Расширенный поиск
Решение Думы города Костромы от 02.03.2007 № 15Приложение 2 к Прогнозу социально-экономического развития города Костромы на 2007 год Перечень и объемы муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию в 2007 году |—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————————————————————| | N | Наименование, номер | Наименование |Предус- |Оценка |Финансирование на 2007 | |п/п |и дата документа |программы и сроки |мотрено |освоения за |год (в тыс. руб.) | | | |реализации |програм- мой |весь период| | | | | |на весь |реализа- | | | | | |период |ции на | | | | | |реали- зации|01.01. 2007| | | | | | | | | |—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————————————————————| |—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————|————————————————| | | | | | |Бюджет | Другие | | | | | | |города |источники | | | | | | |Костро- мы | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————|————————————————| |1. |Постановление |"Бронхиальная астма. |16684,44 |1680,0 |1616,48 |Федеральный | | |администрации города |Профилактика, | | | |бюджет - | | |Костромы от 16 сентября|лечение, | | | |980,0 | | |2004 года N 2779 |реабилитация для | | | | | | |решение Думы города |населения города | | | | | | |Костромы от 18 ноября |Костромы на | | | | | | |2004 года N 100 |2005-2009 годы" | | | | | |—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————|————————————————| |2. |Постановление |"Программа улуч- шения |1050790,0 |37179,8 |29000,0 | Федеральный | | |администрации города |качества водоснабжения| | | |бюджет- | | |Костромы от 6 декабря |и оптимизации | | | |75000,0; | | |2002 года N 4736 |эксплуатации водных | | | |Бюджет | | |решение Думы города |ресурсов города | | | |Костромской | | |Костромы от 27 марта |Костромы на период | | | |области - | | |2003 года N 25 |2003- 2015 годы" | | | |25000,0; | | | |(Программа "Чистая| | | |Собственные | | | |вода") | | | |средства- | | | | | | | |7000,0 | |—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————|————————————————| |3. |Решение Думы города |"Обеспечение жильем |125900,0 |- |2970 |Федеральный | | |Костромы от 8 декабря |молодых семей в 2006- | | | |бюджет- | | |2006 года N 129 |2010 годах" | | | |1980,0; | | | | | | | |Бюджет | | | | | | | |Костромской | | | | | | | |области - | | | | | | | |2970,0 | | | | | | | |Собственные | | | | | | | |средства- | | | | | | | |11880,0 | |—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————|————————————————| |4. |Решение Думы города |"Дети Костромы на |116433,82 |- |5411,68 |Бюджет | | |Костромы от 25 января |2007-2010 годы" | | | |Костромской | | |2007 года N 3 | | | | |области - | | | | | | | |7796,0 | | | | | | | |Прочие | | | | | | | |источники- | | | | | | | |407,5 | |—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————|————————————————| |5. |Решение Думы города |"Муниципальная целевая|87500,0 | |17500,0 | | | |Костромы от 26 октября |адресная программа | | | | | | |2006 года N 102 |"Городской двор", | | | | | | | |срок реализации 2007-| | | | | | | |2011 годы | | | | | |—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————|————————————————| | |Итого: | | | |64991,8 |133013,5 | |—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————|————————————————| Приложение 3 к Прогнозу социально-экономического развития города Костромы на 2007 год Краткие характеристики муниципальных целевых программ, принятых к реализации в 2007 году 1. Муниципальная целевая программа "Бронхиальная астма. Профилактика, лечение, реабилитация для населения города Костромы на 2005-2009 годы" |——————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Цели и основные этапы | Источники и |Финансовые затраты, тыс. руб. | Основные результаты выполнения программ | |программы, уровень |направления расходов | | | |утверждения, государ- ственный| | | | |заказчик, координатор | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | | |Предусмот- рено|Финансирование | | | | |прог- раммой | | | | | |на весь | | | | | |период ре- | | | | | |ализации | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | | | |Освоено за весь|Оценка ос- |Предлагаемое | | | | | |пе- риод |воения за весь|финансирова- ние на| | | | | |реа- лизации |период |2007 год | | | | | |на 01.01.2006 |реализации на | | | | | | | |01.01. 2007 | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Цели и основные этапы |Всего финансовых затрат|16684,44 |- |1680,0 |2596,48 |2005 год - программа не финансировалась 2006 (оценка):| |Улучшение организации и | | | | | |- за счет средств бюджета | |повышение качества | | | | | |города Костромы лекарственное обеспечение больных детей, | |медицинской помощи больным | | | | | |не являющихся инвалидами; - за счет | |бронхиальной астмой города | | | | | |федерального бюджета лекарст- венное обеспечение | |Костромы | | | | | |больных детей и взрос- лых, являющихся инвалидами | |Уровень утверждения | | | | | |2007 год (прогноз): - | |Постановление адми- | | | | | |за счет средств бюджета города Костромы | |нистрации города Костромы| | | | | |лекарственное обеспечение больных | |N 2779 от 16 сентября 2004 | | | | | |детей, не являющихся инвалидами; | |г.; Решение Думы от 18 | | | | | |- за счет федерального бюджета | |ноября 2004 г. N 100 | | | | | |лекарственное обеспечение больных детей и| |Государственный заказчик | | | | | |взрослых, являющимися инвалидами | |программы Администрация | | | | | | | |города Костромы | | | | | | | |Координатор Комитет | | | | | | | |по здравоох- ранению и | | | | | | | |фармации Администрации | | | | | | | |города Костромы | | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | |В том числе | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет |4900,0 |- |980, 0 |980, 0 | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | |Областной бюджет |- |- |- |- | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | |Городской бюджет |11784,44 |- |700,0 |1616,48 | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | |Прочие источники | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | |Из общего объема | | | | | | | |финансовых затрат | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | |Капитальные вложения| | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | |В том числе | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | |Областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | |Городской бюджет | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | |Прочие источники | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| 2. Муниципальная целевая "Программа улучшения качества водоснабжения и оптимизации эксплуатации водных ресурсов города Костромы на период 2003-2015 годы" (Программа "Чистая вода") |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Цели и основные этапы |Источники и |Финансовые затраты, тыс. руб. | Основные результаты выполнения программ | |программы, уровень |направления расходов| | | |утверждения, государственный | | | | |за- казчик, координатор | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | | | Предусмотрено |Финансирование | | | | |программой на | | | | | |весь период | | | | | |реализации | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | | | |Освоено за весь|Оценка ос- |Предлагаемое | | | | | |период |воения за весь|финансирова- ние | | | | | |реализации на |период |на 2007 год | | | | | |01.01 2006 |реализации на | | | | | | | |01.01. 2007 | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Цели и основные этапы |Всего финансовых затрат|1050790,0 |6919,8 |37179,8 |136000,0 |2005 год За счет | |Обеспечение населения и | | | | | |собственных средств предприятий: - | |предприятий качест- венной | | | | | |выполнена перекладка водовода до насосной станции| |питьевой водой Создание | | | | | |"Юж- ная" на сумму 6000,0 тыс. руб. - | |общегород- ской системы | | | | | |перекладка коллектора на Коркин- ских очистных | |учета и регулирования потреб-| | | | | |сооружениях канали- зации на сумму 65,6 тыс. | |ления воды. Общее | | | | | |руб. За счет городского бюджета: - | |улучшение эко- логической | | | | | |проводилось строительство, ре- конструкция, | |обстановки Уровень | | | | | |модернизация водопро- водных, вводоочистных и | |утверждения Постановлением | | | | | |канализа- ционых сооружений и оборудования | |адми- нистрации города Кос- | | | | | |на сумму 700 тыс. руб. 2006 год | |тромы от 6 декабря 2002 | | | | | |(оценка) Строительство водовода| |года N 4736 Решение Думы | | | | | |от ул. Ярославской до насосной станции | |города Костромы от 27 марта | | | | | |"Южная"; | |2003 года N 25 | | | | | |Реконструкция водоводов: по ул. Ю.Смирнова; | |Государственный заказчик| | | | | |Строительство | |программы Администрация | | | | | |канализационного коллектора: по | |города Координатор | | | | | |Некрасовскому шоссе, по ул. 2-я Волжская; | |Управление ЖКХ Фонд | | | | | |Перекладка канализационного коллек- тора: | |содействия раз- витию города | | | | | |по ул. В-Н Набережная, Кара- ваевского; | |Костромы Основные | | | | | |Реконструкция главного | |исполнители Администрация | | | | | |канализаци- онного коллектора и дюкера через | |города Костромы МУП "Костро- | | | | | |реку Волгу, и др. 2007 год | |маводоканал" Фонд | | | | | |(прогноз) строитрельство, | |содействия развитию | | | | | |реконструкция, мо- дернизация водопроводных, | |города Костромы | | | | | |водоочис- тных и канализационных сооружений и | | | | | | | |борудования согласно программным мероприятиям | | | | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |В том числе | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет |154160,0 |- |16000,0 |75000,0 | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Областной бюджет |405610,0 |- |6500,0 |25000,0 | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Городской бюджет |491020,0 |700,0 |7760,0 |29000,0 | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Прочие источники |- |6219,8 |6919,8 |7000,0 | | | | | |собственные |собственные |собственные | | | | | |средства |средства |средства | | |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Из общего объема | | | | | | | |финансовых затрат| | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Капитальные |1050790,0 |6860,1 |37179,8 |136000,0 | | | |вложения | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |В том числе | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет|154160,0 |- |16000,0 |75000,0 | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Областной бюджет |405610,0 |- |6500,0 |25000,0 | | |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Городской бюджет |491020,0 |- |7760,0 |29000,0 | | |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Прочие источники |- |6860,1 | 6919,8 | 7000,0 | | | | | |собственные | | | | | | | |средства | | | | |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| 3. Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в 2006-2010 годах" |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————| | Цели и основные этапы программы,| Источники и |Финансовые затраты, тыс. руб. | Основные результаты выполнения | |уровень утверждения, |направления расходов| |программ | |государственный заказчик, | | | | |координатор | | | | |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————| | | |Предусмот- рено|Финансирование | | | | |прог- раммой | | | | | |на весь период| | | | | |реализации | | | |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————| | | | |Освоено за |Оценка освоения за |Предлагаемое | | | | | |весь период |весь период |финансирова- ние | | | | | |реализации на |реализации на |на 2007 год | | | | | |01.01. 2006 |01.01.2007 | | | |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————| |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————| |Цели и основные этапы Оказание |Всего финансо- вых |125900,0 |- |- |19800,0 | 2006 года (оценка) | |поддержки в обеспечении |затрат | | | | |Подготовлена нормативная база, | |жильем, улучшении жилищных | | | | | |сформированы списки участников программы | |условий молодым семьям, | | | | | |на 2006, 2007 годы Финансирование | |проживающим на территории города | | | | | |программы перенесено на 2007 год | |Костромы и признанным в | | | | | |2007 год (прогноз) | |установленном порядке | | | | | |Формирование списков участников на 2008 год| |нуждающимися в улучшении | | | | | |- 30 молодых семей. Выдача и реализация | |жилищных условий. Улучшение| | | | | |Свидетельств на получение | |демографической ситуации в городе | | | | | |субсидий 25 молодым семьям | |Костроме. | | | | | | | |Уровень утверждения Решение | | | | | | | |Думы города Костромы от 8 | | | | | | | |декабря 2006 г. N 129 | | | | | | | |Государственный | | | | | | | |заказчик программы | | | | | | | |Администрация города Костромы | | | | | | | |Координатор | | | | | | | |Управление по делам физи- | | | | | | | |ческой культуры, спорта и работе с | | | | | | | |молодежью Адми- нистрации города | | | | | | | |Костромы Основные исполнители | | | | | | | |Комитет жилищно-коммуналь- ного | | | | | | | |хозяйства Администра- ции города | | | | | | | |Костромы; Управление по делам | | | | | | | |физи- ческой культуры, спорта и и | | | | | | | |работе с молодежью | | | | | | | |Администрации города Костромы | | | | | | | |Управление | | | | | | | |капитального строительства | | | | | | | |Администра- города Костромы | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————| |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————| | |В том числе | | | | | | |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет|12590,0 |- |- |1980,0 | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————| | |Областной бюджет|18880,0 |- |- |2970,0 | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————| | |Городской бюджет|18880,0 |- |- |2970,0 | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————| |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————| | |Прочие источ- ники |75550,0 |- |- |11880,0 | | |(средства) молодых | | | | | | |семей | | | | | |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————| | |Из общего объ- ема | | | | | | |финансовых затрат | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————| | |Капитальные |125900,0 |- |- |19800,0 | | |вложения | | | | | |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————| |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————| | |В том числе | | | | | |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————| |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————| | | | | | | |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————| |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|—————|——|——|———————————————|———————————————————| | |Федеральный бюджет|12590,0 |- | | |0 |- |1980,0 | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|—————|——|——|———————————————|———————————————————| |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|————————|———————————————|———————————————————| | | | | | | | | |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|————————|———————————————|———————————————————| |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————| | | | | | |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————| |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————| | |Областной бюджет|18880,0 |- |- |2970,0 | | | | | | | | |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————| | |Городской бюджет|18880,0 |- |- |2970,0 | | | | | | | | |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————| | |Прочие |75550,0 |- |- |11880,0 | | |источники | | | | | | |(средства моло- дых | | | | | | |семей) | | | | | |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————| 4. Муниципальная целевая программа "Дети Костромы" на 2007-2010 годы" |———————————————————————————————|————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | Цели и основные этапы | Источники и |Финансовые затраты, тыс. руб. | Основные результаты выполнения программ | |программы, уровень |направления | | | |утверждения, |расходов | | | |государственный заказчик, | | | | |координатор | | | | |———————————————————————————————|————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| |———————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | | |Предусмот- рено|Финансирование | | | | |прог- раммой | | | | | |на весь пе- | | | | | |риод реа- | | | | | |лизации | | | |———————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| |———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————| | | | |Освоено за весь|Оценка осво- ения |Предлага- емое| | | | | |пери- од |за весь период |финанси- | | | | | |реали- зации |реа- лизации на |рование на | | | | | |на 01.01.2006|01.01.2007 |2007 год | | |———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————| |———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————| |Цели и основные этапы |Всего фи- |116433,82 |- |- |13615,18 |2007 год (прогноз) - интеграция | |Улучшение положения детей в |нансовых | | | | |детей с ограниченными физическими и психическими| |городе Костроме: |затрат | | | | |возможнос- тямии в среду своих с среду своих | |создание благоприятных | | | | | |сверстников, результатом которой станет | |условий для развития детей | | | | | |увеличение охвата детей- инвалидов, | |попавших в трудную | | | | | |посещающих дошкольные учреждения до 5 | |жизненную ситуацию, | | | | | |процентов; - повышение информированности| |сохранение, восстанов- ление и | | | | | |школьников о рынке труда и помощь в | |укрепление здоровья детей, | | | | | |выборе профессии, популяризация рабочих | |созда- ние условий для успеш- | | | | | |профессий; - укрепление | |ной социализации | | | | | |института замещающей семьи: проведение | |детей-сирот и детей, | | | | | |праздника "Моя семья - мой дом родной" с | |оставшихся без попе- чения | | | | | |участием 25 семей с детьми; -| |родителей, а также | | | | | |повышение качества диагностики медицинских | |выявление, под- держка и | | | | | |услуг в муниципальных дошкольных | |развитие одаренных детей. | | | | | |образовательных учреждениях (более 2500 | |Уровень утверждения | | | | | |детей); - снижение заболеваемости, | |Решение Думы города Костромы| | | | | |смертности, инвалидности среди детей с хронической| |Государственный | | | | | |патологией; - снижение темпа роста | |заказ- чик программы | | | | | |показателя общей заболеваемости среди детей до | |Администрация города Костромы| | | | | |1 процента; - выплата | |Координатор | | | | | |муниципальных стипендий одаренным детям и | |Управление образования | | | | | |отличникам 10-11 классов (8 стипендий за успехи | |Администрации города | | | | | |в области культуры и искусства, 116 | |Основные исполнители | | | | | |стипендий ученикам 10-11 классов) | |Управление образования | | | | | | | |Администрации города | | | | | | | |Костромы; | | | | | | | |Управление по делам | | | | | | | |культуры, международ- ных | | | | | | | |связей и туризма | | | | | | | |Администрации города | | | | | | | |Костромы; | | | | | | | |Управление по делам | | | | | | | |физической культуры, спорта и| | | | | | | |работе с молодежью | | | | | | | |Администра- ции города | | | | | | | |Костромы | | | | | | | |———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————| |———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————| | |В том числе |- |- |- |- | | |———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————| | |Федеральный | - | - | - | - | | | |бюджет | | | | | | |———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————| | |Областной |29096,0 |- |- |7796,0 | | | |бюджет | | | | | | |———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————| | |Городской |85739,42 |- |- |5411,68 | | | |бюджет | | | | | | |———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————| | |Прочие ис- |1598,4 |- |- |407,5 | | | |точники | | | | | | | |(средства | | | | | | | |молодых | | | | | | | |семей) | | | | | | |———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————| | |Из общего | - | - | - | - | | | |объема | | | | | | | |финансовых | | | | | | | |затрат | | | | | | |———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————| | |Капитальные | | | | | | | |вложения | | | | | | |———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————| | |В том числе | | | | | | |———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————| | |Федеральный | | | | | | | |бюджет | | | | | | |———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————| | |Областной | | | | | | | |бюджет | | | | | | |———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————| | |Городской | | | | | | | |бюджет | | | | | | |———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————| | |Прочие | | | | | | | |источники | | | | | | | |(средства | | | | | | | |молодых | | | | | | | |семей) | | | | | | |———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————| 5. Муниципальная целевая адресная программа "Городской двор" |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| | Цели и основные этапы программы, уровень | Источники и |Финансовые затраты, тыс. руб. | Основные результаты | |утверждения, государственный заказчик, |направления расходов | |выполнения программ | |координатор | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| | | |Предусмо- |Финансирование | | | | |трено | | | | | |програм- мой | | | | | |на весь | | | | | |период | | | | | |реализа- ции | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————| | | | |Освоено за весь|Оценка |Предлагае- мое | | | | | |период |освоения за весь|финан- | | | | | |реализации на |период |сирование на | | | | | |01.01. 2006 |реализации на |2007 год | | | | | | |01.01. 2007 | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————| |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————| |Цели и основные этапы Цели: |Всего финансовых затрат |87 500,0 | | |17 500,0 |2007 год (прогноз) создание| |повышение уровня комплексного | | | | | |населением города системы | |благоустройства дворовых территорий и | | | | | |социально | |территорий кварталов, улучшение их чистоты и | | | | | |ответственных органов | |усиления безопасности; усиление | | | | | |управления - Общественных | |персональной ответственности избранных | | | | | |советов округов города; | |депутатов перед избирателями, | | | | | |постоянное выявление | |активизация участия жителей в управлении | | | | | |Общественными советами| |городом. Формирование Общественных советов| | | | | |проблем в округе и их | |округов города; постоянное выявление | | | | | |решение (асфальтирование | |Общественными советами проблем в округе, | | | | | |внутриквартальных дорог, | |формирование предложений по их устранению; | | | | | |проездов и тротуаров; | |ежегодное обобщение Думой | | | | | |озелене- ние; устройство | |предложений Общественных советов для | | | | | |осве- тительных установок; | |включения расходов на их выполнение в | | | | | |оборудование детских игровых | |бюджет города; постоянный контроль | | | | | |площадок; установка | |выполнения мероприятий Общественными | | | | | |спортивных площадок и | |советами округов. Уровень | | | | | |гимнасти- ческих комплексов; | |утверждения Решение Думы города | | | | | |установка урн; обору- | |Костромы от 26 октября 2006 года N 102 | | | | | |дование площадок для мусорных| |Государственный заказчик программы | | | | | |контейнеров; обеспечение | |Администрация города | | | | | |участко- вых инспекторов сре-| |Костромы Координатор | | | | | |дствами мобильной связи; | |Уполномоченное структурное | | | | | |организация системы | |подразделение Администрации города | | | | | |"тревожных кнопок" и пр.); | |Костромы Основные | | | | | |постянный контроль за | |исполнители Администрация города | | | | | |выполнением меро- приятий | |Костромы | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————| |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————| | |В том числе | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————| | |Областной бюджет | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————| | |Городской бюджет |87 500,0 | | |17 500,0 | | |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————| | |Прочие источники | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————| | |Из общего объема | | | | | | | |финансовых затрат | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————| | |Капитальные | | | | | | | |вложения | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————| | |В том числе | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————| | |Областной бюджет | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————| | |Городской бюджет | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————| | |Прочие источники | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————| Приложение 4 к Прогнозу социально-экономического развития города Костромы на 2007 год Перечень и объемы поставок подукции для муниципальных нужд на 2007 год (по укрупненной номенклатуре) тыс. рублей |———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | Наименование |Комитет по |Управление |Управле- ние |Управле- ние |Управле- ние |Управле- ние |Управле- ние|МУ "СМЗ по |МУ "Центр |Комитет по | ИТОГО | |продукции |здра- |образова- ния |по делам |по делам | | |делами |ЖКХ" |гражданс- кой |управле- | | | |воохране- нию | |мо- лодежной |культуры, |капиталь- ного|городско- го | | |защиты |нию | | | |и фармации| |политики, |междуна- |строи- | | | |города |городски- ми | | | | | |физичес- кой |родных |тельства |пассажир- | | |Костромы" |землями | | | | | |куль- туры и |связей и | |ского | | | |и муници- | | | | | |спорта |туризма | |транспор- та | | | |пальным | | | | | | | | | | | | |имуще- | | | | | | | | | | | | |ством | | |———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| |Продукция |13771,7 |5103,4 |629,8 |1169 | |83353,3 |4131,7 |2365,81 |1239,71 |581 |112345,42 | |обрабатывающих | | | | | | | | | | | | |производств, кроме прод. | | | | | | | | | | | | |товаров | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| |Продовольственные товары |11130,30 |56625,00 | | | | | | | | |67755,30 | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| |Ремонтные, |19000,00 |5400,00 | |25,00 |32700,00 |450,00 |8500,00 |120700,00 |301,00 | |187076,00 | |строительные работы | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| |Электроэнергия |13040,00 |21450,00 |687,90 |372,30 | |10000,00 |2500,00 |173,70 |83,50 | |48307,40 | |———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| |Теплоэнергия |27800,00 |66065,00 |2100,00 |1020,00 | | |3000,00 |433,30 |164,00 | |100582,30 | |———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| |Водоснабжение и |10999,00 |10527,00 |204,70 |92,90 | | |510,00 |147166,80 |14,70 | |169515,10 | |канализация | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| |Прочие услуги (связь, |3125,00 |3988,00 |2581,90 |266,90 | | |3660,00 |576,40 |182,10 |8538,00 |22918,30 | |охрана, обслуживание | | | | | | | | | | | | |техники, обучение и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| |ИТОГО |98866,00 |169158,40 |6204,30 |2946,10 |32700,00 |93803,30 |22301,70 |271416,01 |1985,01 |9119,00 |708499,82 | |———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Январь
|