Расширенный поиск

распоряжение Губернатора Курской области от 17.08.2012 № 633-рг

     
     --------------------------------
     <*> Указываются конкретные  исполнители мероприятий  программы
(отраслевой  орган,   а   также  конкретные   учреждения  и   (или)
организации).
     Мероприятия, финансируемые  в   соответствии   с  законом   об
областном бюджете на соответствующий финансовый год в части:
     <1> Мероприятия   областной  целевой   программы   "Социальная
поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2011  -
2013  годы",  утвержденной  постановлением  Администрации   Курской
области от 25 октября 2010 г. N 499-па;
     <2> Мероприятия  областной  целевой  программы   "Формирование
доступной  среды  в  Курской   области"  на  2011  -  2015   годы",
утвержденной  постановлением Администрации  Курской  области от  12
октября 2010 г. N 476-па.
     
     
     
     
     
                                                     Приложение N 2
                                        к программе Курской области
                                          "Мир равных возможностей"
                                                на 2012 - 2014 годы
     
                              БЮДЖЕТ
        ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ"
                        НА 2012 - 2014 ГОДЫ
     
                   Бюджет региональной программы
                  (по источникам финансирования)
     
                                                           (рублей)
+----------------------------+----------------------------------+--------------+
|   Источник финансирования  |             Период               |     Всего    |
|                            |           реализации             |              |
+----------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+
| 2012 год                   |  2013 год|  2014 год |           |
+----------------------------+----------+-----------+-----------+              |
| Собственные средства       | 34499000 |  25692000 |  34426000 |    94617000  |
| Заявителя                  |          |           |           |              |
+----------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+
| Привлеченные средства      |  4000000 |   4000000 |   4000000 |    12000000  |
+----------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+
| Средства, запрашиваемые в  |  6582200 | в пределах| в пределах|     6582200  |
| виде гранта Фонда поддержки|          | выделяемых| выделяемых|              |
| детей, находящихся в       |          |  средств  |  средств  |              |
| трудной жизненной ситуации |          |           |           |              |
+----------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+
| Итого:                     | 45081200 |  29692000 |  38426000 |   113199200  |
+----------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+
     
     
     
     
     
                                                     Приложение N 3
                                        к программе Курской области
                                          "Мир равных возможностей"
                                                на 2012 - 2014 годы
     
                             МЕТОДИКА
          ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
           "МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ
         (ПО ИТОГАМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД <1>)
     
     --------------------------------
     <1> Отчетный финансовый  год и  в целом  за период  реализации
Программы.
     
     1. Оценка эффективности реализации Программы (далее -  оценка)
осуществляется комитетом социального обеспечения Курской области по
итогам ее исполнения за отчетный период.
     2. Источником информации  для оценки эффективности  реализации
Программы является комитет социального обеспечения Курской  области
и другие исполнители Программы.
     3. Оценка осуществляется по следующим критериям:
     3.1. Степень  достижения  за отчетный  период  запланированных
значений целевых индикаторов и показателей.
     Оценка достижения  запланированных   результатов  по   каждому
расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется  на
основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений
целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за
отчетный период по следующей формуле:
     
                                    Ф x 100%
                              И = -----------,
                                      П
     
     где:
     И - оценка достижения запланированных результатов;
     Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
     П - плановые значения.
     Фактически значения  целевых  индикаторов за  отчетный  период
определяются путем мониторинга,  включающего в  себя сбор и  анализ
информации о выполнении показателей.
     3.2. Уровень  финансирования  за отчетный  период  мероприятий
Программы от запланированных объемов.
     Оценка уровня  финансирования   по   каждому  мероприятию   за
отчетный период измеряется  на основании процентного  сопоставления
фактического  финансирования   за  отчетный   период  с   объемами,
предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей
формуле:
     
                                     Фф x 100%
                              Фи = -------------,
                                       Фп
     
     где:
     Фи - оценка уровня финансирования мероприятий,
     Фф - фактический уровень финансирования мероприятий,
     Фп -  объем   финансирования  мероприятия,   предусматриваемый
Программой.
     3.3. Степень выполнения мероприятий Программы.
     Степень выполнения   мероприятий   Программы   измеряется   на
основании  процентного  сопоставления  количества   запланированных
мероприятий  Программы  и   фактически  выполненных  по   следующей
формуле:
     
                                     Мф x 100%
                              Ми = ------------,
                                       Мп
     
     где:
     Ми - степень выполнения мероприятий Программы;
     Мф -    количество    мероприятий    Программы,     фактически
реализованных за отчетный период;
     Мп -  количество  мероприятий  Программы,  запланированных  на
отчетный период.
     4. На  основе  проведенной  оценки  эффективности   реализации
Программы могут быть сделаны следующие выводы:
     эффективность реализации Программы снизилась;
     эффективность реализации   Программы  находится   на   прежнем
уровне;
     эффективность реализации Программы повысилась.
     5. Фактические  значения   целевых  индикаторов   определяются
следующим образом.
     5.1. Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные
услуги, в  общей  численности  детей-инвалидов  рассчитывается  как
отношение численности детей-инвалидов, получивших  реабилитационные
услуги,  к общей  численности  детей-инвалидов на  конец  отчетного
периода (в %).
     5.2. Удельный вес детей до 3 лет с ограниченными возможностями
здоровья, получивших реабилитационные  услуги, в общей  численности
детей   до   3   лет   с   ограниченными   возможностями   здоровья
рассчитывается  как  отношение  численности   детей  до  3  лет   с
ограниченными возможностями  здоровья, получивших  реабилитационные
услуги,  к  общей  численности  детей  до  3  лет  с  ограниченными
возможностями здоровья на конец отчетного периода (в %).
     5.3. Удельный вес детей-инвалидов, систематически занимающихся
физкультурой, спортом,    творчеством,    в    общей    численности
детей-инвалидов    рассчитывается   как    отношение    численности
детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом,
творчеством, к общей численности детей-инвалидов на конец отчетного
периода (в %).
     5.4. Удельный  вес   детей-инвалидов,  получивших  услуги   по
оздоровлению  и   отдыху,  в   общей  численности   детей-инвалидов
рассчитывается   как    отношение   численности    детей-инвалидов,
получивших услуги  по оздоровлению  и отдыху,  к общей  численности
детей-инвалидов на конец отчетного периода (в %).
     5.5. Удельный  вес   семей  с  детьми-инвалидами,   получивших
социальные услуги (группы  кратковременного и дневного  пребывания,
домашний помощник  и др.)  на период занятости  родителей, в  общей
численности семей с детьми-инвалидами рассчитывается как  отношение
численности семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги
(группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и
др.) на  период занятости  родителей, к общей  численности семей  с
детьми-инвалидами на конец отчетного периода (в %).
     5.6. Удельный   вес    детей,    не   признанных    инвалидами
(реабилитированных),   из   числа   повторно   освидетельствованных
детей-инвалидов  в  течение   года  рассчитывается  как   отношение
численности детей, не признанных инвалидами (реабилитированных), из
числа  повторно   освидетельствованных   детей-инвалидов  к   общей
численности повторно освидетельствованных детей-инвалидов в течение
года (в %).
     5.7. Удельный вес детей-инвалидов в общей численности детей  в
возрасте от 0 до  17 лет включительно рассчитывается как  отношение
численности детей-инвалидов к общей численности детей в возрасте от
0 до 17 лет включительно на конец отчетного периода (в %).
     5.8. Удельный   вес   оборудованных   с   целью    обеспечения
доступности  для   детей-инвалидов  социально  значимых   объектов,
находящихся   в   ведении   комитетов   социального    обеспечения,
здравоохранения,  культуры, образования  и  науки Курской  области,
рассчитывается  как  отношение численности  оборудованных  с  целью
обеспечения  доступности  для  детей-инвалидов  социально  значимых
объектов, находящихся в ведении комитетов социального  обеспечения,
здравоохранения, культуры, образования  и науки Курской области,  к
общей  численности  социально  значимых  объектов,  находящихся   в
ведении   комитетов   социального   обеспечения,   здравоохранения,
культуры, образования и науки  Курской области, на конец  отчетного
периода (в %).
     5.9. Удельный вес  детей-инвалидов, обеспеченных  техническими
средствами  реабилитации,  не  входящими  в  федеральный   перечень
реабилитационных мероприятий,  технических  средств реабилитации  и
услуг, в общем количестве детей-инвалидов, имеющих  соответствующие
рекомендации,    в    индивидуальных    программах     реабилитации
рассчитывается   как    отношение   численности    детей-инвалидов,
обеспеченных техническими средствами  реабилитации, не входящими  в
федеральный  перечень  реабилитационных  мероприятий,   технических
средств реабилитации и услуг, к общей численности  детей-инвалидов,
имеющих соответствующие  рекомендации  в индивидуальных  программах
реабилитации, на конец отчетного периода (в %).
     5.10. Удельный  вес  семей с  детьми-инвалидами,  пользующихся
услугами службы  "Социальное такси",  в общей  численности семей  с
детьми-инвалидами области рассчитывается как отношение  численности
семей с детьми-инвалидами, пользующихся услугами службы "Социальное
такси", к  общей  численности семей  с  детьми-инвалидами на  конец
отчетного периода (в %).
     5.11. Учитывается   в   абсолютных  числах   в   сравнении   с
прогнозными значениями целевых индикаторов и показателей:
     численность трудоустроенных родителей  (одного из  родителей),
воспитывающих детей-инвалидов;
     число привлеченных   некоммерческих  организаций   к   решению
проблем детей-инвалидов;
     численность волонтеров, оказывающих  услуги детям-инвалидам  и
семьям с детьми-инвалидами;
     численность специалистов, сопровождающих детей с ограниченными
возможностями здоровья,   в    т.ч.   детей-инвалидов,    прошедших
переподготовку, курсовую подготовку;
     число семей с детьми  с ограниченными возможностями  здоровья,
детьми-инвалидами, которым оказывается материальная помощь за  счет
средств областного бюджета и привлеченных средств.
     
     



Информация по документу
Читайте также