Расширенный поиск

Постановление Администрации города Липецка от 25.12.2014 № 2981

 

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного

обеспечения на реализацию муниципальной программы города

Липецка "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города

Липецка на 2014 - 2016 годы"


 

N п/п

Наименование

Источники ресурсного обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Муниципальная программа

"Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы"

всего

2937252,6

1118274,5

838116,6

980861,5

областной бюджет

892618,1

451023,5

234087,3

207507,3

бюджет города

2044634,5

667251,0

604029,3

773354,2

1.1.

Подпрограмма 1

"Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка на 2014 - 2016 годы"

всего

1348571,9

478857,3

434857,3

434857,3

областной бюджет

59571,9

19857,3

19857,3

19857,3

бюджет города

1289000,0

459000,0

415000,0

415000,0

1.2.

Подпрограмма 2

"Развитие дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы"

всего

1588680,7

639417,2

403259,3

546004,2

областной бюджет

833046,2

431166,2

214230,0

187650,0

бюджет города

755634,5

208251,0

189029,3

358354,2"

 

1.5. В разделе 7 "Государственное регулирование реализации муниципальной программы" пункт 2 таблицы "Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

 

"2.

Возмещение затрат по ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них

Субсидия

199859,0

199859,0

94297,0

53361,0

52201,0"


 

1.6. Раздел 9 "Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

 

"N п/п

Наименование

Ответственный исполнитель (соисполнитель)

Единица измерения

Значения целевых индикаторов (показателей задач)

Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)

2 года, предшествующих реализации муниципальной программы

годы реализации муниципальной программы

2012 год (факт)

2013 год (оценка)

2014 год (план)

2015 год (план)

2016 год (план)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Цель

Улучшение условий движения автотранспорта, создание комфортных условий для поездок

2.

Целевой индикатор

Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения

Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка

%

56,7

53,7

46,1

41,1

36,1

Iz = Ns / Nr x 100,

 

где:

Iz - доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог общего пользования местного;

Ns - протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;

Nr - протяженность дорог общего пользования местного значения

3.

Задача 1

Повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок

4.

Показатель 1 задачи 1

Доля остановочных пунктов, обустроенных посадочными площадками и каркасно-металлическими остановочными павильонами, от общего количества остановочных пунктов

Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка

%

37,6

39,4

39,8

40,0

42,0

Io = Mf / Mp x 100,

 

где:

Io - доля остановочных пунктов, обустроенных посадочными площадками и каркасно-металлическими остановочными павильонами, от общего количества остановочных пунктов;

Mf - количество остановочных пунктов, обустроенных посадочными площадками и каркасно-металлическими остановочными павильонами;

Mp - общее количество остановочных пунктов

5.

Показатель 2 задачи 1

Обеспеченность населения транспортом общего пользования на социально значимых маршрутах

Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка

Ед./1000 жителей

0,542

0,500

0,500

0,500

0,500

Iz = Nf / Np x 100,

 

где:

Iz - обеспеченность населения транспортом общего пользования на социально значимых маршрутах;

Nf - количество транспортных средств, ед. ТС;

Np - численность населения города Липецка, тыс. человек

6.

Задача 2

Приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями

7.

Показатель 1 задачи 2

Доля дворовых территорий многоквартирных домов, на ремонт которых выполнены проектные работы, в общем количестве дворовых территорий, требующих ремонта

Департамент ЖКХ администрации города Липецка

%

29,4

41,2

52,9

64,7

76,5

Dp = Pv / Po x 100,

 

где:

Dp - Доля дворовых территорий многоквартирных домов, на ремонт которых выполнены проектные работы, в общем количестве дворовых территорий, требующих ремонта;

Pv - дворовые территорий многоквартирных домов, на ремонт которых выполнены проектные работы;

Po - общее количество дворовых территорий, требующих ремонта"

 

2. В приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы" в разделе 3 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1" абзацы третий и четвертый признать утратившими силу.

3. В приложении N 2 к муниципальной программе "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы":

3.1. В разделе 1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Развитие дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы города Липецка "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы";

а) позицию "Задача в рамках муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

 

"Задача в рамках муниципальной программы

Приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями"

 

б) позицию "Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам

 

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

бюджет города

755634,5

208251,0

189029,3

358354,2"

 

3.2. В разделе 3 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2":

а) абзацы третий и четвертый признать утратившими силу;

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Задача в рамках муниципальной программы: приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями".

3.3. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования составляет 755 634,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 208 251,0 тыс. руб.,

2015 год - 189 029,3 тыс. руб.,

2016 год - 358 354,2 тыс. руб.".

 

 

 

Глава города Липецка

М.В.Гулевский

 


Информация по документу
Читайте также