Расширенный поиск

Постановление Администрации городского округа Домодедово от 22.10.2015 № 2210

 

Паспорт

подпрограммы 3 "Обеспечение пожарной безопасности

на территории городского округа Домодедово

на 2014-2018 годы"

 

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации городского округа Домодедово

Задача 1 подпрограммы

Организация и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа Домодедово, процент

 

Отчетный (базовый) период

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

3-й год планового периода

4-й год планового периода

2014

2015

2016

2017

2018

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

3-й год планового периода, 2017

4-й год планового периода, 2018

Итого

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

Администрация городского округа Домодедово

Всего

1884,00

2084,00

4884,00

4884,00

4884,00

18620,00

В том числе:

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета городского округа Домодедово

1884,00

2084,00

4884,00

4884,00

4884,00

18620,00

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

3-й год планового периода, 2017

4-й год планового периода, 2018

Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа, по сравнению с показателем 2012 года, %

100

100

99

98,6

98

Снижение доли пожаров, произошедших на территории городского округа, от общего числа происшествий и ЧС на территории городского округа по сравнению с показателем 2012 года, %

100

99

98

97

96

 

Паспорт

подпрограммы 4 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны

на территории городского округа Домодедово

на 2014-2018 годы"

 

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации городского округа Домодедово

Задача 1 подпрограммы

Увеличение уровня накопления резервов гражданской обороны городского округа Домодедово, процент

 

Отчетный (базовый) период

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

3-й год планового периода

4-й год планового периода

2014

2015

2016

2017

2018

50

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

3-й год планового периода, 2017

4-й год планового периода, 2018

Итого

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

Администрация городского округа Домодедово

Всего

650,00

600,00

2800,00

2100,00

1700,00

7850,00

В том числе:

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета городского округа Домодедово

650,00

600,00

2800,00

2100,00

1700,00

7850,00

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

3-й год планового периода, 2017

4-й год планового периода, 2018

Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами, %

50

55

60

65

70

Увеличение степени готовности ЗС ГО по отношению к имеющемуся фонду ЗС ГО, %

29

43

48

58

68

 

Паспорт

подпрограммы 5 "Профилактика преступлений и иных

правонарушений на территории городского округа Домодедово

на 2014-2018 годы"

 

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации городского округа Домодедово

Задача 1 подпрограммы

Повышение степени защищенности социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, процент

 

Отчетный (базовый) период

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

3-й год планового периода

4-й год планового периода

2014

2015

2016

2017

2018

0,00

0,00

0,00

17,00

30,20

50,00

Задача 2 подпрограммы

Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности, процент

 

1,30

1,30

1,20

1,10

1,10

1,00

Задача 3 подпрограммы

Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения современных средств видеонаблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан, процент

 

0,00

0,00

0,00

0,81

1,21

1,30

Задача 4 подпрограммы

Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения раскрываемости преступлений, процент

 

60,40

60,50

68,90

69,50

69,50

69,70

Задача 5 подпрограммы

Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, рассовой и национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности, процент

 

15,70

18,20

20,10

22,00

23,90

25,80

Задача 6 подпрограммы

Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей, процент

 

44,00

47,00

51,00

56,00

59,00

62,00

Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

3-й год планового периода, 2017

4-й год планового периода, 2018

Итого

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

Администрация городского округа Домодедово

Всего

7576,60

7877,30

12145,50

12145,50

4931,10

44676,00

В том числе:

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета городского округа Домодедово

7576,60

7877,30

12145,50

12145,50

4931,10

44676,00

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

3-й год планового периода, 2017

4-й год планового периода, 2018

Доля социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион", в общем числе таковых объектов и мест, %

73,6

80,5

83,0

85,5

90,0

Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, %

1,3

1,2

1,1

1,1

1,0

Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы "Безопасный регион" преступлений в общем числе раскрытых преступлений, %

-

-

0,8

1,2

1,3

Рост доли раскрытых преступлений (в сравнении с показателем базового периода), %

60,5

68,9

69,5

69,5

69,7

Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода), %

-

-

-

-

-

Рост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях, %

47,0

51,0

56,0

59,0

62,0

 

Приложение N 3

к постановлению администрации

городского округа Домодедово

Московской области

от 22 октября 2015 г. N 2210

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО НА 2014-2018 ГОДЫ"

 

N п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Единица измерения

Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета городского округа Домодедово

Другие источники

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

3-й год планового периода, 2017

4-й год планового периода, 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Подпрограмма 1 "Снижение рисков, смягчение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

1

Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Домодедово

%

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

6590,00

 

Показатель 1. Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований (служб) к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности

%

63

63

63

69

72

75

Показатель 2. Снижение количества утонувших и травмированных на водных объектах, расположенных на территории городского округа Домодедово, по сравнению с показателями 2014 года

%

100

100

91

91

82

82

Показатель 3. Увеличение процента населения городского округа Домодедово, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде по сравнению с показателем 2014 года

%

20

20

20

30

40

50

Показатель 4. Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера

%

40

40

40

50

60

70

Показатель 5. Увеличение уровня финансовых ресурсов городского округа для ликвидации ЧС, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения

руб.

116,36

116,36

116,36

148,36

198,36

238,36

Показатель 6. Увеличение уровня материальных ресурсов городского округа для ликвидации ЧС, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения

руб.

79,84

79,84

79,84

139,84

189,84

139,84

 

Подпрограмма 2 "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

2

Задача 1. Увеличение охвата населения городского округа Домодедово комплексной системой экстренного оповещения

%

70

70

70

75

80

90

 

 

 

 

34920,00

 

Показатель 1. Охват населения городского округа центральным оповещением и информированием

%

70

70

70

75

80

90

Показатель 2. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру 112 на территории городского округа

%

-

-

-

-

-

10

 

Подпрограмма 3 "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

3

Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа Домодедово

%

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

10220,00

 

Показатель 1. Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа, по сравнению с показателем 2012 года

%

100

100

100

99

98,6

98

Показатель 2. Снижение доли пожаров, произошедших на территории городского округа, от общего числа происшествий и ЧС на территории городского округа по сравнению с показателем 2012 года

%

100

100

99

98

97

96

 

Подпрограмма 4 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

4

Задача 1. Увеличение уровня накопления резервов гражданской обороны городского округа Домодедово

%

50

50

55

60

65

70

 

 

 

 

3050,00

 

Показатель 1. Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами

%

50

50

55

60

65

70

Показатель 2. Увеличение степени готовности ЗС ГО по отношению к имеющемуся фонду ЗС ГО

%

29

29

43

48

58

68

 

Подпрограмма 5 "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

5

Задача 1. Повышение степени защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей

%

0

0

0

17,00

30,20

50,00

 

 

 

 

37777,00

 

Показатель 1. Доля социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион", в общем числе таковых объектов и мест

%

0

0

0

17,0

30,2

50,0

6

Задача 2. Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности

%

1,3

1,3

1,2

1,1

1,1

1

 

 

 

 

400,00

 

Показатель 1. Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии

%

1,3

1,3

1,2

1,1

1,1

1

7

Задача 3. Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения современных средств видеонаблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан

%

0

0

0

0,81

1,21

1,3

 

 

 

 

880,00

 

Показатель 1. Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы "Безопасный регион" преступлений в общем числе раскрытых преступлений

%

0

0

0

0,81

1,21

1,3

8

Задача 4. Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения раскрываемости преступлений

%

60,4

60,5

68,9

69,5

69,5

69,7

 

 

 

 

5399,00

 

Показатель 1. Рост доли раскрытых преступлений (в сравнении с показателем базового периода)

%

60,4

60,5

68,9

69,5

69,5

69,7

9

Задача 5. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, рассовой и национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности

%

15,7

18,2

20,1

22,0

23,9

25,8

 

 

 

 

120,00

 

Показатель 1. Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода)

%

15,7

18,2

20,1

22,0

23,9

25,8

10

Задача 6. Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижение уровня наркотизации общества

%

44

47

51

56

59

62

 

 

 

 

100,00

 

Показатель 1. Рост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях

%

44

47

51

56

59

62


Информация по документу
Читайте также