Расширенный поиск
Постановление Администрации Липецкой области от 30.10.2015 № 490
Приложение
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
«Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения
Липецкой
области (2013-2018годы)»
ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
СОЦИАЛЬНЫХ
РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ
«ДОРОЖНОЙ
КАРТЫ»
Таблица
N
п/п
|
Наименование
показателей
|
2012
г. факт
|
2013
г. факт
|
2014
г.
|
2015
г.
|
2016
г.
|
2017
г.
|
2018
г.
|
2014
г. - 2016 г.
|
2014
г. - 2018 г.
|
1
|
Норматив числа
получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной
численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом
региональной специфики <**>
|
Х
|
8,6
|
9,0
|
9,0
|
10,6
|
10,8
|
11,0
|
123,3
|
127,9
|
2
|
Число получателей
услуг, чел. <**>
|
Х
|
18339
|
15894
|
15894
|
21661
|
22127
|
22552
|
118,1
|
123,0
|
3
|
Среднесписочная
численность отдельной категории работников, человек <**>
|
Х
|
2122
|
1769
|
1769
|
2042
|
2042
|
2042
|
3,8
|
3,8
|
4
|
Численность
населения Липецкой области, чел. <**>
|
1164075
|
1161051
|
1159866
|
1155380
|
1146646
|
1141395
|
1135846
|
98,8
|
97,8
|
5
|
Планируемое
соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней
заработной платы в субъекте Российской Федерации:
|
|
6
|
по Программе
поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
|
Х
|
47,5
|
58,0
|
68,5
|
79,0
|
89,5
|
100,0
|
Х
|
Х
|
7
|
по Липецкой
области, %
|
Х
|
52,3
|
58,0
|
59,8
|
79,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
8
|
Средняя заработная
плата работников по Липецкой области, руб. <**>
|
19416,6
|
21593,6
|
23481,0
|
24635,0
|
27730,0
|
31162,9
|
34798,5
|
128,4
|
161,2
|
9
|
Темп роста к
предыдущему году, %
|
114,8
|
111,2
|
108,7
|
104,9
|
108,6
|
112,4
|
111,7
|
Х
|
Х
|
10
|
Среднемесячная
заработная плата социальных работников, рублей <**>
|
7317
|
11287,5
|
13790,0
|
14725,0
|
21906,7
|
31162,9
|
34798,5
|
194,1
|
308,3
|
11
|
Темп роста к предыдущему
году, %
|
117,8
|
154,3
|
122,2
|
106,8
|
125,3
|
142,3
|
111,7
|
Х
|
Х
|
12
|
Доля от средств от
приносящей доход деятельности в фонде заработной платы социальных работников,
%
|
Х
|
7,1
|
6,9
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
Х
|
Х
|
13
|
Размер начислений
на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
Х
|
Х
|
14
|
Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
|
278,4
|
374,2
|
381,1
|
407,0
|
698,9
|
994,2
|
1110,2
|
1704,7
|
3809,1
|
15
|
Прирост фонда
оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
|
Х
|
95,8
<*>
|
6,9
|
32,8
|
324,7
|
620,0
|
736,0
|
582,1
|
1938,1
|
16
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
за счет средств
консолидированного бюджета Липецкой области, включая дотацию из федерального
бюджета, млн. руб.
|
Х
|
89,0
|
6,4
|
30,5
|
301,6
|
576,0
|
683,7
|
540,8
|
1800,5
|
18
|
включая средства,
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
Х
|
46,6
|
5,8
|
8,2
|
67,3
|
164,7
|
189,1
|
130,7
|
484,5
|
19
|
от реструктуризации
сети, млн. рублей
|
Х
|
3,0
|
0,1
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
1,5
|
20
|
от оптимизации
численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала,
млн. рублей
|
Х
|
38,9
|
5,6
|
7,6
|
65,0
|
161,3
|
184,6
|
127,5
|
473,4
|
20.1
|
объем средств от
оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей
|
Х
|
24,4
|
3,2
|
4,2
|
27,4
|
39,0
|
43,5
|
55,9
|
138,4
|
20.2
|
объем средств от
оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального
обслуживания, млн. рублей
|
Х
|
14,5
|
2,4
|
3,4
|
37,6
|
122,3
|
141,1
|
71,6
|
335,0
|
21
|
от сокращения и
оптимизации расходов на содержание организаций, млн. рублей
|
Х
|
4,7
|
0,1
|
0,4
|
2,0
|
3,0
|
4,0
|
2,6
|
9,6
|
22
|
за счет средств от приносящей
доход деятельности, млн. руб.
|
Х
|
6,8
|
0,5
|
2,3
|
23,1
|
44,0
|
52,3
|
41,3
|
137,6
|
23
|
за счет иных
источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
Х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
0,0
|
24
|
Итого объем
средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 +
23)
|
Х
|
95,8
|
6,9
|
32,8
|
324,7
|
620,0
|
736,0
|
582,1
|
1938,1
|
25
|
Соотношение объема
средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение
оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 x 100%)
|
Х
|
48,6
|
84,1
|
25,0
|
20,7
|
26,6
|
25,7
|
22,5
|
25,0
|
26
|
Среднесписочная
численность иных работников, чел.
|
Х
|
3238
|
3374
|
3348
|
3113
|
2876
|
2864
|
Х
|
Х
|
27
|
Среднесписочная
численность работников организаций социального обслуживания, чел.
|
Х
|
5360
|
5143
|
5117
|
5155
|
4918
|
4906
|
Х
|
Х
|
Читайте также
|