Расширенный поиск

постановление Администрации Курской области от 20.02.2012 № 152-па

52182,89¦9903,21 ¦18112,34¦18112,34¦6055,0 ¦                 ¦
¦     ¦программе:        ¦2015   ¦                 ¦расходы   +------------+--------+--------+--------+--------+-------+-----------------+
¦     ¦                  ¦гг.    ¦                 ¦          ¦Областной   ¦ 5855,0 ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦5855,0 ¦                 ¦
¦     ¦                  ¦       ¦                 ¦          ¦бюджет,     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦                 ¦
¦     ¦                  ¦       ¦                 ¦          ¦всего       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦                 ¦
¦     ¦                  ¦       ¦                 ¦          +------------+--------+--------+--------+--------+-------+-----------------+
¦     ¦                  ¦       ¦                 ¦          ¦Фонд        ¦45527,89¦9703,21 ¦17912,34¦17912,34¦   -   ¦                 ¦
¦     ¦                  ¦       ¦                 ¦          ¦поддержки   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦                 ¦
¦     ¦                  ¦       ¦                 ¦          ¦детей,      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦                 ¦
¦     ¦                  ¦       ¦                 ¦          ¦находящихся ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦                 ¦
¦     ¦                  ¦       ¦                 ¦          ¦в трудной   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦                 ¦
¦     ¦                  ¦       ¦                 ¦          ¦жизненной   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦                 ¦
¦     ¦                  ¦       ¦                 ¦          ¦ситуации    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦                 ¦
¦     ¦                  ¦       ¦                 ¦          +------------+--------+--------+--------+--------+-------+-----------------+
¦     ¦                  ¦       ¦                 ¦          ¦Внебюджетные¦ 800,0  ¦ 200,0  ¦ 200,0  ¦ 200,0  ¦ 200,0 ¦                 ¦
¦     ¦                  ¦       ¦                 ¦          ¦источники   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦                 ¦
     (В   редакции   постановления  Администрации  Курской  области
от 22.10.2012 г. N 914-па)
L-----+------------------+-------+-----------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+-------+------------------
     
     
     
     
     
                                                     Приложение N 3
                                         к областной целевой программе
                                               "Социальная адаптация и
                                         постинтернатное сопровождение
                                   детей-сирот и детей, оставшихся без
                                    попечения родителей, граждан из их
                                            числа" на 2012 - 2015 годы

                        РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
          ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
         И ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
       ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ГРАЖДАН ИЗ ИХ ЧИСЛА"
                         НА 2012 - 2015 ГОДЫ

|————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|
|       Источники        | Всего за  |2012 г. |2013 г. |2014 г. | 2015 г. |
|    финансирования,     |  период   |        |        |        |         |
|  направление расходов  |реализации |        |        |        |         |
|                        | Программы |        |        |        |         |
|————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|
|Всего                   | 52182,89  |9903,21 |18112,34|18112,34| 6055,0  |
|————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|
|в том числе:            |           |        |        |        |         |
|————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|
|областной бюджет        |  5855,0   |   -    |    -   |    -   | 5855,0  |
|————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|
|федеральный бюджет      |     -     |   -    |    -   |    -   |    -    |
|————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|
|местные бюджеты         |     -     |   -    |    -   |    -   |    -    |
|————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|
|прочие источники        | 45927,89  |9903,21 |18112,34|18112,34|  200    |
|————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|
|в том числе:            |           |        |        |        |         |
|————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|
|фонд поддержки детей,   | 45527,89  |9703,21 |17912,34|17912,34|    -    |
|находящихся в трудной   |           |        |        |        |         |
|жизненной ситуации      |           |        |        |        |         |
|————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|
|внебюджетные фонды      |   800,0   | 200,0  |  200,0 |  200,0 |  200,0  |
|————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|
|из общего объема:       |           |        |        |        |         |
|————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|
|прочие расходы          | 52182,89  |9903,21 |18112,34|18112,34| 6055,0  |
|————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|
|в том числе:            |           |        |        |        |         |
|————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|
|областной бюджет        |  5855,0   |   -    |    -   |    -   | 5855,0  |
|————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|
|фонд поддержки детей,   | 45527,89  |9703,21 |17912,34|17912,34|    -    |
|находящихся в трудной   |           |        |        |        |         |
|жизненной ситуации      |           |        |        |        |         |
|————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|
|внебюджетные фонды      |   800,0   | 200,0  |  200,0 |  200,0 |  200,0  |
|————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|
|комитет социального     |  5855,0   |   -    |    -   |    -   | 5855,0  |
|обеспечения Курской     |           |        |        |        |         |
|области                 |           |        |        |        |         |
|————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|     
     
     
     
     
                                                     Приложение N 4
                                      к областной целевой программе
                                            "Социальная адаптация и
                                      постинтернатное сопровождение
                                детей-сирот и детей, оставшихся без
                                 попечения родителей, граждан из их
                                         числа" на 2012 - 2015 годы
     
                             МЕТОДИКА
    ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
       "СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
     ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
             ГРАЖДАН ИЗ ИХ ЧИСЛА" НА 2012 - 2015 ГОДЫ
         (ПО ИТОГАМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД <*>)
     
     ------------------------------------
     <*> Отчетный финансовый  год и  в целом  за период  реализации
Программы.
     
     1. Оценка эффективности реализации Программы (далее -  оценка)
осуществляется  государственным заказчиком-координатором  областной
целевой   программы   "Социальная   адаптация   и   постинтернатное
сопровождение  детей-сирот  и   детей,  оставшихся  без   попечения
родителей, граждан из их  числа" на 2012 -  2015 годы по итогам  ее
исполнения за отчетный период. Оценка производится путем  сравнения
фактически   достигнутых   в   результате   реализации    Программы
индикаторов и показателей с запланированными Программой;  сравнения
фактического   объема   финансирования  мероприятий   Программы   с
запланированным;  сравнения  фактического  выполнения   мероприятий
Программы с запланированными Программой.
     2. Оценка осуществляется по следующим критериям:
     2.1. Степень  достижения  за отчетный  период  запланированных
значений целевых индикаторов и показателей.
     Оценка достижения  запланированных   результатов  по   каждому
расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется  на
основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений
целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за
отчетный период по следующей формуле:
     
                                  Ф x 100%
                           И = -------------,
                                    П
     
     где:
     И - оценка достижения запланированных результатов;
     Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
     П - плановые значения.
     Фактические значения    целевых    индикаторов    определяются
следующим образом:
     1) удельный вес выпускников интернатных учреждений, учреждений
профессионального образования  из   числа   детей-сирот  и   детей,
оставшихся без попечения родителей, которым оказаны услуги в рамках
программы постинтернатной адаптации, в общем количестве выпускников
данной   категории   рассчитывается   как   отношение   численности
выпускников  интернатных учреждений,  учреждений  профессионального
образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения
родителей,   которым    оказаны   услуги    в   рамках    Программы
постинтернатной адаптации, к  общей численности выпускников  данной
категории на конец отчетного года (в %);
     2) количество отказов от  новорожденных одинокими матерями  из
числа выпускников интернатных  учреждений для детей-сирот и  детей,
оставшихся  без попечения  родителей,  рассчитывается в  абсолютных
числах;
     3) удельный  вес   выпускников   интернатных  учреждений   для
детей-сирот   и   детей,  оставшихся   без   попечения   родителей,
трудоустроенных   после  окончания   учреждений   профессионального
образования, рассчитывается как отношение численности  выпускников,
трудоустроенных   после  окончания   учреждений   профессионального
образования, к  общей численности выпускников  данной категории  на
конец отчетного года (в %);
     4) удельный вес  выпускников интернатных  учреждений из  числа
детей-сирот   и   детей,  оставшихся   без   попечения   родителей,
совершивших    правонарушения,   рассчитывается    как    отношение
численности  выпускников,   совершивших  правонарушения,  к   общей
численности выпускников данной категории на конец отчетного года (в
%);
     5) количество граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которым оказана помощь при получении жилых
помещений, рассчитывается в абсолютных числах.
     2.2. Уровень  финансирования  за отчетный  период  мероприятий
Программы от запланированных объемов.
     Оценка уровня  финансирования   по   каждому  мероприятию   за
отчетный период измеряется  на основании процентного  сопоставления
фактического  финансирования   за  отчетный   период  с   объемами,
предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей
формуле:
     
                                 Фф x 100%
                           Фи = -------------,
                                    Фп
     
     где:
     Фи - оценка уровня финансирования мероприятий,
     Фф - фактический уровень финансирования мероприятий,
     Фп -  объем   финансирования  мероприятия,   предусматриваемый
Программой.
     2.3. Степень выполнения мероприятий Программы.
     Степень выполнения   мероприятий   Программы   измеряется   на
основании  процентного  сопоставления  количества   запланированных
мероприятий  Программы  и   фактически  выполненных  по   следующей
формуле:
     
                                 Мф x 100%
                           Ми = -------------,
                                   Мп
     
     где:
     Ми - степень выполнения мероприятий Программы;
     Мф -    количество    мероприятий    Программы,     фактически
реализованных за отчетный период;
     Мп -  количество  мероприятий  Программы,  запланированных  на
отчетный период.
     4. На  основе  проведенной  оценки  эффективности   реализации
Программы могут быть сделаны следующие выводы:
     эффективность реализации Программы снизилась;
     эффективность реализации   Программы  находится   на   прежнем
уровне;
     эффективность реализации Программы повысилась.
     
     



Информация по документу
Читайте также