Расширенный поиск
Постановление Администрации городского округа Домодедово от 22.10.2015 № 2210
Паспорт
подпрограммы 3
"Обеспечение пожарной безопасности
на территории
городского округа Домодедово
на 2014-2018
годы"
Муниципальный заказчик
подпрограммы
|
Управление по
территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации городского округа
Домодедово
|
Задача 1 подпрограммы
|
Организация и
осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории
городского округа Домодедово, процент
|
|
Отчетный (базовый)
период
|
Очередной финансовый
год
|
1-й год планового
периода
|
2-й год планового
периода
|
3-й год планового
периода
|
4-й год планового
периода
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
Источник финансирования
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам
|
Наименование
подпрограммы
|
Главный распорядитель
бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
Итого
|
Подпрограмма
"Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа
Домодедово на 2014-2018 годы"
|
Администрация
городского округа Домодедово
|
Всего
|
1884,00
|
2084,00
|
4884,00
|
4884,00
|
4884,00
|
18620,00
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Домодедово
|
1884,00
|
2084,00
|
4884,00
|
4884,00
|
4884,00
|
18620,00
|
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
Снижение доли погибших
и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского
округа, по сравнению с показателем 2012 года, %
|
100
|
100
|
99
|
98,6
|
98
|
Снижение доли пожаров,
произошедших на территории городского округа, от общего числа происшествий и
ЧС на территории городского округа по сравнению с показателем 2012 года, %
|
100
|
99
|
98
|
97
|
96
|
Паспорт
подпрограммы 4
"Обеспечение мероприятий гражданской обороны
на территории
городского округа Домодедово
на 2014-2018
годы"
Муниципальный заказчик
подпрограммы
|
Управление по
территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации городского округа
Домодедово
|
Задача 1 подпрограммы
|
Увеличение уровня
накопления резервов гражданской обороны городского округа Домодедово, процент
|
|
Отчетный (базовый)
период
|
Очередной финансовый
год
|
1-й год планового
периода
|
2-й год планового
периода
|
3-й год планового
периода
|
4-й год планового
периода
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
50
|
50,00
|
55,00
|
60,00
|
65,00
|
70,00
|
Источник финансирования
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам
|
Наименование подпрограммы
|
Главный распорядитель
бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
Итого
|
Подпрограмма
"Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского
округа Домодедово на 2014-2018 годы"
|
Администрация
городского округа Домодедово
|
Всего
|
650,00
|
600,00
|
2800,00
|
2100,00
|
1700,00
|
7850,00
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Домодедово
|
650,00
|
600,00
|
2800,00
|
2100,00
|
1700,00
|
7850,00
|
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
Уровень обеспеченности
имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами, %
|
50
|
55
|
60
|
65
|
70
|
Увеличение степени
готовности ЗС ГО по отношению к имеющемуся фонду ЗС ГО, %
|
29
|
43
|
48
|
58
|
68
|
Паспорт
подпрограммы 5
"Профилактика преступлений и иных
правонарушений
на территории городского округа Домодедово
на 2014-2018
годы"
Муниципальный заказчик
подпрограммы
|
Управление по
территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации городского округа
Домодедово
|
Задача 1 подпрограммы
|
Повышение степени
защищенности социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей,
процент
|
|
Отчетный (базовый)
период
|
Очередной финансовый
год
|
1-й год планового
периода
|
2-й год планового
периода
|
3-й год планового
периода
|
4-й год планового периода
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17,00
|
30,20
|
50,00
|
Задача 2 подпрограммы
|
Снижение уровня
подростковой (молодежной) преступности, процент
|
|
1,30
|
1,30
|
1,20
|
1,10
|
1,10
|
1,00
|
Задача 3 подпрограммы
|
Увеличение уровня
преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения
современных средств видеонаблюдения и оповещения о правонарушениях,
обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и
безопасности граждан, процент
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,81
|
1,21
|
1,30
|
Задача 4 подпрограммы
|
Повышение мер по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях
увеличения раскрываемости преступлений, процент
|
|
60,40
|
60,50
|
68,90
|
69,50
|
69,50
|
69,70
|
Задача 5 подпрограммы
|
Профилактика и
предупреждение проявлений экстремизма, рассовой и национальной неприязни в
целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности, процент
|
|
15,70
|
18,20
|
20,10
|
22,00
|
23,90
|
25,80
|
Задача 6 подпрограммы
|
Повышение эффективности
проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей,
процент
|
|
44,00
|
47,00
|
51,00
|
56,00
|
59,00
|
62,00
|
Источник финансирования
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам
|
Наименование
подпрограммы
|
Главный распорядитель
бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
Итого
|
Подпрограмма
"Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории
городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"
|
Администрация
городского округа Домодедово
|
Всего
|
7576,60
|
7877,30
|
12145,50
|
12145,50
|
4931,10
|
44676,00
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Домодедово
|
7576,60
|
7877,30
|
12145,50
|
12145,50
|
4931,10
|
44676,00
|
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
Доля социально значимых
объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами
видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион", в
общем числе таковых объектов и мест, %
|
73,6
|
80,5
|
83,0
|
85,5
|
90,0
|
Темп снижения
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их
соучастии, %
|
1,3
|
1,2
|
1,1
|
1,1
|
1,0
|
Доля раскрытых с
помощью камер видеонаблюдения системы "Безопасный регион"
преступлений в общем числе раскрытых преступлений, %
|
-
|
-
|
0,8
|
1,2
|
1,3
|
Рост доли раскрытых
преступлений (в сравнении с показателем базового периода), %
|
60,5
|
68,9
|
69,5
|
69,5
|
69,7
|
Рост доли лиц в
возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской
направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с
показателем базового периода), %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Рост числа лиц,
состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в
немедицинских целях, %
|
47,0
|
51,0
|
56,0
|
59,0
|
62,0
|
Приложение N 3
к постановлению
администрации
городского округа
Домодедово
Московской области
от 22 октября 2015
г. N 2210
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДОМОДЕДОВО НА 2014-2018 ГОДЫ"
N п/п
|
Задачи, направленные на достижение цели
|
Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)
|
Показатель реализации мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы)
|
Единица измерения
|
Отчетный базовый период/базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)
|
Планируемое значение показателя по годам реализации
|
Средства федерального бюджета
|
Средства бюджета Московской области
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
Другие источники
|
Очередной финансовый год, 2014
|
1-й год планового периода, 2015
|
2-й год планового периода, 2016
|
3-й год планового периода, 2017
|
4-й год планового периода, 2018
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
Подпрограмма 1
"Снижение рисков, смягчение последствий возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа
Домодедово на 2014-2018 годы"
|
1
|
Задача 1.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории городского округа Домодедово
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
6590,00
|
|
Показатель 1.
Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований (служб)
к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ к нормативной степени готовности
|
%
|
63
|
63
|
63
|
69
|
72
|
75
|
Показатель 2. Снижение
количества утонувших и травмированных на водных объектах, расположенных на
территории городского округа Домодедово, по сравнению с показателями 2014
года
|
%
|
100
|
100
|
91
|
91
|
82
|
82
|
Показатель 3.
Увеличение процента населения городского округа Домодедово, прежде всего
детей, плаванию и приемам спасения на воде по сравнению с показателем 2014
года
|
%
|
20
|
20
|
20
|
30
|
40
|
50
|
Показатель 4.
Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда
материальных ресурсов городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального характера
|
%
|
40
|
40
|
40
|
50
|
60
|
70
|
Показатель 5.
Увеличение уровня финансовых ресурсов городского округа для ликвидации ЧС, в
том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения
|
руб.
|
116,36
|
116,36
|
116,36
|
148,36
|
198,36
|
238,36
|
Показатель 6.
Увеличение уровня материальных ресурсов городского округа для ликвидации ЧС,
в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения
|
руб.
|
79,84
|
79,84
|
79,84
|
139,84
|
189,84
|
139,84
|
|
Подпрограмма 2
"Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования
населения городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"
|
2
|
Задача 1. Увеличение
охвата населения городского округа Домодедово комплексной системой
экстренного оповещения
|
%
|
70
|
70
|
70
|
75
|
80
|
90
|
|
|
|
|
34920,00
|
|
Показатель 1. Охват
населения городского округа центральным оповещением и информированием
|
%
|
70
|
70
|
70
|
75
|
80
|
90
|
Показатель 2.
Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных
оперативных служб на обращения населения по единому номеру 112 на территории
городского округа
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
Подпрограмма 3
"Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа
Домодедово на 2014-2018 годы"
|
3
|
Задача 1. Организация и
осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории
городского округа Домодедово
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
10220,00
|
|
Показатель 1. Снижение
доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории
городского округа, по сравнению с показателем 2012 года
|
%
|
100
|
100
|
100
|
99
|
98,6
|
98
|
Показатель 2. Снижение
доли пожаров, произошедших на территории городского округа, от общего числа
происшествий и ЧС на территории городского округа по сравнению с показателем
2012 года
|
%
|
100
|
100
|
99
|
98
|
97
|
96
|
|
Подпрограмма 4
"Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского
округа Домодедово на 2014-2018 годы"
|
4
|
Задача 1. Увеличение
уровня накопления резервов гражданской обороны городского округа Домодедово
|
%
|
50
|
50
|
55
|
60
|
65
|
70
|
|
|
|
|
3050,00
|
|
Показатель 1. Уровень
обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами
|
%
|
50
|
50
|
55
|
60
|
65
|
70
|
Показатель 2.
Увеличение степени готовности ЗС ГО по отношению к имеющемуся фонду ЗС ГО
|
%
|
29
|
29
|
43
|
48
|
58
|
68
|
|
Подпрограмма 5
"Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории
городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"
|
5
|
Задача 1. Повышение
степени защищенности социально значимых объектов и мест с массовым
пребыванием людей
|
%
|
0
|
0
|
0
|
17,00
|
30,20
|
50,00
|
|
|
|
|
37777,00
|
|
Показатель 1. Доля
социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных
системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный
регион", в общем числе таковых объектов и мест
|
%
|
0
|
0
|
0
|
17,0
|
30,2
|
50,0
|
6
|
Задача 2. Снижение
уровня подростковой (молодежной) преступности
|
%
|
1,3
|
1,3
|
1,2
|
1,1
|
1,1
|
1
|
|
|
|
|
400,00
|
|
Показатель 1. Темп
снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их
соучастии
|
%
|
1,3
|
1,3
|
1,2
|
1,1
|
1,1
|
1
|
7
|
Задача 3. Увеличение
уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет
внедрения современных средств видеонаблюдения и оповещения о правонарушениях,
обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и
безопасности граждан
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0,81
|
1,21
|
1,3
|
|
|
|
|
880,00
|
|
Показатель 1. Доля
раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы "Безопасный
регион" преступлений в общем числе раскрытых преступлений
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0,81
|
1,21
|
1,3
|
8
|
Задача 4. Повышение мер
по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в
целях увеличения раскрываемости преступлений
|
%
|
60,4
|
60,5
|
68,9
|
69,5
|
69,5
|
69,7
|
|
|
|
|
5399,00
|
|
Показатель 1. Рост доли
раскрытых преступлений (в сравнении с показателем базового периода)
|
%
|
60,4
|
60,5
|
68,9
|
69,5
|
69,5
|
69,7
|
9
|
Задача 5. Профилактика
и предупреждение проявлений экстремизма, рассовой и национальной неприязни в
целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности
|
%
|
15,7
|
18,2
|
20,1
|
22,0
|
23,9
|
25,8
|
|
|
|
|
120,00
|
|
Показатель 1. Рост доли
лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской
направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с
показателем базового периода)
|
%
|
15,7
|
18,2
|
20,1
|
22,0
|
23,9
|
25,8
|
10
|
Задача 6. Повышение
эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению
наркопотребителей и снижение уровня наркотизации общества
|
%
|
44
|
47
|
51
|
56
|
59
|
62
|
|
|
|
|
100,00
|
|
Показатель 1. Рост
числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических
средств в немедицинских целях
|
%
|
44
|
47
|
51
|
56
|
59
|
62
|
Читайте также
|