Расширенный поиск

Постановление Администрации Липецкой области от 22.01.2016 № 12

 

6) таблицу «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 6» приложения 3 к подпрограмме «Доступная среда» изложить в следующей редакции:

«Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 6

Таблица

N п/п

Наименование мероприятий подпрограммы

Источник финансирования

Объем финансирования мероприятий, тыс. руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 6

Всего, в том числе:

475080,9

86957,9

87556,2

155235

39845,5

35162,1

35162,1

35162,1

Федеральный бюджет (прогноз), в том числе:

192213,5

44561,9

50807,7

96843,9

 

 

 

 

Минтруд России

66804,2

19140

26703

20961,2

 

 

 

 

Минобрнауки России

125409,3

25421,9

24104,7

75882,7

 

 

 

 

Бюджет Липецкой области из них:

256651,4

36406

31941,5

48372,1

38495,5

33812,1

33812,1

33812,1

Управление социальной защиты населения Липецкой области

114109,5

13804

13763

18028,5

17128,5

17128,5

17128,5

17128,5

Управление здравоохранения Липецкой области

23822,4

6500

2322,4

3000

3000

3000

3000

3000

Управление образования и науки Липецкой области

107214

12017

13480,6

23324,6

18100

13430,6

13430,6

13430,6

Управление труда и занятости Липецкой области

2181

881

550

230

130

130

130

130

Управление физкультуры и спорта Липецкой области

3392,5

1002

1030,5

854

137

123

123

123

Управление культуры и искусства Липецкой области

4548

1293

795

2460

 

 

 

 

Управление дорог и транспорта Липецкой области

1375

900

 

475

 

 

 

 

Управление записи актов гражданского состояния и архивов Липецкой области

9

9

 

 

 

 

 

Местные бюджеты (прогноз)

26216

5990

4807

10019

1350

1350

1350

1350

 


 

9. В подпрограмме 7:

 

1) в позиции «Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 7 государственной программы Липецкой области «Благополучная семья – стабильность в регионе»:

 

в абзаце первом цифры «2209357» заменить цифрами «2211802,2»;

в абзаце втором цифры «364182» заменить цифрами «358134,9»;

в абзаце третьем цифры «371435» заменить цифрами «399259,7»;

в абзаце четвертом цифры «368435» заменить цифрами «363601,9»;

в абзаце пятом цифры «368435» заменить цифрами «363601,9»;

в абзаце шестом цифры «368435» заменить цифрами «363601,9»;

в абзаце седьмом цифры «368435» заменить цифрами «363601,9»;

 

2) в Текстовой части:

наименование раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 7, цели, задачи и описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы 7, показателей государственных заданий» изложить в следующей редакции: «2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 7, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 7, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 7»;

 

в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий»:

наименование изложить в следующей редакции: «4. Основные мероприятия подпрограммы 7 с указанием основных механизмов их реализации»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции: «Реализация основного мероприятия  осуществляется путем социального обеспечения  приемных семей, опекунов (попечителей) в соответствии с законодательством»;

 абзац шестой изложить в следующей редакции «Выполнение  данного основного мероприятия осуществляется путем  предоставления субвенций органам местного самоуправления для осуществления переданных полномочий в сфере опеки и попечительства в соответствии с бюджетным законодательством»;

в абзаце восьмом слова «В рамках основного мероприятия планируется» заменить словами «Механизмом реализации основного мероприятия  является»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: «Реализация основного мероприятия осуществляется путем закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 7»:

 

в абзаце втором цифры «2209357» заменить цифрами «2233690,5»;

в абзаце третьем цифры «364182» заменить цифрами «364442,4»;

в абзаце четвертом цифры «371435» заменить цифрами «410157,5»;

в абзаце пятом цифры «368435» заменить цифрами «368284,9»;

в абзаце шестом цифры «368435» заменить цифрами «363601,9»;

в абзаце седьмом цифры «368435» заменить цифрами «363601,9»;

в абзаце восьмом цифры «368435» заменить цифрами «363601,9»;

абзац девятый признать утратившим силу;

в абзаце десятом цифры «16220,920» заменить цифрами «16193,12»;

в абзаце двенадцатом цифры «5230,4» заменить цифрами «5202,6»;

 

 

таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы 7 в разрезе мероприятий и источников финансирования» изложить в следующей редакции:


 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 7 в разрезе мероприятий

и источников финансирования

Таблица

N п/п

Наименование мероприятий подпрограммы

Источник финансирования

Объем финансирования мероприятий, тыс. руб.

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Задача 1 «Совершенствование адресной и эффективной системы социальной помощи семье и детям»

2.

Основное мероприятие 1: Социальная поддержка замещающих семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении:

Всего

1704137,1

273768,4

316733,9

278408,7

278408,7

278408,7

278408,7

3.

- материальное обеспечение приемных семей, опекунов (попечителей)

областной бюджет

1698207,7

273506,4

311066,5

278408,7

278408,7

278408,7

278408,7

федеральный бюджет

5667,4

 

5667,4

 

 

 

 

4.

- внедрение эффективных технологий социальной реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, замещающих семей, в которых имеются проблемы детско-родительских отношений, семей, находящихся в социально опасном положении, в том числе семей, в которых родители страдают алкогольной зависимостью

средства Фонда

262

262,0

 

 

 

 

 

5.

ВСЕГО по задаче 1

 

1704137,1

273768,4

316733,9

278408,7

278408,7

278408,7

278408,7

6.

Задача 2 «Повышение эффективности профилактической, правозащитной и реабилитационной деятельности в сфере предупреждения семейного неблагополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сокращение числа отказов родителей от детей»

7.

Основное мероприятие 2: Формирование эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере предупреждения семейного неблагополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

Всего

352803,0

59804,4

58784,4

58784,4

58476,6

58476,6

58476,6

8.

- субвенции органам местного самоуправления для осуществления переданных полномочий в сфере опеки и попечительства

областной бюджет

350859,6

58476,6

58476,6

58476,6

58476,6

58476,6

58476,6

- создание единой автоматизированной информационной системы выявления, учета и сопровождения семей и детей, находящихся в социально опасном положении, доступ к которой будет у всех участников межведомственного взаимодействия

средства Фонда

1943,4

1327,8

307,8

307,8

 

 

 

9.

ВСЕГО по задаче 2

 

352803,0

59804,4

58784,4

58784,4

58476,6

58476,6

58476,6

10.

Задача 3 «Организация ресурсного и методического сопровождения деятельности по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства, содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

11.

Основное мероприятие 3: Проведение реструктуризации и перепрофилирования системы интернатных учреждений области, создание и техническое оснащение "мобильных бригад" социальной помощи:

Всего

170482,6

29829,6

33571,4

30051,8

25676,6

25676,6

25676,6

12.

- формирование на базе организаций для детей-сирот служб постинтернатной адаптации и сопровождения выпускников организаций для детей-сирот, сопровождения замещающих семей, по семейному устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

областной бюджет

5722,9

2722,9

3000,0

 

 

 

 

13.

- создание «мобильных бригад» социальной помощи на базе 6 организаций для детей-сирот и 9 служб сопровождения замещающих семей. Обеспечение их техническим оснащением и служебным транспортом для организации оперативного реагирования в случае возникновения экстренных ситуаций, в целях своевременного оказания помощи семьям и детям

средства Фонда

7230

2214,0

2736,0

2280,0

 

 

 

14.

- создание Г(О)БУ Центра развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства "СемьЯ"

областной бюджет

150772

22389,0

25676,6

25676,6

25676,6

25676,6

25676,6

средства Фонда

5653,7

1941,7

1862,8

1849,2

 

 

 

15.

- проведение серии обучающих семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации для специалистов организаций, занимающихся профилактикой социального сиротства и семейного неблагополучия, персонала организаций для детей-сирот

средства Фонда

954

462,0

246,0

246,0

 

 

 

16.

- внедрение информационных технологий по популяризации семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, информированию населения о мерах государственной поддержки замещающих семей: создание интернет-портала (специализированного сайта) и мобильного приложения (для ОС Android, IOS, Windows Phone) по опеке и попечительству Липецкой области для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

средства Фонда

150

100,0

50,0

 

 

 

 

17.

Основное мероприятие 4: Укрепление и поддержка института замещающей семьи, пропаганда семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей:

Всего

6240

1040,0

1040

1040

1040

1040

1040

18.

- проведение слета приемных и опекунских семей

областной бюджет

4800

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

19.

- проведение торжественных приемов приемных и опекунских семей в администрации области в честь Дня защиты детей

областной бюджет

1440

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

20.

ВСЕГО по задаче 3

 

176722,6

30869,6

34611,4

31091,8

26716,6

26716,6

26716,6

21.

ИТОГО по подпрограмме 7

 

2233662,7

364442,4

410129,7

368284,9

363601,9

363601,9

363601,9


Информация по документу
Читайте также