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства местного бюджета

Средства бюджета Московской области

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Подпрограмма 3 "Создание условий для устойчивого экономического развития Мытищинского муниципального района"

1.

Создание благоприятного инвестиционного климата, в первую очередь сокращение административных барьеров для организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов

0

0

Показатель 1. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек

руб.

46719,2

46940,2

48160,9

52433,4

57670,0

63521,1

 

 

Показатель 2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, в том числе

млн. руб.

35702,53

31927,74

32434,44

33377,02

35188,6

36997,6

 

 

Показатель 3. Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на строительство жилья

млн. руб.

14338,55

8329,33

9476,18

11265,9

13682,8

14245,1

 

 

Показатель 4. Процент инвестиционных проектов, внесенных в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО (ЕАСПИП) из общего числа проектов

%

100

100

100

100

100

100

 

 

Показатель 5. Количество созданных индустриальных парков

шт.

0

0

0

0

1

1

 

 

Показатель 6. Количество привлеченных инвесторов

шт.

0

0

0

0

3

3

 

Задача 2. Повышение качества трудовых ресурсов, структуры трудовой занятости, ориентированной на развитие приоритетных отраслей экономики

0

0

Показатель 1. Количество созданных рабочих мест, всего

ед.

2417

2417

2424

2572

2584

2601

 

 

Показатель 2. Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности

%

95,5

100,5

106,2

108,7

110,2

111,2

 

 

Показатель 3. Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям

млн. руб.

34827,8

35270

35694,1

36158,1

36664,3

37214,3

 

 

Показатель 4. Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2018 году в 1,4 раза (на 40%)

%

-

-10,2

-2,5

-0,3

0,8

0,9

 

 

Показатель 5. Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников муниципального образования в числе квалифицированных работников муниципального образования не менее 32,5%

%

74

74,9

74,1

73,3

72,9

73,1

 

 

Показатель 6. Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской области путем расчета прироста выработки на одного работающего

руб.

4350

3755

4393

4456

4501

4704

 

 

 

Приложение № 10

к постановлению администрации

Мытищинского муниципального района

Московской области

от 16 октября 2015 г. № 2894

 

Наименование подпрограммы

Развитие потребительского рынка и услуг

Заказчик подпрограммы

Администрация Мытищинского муниципального района

Координатор подпрограммы

Первый заместитель главы администрации Мытищинского муниципального района

Разработчик подпрограммы

Управление социально-экономического развития администрации Мытищинского муниципального района

Цель подпрограммы

Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка Мытищинского муниципального района посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Задачи подпрограммы

1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг.

2. Развитие сферы бытовых услуг, создание новых рабочих мест.

3. Обеспечение нормативного состояния территорий кладбищ.

4. Реализация некоторых мер по защите прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг Мытищинского муниципального района

Исполнители подпрограммы

Органы администраций района и поселений, муниципальные учреждения, предприятия и иные организации всех форм собственности, привлекаемые для реализации мероприятий в соответствии с законодательством

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

12331027,5

2315310,5

2352296,0

2477551,0

2592803,0

2593067,0

В том числе:

 

 

 

 

 

 

Местный бюджет

17074,7

5590,7

2871,0

2871,0

2871,0

2871,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета СП Федоскинское

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета поселений

96146,8

16913,8

19425,0

19680,0

19932,0

20196,0

Внебюджетные источники

12209806,0

2284806,0

2330000,0

2455000,0

2570000,0

2570000,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение к 2019 году средней обеспеченности населения площадью торговых объектов на 14%, бытовыми услугами - на 96,7%. Введение к 2018 году 1 банного объекта по программе "Сто бань Подмосковья"

 

 

 

Приложение № 11

к постановлению администрации

Мытищинского муниципального района

Московской области

от 16 октября 2015 г. № 2894

 

 

Перечень

мероприятий подпрограммы 5 "Развитие потребительского рынка в Мытищинском муниципальном районе на 2015-2019 годы"

 

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятия

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения подпрограммы

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Задача 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг

1.1.

Мероприятие 1. Перевод сельскохозяйственных рынков в капитальные здания, строения, сооружения

Осуществление мониторинга состояния сельскохозяйственных рынков на наличие капитальных зданий, строений, сооружений

Не требует финансирования

2015

-

-

-

-

-

-

Межведомственная рабочая группа по вопросам соответствия организации и деятельности розничных рынков

Приведение сельскохозяйственных рынков в соответствие требованиям законодательства

1.2.

Мероприятие 2. Рациональное размещение объектов потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования

1. Проведение анализа обеспеченности населения населенных пунктов площадью торговых объектов, их доступности с учетом специфики застройки, форматов и специализации.

2. Рациональное размещение торговых объектов с учетом проведенного анализа.

3. Информационная поддержка хозяйствующих субъектов, реализующих инвестиционные проекты в сфере развития инфраструктуры оптовой и розничной торговли

Не требует финансирования

 

-

-

-

-

-

-

Администрация района

Размещение объектов потребительского рынка и услуг на территории населенных пунктов с учетом потребности в данных объектах и их доступности

1.3.

Мероприятие 3. Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг

1. Определение потребностей муниципального образования в количестве и специализации объектов потребительского рынка и услуг.

2. Привлечение инвесторов с целью строительства (реконструкции) объектов потребительского рынка и услуг

Внебюджетные источники

2015-2019

12147806,0

2239806,0

2328000,0

2445000,0

2565000,0

2570000,0

Администрация района, хозяйствующие субъекты

 

1.4.

Мероприятие 4. Организация нестационарных объектов по продаже отечественной сельхозпродукции ("Подмосковный фермер")

Привлечение фермеров и сельхозпроизводителей для предоставления товаров населению в шаговой доступности

Внебюджетные источники

 

17000,0

17000,0

-

-

-

-

Итого

 

17000,0

17000,0

-

-

-

-

1.5.

Мероприятие 5. Организация мест мобильной торговли "Корзинка"

 

Внебюджетные источники

2015-2019

28000,0

28000,0

-

-

-

-

Итого

 

28000,0

28000,0

-

-

-

-

 

Итого по разделу 1, в том числе

Внебюджетные источники

 

12192806,0

2284806,0

2328000,0

2445000,0

2565000,0

2570000,0

 

 

Итого

 

12192806,0

2284806,0

2328000,0

2445000,0

2565000,0

2570000,0

2.

Задача 2. Развитие сферы бытовых услуг, создание новых рабочих мест

2.1.

Мероприятие 1. Проведение инвентаризации предприятий бытового обслуживания

1. Осуществление сбора информации о предприятиях бытового обслуживания.

2. Проведение анализа полученной информации

Не требует финансирования

 

-

-

-

-

-

-

Администрация района

Увеличение обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания

2.2.

Мероприятие 2. Введение в строй сети социально-бытовых комплексов "Дом быта"

1. Рациональное размещение предприятий бытового обслуживания. 2. Введение в строй новых предприятий бытового обслуживания

Внебюджетные источники

2015-2017

2000,0

-

2000,0

-

-

-

Администрация района

 

2.3.

Мероприятие 3. Введение в строй новых банных объектов по программе "100 бань Подмосковья" (Мытищинский район, сп. Федоскинское, с. Марфино, пересечение ул. Зеленой и Ильинской, завершение строительства предварительно IV кв. 2015 г.), строящихся в рамках губернаторской программы "Сто бань Подмосковья"

1. Поиск инвесторов для строительства банных объектов, заявленных в губернаторской программе "Сто бань Подмосковья".

2. Подготовка документации и проведение мероприятий, необходимых для строительства объектов в соответствии с губернаторской программой "Сто бань Подмосковья"

 

 

15000,0

-

-

10000,0

5000,0

-

 

 

 

Итого по разделу 2, в том числе

Внебюджетные источники

 

17000,0

-

2000,0

10000,0

5000,0

-

 

 

Итого

 

17000,0

-

2000,0

10000,0

5000,0

-

 

 

3.

Задача 3. Развитие похоронного дела

3.1.

Мероприятие 1. Содержание кладбищ

Проведение летних и зимних работ по содержанию мест захоронения, текущий и капитальный ремонт основных фондов мест захоронения (муниципальных кладбищ)

Местный бюджет

2015-2019

16894,7

5590,7

2826,0

2826,0

2826,0

2826,0

Специализированные обслуживающие организации

Осуществление мероприятий по надлежащему содержанию объектов похоронного назначения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Московской области

Средства бюджета поселений

95476,8

16743,8

19150,0

19605,0

19857,0

20121,0

Итого

 

112371,5

22334,5

21976,0

22431,0

22683,0

22947,0

3.2.

Мероприятие 2. Проведение работ по ограждению/обваловке территории кладбищ

Проведение работ по ограждению/обваловке территории кладбища с целью соблюдения норм, установленных пунктом 2.7 части II СанПиНа 2.1.2882-11

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета с.п. Федоскинское

 

8000,0

8000,0

-

-

-

-

Специализированные обслуживающие организации

Итого

 

8000,0

8000,0

 

 

 

 

3.3.

Мероприятие 3. Проведение работ по оформлению права собственности муниципальных образований на земельные участки под кладбищами

1. Получение сведений о земельном участке из Государственного кадастра недвижимости;

- межевание земельного участка.

2. Проведение комплекса работ по закреплению границ земельного участка.

3. При необходимости изменение категории и вида разрешенного использования земельного участка.

5. Получение кадастрового паспорта.

6. Получение свидетельства о государственной регистрации права

Средства бюджета поселений

2015-2019

300,0

100,0

200,0

-

-

-

Управления по земельно-имущественным отношениям

 

Итого

 

300,0

100,0

200,0

 

 

 

3.4.

Мероприятие 4. Содержание воинских захоронений

Содержание могил и надгробий Героев Советского Союза и Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы в случае отсутствия у умершего близких родственников

Местный бюджет

2015-2019

180,0

-

45,0

45,0

45,0

45,0

Специализированные обслуживающие организации

 

Средства бюджета поселений

370,0

70,0

75,0

75,0

75,0

75,0

 

Итого

 

550,0

70,0

120,0

120,0

120,0

120,0

 

 

 

 

Итого по разделу 3, в том числе

Местный бюджет

 

17 074,7

5590,7

2871,0

2871,0

2871,0

2871,0

 

 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета с.п. Федоскинское

8000,0

8000,0

-

-

-

-

 

 

Средства бюджета поселений

96146,8

16913,8

19425,0

19680,0

19932,0

20196,0

 

 

Итого

118501,8

27784,8

22296,0

22551,0

22803,0

23067,0

 

 

 

 

Итого по подпрограмме

Местный бюджет

 

17074,7

5590,7

2871,0

2871,0

2871,0

2871,0

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета с.п. Федоскинское

 

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Средства бюджета поселений

 

96146,8

16913,8

19425,0

19680,0

19932,0

20196,0

 

 

Внебюджетные источники

 

13409806,0

3484806,0

2330000,0

2455000,0

2570000,0

2570000,0

 

 

Итого

 

13531027,5

3515310,5

2352296,0

2477551,0

2592803,0

2593067,0

 

 


Информация по документу
Читайте также