Расширенный поиск
Постановление Администрации городского округа Домодедово от 28.12.2015 № 2984
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря
2015 г. N 2984
О внесении
изменений в муниципальную программу городского округа Домодедово "Безопасность
населения городского округа Домодедово на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением
администрации городского округа Домодедово от 17.10.2013 N 4234
В
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
администрации городского округа Домодедово от 29.05.2015 N 921 "О внесении
изменений в перечень муниципальных программ городского округа Домодедово от
14.04.2014 N 1406", постановлением администрации городского округа
Домодедово от 30.09.2015 N 1955 "О Порядке разработки и реализации
муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области"
постановляю:
1. Внести
в муниципальную программу городского округа Домодедово "Безопасность
населения городского округа Домодедово на 2014-2018 годы", утвержденную
постановлением администрации городского округа Домодедово от
17.10.2013 N 4234 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1.
Паспорт муниципальной программы "Безопасность населения городского округа
Домодедово на 2014-2018 годы" изложить в редакции согласно приложению N 1
к настоящему постановлению.
1.2.
Приложение N 1 к муниципальной программе "Безопасность населения
городского округа Домодедово на 2014-2018 годы" изложить в редакции
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3.
Приложение N 3 к Программе "Планируемые результаты реализации
муниципальной программы "Безопасность населения городского округа
Домодедово на 2014-2018 годы" изложить в редакции согласно приложению N 3
к настоящему постановлению.
1.4.
Приложение N 4 к Программе "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий Программы" изложить в редакции согласно
приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.5.
Приложение N 2 к Программе "Перечень мероприятий Программы городского
округа Домодедово "Безопасность населения городского округа Домодедово на
2014-2018 годы" изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему
постановлению.
2.
Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации
А.В. Двойных
Приложение N 1
к постановлению
администрации
городского округа
Домодедово
Московской области
от 28 декабря 2015
г. N 2984
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДОМОДЕДОВО НА 2014-2018 ГОДЫ"
Координатор
муниципальной программы
|
Руководитель администрации
городского округа Домодедово Д.И. Городецкий
|
Муниципальный заказчик
муниципальной программы
|
Управление по
территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации городского округа
Домодедово
|
Цели муниципальной
программы
|
Комплексное обеспечение
безопасности населения и объектов на территории городского округа Домодедово
|
Перечень подпрограмм
|
1. Снижение рисков,
смягчение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории городского округа Домодедово на 2014-2018
годы.
2. Развитие и
совершенствование системы оповещения и информирования населения городского
округа Домодедово на 2014-2018 годы.
3. Обеспечение пожарной
безопасности на территории городского округа Домодедово на 2014-2018 годы.
4. Обеспечение мероприятий
гражданской обороны на территории городского округа Домодедово на 2014-2018
годы.
5. Профилактика
преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Домодедово
на 2014-2018 годы
|
Источники
финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
|
Расходы (тыс. рублей)
|
Всего
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
Средства федерального
бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Средства бюджета
Московской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Средства бюджета
городского округа Домодедово
|
101456,00
|
22422,60
|
14933,30
|
23771,50
|
23771,50
|
16557,10
|
Другие источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Всего, в том числе по
годам
|
101456,00
|
22422,60
|
14933,30
|
23771,50
|
23771,50
|
16557,10
|
Планируемые результаты
реализации муниципальной программы
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
Увеличение отношения
степени готовности личного состава формирований (служб) к реагированию и
организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к
нормативной степени готовности, %
|
63
|
63
|
69
|
72
|
75
|
Снижение количества
утонувших и травмированных на водных объектах, расположенных на территории
городского округа Домодедово, по сравнению с показателями 2014 года, %
|
100
|
91
|
91
|
82
|
82
|
Увеличение процента
населения городского округа Домодедово, прежде всего детей, плаванию и
приемам спасения на воде по сравнению с показателем 2014 года, %
|
20
|
20
|
30
|
40
|
50
|
Соотношение
фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных
ресурсов городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального характера
|
40
|
40
|
50
|
60
|
70
|
Увеличение уровня
финансовых ресурсов городского округа для ликвидации ЧС, в том числе
последствий террористических актов, в расчете на душу населения, руб.
|
116,36
|
116,36
|
148,36
|
198,36
|
238,36
|
Увеличение уровня
материальных ресурсов городского округа для ликвидации ЧС, в том числе
последствий террористических актов, в расчете на душу населения, руб.
|
79,84
|
79,84
|
139,84
|
189,84
|
139,84
|
Охват населения
городского округа центральным оповещением и информированием, %
|
70
|
70
|
75
|
80
|
90
|
Сокращение среднего
времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на
обращения населения по единому номеру 112 на территории городского округа, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
Снижение доли погибших
и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского
округа, по сравнению с показателем 2012 года, %
|
100
|
100
|
99
|
98,6
|
98
|
Снижение доли пожаров,
произошедших на территории городского округа, от общего числа происшествий и
ЧС на территории городского округа по сравнению с показателем 2012 года, %
|
100
|
99
|
98
|
97
|
96
|
Уровень обеспеченности
имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами, %
|
50
|
55
|
60
|
65
|
70
|
Увеличение степени
готовности ЗС ГО по отношению к имеющемуся фонду ЗС ГО, %
|
29
|
43
|
48
|
58
|
68
|
Доля социально значимых
объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами
видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион", в
общем числе таковых объектов и мест, %
|
73,6
|
80,5
|
83,0
|
85,5
|
90,0
|
Темп снижения
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их
соучастии, %
|
1,3
|
1,2
|
1,1
|
1,1
|
1
|
Доля раскрытых с
помощью камер видеонаблюдения системы "Безопасный регион"
преступлений в общем числе раскрытых преступлений, %
|
-
|
-
|
0,81
|
1,21
|
1,3
|
Рост доли раскрытых
преступлений (в сравнении с показателем базового периода), %
|
60,5
|
68,9
|
69,5
|
69,5
|
69,7
|
Рост доли лиц в
возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской
направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с
показателем базового периода), %
|
18,2
|
20,1
|
22,0
|
23,9
|
25,8
|
Рост числа лиц,
состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в
немедицинских целях, %
|
47
|
51
|
56
|
59
|
62
|
Приложение
N 2
к постановлению
администрации
городского округа
Домодедово
Московской области
от 28 декабря 2015
г. N 2984
"Приложение N
1
к Программе
Паспорт
подпрограммы 1
"Снижение рисков, смягчение последствий
возникновения
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного
характера на территории городского
округа
Домодедово на 2014-2018 годы"
Муниципальный заказчик
подпрограммы
|
Управление по
территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации городского округа
Домодедово
|
Задача I подпрограммы
|
Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории городского округа Домодедово, процент
|
|
Отчетный (базовый)
период
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
Источник финансирования
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам
|
Наименование
подпрограммы
|
Главный распорядитель
бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
Итого
|
Подпрограмма
"Снижение рисков, смягчение последствий возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа
Домодедово на 2014-2018 годы"
|
Администрация
городского округа Домодедово
|
Всего
|
342,00
|
812,00
|
3112,00
|
2812,00
|
2812,00
|
9890,00
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Домодедово
|
342,00
|
812,00
|
3112,00
|
2812,00
|
2812,00
|
9890,00
|
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
Увеличение отношения
степени готовности личного состава формирований (служб) к реагированию и
организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к
нормативной степени готовности, %
|
63
|
63
|
69
|
72
|
75
|
Снижение количества
утонувших и травмированных на водных объектах, расположенных на территории
городского округа Домодедово, по сравнению с показателями 2014 года, %
|
100
|
91
|
91
|
82
|
82
|
Увеличение процента
населения городского округа Домодедово, прежде всего детей, плаванию и
приемам спасения на воде по сравнению с показателем 2014 года, %
|
20
|
20
|
30
|
40
|
50
|
Соотношение
фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных
ресурсов городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального характера, %
|
40
|
40
|
50
|
60
|
70
|
Увеличение уровня
финансовых ресурсов городского округа для ликвидации ЧС, в том числе последствий
террористических актов, в расчете на душу населения, руб.
|
116,36
|
116,36
|
148,36
|
198,36
|
238,36
|
Увеличение уровня
материальных ресурсов городского округа для ликвидации ЧС, в том числе
последствий террористических актов, в расчете на душу населения, руб.
|
79,84
|
79,84
|
139,84
|
189,84
|
139,84
|
Паспорт
подпрограммы 2
"Развитие и совершенствование системы
оповещения и
информирования населения городского округа
Домодедово на
2014-2018 годы"
Муниципальный заказчик
подпрограммы
|
Управление по
территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации городского округа
Домодедово
|
Задача I подпрограммы
|
Увеличение охвата
населения городского округа Домодедово комплексной системой экстренного
оповещения, процент
|
|
Отчетный (базовый)
период
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
75,00
|
80,00
|
90,00
|
Источник финансирования
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам
|
Наименование
подпрограммы
|
Главный распорядитель
бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
Итого
|
Подпрограмма
"Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования
населения городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"
|
Администрация
городского округа Домодедово
|
Всего
|
11970,00
|
4560,00
|
2230,00
|
3530,00
|
3530,00
|
25820,00
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Домодедово
|
11970,00
|
4560,00
|
2230,00
|
3530,00
|
3530,00
|
25820,00
|
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
Охват населения
городского округа центральным оповещением и информированием, %
|
70
|
70
|
75
|
80
|
90
|
Сокращение среднего
времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на
обращения населения по единому номеру 112 на территории городского округа, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
Паспорт
подпрограммы 3
"Обеспечение пожарной безопасности
на территории
городского округа Домодедово
на 2014-2018 годы"
Муниципальный заказчик
подпрограммы
|
Управление по
территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации городского округа
Домодедово
|
Задача III подпрограммы
|
Организация и
осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории
городского округа Домодедово, процент
|
|
Отчетный (базовый)
период
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
99,00
|
98.6
|
98,00
|
Источник финансирования
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам
|
Наименование
подпрограммы
|
Главный распорядитель
бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
Итого
|
Подпрограмма
"Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа
Домодедово на 2014-2018 годы"
|
Администрация
городского округа Домодедово
|
Всего
|
1884,00
|
2084,00
|
3184,00
|
3184,00
|
3184,00
|
13520,00
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Домодедово
|
1884,00
|
2084,00
|
3184,00
|
3184,00
|
3184,00
|
13520,00
|
Планируемые результаты
реализации подпрограммы:
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
Снижение доли погибших
и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского
округа, по сравнению с показателем 2012 года, %
|
100
|
100
|
99
|
98,6
|
98
|
Снижение доли пожаров,
произошедших на территории городского округа, от общего числа происшествий и
ЧС на территории городского округа по сравнению с показателем 2012 года, %
|
100
|
99
|
98
|
97
|
96
|
Паспорт
подпрограммы 4
"Обеспечение мероприятий гражданской
обороны на
территории городского округа Домодедово
на 2014-2018
годы"
Муниципальный заказчик
подпрограммы
|
Управление по
территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации городского округа
Домодедово
|
Задача IV подпрограммы
|
Увеличение уровня
накопления резервов гражданской обороны городского округа Домодедово, процент
|
|
Отчетный (базовый)
период
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
50
|
50,00
|
55,00
|
60,00
|
65,00
|
70,00
|
Источник финансирования
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам
|
Наименование подпрограммы
|
Главный распорядитель
бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
Итого
|
Подпрограмма
"Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского
округа Домодедово на 2014-2018 годы"
|
Администрация
городского округа Домодедово
|
Всего
|
650,00
|
600,00
|
3100,00
|
2100,00
|
2100,00
|
8550,00
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Домодедово
|
650,00
|
600,00
|
3100,00
|
2100,00
|
2100,00
|
8550,00
|
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового периода,
2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
Уровень обеспеченности
имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами, %
|
50
|
55
|
60
|
65
|
70
|
Увеличение степени
готовности ЗС ГО по отношению к имеющемуся фонду ЗС ГО, %
|
29
|
43
|
48
|
58
|
68
|
Читайте также
|