Расширенный поиск
постановление Администрации Курской области от 19.10.2011 № 515-паПриложение N 5 к областной целевой программе "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2011 - 2014 годы (в редакции постановления Администрации Курской области от 19 октября 2011 г. N 515-па) РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2014 ГОДЫ тыс. рублей +---------------------------+------------+-----------------------------------------+ | Источники | Всего за | в том числе по годам: | | финансирования, | период | | | направление расходов | реализации | | | | Программы | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | | | 2011 год| 2012 год| 2013 год| 2014 год | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | Всего по Программе | 104286,5 | 45162,5 | 19708 | 19708 | 19708 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | в том числе: | | | | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | областной бюджет | 79347 | 20223 | 19708 | 19708 | 19708 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | федеральный бюджет | 24939,5 | 24939,5 | - | - | - | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | местные бюджеты | - | - | - | - | - | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | прочие источники | - | - | - | - | - | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | Из общего объема: | - | - | - | - | - | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | капитальные вложения | - | - | - | - | - | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | НИОКР | - | - | - | - | - | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | прочие расходы | 104286,5 | 45162,5 | 19708 | 19708 | 19708 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------++----------+ | в том числе: | | +-----------------------------------------------------------------------+----------+ | I. Подпрограмма "Здоровое поколение" | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | Всего | 64884,5 | 35124,5 | 9920 | 9920 | 9920 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | в том числе: | | | | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | областной бюджет | 39945 | 10185 | 9920 | 9920 | 9920 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | федеральный бюджет | 24939,5 | 24939,5 | - | - | - | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | местные бюджеты | - | - | - | - | - | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | прочие источники | - | - | - | - | - | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | Из общего объема: | - | - | - | - | - | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | капитальные вложения | - | - | - | - | - | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | НИОКР | - | - | - | - | - | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | прочие расходы | 64884,5 | 35124,5 | 9920 | 9920 | 9920 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | из них: | | | | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | областной бюджет | 39945 | 10185 | 9920 | 9920 | 9920 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | федеральный бюджет | 24939,5 | 24939,5 | - | - | - | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | II. Подпрограмма "Одаренные дети" | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | Всего | 12942 | 3423 | 3173 | 3173 | 3173 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | в том числе: | | | | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | областной бюджет | 12942 | 3423 | 3173 | 3173 | 3173 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | местные бюджеты | - | - | - | - | - | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | прочие источники | - | - | - | - | - | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | Из общего объема: | - | - | - | - | - | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | капитальные вложения | - | - | - | - | - | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | НИОКР | - | - | - | - | - | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | прочие расходы | 12942 | 3423 | 3173 | 3173 | 3173 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | III. Подпрограмма "Дети и семья" | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | Всего | 26460 | 6615 | 6615 | 6615 | 6615 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | в том числе: | | | | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | областной бюджет | 26460 | 6615 | 6615 | 6615 | 6615 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | федеральный бюджет | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | местные бюджеты | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | прочие источники | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | Из общего объема: | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | капитальные вложения | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | НИОКР | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | прочие расходы | 26460 | 6615 | 6615 | 6615 | 6615 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | Раздел I. Направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений | | несовершеннолетних" | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | Всего | 11568 | 2538 | 2952 | 3039 | 3039 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | в том числе: | | | | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | областной бюджет | 11568 | 2538 | 2952 | 3039 | 3039 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | федеральный бюджет | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | местные бюджеты | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | прочие источники | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | Из общего объема: | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | капитальные вложения | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | НИОКР | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | прочие расходы | 11568 | 2538 | 2952 | 3039 | 3039 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | Раздел II. Направление "Семья с детьми-инвалидами" | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | Всего | 9232 | 2662 | 2248 | 2161 | 2161 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | в том числе: | | | | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | областной бюджет | 9232 | 2662 | 2248 | 2161 | 2161 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | федеральный бюджет | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | местные бюджеты | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | прочие источники | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | Из общего объема: | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | капитальные вложения | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | НИОКР | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | прочие расходы | 9232 | 2662 | 2248 | 2161 | 2161 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | Раздел III. Направление "Дети-сироты" | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | Всего | 5660 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | в том числе: | | | | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | областной бюджет | 5660 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | федеральный бюджет | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | местные бюджеты | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | прочие источники | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | Из общего объема: | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | капитальные вложения | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | НИОКР | - | - | - | | | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ | прочие расходы | 5660 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | +---------------------------+------------+---------+---------+---------+-----------+ Приложение N 6 к областной целевой программе "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2011 - 2014 годы (в редакции постановления Администрации Курской области от 19 октября 2011 г. N 515-па) МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2014 ГОДЫ 1. Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком-координатором областной целевой программы "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2011 - 2014 годы по итогам ее исполнения за отчетный период. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации Программы индикаторов и показателей с запланированными Программой; сравнения фактического объема финансирования мероприятий Программы с запланированным; сравнения фактического выполнения мероприятий Программы с запланированным Программой. 2. Оценка осуществляется по следующим критериям: 2.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей. Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателю за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле: Ф x 100% И = -------------, П где: И - оценка достижения запланированных результатов; Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов; П - плановые значения. Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, рассчитывается в процентах от общей численности детского населения в возрасте от 6 до 17 лет. Ее рост обеспечивается за счет раннего выявления одаренности, склонностей детей к тому или иному виду интеллектуальной и творческой деятельности, внедрения инновационных технологий в практику педагогической деятельности, привлечения к подготовке одаренных и талантливых детей преподавателей высших учебных заведений. Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, рассчитывается как процент к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, рассчитывается как процент от общего количества нуждающихся в услугах детей-инвалидов. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, рассчитывается в процентах по формуле: Д --------------------------, Ч + (Ч - Ч ) ГОД-1 ГОД-1 ГОД-2 где: Д - численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец отчетного года; Ч - численность населения возраста от 0 до 17 лет (включительно) ГОД-1 по состоянию на 1 января отчетного года; Ч - численность населения возраста от 0 до 17 лет (включительно) ГОД-2 по состоянию на 1 января предыдущего отчетного года. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, рассчитывается в процентах по формуле: До - Дд + Ду - Ди --------------------, Д где: Д - численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец отчетного года; До - численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под опеку, попечительство; Дд - численность детей, добровольно переданных родителями по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя) Ду - численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление (кроме отчима и мачехи); Ди - численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление иностранными гражданами (кроме отчима и мачехи). 2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов. Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период по следующей формуле: Фф x 100% Фи = -------------, Фп где: Фи - оценка уровня финансирования мероприятий; Фф - фактический уровень финансирования мероприятий; Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой. 2.3. Степень выполнения мероприятий Программы. Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле: Мф x 100% Ми = -------------, Мп где: Ми - степень выполнения мероприятий Программы; Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период; Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период. 3. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы: эффективность реализации Программы снизилась; эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне; эффективность реализации Программы повысилась. Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации Программы представляется департаментом по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области ежегодно в срок до 1 марта. Приложение N 7 к областной целевой программе "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2011 - 2014 годы (в редакции постановления Администрации Курской области от 19 октября 2011 г. N 515-па) ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2014 ГОДЫ +----+-----------------+------------+----------------------------------------------------------------------------+ | N | Наименование | Единица | Значения индикатора и показателя подпрограммы | | п/п| индикаторов и | измерения | | | | показателей | | | | | целей и задач | | | | | подпрограммы | | | +----+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | | | | до начала | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | За период | | | | | реализации| реализации| реализации| реализации| реализации| реализации | | | | | Программы,| Программы,| Программы,| Программы,| Программы,| подпрограммы | | | | | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | | +----+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | Цель: сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков, привитие навыков | | здорового образа жизни | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Задача: обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения здоровых детей, | | внедрение высокотехнологичных методов диагностики и профилактики наследственных заболеваний и | | врожденных пороков развития у детей, охрана здоровья детей и подростков, в том числе | | репродуктивного, пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваемости, инвалидности и | | смертности в детском и подростковом возрасте | +----+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1. | Материнская | коэффициент| 15,9 | 15,8 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | -0,2 | | | смертность на | | | | | | | | | | 100 тыс. | | | | | | | | | | родившихся | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | +----+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 2. | Удельный вес | процентов | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 100 | | | детей первой и | | | | | | | | | | второй групп | | | | | | | | | | здоровья в | | | | | | | | | | общей | | | | | | | | | | численности | | | | | | | | | | учащихся | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | общеобразова- | | | | | | | | | | тельных | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | +----+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ Приложение N 8 к областной целевой программе "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2011 - 2014 годы (в редакции постановления Администрации Курской области от 19 октября 2011 г. N 515-па) ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2014 ГОДЫ +----+-------------------+----------+--------------------------------------------------------------------------+ | N | Наименование | Единица | Значения индикатора и показателя Программы | | п/п| индикаторов и | измерения| | | | показателей целей | | | | | и задач Программы | | | +----+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ | | | | до начала | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | За период | | | | | реализации| реализации| реализации| реализации| реализации| реализации | | | | | Программы,| Программы,| Программы,| Программы,| Программы,| Программы | | | | | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | | +----+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ | Цель: обеспечение благоприятных условий для создания единой государственной системы выявления, | | развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой | | деятельности | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Задача: создание государственной системы выявления и развития детской одаренности и адресной | | поддержки детей в соответствии с их способностями, координация деятельности и поддержка | | областного научно-методического центра по работе с одаренными детьми | +----+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ | 1. | Доля детей, | процентов| 40 | 42 | 45 | 50 | 53 | 13 | | | включенных в | | | | | | | | | | государственную | | | | | | | | | | систему | | | | | | | | | | выявления, | | | | | | | | | | развития и | | | | | | | | | | адресной | | | | | | | | | | поддержки | | | | | | | | | | одаренных детей, | | | | | | | | | | в общей | | | | | | | | | | численности | | | | | | | | | | детского | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | школьного | | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | +----+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ | 2. | Количество | человек | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 20 | | | одаренных детей | | | | | | | | | | школьного | | | | | | | | | | возраста - | | | | | | | | | | победителей | | | | | | | | | | областных | | | | | | | | | | конкурсов, | | | | | | | | | | соревнований, | | | | | | | | | | олимпиад, | | | | | | | | | | турниров, | | | | | | | | | | проведенных в | | | | | | | | | | рамках | | | | | | | | | | подпрограммы | | | | | | | | +----+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ | 3. | Количество | единиц | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 | 30 | | | областных | | | | | | | | | | конкурсов, | | | | | | | | | | соревнований, | | | | | | | | | | олимпиад и иных | | | | | | | | | | конкурсных | | | | | | | | | | мероприятий, | | | | | | | | | | проведенных для | | | | | | | | | | выявления | | | | | | | | | | одаренных детей в | | | | | | | | | | различных | | | | | | | | | | областях | | | | | | | | | | интеллектуальной | | | | | | | | | | и творческой | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | +----+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ | 4. | Количество | человек | 94 | 97 | 110 | 120 | 125 | 31 | | | одаренных детей - | | | | | | | | | | победителей | | | | | | | | | | конкурсов в сфере | | | | | | | | | | культуры и | | | | | | | | | | искусства | | | | | | | | +----+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ Приложение N 9 к областной целевой программе "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2011 - 2014 годы (в редакции постановления Администрации Курской области от 19 октября 2011 г. N 515-па) ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ДЕТИ И СЕМЬЯ" ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2014 ГОДЫ +-----+-------------------+----------+-------------------------------------------------------------------------+ | N | Наименование | Единица | Значения индикатора и показателя Программы | | п/п | индикаторов и | измерения| | | | показателей целей | | | | | и задач Программы | | | +-----+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+ | | | | до начала | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | За период | | | | | реализации| реализации| реализации| реализации| реализации| реализации | | | | | Программы,| Программы,| Программы,| Программы,| Программы,| Программы | | | | | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | | +-----+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+ | Цель: защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика | | социального сиротства и семейного неблагополучия, снижение уровня социального сиротства в регионе, | | комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной | | жизнедеятельности и интеграции в общество, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, | | оставшихся без попечения родителей | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Задача 1. Профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей, | | внедрение эффективных социальных технологий работы с семьей, совершенствование механизма | | взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений | | несовершеннолетних, развитие комплексной системы учета несовершеннолетних и семей, находящихся в | | трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, проведение эффективной реабилитации и | | адаптации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | +-----+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+ | 1.1.| Удельный вес | процентов| 55,0 | 57,0 | 60,0 | 62,0 | 62,0 | 7,0 | | | детей, получивших | | | | | | | | | | реабилитацию в | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | семьи и детей, в | | | | | | | | | | общем количестве | | | | | | | | | | безнадзорных и | | | | | | | | | | беспризорных | | | | | | | | | | детей | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+ | 1.2.| Удельный вес | процентов| 21,9 | 22,2 | 22,5 | 22,7 | 22,7 | 0,8 | | | семей с детьми, | | | | | | | | | | получивших | | | | | | | | | | социальные услуги | | | | | | | | | | в учреждениях | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | семьи и детей, к | | | | | | | | | | общему числу | | | | | | | | | | семей с детьми, | | | | | | | | | | находящихся в | | | | | | | | | | трудной жизненной | | | | | | | | | | ситуации | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+ | Задача 2. Обеспечение условий для эффективной занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, | | создание условий для психолого-педагогической, медицинской, правовой поддержки и реабилитации | | детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в развитии, обучении и социальной | | адаптации, медицинском обслуживании, обеспечение полноценной жизнедеятельности детей с | | ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в общество | +-----+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+ | 2.1.| Удельный вес | процентов| 65,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 67,0 | 2,0 | | | детей-инвалидов, | | | | | | | | | | получивших услуги | | | | | | | | | | в специализиро- | | | | | | | | | | ванных | | | | | | | | | | учреждениях для | | | | | | | | | | детей с | | | | | | | | | | ограниченными | | | | | | | | | | возможностями | | | | | | | | | | здоровья, в общем | | | | | | | | | | количестве | | | | | | | | | | нуждающихся в | | | | | | | | | | услугах | | | | | | | | | | детей-инвалидов | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+ | Задача 3. Профилактика социального сиротства, снижение в области числа детей-сирот и детей, | | оставшихся без попечения родителей, постепенный переход от содержания детей в учреждениях | | интернатного типа к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | | родителей, обеспечение профессиональной подготовки и социальной защищенности выпускников детских | | интернатных учреждений, развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без | | попечения родителей | +-----+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+ | 3.1.| Доля детей, | процентов| 2,35 | 2,34 | 2,3 | 2,2 | 2,15 | 0,2 | | | оставшихся без | | | | | | | | | | попечения | | | | | | | | | | родителей, всего | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+ | 3.2.| Доля детей, | процентов| 70,48 | 70,50 | 71,00 | 73,0 | 74,0 | 3,52 | | | оставшихся без | | | | | | | | | | попечения | | | | | | | | | | родителей, | | | | | | | | | | переданных на | | | | | | | | | | воспитание в | | | | | | | | | | семьи граждан | | | | | | | | | | Российской | | | | | | | | | | Федерации, | | | | | | | | | | постоянно | | | | | | | | | | проживающих на | | | | | | | | | | территории | | | | | | | | | | Российской | | | | | | | | | | Федерации (на | | | | | | | | | | усыновление | | | | | | | | | | (удочерение) и | | | | | | | | | | под опеку | | | | | | | | | | (попечительство), | | | | | | | | | | в том числе по | | | | | | | | | | договору о | | | | | | | | | | приемной семье, | | | | | | | | | | либо в случаях, | | | | | | | | | | предусмотренных | | | | | | | | | | законами | | | | | | | | | | субъектов | | | | | | | | | | Российской | | | | | | | | | | Федерации, по | | | | | | | | | | договору о | | | | | | | | | | патронатной семье | | | | | | | | | | (патронате, | | | | | | | | | | патронатном | | | | | | | | | | воспитании)) | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+ Приложение N 10 к областной целевой программе "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2011 - 2014 годы (в редакции постановления Администрации Курской области от 19 октября 2011 г. N 515-па) МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2014 ГОДЫ 1. Оценка эффективности реализации подпрограммы "Здоровое поколение" (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком-координатором областной целевой программы "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2011 - 2014 годы по итогам ее исполнения за отчетный период. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации подпрограммы индикаторов и показателей с запланированными подпрограммой; сравнения фактического объема финансирования мероприятий подпрограммы с запланированным; сравнения фактического выполнения мероприятий подпрограммы с запланированным подпрограммой. 2. Оценка осуществляется по следующим критериям: 2.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей. Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателю за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле: Ф x 100% И = -----------, П где: И - оценка достижения запланированных результатов; Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов; П - плановые значения. Уровень материнской смертности (коэффициент) рассчитывается путем деления абсолютного числа материнских смертей на число живорожденных и умножения полученного результата на 10000. 2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий подпрограммы от запланированных объемов. Оценка уровня финансирования подпрограммы "Здоровое поколение" по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле: Фф x 100% Фи = -------------, Фп где: Фи - оценка уровня финансирования мероприятий; Фф - фактический уровень финансирования мероприятий; Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый подпрограммой. 2.3. Степень выполнения мероприятий подпрограммы. Степень выполнения мероприятий измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий подпрограммы "Здоровое поколение" и фактически выполненных по следующей формуле: Мф x 100% Ми = -------------, Мп где: Ми - степень выполнения мероприятий подпрограммы; Мф - количество мероприятий подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период; Мп - количество мероприятий, запланированных на отчетный период. 3. На основе проведенной оценки эффективности реализации могут быть сделаны следующие выводы: эффективность реализации подпрограммы снизилась; эффективность реализации подпрограммы находится на прежнем уровне; эффективность реализации подпрограммы повысилась. Информация об оценке эффективности реализации подпрограммы "Здоровое поколение" за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации представляется департаментом по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области ежегодно в срок до 1 марта. Приложение N 11 к областной целевой программе "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2011 - 2014 годы (в редакции постановления Администрации Курской области от 19 октября 2011 г. N 515-па) МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2014 ГОДЫ 1. Оценка эффективности реализации подпрограммы "Одаренные дети" (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком-координатором областной целевой программы "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2011 - 2014 годы по итогам ее исполнения за отчетный период. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации подпрограммы индикаторов и показателей с запланированными подпрограммой; сравнения фактического объема финансирования мероприятий подпрограммы с запланированным; сравнения фактического выполнения мероприятий подпрограммы с запланированным подпрограммой. 2. Оценка осуществляется по следующим критериям: 2.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей. Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателю за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле: Ф x 100% И = ----------, П где: И - оценка достижения запланированных результатов; Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов; П - плановые значения. Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, рассчитывается в процентах от общей численности детского населения в возрасте от 6 до 17 лет. Ее рост обеспечивается за счет раннего выявления одаренности, склонностей детей к тому или иному виду интеллектуальной и творческой деятельности, внедрения инновационных технологий в практику педагогической деятельности, привлечения к подготовке одаренных и талантливых детей преподавателей высших учебных заведений. 2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий подпрограммы от запланированных объемов. Оценка уровня финансирования подпрограммы "Одаренные дети" по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле: Фф x 100% Фи = ----------, Фп где: Фи - оценка уровня финансирования мероприятий; Фф - фактический уровень финансирования мероприятий; Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый подпрограммой. 2.3. Степень выполнения мероприятий подпрограммы. Степень выполнения мероприятий измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий подпрограммы "Одаренные дети" и фактически выполненных по следующей формуле: Мф x 100% Ми = -----------, Мп где: Ми - степень выполнения мероприятий подпрограммы; Мф - количество мероприятий подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период; Мп - количество мероприятий, запланированных на отчетный период. 3. На основе проведенной оценки эффективности реализации могут быть сделаны следующие выводы: эффективность реализации подпрограммы снизилась; эффективность реализации подпрограммы находится на прежнем уровне; эффективность реализации подпрограммы повысилась. Информация об оценке эффективности реализации подпрограммы "Одаренные дети" областной целевой программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации представляется департаментом по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области ежегодно в срок до 1 марта. Приложение N 12 к областной целевой программе "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2011 - 2014 годы (в редакции постановления Администрации Курской области от 19 октября 2011 г. N 515-па) МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ "ДЕТИ И СЕМЬЯ" ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2014 ГОДЫ 1. Оценка эффективности реализации подпрограммы "Дети и семья" (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком-координатором областной целевой программы "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2011 - 2014 годы по итогам ее исполнения за отчетный период. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации подпрограммы индикаторов и показателей с запланированными подпрограммой; сравнения фактического объема финансирования мероприятий подпрограммы с запланированным; сравнения фактического выполнения мероприятий подпрограммы с запланированным подпрограммой. 2. Оценка осуществляется по следующим критериям: 2.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей. Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателю за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле: Ф x 100% И = -----------, П где: И - оценка достижения запланированных результатов; Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов; П - плановые значения. Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей рассчитывается как процент к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, рассчитывается как процент от общего количества нуждающихся в услугах детей-инвалидов. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, рассчитывается в процентах по формуле: Д --------------------------, Ч + (Ч - Ч ) ГОД-1 ГОД-1 ГОД-2 где: Д - численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец отчетного года; Ч - численность населения возраста от 0 до 17 лет (включительно) ГОД-1 по состоянию на 1 января отчетного года; Ч - численность населения возраста от 0 до 17 лет (включительно) ГОД-2 по состоянию на 1 января предыдущего отчетного года. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, рассчитывается в процентах по формуле: До - Дд + Ду - Ди --------------------, Д где: Д - численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец отчетного года; До - численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под опеку, попечительство; Дд - численность детей, добровольно переданных родителями по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя); Ду - численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление (кроме отчима и мачехи); Ди - численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление иностранными гражданами (кроме отчима и мачехи). 2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий подпрограммы от запланированных объемов. Оценка уровня финансирования подпрограммы "Дети и семья" по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле: Фф x 100% Фи = ----------, Фп где: Фи - оценка уровня финансирования мероприятий; Фф - фактический уровень финансирования мероприятий; Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый подпрограммой. 2.3. Степень выполнения мероприятий подпрограммы. Степень выполнения мероприятий измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий подпрограммы "Дети и семья" и фактически выполненных по следующей формуле: Мф x 100% Ми = -----------, Мп где: Ми - степень выполнения мероприятий подпрограммы; Мф - количество мероприятий подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период; Мп - количество мероприятий, запланированных на отчетный период. 3. На основе проведенной оценки эффективности реализации могут быть сделаны следующие выводы: эффективность реализации подпрограммы снизилась; эффективность реализации подпрограммы находится на прежнем уровне; эффективность реализации подпрограммы повысилась. Информация об оценке эффективности реализации подпрограммы "Дети и семья" областной целевой программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации представляется департаментом по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области ежегодно в срок до 1 марта.". Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|