Расширенный поиск
постановление Администрации Курской области от 25.10.2010 № 497-па¦52.¦Обеспечение работы¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 3405,0 ¦ 675,0 ¦ 875,0 ¦ 927,5 ¦ 927,5 ¦Уменьшение ¦ ¦ ¦в Курской области ¦2014 ¦социального ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа случаев ¦ ¦ ¦единого ¦годы ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жестокого ¦ ¦ ¦общероссийского ¦ ¦Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обращения ¦ ¦ ¦телефонного номера¦ ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с детьми ¦ ¦ ¦детского "телефона¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доверия", ¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. обучение ¦ ¦обслуживания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 56,0 ¦ 56,0 ¦ ¦ ¦ ¦специалистов ¦ ¦подведомствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы детского ¦ ¦ные комитету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"телефона доверия"¦ +---------------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамент по ¦Прочие ¦Областной¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опеке и ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦попечительству,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семейной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦демографической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Курской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------------+------+---------------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------------- | IV. Мероприятия миграционной политики | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Цель IV. Восполнение численных потерь населения за счет замещающей миграции | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Задача N 1. Привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития региона с | |учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции | |———|——————————————————|——————|———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |53.|Проведение |2011 -|УФМС России по |Прочие |Федераль-| - | - | - | - | - |Обеспечение | | |мониторинга |2014 |Курской области|расходы |ный | | | | | |органов власти | | |миграционной |годы |(по |(за счет |бюджет | | | | | |и управления | | |ситуации в Курской| |согласованию) |средств, | | | | | | |Курской области| | |области | | |выделяемых | | | | | | |информацией о | | | | | |на | | | | | | |происходящих | | | | | |осуществ- | | | | | | |миграционных | | | | | |ление | | | | | | |процессах для | | | | | |служебной | | | | | | |принятия | | | | | |деятель- | | | | | | |управленческих | | | | | |ности УФМС | | | | | | |решений в сфере| | | | | |России по | | | | | | |демографии | | | | | |Курской | | | | | | | | | | | | |области) | | | | | | | | |———|——————————————————|——————|———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |54.|Пропаганда в |2011 -|УФМС России по |Прочие |Федераль-| - | - | - | - | - |Прибытие для | | |государственных |2014 |Курской области|расходы (за|ный | | | | | |постоянного | | |СМИ |годы |(по |счет |бюджет | | | | | |проживания в | | |государственной | |согласованию) |средств, | | | | | | |Курской области| | |миграционной | | |выделяемых | | | | | | |10000 | | |политики по | | |на | | | | | | |иностранных | | |прибытию из-за | | |осуществле-| | | | | | |граждан; | | |рубежа в Курскую | | |ние | | | | | | |увеличение | | |область | | |служебной | | | | | | |численности | | |переселенцев и их | | |деятель- | | | | | | |лиц, принявших | | |семей, их | | |ности УФМС | | | | | | |российское | | |трудоустройства и | | |России по | | | | | | |гражданство, на| | |условий проживания| | |Курской | | | | | | |6000 человек; | | |в рамках | | |области) | | | | | | |оказание | | |реализации | | | | | | | | | |содействия по | | |областной целевой | | | | | | | | | |добровольному | | |программы по | | | | | | | | | |переселению в | | |оказанию | | | | | | | | | |Курскую область| | |содействия | | | | | | | | | |3000 | | |добровольному | | | | | | | | | |соотечествен- | | |переселению в | | | | | | | | | |ников, | | |Курскую область | | | | | | | | | |проживающих за | | |соотечественников,| | | | | | | | | |рубежом (с | | |проживающих за | | | | | | | | | |членами семей);| | |рубежом, на 2008 -| | | | | | | | | |обеспечение | | |2012 годы, | | | | | | | | | |положительного | | |профилактики | | | | | | | | | |миграционного | | |межэтнической и | | | | | | | | | |прироста | | |межконфессиональ- | | | | | | | | | |населения не | | |ной розни на | | | | | | | | | |менее 1000 | | |территории Курской| | | | | | | | | |человек в год | | |области | | | | | | | | | |за счет внешней| | | | | | | | | | | | |(для региона) | | | | | | | | | | | | |миграции | |———|——————————————————|——————|———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |55.|Разъяснение среди |2011 -|УФМС России по |Прочие |Федераль-| - | - | - | - | - |Прибытие для | | |иностранных |2014 |Курской области|расходы (за|ный | | | | | |постоянного | | |граждан, лиц без |годы |(по |счет |бюджет | | | | | |проживания в | | |гражданства и лиц,| |согласованию) |средств, | | | | | | |Курской области| | |не имеющих | | |выделяемых | | | | | | |10000 | | |правового статуса,| | |на | | | | | | |иностранных | | |проживающих на | | |осуществле-| | | | | | |граждан; | | |территории Курской| | |ние | | | | | | |увеличение | | |области, норм | | |служебной | | | | | | |численности | | |законодательства, | | |деятель- | | | | | | |лиц, принявших | | |регламентирующего | | |ности УФМС | | | | | | |российское | | |приобретение | | |России по | | | | | | |гражданство, на| | |гражданства | | |Курской | | | | | | |6000 человек; | | | | | |области) | | | | | | |оказание | | | | | | | | | | | | |содействия по | | | | | | | | | | | | |добровольному | | | | | | | | | | | | |переселению в | | | | | | | | | | | | |Курскую область| | | | | | | | | | | | |3000 | | | | | | | | | | | | |соотечествен- | | | | | | | | | | | | |ников, | | | | | | | | | | | | |проживающих за | | | | | | | | | | | | |рубежом (с | | | | | | | | | | | | |членами семей);| | | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | | | |положительного | | | | | | | | | | | | |миграционного | | | | | | | | | | | | |прироста | | | | | | | | | | | | |населения не | | | | | | | | | | | | |менее 1000 | | | | | | | | | | | | |человек в год | | | | | | | | | | | | |за счет внешней| | | | | | | | | | | | |(для региона) | | | | | | | | | | | | |миграции" | -----------------------T------T---------------T-----------T---------T---------T--------T--------T--------T--------T---------------¬ ¦Итого по Программе ¦2011 -¦ ¦ ¦ ¦2255358,3¦464640,0¦495316,0¦596400,8¦699001,5¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+---------------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------------+ ¦в том числе: ¦2011 -¦ ¦ ¦Областной¦2207358,3¦452640,0¦483316,0¦584400,8¦687001,5¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦2011 -¦ ¦ ¦Вне- ¦ 48000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦бюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦источники¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------+------+---------------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------------- Приложение N 3 к областной целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Курской области" на 2011 - 2014 годы (в редакции постановления Администрации Курской области от 21 ноября 2013 г. N 861-па) РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2014 ГОДЫ (тыс. руб.) --------------------------T-----------T-----------------------------------¬ ¦Источники финансирования,¦ Всего за ¦ в том числе по годам ¦ ¦ направление расходов ¦ период +--------T--------T--------T--------+ ¦ ¦реализации ¦2011 г. ¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦ ¦ ¦ Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Всего ¦ 2255358,3 ¦464640,0¦495316,0¦596400,8¦699001,5¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦областной бюджет ¦ 2207358,3 ¦452640,0¦483316,0¦584400,8¦687001,5¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦местные бюджеты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦прочие источники ¦ 48000,0 ¦ 12000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Из общего объема: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦капитальные вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦местные бюджеты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦прочие источники ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦НИОКР ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦местные бюджеты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦прочие источники ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦прочие расходы ¦ 2255358,3 ¦464640,0¦495316,0¦596400,8¦699001,5¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦областной бюджет ¦ 2207358,3 ¦452640,0¦483316,0¦584400,8¦687001,5¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦местные бюджеты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦прочие источники ¦ 48000,0 ¦ 12000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ L-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------- Приложение N 4 к областной целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Курской области" на 2011 - 2014 годы (в редакции постановления Администрации Курской области от 21 ноября 2013 г. N 861-па) ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2014 ГОДЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВИДАМ РАСХОДОВ ---------------------------T----------------------------------------------¬ ¦ Источник финансирования ¦ Объем финансирования на год, всего ¦ ¦ ¦ (тыс. рублей) ¦ ¦ +----------T-----------------------------------+ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦2011 г. ¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦ВСЕГО ¦2255358,3 ¦464640,0¦495316,0¦596400,8¦699001,5¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Областной бюджет ¦2207358,3 ¦452640,0¦483316,0¦584400,8¦687001,5¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦2202048,3 ¦452640,0¦483316,0¦584400,8¦687001,5¦ ¦прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦департамент по опеке и ¦ 489,0 ¦ 0 ¦ 163,0¦ 163,0¦ 163,0¦ ¦попечительству, семейной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦демографической политике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦комитет социального ¦2205513,3 ¦452640,0¦482913,0¦583679,8¦686280,5¦ ¦обеспечения Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦комитет по культуре ¦ 190,0 ¦ 0 ¦ 170,0¦ 10,0¦ 10,0¦ ¦Курской области, областное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казенное учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры "Курская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областная библиотека для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей и юношества" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦комитет здравоохранения ¦ 670,0 ¦ 0 ¦ 70,0¦ 300,0¦ 300,0¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Комитет по осуществлению ¦ 496,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 248,0¦ 248,0¦ ¦полномочий в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданской обороны, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты населения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий от чрезвычайных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций и пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Прочие источники ¦ 48000,0 ¦ 12000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ 48000,0 ¦ 12000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ ¦прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------- Приложение N 5 к областной целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Курской области" на 2011 - 2014 годы (В редакции постановления Администрации Курской области от 21.10.2011 г. N 528-па) (В редакции постановления Администрации Курской области от 22.10.2012 г. N 912-па) МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2014 годы (ПО ИТОГАМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД <*>) 1. Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком-координатором областной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Курской области" на 2011 - 2014 годы по итогам ее исполнения за отчетный период. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации Программы индикаторов и показателей с запланированными Программой; сравнения фактического объема финансирования мероприятий Программы с запланированным; сравнения фактического выполнения мероприятий Программы с запланированными Программой. (В редакции постановления Администрации Курской области от 21.10.2011 г. N 528-па) 2. Оценка осуществляется по следующим критериям: 2.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей. Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле: Ф x 100% И = -------------, П где: И - оценка достижения запланированных результатов; Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов; П - плановые значения. Фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный период определяются с использованием методики Росстата: уровень рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) рассчитывается как отношение числа детей, родившихся в данном году, к среднегодовой численности населения и умножение полученного результата на 1000; уровень общей смертности (число умерших на 1000 человек населения) рассчитывается как отношение числа умерших в данном году к среднегодовой численности населения и умножение полученного результата на 1000; уровень смертности в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100000 человек населения) рассчитывается как отношение числа умерших в трудоспособном возрасте в данном году к среднегодовой численности населения трудоспособного возраста и умножение полученного результата на 100000; (Абзацы двенадцатый и тринадцатый исключены - постановление Администрации Курской области от 21.10.2011 г. N 528-па) Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, рассчитывается в процентах от общего числа семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Удельный вес матерей-студенток в учреждениях профессионального образования, обучающихся по индивидуальному графику и дистанционно, рассчитывается в процентах от общего числа матерей-студенток, обучающихся в учреждениях профессионального образования. Количество читателей старше 24 лет, пользующихся услугами областной библиотеки для детей и юношества; количество иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Курскую область для постоянного проживания; количество иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших гражданство Российской Федерации; количество лиц, принявших участие в областной целевой программе по оказанию содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом; миграционный прирост населения определяются в абсолютных числах. (В редакции постановления Администрации Курской области от 21.10.2011 г. N 528-па; от 22.10.2012 г. N 912-па) 2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов. Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле: Фф x 100% Фи = -------------, Фп где: Фи - оценка уровня финансирования мероприятий; Фф - фактический уровень финансирования мероприятий; Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой. 2.3. Степень выполнения мероприятий Программы. Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле: Мф x 100% Ми = -------------, Мп где: Ми - степень выполнения мероприятий Программы; Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период; Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период. 3. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы: эффективность реализации Программы снизилась; эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне; эффективность реализации Программы повысилась. ------------------------------------ <*> Отчетный финансовый год и в целом за период реализации Программы. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Апрель
|