Расширенный поиск

Решение Думы города Костромы от 02.03.2007 № 15





                         ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ                         


                               РЕШЕНИЕ                                

                       от 2 марта 2007 г. N 15                        


   Об утверждении прогноза социально-экономического развития города   
                         Костромы на 2007 год                         


     В соответствии  со  статьей  182  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  статьей  89  Положения  "О  бюджетном  процессе  в  городе
Костроме", принятым решением Думы города Костромы от 27 марта 2003  г.
N  22,  решением  Думы  города  Костромы  от 24 марта 2005 г. N 11 "Об
утверждении      Положения      о      прогнозировании,      программе
социально-экономического  развития  города  Костромы  и  муниципальных
целевых  программах",  руководствуясь  статьями   25   и   46   Устава
муниципального  образования  городского  округа  город  Кострома, Дума
города Костромы решила:
     1.   Утвердить   прилагаемый   прогноз   социально-экономического
развития города Костромы на 2007 год.
     2. Настоящее решение вступает в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.


                                     Председатель Думы города Костромы
                                                             Ю.В.Журин
                                                 Глава города Костромы
                                                       И.В.Переверзева





                                                             Утвержден
                                                              решением
                                                  Думы города Костромы
                                             от 2 марта 2007 года N 15

                               ПРОГНОЗ                                
          социально-экономического развития города Костромы           
                             на 2007 год                              

              1. Основные показатели развития экономики               
                     города Костромы в 2005 году                      

     Итоги   социально-экономического    развития    в    2005    году
свидетельствуют   о   сохранении   положительных   тенденций  развития
экономики  города.  Это  нашло   отражение   в   позитивной   динамике
большинства показателей социально-экономического развития. В 2005 году
продолжился  рост  промышленного   производства,   оборота   розничной
торговли  и  общественного  питания, объема платных услуг, оказываемых
населению.
     Экономический рост города и  улучшение  благосостояния  населения
напрямую связаны с развитием промышленности. По данным государственной
статистики собирательная группировка "Промышленность"  формируется  из
3    разделов:    "Добыча    полезных   ископаемых",   "Обрабатывающие
производства", "Производство и распределение  электроэнергии,  газа  и
воды"  (с  2005  года  органы  государственной  статистики  прекратили
разработку и публикацию статистической информации в отраслевом разрезе
(по  ОКОНХ)  и полностью перешли на представление информации в разрезе
видов экономической деятельности (по ОКВЭД).
     За 2005 год объем отгруженных товаров собственного  производства,
работ  и услуг, выполненных собственными силами предприятий, по чистым
видам экономической деятельности составил 18,4  млрд.  рублей,  в  том
числе:
     - добыча полезных ископаемых - 39,4 млн. рублей;
     - обрабатывающие производства - 13,5 млрд. рублей;
     - производство и распределение электроэнергии, газа и воды -  4,8
млрд. рублей.
     Индекс промышленного производства  за  2005  год  составил  109,1
процента.  Инвестиции,  направленные  в  отдельные  виды промышленного
производства, дали значительный прирост продукции.
     В 2005 году по сравнению с предыдущим годом  наибольшее  развитие
получили следующие виды экономической деятельности:
     -  производство  кожи,  изделий   из   кожи   и   обуви   (индекс
промышленного производства составил 221,1 процента);
     - производство электрооборудования,  электронного  и  оптического
оборудования (140,8 процента);
     - производство машин и оборудования (117,2 процента);
     - производство химическое (170,8 процента);
     -  производство  резиновых   и   пластмассовых   изделий   (147,4
процента);
     - обработка древесины и производство  изделий  из  дерева  (118,8
процента).
     Исключение составили:
     -    целлюлозно-бумажное     производство,     издательская     и
полиграфическая деятельность (88,0 процентов);
     -   металлургическое   производство   и   производство    готовых
металлических изделий (91,1 процента).
     В 2005 году по сравнению с 2004 годом выросли объемы производства
тепловой  энергии  -  на  1,3 процента, электрической энергии - на 8,8
процента, масла животного - на 72,5  процента,  сыра  -  в  2,3  раза,
комбикормов  -  на  10,2  процента,  хлопчатобумажной  пряжи - на 11,9
процента, льняных ниток - на 33,3 процента, обуви - на 42,2  процента,
фанеры  -  на  23,0  процента, стеновых материалов - на 13,2 процента,
дробилок - в 2,5 раза, станков металлорежущих  - на  66,6  процента  и
другой продукции.
     Инвестиции в основной капитал в 2005 году составили  3384,0  млн.
рублей,  том  числе  инвестиции  в обрабатывающие производства - 969,5
млн. рублей.
     В  составе  капитальных  вложений  собственные   и   привлеченные
средства  предприятий  составили  соответственно  1779,3 млн. рублей и
1545,0  млн.  рублей  или  53,5  и  46,5  процента  от  общего  объема
инвестиций (без учета средств индивидуальных застройщиков).
     Наибольшее  влияние  на  величину  инвестиций  в  основные  фонды
оказали  инвестиционные  проекты  следующих  предприятий:  ООО  "Фориа
Кострома" (290,3 млн. рублей), ООО "Совместное  предприятие  "Кохлома"
(253,4   млн.   рублей),   ОАО  "Фанплит"  (237,6  млн.  рублей),  ОАО
"Мотордеталь" (174,3 млн. рублей), ООО ИСПО "Костромагорстрой"  (153,0
млн.    рублей),   ОГУЧ   "Облстройзаказчик"   (97,7   млн.   рублей),
Верхневолжский филиал  ОАО  "ЦентрТелеком"  (75,2  млн.  рублей),  ОАО
"Костромская генерирующая компания" (38,6 млн. рублей).
     Предприятиями и организациями всех форм собственности  введено  в
эксплуатацию  54,8  тыс. кв. метров жилых домов, в том числе 13,4 тыс.
кв. метров за счет средств индивидуальных застройщиков.
     В городе введено 98  объектов  гражданского  и  производственного
назначения общей площадью 31,8 тыс. кв. м, в том числе:
     - 5 социальных и административных  объектов  общей  площадью  3,3
тыс. кв. м на сумму 47,3 млн. рублей:
     - оздоровительный центр в Инженерном переулке;
     - водно-спортивный центр "Правый берег" на ул. Нижне-Набережной;
     - пристройка к административному зданию на просп. Мира, 55;
     - два административных помещения: в здании Костромской таможни на
ул. Лагерной, 17 и в здании по адресу: 5-й Давыдовский проезд, 21;
     - 18 торговых центров, магазинов, кафе, баров общей площадью 19,6
тыс.  кв.  м на сумму 72,1 млн. рублей, из них: торговые центры на ул.
Индустриальной,  9а,  ул.  2-й  Волжской,  8,  магазины   по   продаже
продовольственных и промышленных товаров на ул. Ю.Смирнова, 89, на ул.
Китицинской, 13, на  ул.  Чайковского,  2,  на  ул.  Войкова,  33,  по
адресу: 5 Давыдовский проезд, 21, микрорайон Давыдовский-3, 4а;
     - 65 гаражных боксов, АЗС общей площадью 6,1 тыс. кв. м на  сумму
11,9 млн. рублей;
     - 6 производственных объектов общей площадью 1,7 тыс.  кв.  м  на
сумму  14,5  млн.  рублей,  из  них: станция технического обслуживания
автомобилей на улице Костромской, 103, ювелирная мастерская  на  улице
Опахалиха,     95,     лаборатория    Костромского    государственного
технологического университета  по  художественной  обработке  металлов
расположенная по адресу: улица Ивановская, 24А.
     Стоимость введенных объектов составила 151,7 млн. рублей.
     В 2005 году оборот розничной торговли составил 10,0 млрд. рублей,
что  в  сопоставимых  ценах на 2,4 процента больше, чем в 2004 году. В
обороте розничной торговли 77,8 процента составлял оборот стационарных
предприятий  и  22,2  процента  -  оборот товаров, реализованных через
сеть вещевых, смешанных и продовольственных рынков.
     Оборот общественного питания составил 483,8  млн.  рублей  или  в
сопоставимых ценах 112,3 процента к уровню 2004 года.
     Населению города были оказаны платные услуги на сумму  4,1  млрд.
рублей,  что  в сопоставимых ценах на 21,9 процента больше уровня 2004
года. Рост объемов отмечался в  разной  степени  практически  по  всем
видам  услуг,  за  исключением  бытовых  (97,8  процента к уровню 2004
года), жилищных (90,9 процента), учреждений культуры (88,1 процента) и
санаторно-оздоровительных  (38,9  процента).  Основной  объем  платных
услуг (около 86,2 процента) оказывали крупные и средние предприятия  и
организации   и   только   13,8   процентов   -  малые  предприятия  и
индивидуальные предприниматели.
     Среднегодовая  численность  постоянного  населения  за  2005  год
составила  275,2  тыс.  человек, что на 1,4 тыс. человек меньше, чем в
2004 году.
     Основными причинами сокращения  численности  населения  являлись:
превышение  в  1,8  раза  смертности  над  рождаемостью  и  сокращение
миграционного прироста населения.
     В  2005  году  рынок  труда  города  формировался  под   влиянием
положительных  тенденций  развития  экономики.  Количество  занятых  в
экономике города составило 134,3 тыс. человек, из  них  работающие  на
предприятиях и в организациях - 105,6 тыс. человек  или 78,6 процента.
На предприятиях и в организациях государственной и муниципальной  форм
собственности  было  занято  49,5  процента  работающего  населения, в
частном секторе - 33,7 процента, в организациях  со  смешанной  формой
собственности - 4,5 процента, на предприятиях с иностранным участием -
9,2  процента,  в  общественных  объединениях  и  организациях  -  3,1
процента.
     На 1 января 2006 года уровень регистрируемой безработицы составил
0,96 процента.
     Среднемесячная заработная плата в  среднем  по  городу  составила
6897  рублей  и  выросла  по  сравнению с 2004 годом на 25,3 процента.
Размер реальной заработной  платы (с учетом инфляции)  вырос  на  12,4
процента.

                 2. Текущая экономическая ситуация и                  
                оценка ее развития до конца 2006 года                 

     Итоги социально-экономического  развития  города  Костромы  за  9
месяцев 2006 года позволяют ожидать положительную динамику за год.
     По  оценке   2006   года   темпы   роста   основных   показателей
социально-экономического  развития  города Костромы составят по объему
промышленного  производства  -  109,0  процентов,  обороту   розничной
торговли  -  107,0  процентов,  обороту  общественного питания - 106,0
процентов, объему платных услуг -  110,2  процента,  фонду  заработной
платы - 120,9 процента.
     Анализ развития промышленности  в  2006  году  свидетельствует  о
продолжающейся  положительной  динамике развития производства. В целом
по итогам года ожидается рост объемов  промышленного  производства  на
9,0   процентов.   Предприятиями   города   будет   отгружено  товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
на сумму 22,8 млрд. рублей.
     Прирост  объемов  производства  по  итогам  2006  года  ожидается
практически  во  всех  видах  экономической деятельности, кроме добычи
полезных   ископаемых   (98,4   процента)    и    целлюлозно-бумажного
производства;   издательской   и  полиграфической  деятельности  (92,2
процента).
     В  2006  году  за  счет  всех  источников  финансирования   будет
направлено  3857,6  млн.  рублей  инвестиций  в  основной капитал, что
составит в сопоставимых ценах к уровню 2005 года 101,6 процента.
     Из общего объема инвестиций  (без  учета  средств  индивидуальных
застройщиков)  собственные  средства  предприятий составят 2012,3 млн.
рублей (53 процента), привлеченные 1784,5 млн. рублей (47 процентов).
     Предприятиями и организациями всех форм собственности планируется
ввести  в  эксплуатацию  71,8 тыс. кв. метров жилых домов, в том числе
13,5 тыс. кв. метров за счет средств индивидуальных застройщиков.
     Основными организациями,  планирующими  ввод  объектов  жилищного
строительства в 2006 году, являются ООО ИСПО "Костромагорстрой" - 16,4
тыс. кв. метров, УКСИ МО РФ - 6,0 тыс. кв. метров, ООО "Импульс-96"  -
4,3 тыс. кв. метров.
     Значительные  капитальные  вложения  в  2006   году   планируется
направить  на объекты  социального, культурно-бытового и промышленного
назначения. Наиболее крупные из них:
     - торгово-оздоровительный комплекс "Семерка" на ул. Ленина;
     - гостиничный комплекс на ул. Нижняя Дебря (бывший маслозавод);
     - учебный центр воинской части N 92917 на Рабочем проспекте, 3а;
     - поликлиника УВД на ул. Советской, 101;
     - административное здание на ул. Свердлова, 8;
     - центр китайской медицины на проспекте Текстильщиков, 47;
     - офтальмологический центр на ул. Ленина, 153;
     - медицинский центр в микрорайоне Паново, 11;
     - торговый комплекс в микрорайоне Паново, 15;
     - магазин на ул. Профсоюзной, 3а;
     - магазин в микрорайоне Паново, 11;
     - пристройка к зданию магазина - ателье на улице Чайковского, 9б;
     - магазин "Автозапчасти" на улице Галичской, 103;
     - магазин по продаже  хозтоваров  на  улице  Костромской,  84а  и
другие;
     - расширение производственной базы ООО "Костромарыба";
     - пристройка к кондитерскому цеху ОАО "Русский хлеб".
     Оборот розничной торговли в 2006 году ожидается  с  приростом   в
физическом  объеме  к 2005 году на 7,0 процентов и составит 11,7 млрд.
рублей.
     Оборот  общественного  питания   вырастет  на  6,0  процентов   и
составит 560,5 млн. руб.
     Численность занятых в экономике города в 2006 году составит 134,1
тыс.  человек,  что  ниже  уровня  2005  года  на  0,2  тыс.  человек.
Сокращение численности занятых  в  экономике  обусловлено  сокращением
численности  работающих  на  предприятиях и в организациях, которая по
сравнению с 2005 годом сократится на 0,7  процента  и  составит  104,9
тыс. человек.
     По оценке в 2006 году среднемесячная начисленная заработная плата
в  среднем  по  городу  увеличится  на  21,7  процента и составит 8394
рубля,  а  размер  реальной  заработной  платы  (с  учетом   инфляции)
увеличится на 10,9 процента.
     Фонд заработной платы работающих составит 10,6 млрд. рублей,  что
на 20,9 процента больше чем в 2005 году.
     Положительные  тенденции   развития   экономики   в   2006   году
способствовали сохранению стабильной ситуации на рынке труда.
     Уровень регистрируемой безработицы к концу 2006 год года составит
0,84  процента.  Численность  безработных, зарегистрированных в службе
занятости, сократится на 99 человек и составит 1,25 тыс. человек.

                 3. Прогноз социально-экономического                  
                 развития города Костромы на 2007 год                 

     Прогноз социально-экономического  развития  города  на  2007  год
разработан   на  основе  задач,  поставленных  Президентом  Российской
Федерации В.В.Путиным  в  Послании  Федеральному  Собранию,  с  учетом
реализации положений Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской
Федерации",  анализа  тенденций развития экономики города, сложившихся
в 2006 году, обобщения прогнозных материалов предприятий и организаций
города и отраслевых (функциональных) органов Администрации города.
     Анализ социально-экономической ситуации  в  городе  и  разработка
прогноза   базировались  на  данных  государственной  статистики.  При
расчетах использовались индексы-дефляторы цен по  видам  экономической
деятельности,  предложенные  Министерством  экономического  развития и
торговли Российской Федерации на 2007 год и скорректированные с учетом
местных условий.
     Разработка  основных  показателей  прогноза    осуществлялась   в
соответствии   с   установками   и  макроэкономическими  показателями,
заложенными в федеральном и областном прогнозах.

     Промышленность
     В 2007 году рост  промышленного  производства  прогнозируется  на
уровне  107,7  процента  и  будет  достигнут  за  счет следующих видов
экономической деятельности:
     - добыча полезных ископаемых - прогнозируемый рост составит 125,0
процентов;
     - обрабатывающие производства - рост составит 110,0 процентов, из
них:
     - производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - 110,4
процента;
     - химическое производство - 110,0 процентов;
     -   металлургическое   производство   и   производство    готовых
металлических изделий - 145,0 процентов;
     - производство машин и оборудования - 149,4 процента;
     - производство электрооборудования,  электронного  и  оптического
оборудования - 118,0 процентов;
     - производство и распределение  электроэнергии,  газа  и  воды  -
100,5 процента.
     Рост промышленного  производства  предполагается  по  всем  видам
экономической деятельности.
     В 2007 году будет отгружено  товаров  собственного  производства,
выполнено  работ  и  услуг  собственными  силами  на  сумму 26,3 млрд.
рублей.

           Динамика темпов роста промышленного производства           


     В структуре промышленного производства на  прогнозируемый  период
существенных изменений не намечается.

          Структура промышленного производства, в процентах           


     Перспективы  развития  промышленности  связаны   с   перспективой
развития ведущих предприятий каждого вида деятельности.
     Добыча полезных  ископаемых  составляет  всего  0,2  процента  от
объема   отгруженных   товаров.  Этим  видом  деятельности  занимается
предприятие ГУП "Карьеравтодор", осуществляющее работу,  по  добыче  и
переработке  щебеня в различные фракции. Рост производства в 2007 году
на 25,0 процентов свидетельствует об увеличении  заказа  на  продукцию
предприятия  в  связи с тем, что строительство и реконструкция дорог в
Костромской области является приоритетным направлением.  В  2007  году
будет отгружено продукции на сумму 57,7 млн. рублей.
     В структуре  промышленности  большая  часть  отгруженных  товаров
приходится на обрабатывающие производства (73,8 процента). В 2007 году
предприятиями  этого  вида   деятельности   прогнозируется   отгрузить
товаров   на  сумму  19,4  млрд.  рублей.  Индекс  физического  объема
промышленного производства составит 110,0 процентов.
     Лидерами  по  объему  отгрузок  в  обрабатывающих   производствах
являются:  производство  транспортных  средств  и  оборудования  (17,9
процента от объема отгрузки обрабатывающих  производств)  и  обработка
древесины и производство изделий из дерева (16,0 процентов).
     В  этих  производствах  наибольший  вес   по   отгрузке   товаров
собственного  производства  приходится  на  ОАО  "Мотордеталь"  и  ОАО
"Фанплит". Это самые известные, стабильно  и  динамично  развивающиеся
предприятия.     Товары,    выпускаемые    предприятиями,    благодаря
гарантированно высокому качеству, пользуются большим спросом не только
на  внутреннем  российском  рынке, но и в странах СНГ, а также дальнем
зарубежье.
     Приоритетным направлением  развития  ОАО  "Мотордеталь"  является
улучшение  качества  выпускаемых  деталей цилиндропоршневой группы для
автотракторных двигателей, в целях закрепления своего  присутствия  на
развивающемся  внутреннем  рынке  и  сохранения  своей ниши на внешнем
рынке. Собственные средства предприятия   направляются  на  дальнейшую
модернизацию  парка  станков,  внедрение  современных  технологических
достижений и учебу специалистов.
     ОАО "Фанплит" в 2007 году  прогнозирует  объемы  производства  на
уровне  2006  года  в  связи  с завершением инвестиционного проекта по
производству большеформатной фанеры   и  выходом  на  производственную
мощность.
     Высокие темпы роста промышленного производства  прогнозируются  в
производстве  машин  и оборудования (рост 149,4 процента к уровню 2006
года),  в  металлургическом  производстве   и   производстве   готовых
металлических    изделий    (145,0    процентов),    в    производстве
электрооборудования, электронного и  оптического  оборудования  (118,0
процентов).  Вырастут объемы производства в химическом производстве на
10,0 процентов к 2006 году, в текстильном и швейном - на 6,2 процента,
в производстве пищевых продуктов - на 5,3 процента.
     Увеличение объемов производства машин и оборудования  обусловлено
характером   потребности   в   них.   Растет   спрос  на  оборудование
нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное и запасные части к нему,
экскаваторы,  воздухонагреватели  паровые,  калориферы и нестандартное
оборудование. Рост производства этой продукции обеспечат  предприятия:
ООО   "Костромской   завод   автоматических   линий",   ОАО   "Концерн
"Стромнефтемаш", ООО "ЭКСКО", ОАО "Калориферный завод".
     В   металлургическом   производстве   и   производстве    готовых
металлических изделий, прогнозируется рост объемов производства на ООО
"Волга  Страп"  за  счет  ввода  мощностей  по  выпуску   транспортной
упаковочной    ленты,    необходимой   для   промышленной   продукции,
строительной, трубной и продукции других видов  производств.  Удельный
вес  объемов отгрузки ООО "Волга Страп" составит около 25 процентов от
общего  объема  отгруженных  товаров   собственного   производства   в
металлургическом производстве.
     В производстве электрооборудования,  электронного  и  оптического
оборудования,    основной    рост    объемов    приходится    на   ОАО
"Электромеханический завод  "Пегас",  которое  обеспечивает  более  50
процентов объемов отгруженных товаров. Предприятие нашло свою рыночную
нишу,  работает  над  повышением  качества  продукции,  в  том   числе
элементов микропроцессорной системы управления двигателем.
     Рост в химическом производстве обеспечит ООО Предприятие  "ФЭСТ",
выпускающее  фармацевтическую продукцию, доля его в объеме отгруженных
товаров  химического  производства  составляет  около  50   процентов.
Основным   направлением   производственной   деятельности  предприятия
является увеличение  объемов  производства,  обновление  и  расширение
ассортимента качественной продукции, и роста спроса на нее.
     В текстильном и швейном производстве рост объемов  прогнозируется
- на 6,2 процента по сравнению с 2006 годом. Основная доля отгруженных
товаров  приходится  на  предприятия   ООО   "Совместное   предприятие
"Кохлома", ОАО "БКЛМ-АКТИВ", ОАО "Льнообъединение им. И.Д.Зворыкина".
     В   результате   технического   перевооружения   производства   с
использованием  современных  технологических процессов ООО "Совместное
предприятие  "Кохлома"  прогнозирует  увеличить   объем   производства
продукции   за   счет  выхода  на  максимальную  мощность  по  выпуску
хлопчатобумажной пряжи. На ОАО "Московская  шерстопрядильная  фабрика"
за  счет  планируемого  ввода мощностей будет налажен выпуск шерстяной
пряжи для индустриального и ручного вязания.
     Производство пищевых продуктов в городе представлено  практически
всеми  видами производств, связанных с переработкой и выпуском пищевых
продуктов. Это  консервирование  рыбо-  и  морепродуктов,  переработка
мясных     и     молочных     продуктов,     производство    продуктов
мукомольно-крупяной  промышленности,  хлеба,  мучных  и   кондитерских
изделий,  производство  напитков и так далее. Рост производства в 2007
году составит 105,3 процента за счет увеличения  объемов  производства
на    предприятиях:    Филиал    ФГУП    "Росспиртпром"   "Костромской
ликеро-водочный завод", ОАО "Молочный  комбинат",  ООО  "Космол",  ОАО
"Кондитерская   фабрика   "Возрождение",   ОАО  "Костромской  комбинат
хлебопродуктов".
     Растущий  спрос  населения  на  продукты  быстрого  приготовления
создает  благоприятные  условия  для  развития  мясной промышленности.
Постоянное обновление молочного ассортимента, развитие системы сбыта и
повышение    качества    менеджмента    на    предприятиях   позволяют
прогнозировать  достаточно   устойчивые   темпы   развития   молочного
производства,  несмотря  на  ограниченность  сырьевой  базы  и большую
конкуренцию со стороны иногородних производителей.
     Росту объемов во всех производствах будет способствовать освоение
новых   рынков,   расширение   номенклатуры   выпускаемой   продукции,
увеличение    загрузки    имеющихся    производственных     мощностей,
реконструкция и модернизация действующих производств.
     Объем   отгруженной   продукции   организациями,    занимающимися
производством   и   распределением   электроэнергии,   газа   и  воды,
прогнозируется в 2007 году на сумму 6,8  млрд.  рублей.  Рост  объемов
производства составит 100,5 процента по сравнению с 2006 годом.
     Развитие   электроэнергетики   будет   происходить   в   условиях
завершения   процесса  реформирования  электроэнергетической  отрасли,
активизации хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятий.
     Производством и распределением электро- и теплоэнергии занимаются
три   предприятия:   ОАО   "Костромаэнерго",  Главное  управление  ОАО
"Территориальная  генерирующая  компания  N   2",   ООО   "Костромская
теплоэнергетическая компания". Суммарный удельный вес этих предприятий
составляет  около  67  процентов  в  общем   объеме   производства   и
распределения электроэнергии, газа и воды.
     Главное управление ОАО "Территориальная генерирующая  компания  N
2" является основным производителем тепловой и электрической энергии в
городах Костроме и Шарье, обеспечивающим теплом и горячей водой  более
70  процентов потребителей в Костроме. В 2007 году по сравнению с 2006
годом  прогнозируется  снижение  отпуска  тепла   за   счет   снижения
потребления  тепловой  энергии по группе "промышленность". Кроме того,
отпуск тепла в 2007 году для отопления  жилых  помещений  и  бюджетных
организаций  рассчитан  по  средней  температуре отопительного периода
последних 3 лет, что несколько ниже, чем в 2005-2006 годах.
     ООО  "Костромская  теплоэнергетическая  компания"  на  2007   год
планирует увеличение объемов производства по сравнению с 2006 годом за
счет изменения схемы теплоснабжения.
     Значительное  внимание  в  2007  году  будет  уделяться  вопросам
повышения    безопасности    и    надежности   функционирования   всей
энергосистемы   региона,   ускоренного   технологического   обновления
энергетического комплекса.

     Инвестиции
     По прогнозу в 2007 году инвестиции в  основной  капитал  за  счет
всех  источников  финансирования  составят  4937,5 млн. рублей или 115
процентов в сопоставимых ценах к уровню 2006 года.
     Из общего объема инвестиций  (без  учета  средств  индивидуальных
застройщиков)  собственные  средства  предприятий  составят  2681 млн.
рублей (55 процентов), привлеченные 2193,5 млн. рублей (45 процентов).

                    Инвестиции в основной капитал                     


     Предприятиями и организациями всех форм собственности планируется
ввести  в  эксплуатацию  72,6 тыс. кв. метров жилых домов, в том числе
14 тыс. кв. метров за счет средств индивидуальных застройщиков.
     Основными организациями ввода  объектов  жилищного  строительства
являются:  ООО  ИСПО  "Костромагорстрой"  -  21,6 тыс. кв. метров, ООО
Строительная компания "ВОЕНСПЕЦСТРОЙ-Проект" - 7,6  тыс.  кв.  метров,
ОАО "Костромастроймеханизация" - 6,6 тыс. кв. метров, УКСИ МО РФ - 4,0
тыс. кв. метров, ЗАО "ТермоДомМонолитСтрой" - 3,7 тыс. кв. метров.
     Значительные  капитальные  вложения  планируется   направить   на
строительство объектов социального, культурно-бытового и промышленного
назначения. Наиболее крупные из них:
     -  многофункциональный  культурно-торговый  центр  "Рамстор"   на
пересечении  улицы Профсоюзной и Кинешемского шоссе, общей площадью до
30 тыс. кв. м;
     -  торговый  центр  со  встроенной  автостанцией  -  1-я  очередь
застройки   квартала,   ограниченного   улицами  Калиновская,  Маршала
Новикова, Галичская, проспект Мира, торговая площадь 7353 кв. м;
     - торговый центр "Эльдорадо" на пересечении  улиц  Профсоюзной  и
Бульварной;
     - вторая очередь строительства торгового  комплекса  "Лига-Гранд"
на улице Магистральной, торговая  площадь 11 тыс. кв. м;
     - выставочный центр на проспекте Мира, 18а,  общей  площадью  920
кв. м;
     - здание для областного суда (Дворец  правосудия)  на  углу  улиц
Свердлова и Скворцова;
     -  учебный  лабораторный  корпус  Костромской  военной   академии
радиационной,   химической   и   биологической  защиты  имени  маршала
Советского Союза С.К.Тимошенко;
     - здание Коммерческого банка на улице Смоленской;
     - здание Костромаселькомбанка на улице Калиновской;
     - производственная база на Рабочем проспекте, 75;
     - завод по производству металлоизделий на улице Зеленой, 10.

     Потребительский рынок
     В  2007  году  потребительский  рынок  города   будет   динамично
развиваться,  останется  стабильным  и  достаточно  насыщенным широким
ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров и  видов
услуг.
     В 2007 году предусматривается расширение сети розничной  торговли
за  счет  развития  крупной розничной торговой сети - супермаркетов, с
наличием   в   них   товаров   широкого   ассортимента   с    системой
самообслуживания.  Модернизация  и  строительство предприятий торговли
будет осуществляться за счет средств частного капитала.
     На фоне увеличения доходов населения, снижения  уровня  инфляции,
происходит  изменение структуры потребительского спроса - растет спрос
на непродовольственные товары. Большинство вновь открываемых магазинов
будут специализироваться на продаже непродовольственных товаров.
     Предполагается дальнейшее усиление роли  организованной  торговли
за  счет  сокращения доли продаж на вещевых и смешанных рынках и роста
объемов  продаж   через   магазинную   сеть.   Товарная   насыщенность
потребительского рынка будет носить устойчивый характер.
     С  учетом  роста  объемов  промышленного  производства,  денежных
доходов населения и тенденции развития сферы торговли оборот розничной
торговли в 2007 году  достигнет  13063,2  млн.  рублей,  что  составит
104,0 процента в сопоставимых ценах к уровню 2006 года.
     В  2007  году  продолжится   тенденция   укрупнения   предприятий
общественного  питания,  сокращение  количества  мелких  закусочных. В
общественном  питании   получат   развитие   предприятия,   оснащенные
современным  оборудованием и технологиями приготовления пищи с высоким
уровнем  организации  культуры   обслуживания.   Все   это   позволяет
прогнозировать  в  2007 году рост оборота общественного питания на 5,0
процентов по сравнению с 2006 годом, что в денежном выражении составит
632,1 млн. рублей.

     Динамика оборота розничной торговли и общественного питания      


     Стабильность рынка платных услуг, оказываемых населению,  в  2007
году  сохраниться.  Больших  изменений  в  структуре  платных услуг не
произойдет, будут преобладать виды услуг, которые  носят  обязательный
характер:   услуги   жилищно-коммунального   хозяйства,  пассажирского
транспорта и связи. Их доля в  общем  объеме  платных  услуг  составит
около 80 процентов.
     Сохранится положительная тенденция  в  развитии  отдельных  видов
услуг социальной сферы: медицинских, образовательных, услуг культуры и
физической культуры и спорта, рост которых в 2007 году  прогнозируется
в зависимости от вида услуг от 104 до 108 процентов.
     Около 6 процентов объемов платных  услуг  приходится  на  бытовые
услуги,  которые в последние годы получили динамичное развитие. В 2007
году  активно  будут  развиваться  следующие   виды   бытовых   услуг:
парикмахерских,   услуг   по  химчистке,  по  обслуживанию  и  ремонту
автотранспорта, ремонту и строительству жилья, ремонту и  изготовлению
мебели.
     Исходя из сложившейся положительной динамики  формирования  рынка
услуг,  оценки  уровня  доходов  населения, тенденций потребительского
спроса на определенные  виды  услуг  объем  реализации  платных  услуг
населению  в  2007  году  прогнозируется  с  приростом  по отношению к
прошлому году в физическом объеме на 8,6 процента  и  составит  6430,8
млн. рублей.

                   Динамика платных услуг населению                   


     Муниципальный сектор экономики
     В  2007  году  планируется  сокращение  количества  муниципальных
предприятий  с 37 до 26, муниципальных учреждений с 190 до 188 единиц.
Тенденция к сокращению обусловлена принятием следующих  управленческих
решений по оптимизации структуры:
     -  реорганизации   путем   присоединения   с   целью   укрупнения
предприятий и повышения эффективности их деятельности;
     - ликвидации муниципальных  унитарных  предприятий,  деятельность
которых   неэффективна   по  решению  собственника  или  в  результате
банкротства по решению суда.
     Кроме того,  необходимость  сокращения  количества  муниципальных
предприятий  обусловлена  требованиями  норм  и положений Федерального
закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
     Стоимость  имущества  муниципальных  предприятий  в   2007   году
планируется  на  уровне 969,0 млн. рублей, что на 0,6 процента меньше,
чем в  2006  году.  В  2007  году  планируется  сокращение  имущества,
находящегося  в  казне  до  450  млн.  рублей.  Это связано с продажей
имущества казны коммерческого  назначения  в  порядке  приватизации  в
соответствии  с  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации".
     В  2007  году  запланирован  рост  доходов  от  использования   и
реализации  муниципальной  собственности на 82,6 процента. В структуре
доходов преобладают  доходы  от  приватизации  имущества  и  земельных
участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности.  Доля  данных
доходов в 2007 году достигнет 72,4 процента.  27,6  процента  составят
доходы  от  аренды  муниципального имущества и земельных участков. 2,8
раза ожидается рост доходов от приватизации  имущества,  обусловленный
увеличением   количества   объектов,  включенных  в  Прогнозные  планы
приватизации муниципального  имущества  города  Костромы  в  2007-2008
годы.  За  счет  увеличения  ставок  арендной  платы  за использование
муниципального имущества прирост доходов от аренды имущества  составит
30,7  процента.  Более  чем  в  два  раза  ожидается  рост  доходов от
приватизации имущества, обусловленный увеличением количества объектов,
включенных   в  Прогнозные планы приватизации муниципального имущества
города Костромы в 2007 - 2008 годы.  Это,  в  свою  очередь,  повлечет
сокращение доходов от аренды имущества на 29 процентов.
     Объем чистой прибыли, которую  планируют  получить  муниципальные
предприятия  города  Костромы  в 2007 году, составит 12,9 млн. рублей,
что на 13 процентов больше уровня  2006  года.  Ожидаемые  поступления
отчислений  в  бюджет  города Костромы от чистой прибыли муниципальных
предприятий составят 3,2 млн. рублей.
     В  2007  году  планируется  сокращение   численности   работников
организаций,   находящихся   в   муниципальной  собственности  на  0,1
процента. Фонд оплаты труда в 2007 году планируется  увеличить  на  16
процентов  по  сравнению  с  2006  годом за счет роста объема выручки,
проведения мероприятий по снижению затрат и роста минимального размера
оплаты труда.

     Малое предпринимательство
     Свой вклад в развитие экономики города вносит и малый  бизнес.  К
концу   2006   года   количество   малых  предприятий  составит  2010,
численность действующих индивидуальных  предпринимателей  -  8,1  тыс.
человек.
     В 2007 году по сравнению с 2006 годом  прогнозируется  увеличение
количества  малых  предприятий  на  2,5  процента,  то  есть  до 2060.
Численность индивидуальных предпринимателей составит 8,3 тыс. человек,
что на 2,5 процента больше уровня 2006 года.
     По прогнозу в 2007  году  численность  занятых  в  малом  бизнесе
составит  43,6  тыс.  человек  или  32,5  процента занятых в экономике
города.
     По-прежнему, основным видом деятельности малого бизнеса  остается
торговля.  В  общем  объеме товарооборота более половины объемов (51,7
процента) приходится на малое предпринимательство. Доля малого бизнеса
в  общем  объеме  платных  услуг,  оказанных  населению, составляет 11
процентов, а  в  общем  объеме  отгруженных  товаров,  работ  и  услуг
промышленного характера - около 14 процентов.
     В последнее время  большая  часть  предпринимателей  стремится  к
диверсификации  своего  бизнеса, занимаясь одновременно разными видами
деятельности: и торговлей, и общественным  питанием,  и  транспортными
услугами,  и  так далее. Растет число предпринимателей, основным видом
деятельности которых, становится производство товаров, что  говорит  о
переориентации  деятельности  малых  предприятий  и предпринимателей в
сторону  производственных  отраслей.  Это  главным  образом,   швейное
производство,    производство   мебели,   тары,   продуктов   питания,
строительных материалов и прочее.
     Прогноз на 2007 год рассчитан с учетом сложившейся  положительной
динамики  развития  малого бизнеса за последние три года и показателей
развития экономики города в целом.

     Демографическая ситуация
     Среднегодовая численность постоянного населения города Костромы в
2005  году составила 275,2 тыс. чел. Демографическая ситуация в городе
в  2006   году   развивается   под   влиянием   сложившейся   динамики
рождаемости,  смертности  и  миграции  населения, которые, несмотря на
улучшение показателей рождаемости, указывают на продолжение  тенденций
к сокращению численности населения.
     Рождаемость не перекрывает показателя смертности, а  миграционный
прирост  незначительный,  поэтому  тенденция  к сокращению численности
продолжится и в 2007 году.
     По прогнозу  в  2007  году  среднегодовая  численность  населения
составит  272,9  тыс.  человек,  что  на 0,4 процента ниже уровня 2006
года.

     Трудовые ресурсы и оплата труда
     В 2007  году  прогнозируется  увеличение  численности  занятых  в
экономике  города до 134,2 тыс. человек, что на 0,1 процента больше по
сравнению с оценкой 2006 года за счет увеличения числа  работающих  на
малых предприятиях, и у индивидуальных предпринимателей.
     В структуре занятых численность работающих на  предприятиях  и  в
организациях  составит  104,4  тыс.  человек,  что на 0,5 тыс. человек
меньше уровня 2006 года.
     Численность безработных, состоящих на учете  в  Центре  занятости
населения,  составит  1,25  тыс.  человек,  уровень безработицы - 0,86
процента.
     В 2007 году прогнозируется продолжение  роста  заработной  платы,
которое  будет  обусловлено  решениями  Правительства  и положительной
динамикой  макроэкономических   показателей   социально-экономического
развития города.

        Динамика роста номинальной и реальной заработной платы        


     Средняя заработная плата по городу  составит  9977  рубля  (118,9
процента по сравнению с 2006 годом).
     Фонд заработной платы достигнет 12,4 млрд. рублей,  что  на  17,6
процентов больше, чем в 2006 году.

                   Динамика фонда заработной платы                    


     Отрасли социальной сферы
     На развитие отраслей социальной сферы в 2007 году окажут  влияние
демографические процессы, рост производства и продолжающиеся реформы в
социальных сферах деятельности. Их развитие во многом  будет  зависеть
от бюджетного финансирования.
     Образование. В 2007 году  количество  дошкольных  образовательных
учреждений увеличится на 2 и составит 88, в том числе 83 муниципальных
и 5 ведомственных. Численность детей в них составит 11781  человек.  В
связи  с  ростом рождаемости в 2002-2004 годах (2002 год - 2693 детей,
2003 год - 2702 детей, 2004 год - 2790  детей),  обеспеченность  детей
дошкольными  образовательными  учреждениями  в  2007 году составит 150
детей на 100 мест, то есть прогнозируется дефицит  мест  в  дошкольных
образовательных учреждениях города.
     Для  решения  этой  проблемы  в  2007  году  планируется   ввести
дополнительно   2   группы  на  20  мест  в  муниципальном  дошкольном
образовательном учреждении детский сад N 100.
     Кроме того, при выделении необходимого финансирования, пристройки
к  средним  общеобразовательным  школам  N  30  и  N  26,  планируется
перевести в муниципальные дошкольные образовательные учреждения каждый
по 4 группы на 80 мест.
     Количество дневных общеобразовательных учреждений  сохранится  на
уровне 2006 года и составит 42 единицы, в том числе 40 муниципальных и
2 негосударственных. В  2007  году  ожидается  сокращение  численности
учащихся  в  дневных  общеобразовательных  школах до 25,1 тыс. человек
вследствие демографического сокращения детей школьного возраста.
     Численность  учащихся,  занимающихся  в  1  смену  в  2007  году,
снизится с 78 до 75 процентов.
     В 2007 году произойдет сокращение педагогических  кадров,  однако
количество учителей сохранится на прежнем уровне - 1944.
     Продолжится реализация плана мероприятий по обеспечению  пожарной
безопасности  в образовательных учреждениях города, а также дальнейшая
реализация    плана    мероприятий    по    выполнению     предписаний
Госсанэпиднадзора в муниципальных образовательных учреждениях.
     Здравоохранение. Состояние здоровья населения города определяется
целым    рядом    факторов,    важнейшими    из    которых    являются
медико-демографические процессы и  состояние  системы  здравоохранения
города.
     За последние годы  имеют  место  некоторые  позитивные  сдвиги  в
демографическом развитии:
     - наблюдается ежегодное увеличение рождаемости;
     - снижается младенческая смертность.
     В  городе  сложилась  стабильная  сеть  муниципальных  учреждений
здравоохранения.  Осуществляется постепенная реструктуризация коечного
фонда: сокращаются  высокозатратные  виды  круглосуточной  медицинской
помощи, увеличиваются объемы амбулаторной помощи, создаются стационары
дневного  пребывания  в  поликлиниках.  Работа  в   этом   направлении
продолжится и в 2007 году.
     Медицинскую помощь в городе оказывают 4 муниципальные  больничные
учреждения  и 21 муниципальное амбулаторно-поликлиническое учреждение.
В 2006 году в стационарах города развернуто 2260 коек,  их  количество
сохранится  и  в  2007  году.  Снижение  на  115  коек  в 2006 году по
сравнению с 2005 годом объясняется изменениями нормативов в  ежегодных
постановлениях Правительства Российской Федерации.
     В  настоящее  время  внедряется  ряд  прогрессивных   медицинских
технологий  в  области  эндоскопии (щадящие эндоскопические операции),
акушерства (доплерометрия состояния плода), лабораторных  исследований
(внедрение пирогаллового метода) и другие.
     Недостаток  финансовых  средств  в  2006  году  не   позволит   в
значительной  степени  обновить  медицинское  оборудование. Выделенные
кредиты  на  приобретение  оборудования  в  бюджете  города   Костромы
составили  только  15,4 млн. рублей при заявленных - 60,0 млн. рублей.
На  проведение  капитальных  ремонтов  объектов   здравоохранения   из
необходимых 25,0 млн. рублей запланировано только 9,5 млн. рублей (или
38 процентов).
     В 2007 году по причине недостатка медицинских кадров  не  получит
развитие общая врачебная (семейная) практика.
     Получат дальнейшее развитие добровольное медицинское  страхование
и платные медицинские услуги.
     Для сохранения  здоровья  населения  и  решения  сложных  проблем
разрабатываются комплексные подходы, которые реализуются через целевые
программы.
     В 2006 году заканчивают свое действие городские целевые программы
"Основные   направления   лекарственного   обеспечения   населения  г.
Костромы на 2004-2006 годы и "Дети Костромы на 2003-2006 годы".
     В 2007 году продолжит  действие  программа  "Бронхиальная  астма.
Профилактика,  лечение,  реабилитация для населения города Костромы на
2005-2009 годы" и уже разрабатывается и планируется к финансированию с
2007  года  новая  муниципальная  целевая  программа "Дети Костромы на
2007-2010 годы".
     Культура и туризм. В сфере культуры, как и прежде, основной целью
остается сохранение культурного наследия города.
     Сеть  муниципальных  образовательных  учреждений  дополнительного
образования  состоит  из  10  школ,  в  том  числе:  5  музыкальных, 2
художественные, 3 школы искусств. Все  расходы  по  содержанию  данных
школ,  кроме  расходов  по  заработной  плате  и  начислениями на нее,
производятся  из  средств   родительской   платы,   которая   ежегодно
повышается из-за постоянного роста тарифов и цен на услуги и товары.
     В прогнозируемом 2007 году основными направлениями деятельности в
сфере культуры будут являться:
     -  развитие   художественного   образования   детей,   воспитание
духовности, патриотизма среди подрастающего поколения костромичей;
     - обеспечение жителям города свободного доступа к  информации  на
основе   современных   технологий   и   улучшение   информационного  и
библиотечного обслуживания населения;
     -     предоставление     населению     города      разноплановых,
высококачественных  услуг  в  области  культуры и искусства, улучшение
организации детского и семейного отдыха и досуга;
     - развитие профессионального искусства  муниципальных  творческих
коллективов и исполнителей, самодеятельного творчества населения;
     -   подготовка   и   проведение    праздничных    государственных
мероприятий, городских массовых мероприятий.
     В  сфере  туризма  основными  направлениями  будут  сохранение  и
развитие положительного имиджа города Костромы, поддержка составляющих
внутреннего и въездного туризма.
     В  2007  году  Администрация  города   уделит   особое   внимание
поддержанию   порядка  на  экскурсионных  маршрутах  города,  оказанию
поддержки деятельности мастеров декоративно-прикладного  искусства  по
изготовлению и распространению сувенирной продукции.
     Будет проведен ряд мероприятий по продвижению российского  брэнда
"Сказочная   Кострома   -   родина  Снегурочки":  регистрация  брэнда,
предоставление помещения и оборудования. Снегурочка,  как  действующее
лицо,  будет включена в сценарии городских мероприятий, а также примет
участие во всероссийских и межрегиональных выставках и  ярмарках.  Для
информирования  населения города и привлечения в город Кострому гостей
планируется выпуск "Календарь событий. 2007".
     Физическая культура и спорт. Для организации спортивно-массовой и
оздоровительной   работы   в   городе   используются   269  спортивных
сооружений различной ведомственной принадлежности, из них: 3 стадиона,
93  спортивных  зала,  7  плавательных  бассейнов. По сравнению с 2005
годом  количество  занимающихся   физической   культурой   и   спортом
увеличится  в  2006 году до 10 тысяч человек, а в 2007 году еще на 500
человек и составит 10500.
     Прогнозируется  тенденция   дальнейшего   увеличения   количества
занимающихся  за  счет  пропаганды  физической культуры и спорта среди
населения города Костромы и в связи с реорганизацией  детско-юношеских
спортивных школ и улучшения состояния их материально-технической базы.
     Основными  направлениями  развития  отрасли  в  2007  году  будут
являться:
     - формирование в городе единой  системы  для  занятий  физической
культурой   и  спортом  на  базе  городских  спортивных  сооружений  и
детско-юношеских спортивных школ;
     - формирование  и  реализация  единой  муниципальной  политики  в
области физической культуры и спорта на территории города;
     - совершенствование  и  укрепление  материально-технической  базы
спортивных сооружений, в том числе по месту жительства;
     - поддержка деятельности общественных объединений,  федераций  по
видам спорта в осуществлении их деятельности.
     Социальная  защита  населения.  В  городе  функционирует  система
социальных    учреждений,    позволяющая   осуществлять   всестороннюю
социальную  помощь  жителям  города.  В  общей  сложности  в   органах
социальной  защиты  населения  города  по  оценке 2006 года состоит на
учете 88039 человек, а по прогнозу на 2007 год эта цифра возрастет  до
90 тысяч человек.
     В трех Центрах  социального  обслуживания  населения  состоит  на
учете  около  3  тысяч  человек, из них свыше 2,5 тысячи пенсионеров и
инвалидов получают социально-бытовые услуги на дому.
     Для оказания  помощи  малообеспеченным  жителям  города  работает
Центр  социальной поддержки населения города Костромы, в котором за 10
месяцев 2006 года получили различные виды социальной  помощи  и  услуг
около  5,6  тысяч  пенсионеров,  инвалидов,  одиноких матерей и других
социально уязвимых слоев населения.
     В особое направление выделена работа с семьями,  имеющими  детей,
оказавшимися   в  сложной  жизненной  ситуации.  В  Центре  социальной
реабилитации   несовершеннолетних   города   Костромы   таким   семьям
предоставляются        различные        виды        медико-социальной,
психолого-педагогической, социально-экономической помощи и услуг.
     В целях оказания помощи малоимущим гражданам  в  оплате  жилья  и
коммунальных  услуг  в городе действует система погашения части выплат
коммунальных платежей в виде субсидий. По оценке 2006 года общая сумма
субсидий  гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг составит 26,5
миллионов рублей. Ее получат 6 400 костромских  семей,  что  1,6  раза
меньше,   чем  в  2005  году.  Снижение  числа  граждан,  пользующихся
субсидией, связано с тем, что  максимально  допустимая  доля  расходов
граждан  на  оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе увеличилась  с  17%  до  22%.  Кроме  того,  в  соответствии  с
Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 14 декабря 2005
г. N 761 изменился расчет размера субсидий.
     Прогноз общей суммы на выплату субсидий в 2007  году,  обусловлен
размером  средств,  предусмотренных  на эти цели для города Костромы в
проекте бюджета Костромской области на  2007  год.  Количество  семей,
которые могут обратиться за получением субсидий, прогнозируется исходя
из суммы средств на выплату субсидий,  среднего  размера  субсидий  на
семью,   с   учетом   предстоящего   увеличения   тарифов   на  оплату
жилищно-коммунальных услуг.
     Жилищно-коммунальное хозяйство. С введением в действие  Жилищного
кодекса  Российской  Федерации  коренным  образом изменены отношения в
сфере управления жилищным фондом. В связи  с  этим,  на  Администрацию
города  Костромы  ложится функция по проведению разъяснительной работы
среди населения по вопросам  отношений  в  сфере  управления  жилищным
фондом.  Эта  работа  проводится  через средства массовой информации и
встречи с общественностью.
     Тенденция увеличения общей площади жилищного фонда за счет  ввода
в  эксплуатацию  нового  жилья  незначительна  и  составляет  менее  1
процента ежегодно. Общая площадь жилищного фонда в 2007 году  составит
5745 тыс. кв. м.
     Площадь  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда  в  2007   году
прогнозируется  снизить  на  3,6 тыс. кв. м по сравнению с 2006 годом.
Прогноз на 2007 год рассчитан с учетом  включения  города  Костромы  в
федеральную   программу   "Историко-культурное,   природное   наследие
Костромской  области  и  подготовка  к  празднованию  400-летия   Дома
Романовых".
     В 2005-2006  годах  рост  показателей,  характеризующих  динамику
приватизации жилых помещений, объясняется тем, что Федеральным законом
от 29 декабря  2004 года N 189-ФЗ "О  введении  в  действие  Жилищного
кодекса Российской Федерации" был установлен срок окончания бесплатной
приватизации жилья  1  января  2007  года.  Это  увеличило  количество
обращений   граждан   за   оформлением   договора   передачи   в  свою
собственность занимаемых ими жилых помещений.
     Позже срок окончания бесплатной приватизации был перенесен  на  1
января  2010 года, что привело к снижению потока граждан, обратившихся
за  оформлением  необходимой  документации,  и   снижению   прогнозных
показателей общей площади приватизированного жилья в 2007 году.
     Сокращение числа семей, улучшивших жилищные условия, с 388  семей
в  2005  году  до  250 семей в 2006 и 2007 годах, связано со снижением
объемов строительства жилья, в том числе по линии Министерства обороны
Российской  Федерации  и  отсутствием денежных поступлений из местного
бюджета.
     В рамках реализации муниципальной целевой программы  "Обеспечение
жильем  молодых  семей  в 2006-2010 годах", утвержденной решением Думы
города Костромы от 8 декабря 2006 г. N 129  в  2007  году  планируется
улучшить жилищные условия 25 молодых семей.
     Увеличение количества семей, имеющих право на  льготы  по  оплате
жилья  и  коммунальных  услуг с 10,5 тыс. семей в 2006 году до 11 тыс.
семей в 2007 году и, соответственно, общей суммы льгот по оплате жилья
и  коммунальных  услуг  соответственно  с  39  млн.  рублей до 42 млн.
рублей,  предполагается  из-за  снижения   Правительством   Российской
Федерации  доли допустимых собственных расходов граждан от совокупного
дохода семьи  для  определения  размера  жилищных  субсидий,  а  также
изменения   регионального  стандарта  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг с учетом разделения  тарифов  на  летний  и  зимний
отопительные сезоны.
     Центральным  звеном  развития   жилищно-коммунального   хозяйства
является  энергоресурсосбережение.  В  целях  повышения  эффективности
работы  и  повышения   качества   услуг   теплоснабжения   планируется
реконструкция   систем  теплоснабжения  и  теплопотребления  в  городе
Костроме, закрытие нерентабельных маломощных котельных,  строительство
двух автономных котельных в поселке Красная байдарка. Будет продолжена
работа по оптимизации систем тепловодоснабжения жилых домов.
     В  рамках   "Программы   улучшения   качества   водоснабжения   и
оптимизации  водных ресурсов города Костромы на период 2003-2015 годы"
(Программа "Чистая вода") в  2007  году  будут  продолжены  работы  по
перекладке  канализационного коллектора по улицам Верхняя-Набережная и
Нижняя-Набережная, реконструкции канализационного выпуска Васильевских
очистных  сооружений,  прокладка  водопровода и установке водозаборной
колонки в пос. Пантусово, реконструкции водовода от пл. Ивана Сусанина
по   ул.   Шагова,   ул.   Ю.Смирнова  до  автовокзала,  реконструкция
канализационного дюкера через реку Волга и коллектора  до  населенного
пункта Становщиково.
     Мероприятия    по    обеспечению     финансового     оздоровления
жилищно-коммунального  комплекса,  условий  для  снижения  издержек  и
повышения   качества   предоставления   жилищно-коммунальных    услуг,
инвестиционной  привлекательности  жилищно-коммунального  комплекса  с
2003 года   осуществлялись  в  соответствии  с  муниципальной  целевой
"Программой   реформирования   и   модернизации  жилищно-коммунального
хозяйства города Костромы на 2003-2010  годы".  В  настоящее  время  в
соответствии  с  Постановлением  Правительства Российской Федерации от
31.12.2005 N 865 разработан проект  программы  "Модернизация  объектов
коммунальной  инфраструктуры  города  Костромы"  на  2007-2010  годы",
которая будет входить подпрограммой в программу "Жилище".
     Транспорт. В настоящее время на городских маршрутах  ежедневно  в
перевозочном   процессе   задействовано   108   единиц  муниципального
транспорта, в  "коммерческом"  режиме  и  режиме  "маршрутного  такси"
работает  472 единицы подвижного состава, в т.ч. ГАЗелей - 414 , ПАЗов
- 58.
     В  текущем  году  была  продолжена  работа  по   открытию   новых
социально-значимых  маршрутов,  которые позволили соединить отдаленные
микрорайоны   города   с   больницами,   поликлиниками,    культурными
учреждениями.  Особое  внимание в 2006 году было уделено Димитровскому
району, в частности микрорайонам Малышково, Паново, где были открыты 4
маршрута  работающие  в  режиме  "маршрутного  такси"  и троллейбусный
маршрут N 9 "Троллейбусное депо - микрорайон Паново".
     С целью оптимизации маршрутной сети в городе 25 октября 2006 года
проведено  комплексное  обследование пассажиропотока на всех маршрутах
осуществляющих городские перевозки. Для  проведения  этой  работы  был
заключен  договор  с  проектно-технологическим  бюро  Государственного
унитарного предприятия  "Мострансавто",  привлечены  учетчиками  более
2000  студентов  Костромских  учебных  заведений.  В  настоящее  время
специалистами  ПТБ  ГУП  "Мострансавто"  сделан   анализ   и   расчеты
потребного    количества    подвижного    состава   муниципального   и
коммерческого транспорта.
     Между  тем  в   городе   обостряется   проблема   перегруженности
транспортом его главных улиц. В настоящее время прорабатывается вопрос
о  расширении  улицы  Советской  на  участке  от  улиц  Подлипаева   и
Лагерной.  В  2006  году  за счет средств городского бюджета (9,7 млн.
руб.) проведен капитальный ремонт ул.  Никитской,  по  которой  пойдет
основной  поток транспорта после закрытия участка на ул. Советской. За
счет собственных средств Троллейбусного  управления  (137  тыс.  руб.)
подготовлен проект переноса контактной сети.
     В   2006   году   продолжалась   работа   по   обновлению   парка
муниципального  транспорта.  За  счет  собственных средств МУ ПАТП N 4
приобретено в лизинг 4 автобуса марки ЛИАЗ с рассрочкой платежей на  5
лет.
     В 2007 году в соответствии с предложениями ПТБ ГУП "Мострансавто"
будет  разработана  новая  маршрутная  сеть,  возобновлена  работа  по
проведению конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок  по
маршрутной  сети  города, продолжится работа по заключению договоров с
перевозчиками всех форм собственности.
     Согласно  новому  Генеральному  плану  развития  города  Костромы
предпочтение    будет    отдано    развитию    экологически    чистого
электротранспорта, а также строительству новых автомобильных  развязок
города,  в  результате чего центральная часть города будет освобождена
от транспорта,  появится  перспектива  открытия  новых  троллейбусных,
автобусных маршрутов.
     Будет продолжена работа муниципальных транспортных предприятий по
приобретению подвижного состава в лизинг.
     Основные показатели  прогноза  социально-экономического  развития
города Костромы на 2007 год представлены в приложении 1.

             4. Реализация муниципальных целевых программ             

     В  2007  году  на  территории  города  намечены  к  реализации  5
муниципальных целевых программ, направленных на решение широкого круга
вопросов.  Для  финансирования  программ  будут  привлечены   средства
федерального  бюджета, средства бюджетов города Костромы и Костромской
области.  Приоритетным  направлением  будет  привлечение  средств   из
внебюджетных источников.
     Сохранится тенденция оказания поддержки  в  реализации  программ,
направленных в, первую очередь, на решение социальных проблем - охрану
здоровья,  безопасность  жизни  граждан,  улучшение  жилищных  условий
молодых семей.
     Кроме  того,  уже  разрабатываются  и  в  2007  году  намечены  к
финансированию следующие муниципальные  целевые программы:
     - "Дети Костромы" на 2007-2010  годы".  Программа  направлена  на
улучшение  положения  детей  в городе Костроме: создание благоприятных
условий для развития детей  попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию,
сохранение,  восстановление  и  укрепление  здоровья  детей, выявление
поддержка и развитие одаренных детей;
     - "Строительство  и  реконструкция  автомобильных  дорог  и  улиц
города  Костромы на 2007-2010 годы". Целью Программы является развитие
улично-дорожной    сети    города,    повышение    сбалансированности,
эффективности  и  безопасности  функционирования транспортной системы,
обеспечивающей жизненно важные интересы города.
     Общая сумма финансирования муниципальных целевых программ на 2007
год  предусмотрена  в  размере  180505,38  тыс. рублей, в том числе из
бюджета города Костромы 47491,88 тыс. рублей, из других  источников  -
133013,5 тыс. рублей.
     Перечень и объемы муниципальных целевых программ, предлагаемых  к
финансированию в 2007 году, представлены в приложении 2.
     Краткие характеристики муниципальных целевых программ, принятых к
реализации в 2007 году представлены в приложении 3.
     Комплексная система целевых ориентиров развития города в целом  и
эффективных путей и средств их достижения на среднесрочную перспективу
будет  представлена  в  Программе  социально-экономического   развития
города  Костромы  на  2007-2010  годы, разработка которой закончится к
августу 2007 года.  Муниципальный  контракт  на  выполнение  работ  по
разработке   Программы   по   итогам  открытого  конкурса  заключен  с
Костромским государственным технологическим университетом.

       5. Поставки продукции для муниципальных нужд в 2007 году       

     Расчет  потребностей   муниципальных   заказчиков   проведен   на
основании  Прогнозов  на поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг для муниципальных нужд на 2007 год,  представленных  отраслевыми
(функциональными) органами Администрации и муниципальными заказчиками,
и скорректирован с учетом  Реестров  потребностей  (бюджетных  заявок)
муниципальных заказчиков. По прогнозу расходы на закупки продукции для
муниципальных  нужд  за  счет  средств  бюджета  города   Костромы   и
внебюджетных поступлений в 2007 году составят 708 499,82 тыс. рублей.
     В 2007 году в число муниципальных заказчиков включены  Управление
делами  и  Комитет  по  управлению  городскими землями и муниципальным
имуществом Администрации города.
     В 2007 году основными  заказчиками  продукции  для  муниципальных
нужд  будут  выступать Муниципальное учреждение "Служба муниципального
заказа по ЖКХ"  и  Управление  образования  Администрации  города,  на
которые  приходится  соответственно  38  процентов  и 24 процента всех
закупок.
     Структура расходов по видам затрат выглядит следующим образом:
     - 45 процентов (основной объем)  -  приходится  на  оплату  услуг
естественных  и  локальных  монополий  (электроэнергия,  теплоэнергия,
водоснабжение и канализация);
     -  30  процентов  -  оплата  работ  и  услуг  (в  основном  -  по
капитальному и текущему ремонту и строительных);
     - 16 процентов - приобретение товаров промышленной группы;
     - 9 процентов - приобретение товаров продовольственной группы.
     Перечень и объемы поставок продукции для  муниципальных  нужд  на
2007 год представлены в приложении 4.





                                                          Приложение 1
                                   к Прогнозу социально-экономического
                                  развития города Костромы на 2007 год

                         Основные показатели                          
                  прогноза социально-экономического                   
                 развития города Костромы на 2007 год                 

|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Показатели                                     |Единицы         |2005 год      |2006 год      |2007 год      |
|                                               |измерения       |отчет         |оценка        |прогноз       |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Промышленное производство.                     |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Отгружено товаров собственного                 |                |              |              |              |
|производства, выполнено работ и    услуг       |                |              |              |              |
|собственными силами (без     НДС и акцизов)    |                |              |              |              |
|(раздел C, D, E)                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |18372,6       |22772,0       |26287,9       |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|индекс физического объема          производства|в % к пред. году|109,1         |109,0         |107,7         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в том числе:                                   |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Добыча полезных ископаемых         (раздел C)  |                |              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |39,4          |42,0          |57,7          |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|индекс физического объема          производства|в % к пред. году|107,5         |98,4          |125,0         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Обрабатывающие производства        (раздел D)  |                |              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |13502,3       |16664,5       |19402,9       |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|индекс физического объема          производства|в % к пред. году|109,9         |111,7         |110,0         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Производство пищевых продуктов,    включая     |                |              |              |              |
|напитки и табак                                |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |1563,7        |1900,6        |2119,4        |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|индекс физического объема          производства|в % к пред. году|103,5         |111,1         |105,3         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Текстильное и швейное              производство|                |              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |1485,8        |2042,6        |2277,7        |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|индекс физического объема          производства|в % к пред. году|100,8         |116,4         |106,2         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Производство кожи, изделий из      кожи и      |                |              |              |              |
|производство обуви                             |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |117,4         |189,4         |209,1         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|индекс физического объема          производства|в % к пред. году| 221,1        | 153,0        | 110,4        |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Обработка древесины и              производство|                |              |              |              |
|изделий из дерева                              |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |2217,1        |2661,3        |2900,8        |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|индекс физического объема          производства|в % к пред. году|118,8         |103,3         |100,0         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Целлюлозно-бумажное производство;  издательская|                |              |              |              |
|и полиграфическая     деятельность             |                |              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |415,0         |420,0         |459,5         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|индекс физического объема          производства|в % к пред. году|88,0          |92,2          |101,0         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Химическое производство                        |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |186,9         |251,2         |297,9         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|индекс физического объема          производства|в % к пред. году|170,8         |134,0         |110,0         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Производство резиновых и                       |                |              |              |              |
|пластмассовых изделий                          |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |92,4          |113,6         |115,9         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|индекс физического объема          производства|в % к пред. году|147,4         |112,1         |100,0         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Производство прочих                            |                |              |              |              |
|неметаллических минеральных        продуктов   |                |              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |634,6         |735,0         |847,8         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|индекс физического объема          производства|в % к пред. году|106,0         |100,8         |101,9         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Металлургическое производство и    производство|                |              |              |              |
|готовых               металлических изделий    |                |              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |420,9         |517,8         |758,4         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|индекс физического объема          производства|в % к пред. году|91,1          |115,1         |145,0         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Производство машин и оборудования              |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |1397,8        |1712,3        |2727,0        |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|индекс физического объема          производства|в % к пред. году|117,2         |108,5         |149,4         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Производство электрооборудования,  электронного|                |              |              |              |
|и оптического         оборудования             |                |              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |475,5         |584,8         |739,1         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|индекс физического объема          производства|в % к    пред.  |140,8         |111,0         |118,0         |
|                                               |году            |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Производство транспортных средств  и           |                |              |              |              |
|оборудования                                   |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |2508,3        |3022,4        |3119,1        |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|индекс физического объема          производства|в % к    пред.  |106,1         |117,9         |103,2         |
|                                               |году            |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Прочие производства                            |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |1986,9        |2513,5        |2831,2        |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|индекс физического объема          производства|в % к    пред.  |113,8         |115,0         |104,3         |
|                                               |году            |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Производство и распределение                   |                |              |              |              |
|электроэнергии, газа и воды        (раздел E)  |                |              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |4830,9        |6065,5        |6827,3        |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|индекс физического объема          производства|в % к    пред.  |107,4         |101,5         |100,5         |
|                                               |году            |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Инвестиции в основной капитал                  |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |3384,0        |3857,6        |4937,5        |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|индекс физического объема          инвестиций  |в % к    пред.  |93,0          |101,6         |115,0         |
|                                               |году            |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Источники инвестиций в основной    капитал     |                |              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- собственные средства                         |млн. руб.       |1779,3        |2012,3        |2681,0        |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- привлеченные средства                        |млн. руб.       |1545,0        |1784,5        |2193,5        |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|из них:                                        |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|бюджетные средства                             |млн. руб.       |480,1         |538,1         |757,0         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в том числе:                                   |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|федерального бюджета                           |млн. руб.       |269,2         |303,7         |390,0         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|областного бюджета                             |млн. руб.       |200,3         |227,8         |292,5         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|местного бюджета                               |млн. руб.       |10,6          |6,6           |74,5          |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- средства индивидуальных      застройщиков    |млн. руб.       |59,7          |60,8          |63,0          |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Ввод в эксплуатацию жилых домов    за счет всех|тыс. кв. м      | 54,8         | 71,8         | 72,6         |
|источников            финансирования           |общей    площади|              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|из них за счет:                                |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- средств федерального         бюджета         |тыс. кв. м      | 15,8         | -            | -            |
|                                               |общей    площади|              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- средств бюджета субъектов    федерации       |тыс. кв. м      | -            | -            | -            |
|                                               |общей    площади|              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| - средств местного бюджета                    |тыс. кв. м      | -            | -            | -            |
|                                               |общей    площади|              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- средств индивидуальных       застройщиков    |тыс. кв. м      | 13,4         | 13,5         | 14,0         |
|                                               |общей    площади|              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Потребительский рынок товаров и    услуг       |                |              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Оборот розничной торговли                      |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в действующих ценах                            |млн. руб.       |10000,2       |11695,3       |13063,2       |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в сопоставимых ценах                           |в % к пред. году|102,4         |107,0         |104,0         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Оборот общественного питания                   |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в действующих ценах                            |млн. руб.       |483,8         |560,5         |632,1         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в сопоставимых ценах                           |в % к пред. году|112,3         |106,0         |105,0         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Объем платных услуг населению                  |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в действующих ценах                            |млн. руб.       |4125,6        |5276,5        |6430,8        |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в сопоставимых ценах                           |в % к пред. году|121,9         |110,2         |108,6         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Муниципальный сектор экономики                 |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Стоимость имущества, находящегося  в           | млн. руб.      | 1416,886     | 1474,295     | 1432,5       |
|муниципальной собственности,     без учета     |                |              |              |              |
|муниципальных            учреждений и жилфонда |                |              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                                               |в % к пред. году|77,7          |104,1         |97,2          |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в том числе:                                   |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- казна                                        |млн. руб.       |477,986       |482,895       |450,0         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                                               |в % к пред. году|106,7         |101,0         |93,2          |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- муниципальные предприятия                    |млн. руб.       |938,9         |991,4         |982,5         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                                               |в % к пред. году|68,3          |105,6         |99,1          |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Объем полученных доходов от                    | млн. руб.      | 117,896      | 189,4        | 289,3        |
|использования и реализации                     |                |              |              |              |
|муниципальной собственности                    |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                                               |в % к пред. году|156,8         |160,7         |182,6         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- аренда имущества                             |млн. руб.       |16,921        |28,0          |20,0          |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                                               |в % к пред. году|146,2         |165,5         |71,4          |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- приватизация имущества                       |млн. руб.       |34,493        |96,0          |200,0         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                                               |в % к пред. году|176,4         |202,9         |208           |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- аренда земельных участков                    |млн. руб.       |58,656        |60,4          |64,3          |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                                               |в % к пред. году|148,4         |103,0         |106,5         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- приватизация земельных участков              |млн. руб.       |7,826         |5,0           |5,0           |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                                               |в % к пред. году|172,5         |63,9          |100,0         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Объем выручки от реализации        продукции,  |млн. руб.       |858,0         |936,9         |1017,3        |
|работ, услуг            муниципальных          |                |              |              |              |
|предприятий                                    |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                                               |в % к пред. году|89,9          |109,2         |108,6         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Объем чистой прибыли                           |млн. руб.       |13,9          |11,4          |12,9          |
|муниципальных предприятий                      |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Объем чистой прибыли                           |млн. руб.       |4,1           |3,4           |3,2           |
|муниципальных предприятий,                     |                |              |              |              |
|перечисляемой в бюджет города                  |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Количество муниципальных           учреждений  |единиц          |198           |190           |188           |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Количество муниципальных           унитарных   |единиц          |42            |37            |26            |
|предприятий,             основанных на праве   |                |              |              |              |
|хозяйственного ведения                         |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Среднесписочная численность        работников  |тыс. чел.       |15,9          |16,0          |15,98         |
|предприятий и           организаций            |                |              |              |              |
|муниципальной формы    собственности           |                |              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Фонд оплаты труда работников                   |млн. руб.       |834,9         |996,8         |1156,5        |
|муниципальных предприятий и        учреждений  |                |              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Малое предпринимательство                      |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Количество малых предприятий                   |единиц          |1961          |2010          |2060          |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Численность занятых в малом        бизнесе     | тыс. чел.      | 40,7         | 42,6         | 43,6         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в том числе:                                   |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- на малых предприятиях                        |тыс. чел.       |12,0          |13,4          |13,8          |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- индивидуальные предприниматели               |тыс. чел.       |7,7           |8,1           |8,3           |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- работающие у индивидуальных                  |тыс. чел.       |21,0          |21,1          |21,5          |
|предпринимателей                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Демографическая ситуация                       |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Среднегодовая численность          постоянного |тыс. чел.       |275,2         |273,9         |272,9         |
|населения                                      |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Трудовые ресурсы и оплата труда                |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Численность занятых в экономике                |тыс. чел.       |134,3         |134,1         |134,2         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Численность безработных,                       |тыс. чел.       |1,349         |1,250         |1,250         |
|зарегистрированных в службе        занятости на|                |              |              |              |
|конец года                                     |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Уровень безработицы на конец года              |%               |0,96          |0,84          |0,86          |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Численность работающих на пред-    приятиях и в|тыс. чел.       |105,6         |104,9         |104,4         |
|организациях - всего                           |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Фонд заработной платы  - всего                 |млн. руб.       |8737          |10566         |12500         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Среднемесячная заработная плата    1 работника |руб.            |6897          |8394          |9977          |
|- всего                                        |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Развитие отраслей социальной сферы             |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Образование                                    |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Детские дошкольные учреждения                  |единиц          |85            |86            |88            |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|из них:                                        |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- муниципальные                                |единиц          |80            |81            |83            |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- ведомственные                                |единиц          |5             |5             |5             |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Численность детей в дошкольных                 |человек         |11326         |11601         |11781         |
|образовательных учреждениях                    |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в том числе:                                   |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- в муниципальных                              |человек         |10 647        |10 922        |11 102        |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- в ведомственных                              |человек         |679           |679           |679           |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|обеспеченность детей дошкольными               |детей на   100  |156           |153           |150           |
|образовательными учреждениями                  |мест            |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Дневные общеобразовательные        учреждения  |единиц          |43            |42            |42            |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в том числе:                                   |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- муниципальные                                |единиц          |41            |40            |40            |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- негосударственные                            |единиц          |2             |2             |2             |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Численность обучающихся            в  дневных  | человек        | 26748        | 26107        | 25072        |
|общеобразовательных     учреждениях            |                |              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в том числе:                                   |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- в муниципальных                              |человек         |26 565        |25 924        |24 889        |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- в негосударственных                          |человек         |183           |183           |183           |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Удельный вес учащихся дневных                  |  %             |  78          |  78          |  75          |
|общеобразовательных учреждений,    занимающихся|                |              |              |              |
|в 1 смену                                      |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Численность педагогических кадров              |человек         |3 819         |3 819         |3 436         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в том числе:                                   |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|-  учителей                                    |человек         |1 944         |1 944         |1 944         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Здравоохранение                                |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Муниципальные врачебные больничные учреждения  |единиц          |4             |4             |4             |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Больничные койки в муниципальных   учреждениях |единиц          |2 375         |2 260         |2 260         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Муниципальные врачебные амбулатор-             |единиц          |21            |21            |21            |
|но-поликлинические учреждения                  |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Мощность муниципальных амбулатор-              |посещений  в    | 3 469        | 3 469        | 3 469        |
|но-поликлинических учреждений                  |смену           |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Численность врачей в муниципальных учреждениях |человек         |830           |830           |830           |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Численность среднего медицинского  персонала в |человек         |2138          |2140          |2140          |
|муниципальных          учреждениях             |                |              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Культура и искусство                           |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Библиотеки                                     |единиц          |20            |20            |20            |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в том числе:                                   |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- муниципальные                                |единиц          |20            |20            |20            |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Учреждения культурно-досугового    типа в том  |единиц          |4             |4             |4             |
|числе:                                         |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- муниципальные                                |единиц          |4             |4             |4             |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Музыкальные школы, школы искусств              |единиц          |10            |10            |10            |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в них:                                         |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- учащихся                                     |человек         |3 148         |3 150         |3 150         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Физическая культура и спорт                    |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Количество спортивных сооружений               |единиц          |268           |269           |269           |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в том числе:                                   |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- стадионы                                     |единиц          |3             |3             |3             |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- спортивные залы                              |единиц          |92            |93            |93            |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- плавательные бассейны                        |единиц          |7             |7             |7             |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Численность, занимающихся в груп-  пах по видам|человек         |9685          |10000         |10500         |
|спорта, в клубах и    группах физкультурно-    |                |              |              |              |
|оздоровительной направленности                 |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Социальная защита населения                    |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Численность граждан, состоящих на  учете в     |человек         |70404         |88039         |90000         |
|органах социальной защиты  населения, всего:   |                |              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|из них:                                        |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- инвалиды                                     |человек         |34218         |35692         |36800         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- престарелые, одинокие граждане               |человек         |7294          |7094          |7200          |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Число Центров социального          обслуживания|единиц          |3             |3             |3             |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Число граждан, обслуживаемых в них             |человек         |3200          |2949          |2955          |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Число граждан, обслуживаемых на    дому        |человек         |2900          |2529          |2550          |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Число Центров поддержки населения              |единиц          |1             |1             |1             |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Число стационарных учреждений для  социальной  |единиц          |1             |1             |1             |
|реабилитации            несовершеннолетних     |                |              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Общая сумма субсидий гражданам на  оплату жилья|млн. руб.       |39,7          |26,5          |35,2          |
|и коммунальных услуг                           |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Число граждан, пользующихся        субсидией   |семей           |10398         |6400          |8500          |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Жилищно-коммунальное хозяйство                 |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Общая площадь жилищного фонда                  |тыс. кв. м      |5 649,7       |5 700,0       |5 745,0       |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в том числе:                                   |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- общая площадь ветхого и          аварийного  |тыс. кв. м      |70,99         |69,8          |66,2          |
|жилищного фонда                                |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Общая площадь приватизированного   жилья       |тыс. кв. м      |259,82        |289,6         |250,0         |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в том числе:                                   |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|- муниципальный фонд                           |тыс. кв. м      |218,04        |250,0         |220,0         |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Количество приватизированных жилых помещений   |единиц          |5329          |6000          |5000          |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Число семей, улучшивших жилищные   условия     |единиц          |388           |250           |250           |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Полная стоимость предоставляемых   населению   |млн. руб.       |1 287,2       |1 452,6       |1 619,7       |
|жилищно-коммунальных     услуг                 |                |              |              |              |
|                                               |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Фактическая доля платежей          населения в |%               |95            |100           |95            |
|полной стоимости       жилищно-коммунальных    |                |              |              |              |
|услуг                                          |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Общая сумма льгот по оплате жилья  и           |млн. руб.       |38,1          |39,0          |42            |
|коммунальных услуг                             |                |              |              |              |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|






Информация по документу
Читайте также