Расширенный поиск

Решение Думы города Костромы от 15.07.2010 № 109

 |         |                 |доходов в            |                      |
 |         |                 |сфере туризма города |                      |
 |         |                 |Костромы в бюджет    |                      |
 |         |                 |города Костромы      |                      |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |30.      |Мероприятия      |Улучшение жилищных   |Управление культуры,  |
 |         |муниципальной    |условий 159 молодых  |туризма, спорта и     |
 |         |целевой          |семей города         |работы с молодежью    |
 |         |программы        |Костромы,            |Администрации города  |
 |         |"Обеспечение     |нуждающихся в        |Костромы; Управление  |
 |         |жильем молодых   |улучшении жилищных   |жилищно-коммунального |
 |         |семей в 2006-    |условий              |хозяйства и           |
 |         |2010 годах"      |1. Создание условий  |капитального          |
 |         |                 |для повышения уровня |строительства         |
 |         |                 |обеспеченности       |Администрации города  |
 |         |                 |жильем молодых семей |Костромы              |
 |         |                 |в городе Костроме    |                      |
 |         |                 |посредством          |                      |
 |         |                 |привлечения в        |                      |
 |         |                 |жилищную сферу       |                      |
 |         |                 |дополнительных       |                      |
 |         |                 |финансовых средств   |                      |
 |         |                 |банков и других      |                      |
 |         |                 |организаций,         |                      |
 |         |                 |предоставляющих      |                      |
 |         |                 |ипотечные жилищные   |                      |
 |         |                 |кредиты (займы),     |                      |
 |         |                 |собственных средств  |                      |
 |         |                 |граждан              |                      |
 |         |                 |2. Создание условий  |                      |
 |         |                 |для формирования     |                      |
 |         |                 |активной             |                      |
 |         |                 |экономической        |                      |
 |         |                 |позиции молодежи     |                      |
 |         |                 |3. Укрепление        |                      |
 |         |                 |семейных отношений   |                      |
 |         |                 |4. Улучшение         |                      |
 |         |                 |демографической      |                      |
 |         |                 |ситуации в городе    |                      |
 |         |                 |Костроме             |                      |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |31.      |Мероприятия      |1. Создание условий  |Управление культуры,  |
 |         |муниципальной    |для повышения уровня |туризма, спорта и     |
 |         |целевой          |обеспеченности       |работы с молодежью    |
 |         |программы        |жильем молодых семей |Администрации города  |
 |         |"Обеспечение     |в городе Костроме    |Костромы; Управление  |
 |         |жильем молодых   |посредством          |жилищно-коммунального |
 |         |семей в 2011-    |привлечения в        |хозяйства и           |
 |         |2015 годах       |жилищную сферу       |капитального          |
 |         |                 |дополнительных       |строительства         |
 |         |                 |финансовых средств   |Администрации города  |
 |         |                 |банков и других      |Костромы              |
 |         |                 |организаций,         |                      |
 |         |                 |предоставляющих      |                      |
 |         |                 |ипотечные жилищные   |                      |
 |         |                 |кредиты (займы),     |                      |
 |         |                 |собственных средств  |                      |
 |         |                 |граждан              |                      |
 |         |                 |2. Создание условий  |                      |
 |         |                 |для формирования     |                      |
 |         |                 |активной             |                      |
 |         |                 |экономической        |                      |
 |         |                 |позиции молодежи     |                      |
 |         |                 |3. Укрепление        |                      |
 |         |                 |семейных отношений   |                      |
 |         |                 |4. Улучшение         |                      |
 |         |                 |демографической      |                      |
 |         |                 |ситуации в городе    |                      |
 |         |                 |Костроме             |                      |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |32.      |Мероприятия      |Увеличение           |Управление культуры,  |
 |         |по организации   |количества детей,    |туризма, спорта и     |
 |         |отдыха,          |занятых различными   |работы с молодежью    |
 |         |оздоровления     |формами              |Администрации города  |
 |         |и занятости      |оздоровления, отдыха |Костромы              |
 |         |детей,           |и занятости в        |                      |
 |         |подростков       |каникулярный период, |                      |
 |         |и молодежи       |привлечение молодежи |                      |
 |         |города Костромы  |к социально-значимой |                      |
 |         |в 2010-2011 гг.  |общественно-полезной |                      |
 |         |                 |деятельности по      |                      |
 |         |                 |развитию городского  |                      |
 |         |                 |хозяйства            |                      |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |33.      |Мероприятия      |Снижение роста       |Управление            |
 |         |Программы        |заболеваемости       |здравоохранения       |
 |         |Государственных  |населения,           |Администрации города  |
 |         |гарантий         |профилактика         |Костромы              |
 |         |оказания         |инфекционных         |                      |
 |         |бесплатной       |заболеваний          |                      |
 |         |помощи           |                     |                      |
 |         |муниципальными   |                     |                      |
 |         |учреждениями     |                     |                      |
 |         |здравоохранения  |                     |                      |
 |         |населению города |                     |                      |
 |         |Костромы в 2010  |                     |                      |
 |         |году             |                     |                      |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |34.      |Мероприятия      |Профилактика         |Управление            |
 |         |по реализации    |заболеваний,         |здравоохранения       |
 |         |приоритетного    |выявление            |Администрации города  |
 |         |проекта          |заболеваний на       |Костромы              |
 |         |"Здоровье" на    |ранних стадиях,      |                      |
 |         |территории       |уменьшение           |                      |
 |         |города Костромы  |запущенных случаев   |                      |
 |         |                 |заболеваний,         |                      |
 |         |                 |улучшение            |                      |
 |         |                 |материально-         |                      |
 |         |                 |технической базы     |                      |
 |         |                 |муниципальных        |                      |
 |         |                 |учреждений           |                      |
 |         |                 |здравоохранения,     |                      |
 |         |                 |рост заработной      |                      |
 |         |                 |платы первичного     |                      |
 |         |                 |звена                |                      |
 |         |                 |здравоохранения,     |                      |
 |         |                 |профилактика         |                      |
 |         |                 |инфекционных         |                      |
 |         |                 |заболеваний          |                      |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |35.      |Мероприятия по   |Оказание помощи      |Управление            |
 |         |оплате или       |незащищенным         |здравоохранения       |
 |         |возмещению       |категориям граждан   |Администрации города  |
 |         |расходов на      |города Костромы,     |Костромы              |
 |         |приобретение     |организация системы  |                      |
 |         |дорогостоящих    |оказания медицинской |                      |
 |         |лекарственных    |помощи хроническим   |                      |
 |         |средств или      |больным, инвалидам   |                      |
 |         |проведение       |и неработающим       |                      |
 |         |дорогостоящего   |гражданам города     |                      |
 |         |обследования     |                     |                      |
 |         |по обращениям    |                     |                      |
 |         |жителей города   |                     |                      |
 |         |Костромы         |                     |                      |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |36.      |Мероприятия по   |Решение вопросов     |Управление            |
 |         |реализации       |оказания             |здравоохранения       |
 |         |программы        |лекарственной помощи |Администрации города  |
 |         |лекарственного   |отдельным категориям |Костромы              |
 |         |обеспечения на   |граждан, снижение    |                      |
 |         |территории       |роста заболеваемости |                      |
 |         |города Костромы  |населения            |                      |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |37.      |Мероприятия по   |Развитие современной |Управление            |
 |         |реализации       |модели образования,  |образования           |
 |         |приоритетного    |введение             |Администрации города  |
 |         |национального    |инновационных        |Костромы              |
 |         |проекта          |технологий в         |                      |
 |         |"Образование"    |образовательный      |                      |
 |         |                 |процесс, поддержка и |                      |
 |         |                 |совершенствование    |                      |
 |         |                 |профессиональной     |                      |
 |         |                 |деятельности         |                      |
 |         |                 |педагогов, развитие  |                      |
 |         |                 |материально-         |                      |
 |         |                 |технической базы     |                      |
 |         |                 |образовательных      |                      |
 |         |                 |учреждений           |                      |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |38.      |Мероприятия      |Снижение доли        |Управление            |
 |         |программы по     |крепких алкогольных  |здравоохранения       |
 |         |профилактике     |напитков в общей     |Администрации города  |
 |         |пьянства и       |структуре            |Костромы              |
 |         |алкоголизма в    |потребления          |                      |
 |         |городе Костроме  |населением           |                      |
 |         |на 2010-2012     |алкогольных          |                      |
 |         |годы             |напитков; снижение   |                      |
 |         |                 |числа                |                      |
 |         |                 |несовершеннолетних,  |                      |
 |         |                 |регулярно            |                      |
 |         |                 |употребляющих        |                      |
 |         |                 |алкогольные напитки; |                      |
 |         |                 |снижение количества  |                      |
 |         |                 |правонарушений;      |                      |
 |         |                 |увеличение ожидаемой |                      |
 |         |                 |продолжительности    |                      |
 |         |                 |жизни населения;     |                      |
 |         |                 |приобщение           |                      |
 |         |                 |населения, молодежи  |                      |
 |         |                 |к нормам здорового   |                      |
 |         |                 |образа жизни         |                      |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |                      7.3. Инвестиционная политика                      |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |39.      |Мероприятия      |Разработка проектно- |Управление жилищно-   |
 |         |Адресной         |сметной              |коммунального         |
 |         |инвестиционной   |документации,        |хозяйства             |
 |         |программы города |строительство        |и капитального        |
 |         |Костромы         |и реконструкция      |строительства         |
 |         |                 |социально значимых   |Администрации города  |
 |         |                 |объектов             |Костромы              |
 |         |                 |муниципальной        |                      |
 |         |                 |собственности города |                      |
 |         |                 |Костромы             |                      |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |40.      |Проведение       |Определение наиболее |Управление финансов,  |
 |         |экономической    |экономически и       |экономики,            |
 |         |экспертизы       |социально значимых   |мобилизации доходов   |
 |         |инвестиционных   |инвестиционных       |и муниципального      |
 |         |проектов о       |проектов,            |заказа Администрации  |
 |         |целесообразности |соответствующих      |города Костромы       |
 |         |их реализации    |приоритетным         |                      |
 |         |на территории    |направлениям         |                      |
 |         |города Костромы  |развития города      |                      |
 |         |                 |Создание рабочей     |                      |
 |         |                 |группы для оказания  |                      |
 |         |                 |помощи в реализации  |                      |
 |         |                 |наиболее значимых    |                      |
 |         |                 |для города           |                      |
 |         |                 |инвестиционных       |                      |
 |         |                 |проектов             |                      |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |41.      |Мероприятия      |Развитие налогового  |Управление финансов,  |
 |         |по проведению    |потенциала города    |экономики,            |
 |         |планомерной      |Восстановление       |мобилизации доходов   |
 |         |индивидуальной   |платежеспособности   |и муниципального      |
 |         |работы           |и сбалансированности |заказа Администрации  |
 |         |с хозяйствующими |бюджета города       |города Костромы       |
 |         |субъектами       |Костромы             |                      |
 |         |по повышению     |                     |                      |
 |         |уровня налоговых |                     |                      |
 |         |отчислений       |                     |                      |
 |         |в бюджетную      |                     |                      |
 |         |систему          |                     |                      |
 |         |Российской       |                     |                      |
 |         |Федерации        |                     |                      |
 |         |и защиты прав    |                     |                      |
 |         |граждан в сфере  |                     |                      |
 |         |социально-       |                     |                      |
 |         |трудовых         |                     |                      |
 |         |отношений        |                     |                      |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |42.      |Проведение       |Контроль за          |Управление финансов,  |
 |         |мониторинга      |соблюдением          |экономики,            |
 |         |реализации       |инвестором           |мобилизации доходов и |
 |         |инвестиционных   |запланированных      |муниципального заказа |
 |         |проектов,        |графиков выполнения  |Администрации города  |
 |         |одобренных на    |работ и основных     |Костромы              |
 |         |Совете по        |показателей          |                      |
 |         |инвестициям      |инвестиционных       |                      |
 |         |при губернаторе  |проектов             |                      |
 |         |Костромской      |                     |                      |
 |         |области          |                     |                      |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |             7.4. Налоговая и финансово-бюджетная политика              |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |43.      |Мероприятия      |1. Повышение         |Управление финансов,  |
 |         |среднесрочного   |качества             |экономики,            |
 |         |финансового      |планирования и       |мобилизации доходов и |
 |         |плана города     |исполнения бюджета   |муниципального заказа |
 |         |Костромы на 2010 |города Костромы,     |Администрации города  |
 |         |год и плановый   |обеспечение его      |Костромы              |
 |         |период 2011 и    |соответствия         |                      |
 |         |2012 годов       |принятым             |                      |
 |         |                 |обязательствам       |                      |
 |         |                 |2. Безусловное       |                      |
 |         |                 |исполнение           |                      |
 |         |                 |действующих          |                      |
 |         |                 |расходных            |                      |
 |         |                 |обязательств города  |                      |
 |         |                 |Костромы, сокращение |                      |
 |         |                 |нефинансируемых      |                      |
 |         |                 |обязательств         |                      |
 |         |                 |3. Формирование      |                      |
 |         |                 |эффективной системы  |                      |
 |         |                 |бюджетных расходов;  |                      |
 |         |                 |внедрение            |                      |
 |         |                 |современных методов  |                      |
 |         |                 |оценки эффективности |                      |
 |         |                 |бюджетных расходов с |                      |
 |         |                 |точки зрения         |                      |
 |         |                 |конечных целей       |                      |
 |         |                 |социально-           |                      |
 |         |                 |экономического       |                      |
 |         |                 |развития города      |                      |
 |         |                 |Костромы,            |                      |
 |         |                 |обязательное         |                      |
 |         |                 |соизмерение с этими  |                      |
 |         |                 |целями достигнутых   |                      |
 |         |                 |результатов          |                      |
 |         |                 |4. Обеспечение       |                      |
 |         |                 |практического        |                      |
 |         |                 |применения реестра   |                      |
 |         |                 |расходных            |                      |
 |         |                 |обязательств города  |                      |
 |         |                 |при формировании     |                      |
 |         |                 |бюджета города и     |                      |
 |         |                 |построение стратегии |                      |
 |         |                 |бюджетных расходов,  |                      |
 |         |                 |исходя из            |                      |
 |         |                 |долгосрочных         |                      |
 |         |                 |тенденций            |                      |
 |         |                 |5. Осуществление     |                      |
 |         |                 |поэтапного перехода  |                      |
 |         |                 |к нормированию       |                      |
 |         |                 |расходов бюджета     |                      |
 |         |                 |города               |                      |
 |         |                 |6. Повышение роли    |                      |
 |         |                 |среднесрочного       |                      |
 |         |                 |финансового          |                      |
 |         |                 |планирования,        |                      |
 |         |                 |придание             |                      |
 |         |                 |среднесрочному       |                      |
 |         |                 |финансовому          |                      |
 |         |                 |планированию статуса |                      |
 |         |                 |неотъемлемого и      |                      |
 |         |                 |реально действующего |                      |
 |         |                 |механизма            |                      |
 |         |                 |7. Урегулирование и  |                      |
 |         |                 |сокращение имеющейся |                      |
 |         |                 |бюджетной            |                      |
 |         |                 |дебиторской и        |                      |
 |         |                 |кредиторской         |                      |
 |         |                 |задолженности        |                      |
 |         |                 |8. Эффективное       |                      |
 |         |                 |управление           |                      |
 |         |                 |муниципальным        |                      |
 |         |                 |долгом               |                      |
 |         |                 |9. Применение        |                      |
 |         |                 |механизмов,          |                      |
 |         |                 |стимулирующих        |                      |
 |         |                 |муниципальные        |                      |
 |         |                 |унитарные            |                      |
 |         |                 |предприятия города   |                      |
 |         |                 |Костромы, бюджетные  |                      |
 |         |                 |учреждения города    |                      |
 |         |                 |Костромы к повышению |                      |
 |         |                 |качества оказываемых |                      |
 |         |                 |ими услуг и          |                      |
 |         |                 |повышению            |                      |
 |         |                 |эффективности        |                      |
 |         |                 |бюджетных расходов   |                      |
 |         |                 |10. Поэтапное        |                      |
 |         |                 |сокращение уровня    |                      |
 |         |                 |дефицита бюджета     |                      |
 |         |                 |города Костромы      |                      |
 |         |                 |11. Совершенствование|                      |
 |         |                 |работы по повышению  |                      |
 |         |                 |уровня собираемости  |                      |
 |         |                 |налогов и других     |                      |
 |         |                 |обязательных         |                      |
 |         |                 |платежей, в том      |                      |
 |         |                 |числе за счет        |                      |
 |         |                 |повышения уровня     |                      |
 |         |                 |администрирования    |                      |
 |         |                 |платежей в бюджет,   |                      |
 |         |                 |активизации работы   |                      |
 |         |                 |по применению        |                      |
 |         |                 |процедур             |                      |
 |         |                 |банкротства,         |                      |
 |         |                 |списания безнадежной |                      |
 |         |                 |к взысканию          |                      |
 |         |                 |задолженности по     |                      |
 |         |                 |платежам в бюджет,   |                      |
 |         |                 |отмены               |                      |
 |         |                 |дополнительных льгот |                      |
 |         |                 |по налоговым и       |                      |
 |         |                 |другим платежам, не  |                      |
 |         |                 |предусмотренных      |                      |
 |         |                 |законодательством    |                      |
 |         |                 |Российской Федерации |                      |
 |         |                 |о налогах и сборах   |                      |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |                7.5. Развитие малого предпринимательства                |
 |                 и сферы потребительского рынка и услуг                 |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |44.      |Мероприятия      |1. Рост числа малых  |Управление финансов,  |
 |         |долгосрочной     |предприятий и        |экономики,            |
 |         |муниципальной    |индивидуальных       |мобилизации доходов и |
 |         |целевой          |предпринимателей на  |муниципального заказа |
 |         |программы        |2-3 процента         |Администрации города  |
 |         |"Содействие      |ежегодно             |Костромы;             |
 |         |развитию         |2. Рост численности  |Управление культуры,  |
 |         |субъектов малого |занятых в сфере      |туризма, спорта и     |
 |         |и среднего       |малого и среднего    |работы с молодежью    |
 |         |предприниматель- |предпринимательства  |Администрации города  |
 |         |ства в городе    |до 43-45 процентов   |Костромы              |
 |         |Костроме на      |от численности       |                      |
 |         |2010-2012 годы"  |занятых в экономике  |                      |
 |         |                 |города к 2012 году   |                      |
 |         |                 |3. Рост объемов      |                      |
 |         |                 |отгруженных товаров  |                      |
 |         |                 |собственного         |                      |
 |         |                 |производства         |                      |
 |         |                 |субъектов малого и   |                      |
 |         |                 |среднего             |                      |
 |         |                 |предпринимательства  |                      |
 |         |                 |в действующих ценах  |                      |
 |         |                 |на 5-10 процентов    |                      |
 |         |                 |ежегодно             |                      |
 |         |                 |4. Увеличение        |                      |
 |         |                 |налоговых            |                      |
 |         |                 |поступлений в бюджет |                      |
 |         |                 |города Костромы от   |                      |
 |         |                 |субъектов малого и   |                      |
 |         |                 |среднего             |                      |
 |         |                 |предпринимательства  |                      |
 |         |                 |на 3-5 процентов     |                      |
 |         |                 |ежегодно             |                      |
 |         |                 |5. Обеспечение       |                      |
 |         |                 |занятости молодежи и |                      |
 |         |                 |увеличение           |                      |
 |         |                 |самозанятости        |                      |
 |         |                 |населения            |                      |
 |         |                 |6. Развитие          |                      |
 |         |                 |межрегионального и   |                      |
 |         |                 |международного       |                      |
 |         |                 |сотрудничества в     |                      |
 |         |                 |предпринимательской  |                      |
 |         |                 |деятельности         |                      |
 |         |                 |7. Сохранение        |                      |
 |         |                 |культурных традиций  |                      |
 |         |                 |через развитие       |                      |
 |         |                 |ремесел и            |                      |
 |         |                 |художественных       |                      |
 |         |                 |производств          |                      |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |        7.6. Внешнеэкономическая политика, межрегиональные связи        |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |45.      |Проведение       |1. Продвижение       |Управление культуры,  |
 |         |Администрацией   |продукции            |туризма, спорта и по  |
 |         |города Костромы  |предприятий города   |работе с молодежью    |
 |         |и ее отраслевыми |на европейских       |Администрации города  |
 |         |(функциональными)|рынках               |Костромы              |
 |         |органами         |2. Получение         |                      |
 |         |работы с         |поддержки в сфере    |                      |
 |         |зарубежными      |социального          |                      |
 |         |партнерами:      |обслуживания         |                      |
 |         |городами-        |населения            |                      |
 |         |побратимами и    |3. Формирование      |                      |
 |         |международными   |положительного       |                      |
 |         |организациями    |имиджа города        |                      |
 |         |                 |Костромы             |                      |
 |         |                 |4. Повышение         |                      |
 |         |                 |экономической и      |                      |
 |         |                 |туристической        |                      |
 |         |                 |привлекательности    |                      |
 |         |                 |города               |                      |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |                 7.7. Развитие местного самоуправления                  |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
 |46.      |Мероприятия,     |1. Создание единого  |Отраслевые            |
 |         |проводимые       |информационного      |(функциональные)      |
 |         |Администрацией   |пространства и       |органы Администрации  |
 |         |города Костромы  |повышение            |города Костромы       |
 |         |в сфере          |информированности    |                      |
 |         |муниципального   |граждан о            |                      |
 |         |управления       |деятельности органов |                      |
 |         |                 |местного             |                      |
 |         |                 |самоуправления       |                      |
 |         |                 |города Костромы      |                      |
 |         |                 |2. Предоставление    |                      |
 |         |                 |своевременно,        |                      |
 |         |                 |бесперебойно и       |                      |
 |         |                 |качественно          |                      |
 |         |                 |муниципальных услуг  |                      |
 |         |                 |3. Активное участие  |                      |
 |         |                 |горожан в решении    |                      |
 |         |                 |проблем города и     |                      |
 |         |                 |реализация права     |                      |
 |         |                 |населения на участие |                      |
 |         |                 |в местном            |                      |
 |         |                 |самоуправлении       |                      |
 |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
     (В редакции Решения Думы города Костромы от 24.11.2011 г. N 251)

                 8. Организация управления программой                 
                  и контроль за ходом ее выполнения                   

     Программа социально-экономического развития  города  Костромы  на
2010-2012   годы  на  90  процентов  представляет  собой  совокупность
муниципальных целевых программ, часть которых  реализуется  не  первый
год, часть реализуется с 2010 года, часть будет принята к реализации с
2011 года. Поэтому исполнение Программы осуществляется через  механизм
реализации  муниципальных  целевых программ, который прописан в каждой
программе.
     Каждая муниципальная целевая программа имеет:
     а) правовое и методологическое обеспечение;
     б) финансовое обеспечение;
     в) организационное обеспечение.
     В состав мероприятий по правовому и методологическому обеспечению
включена  разработка  муниципальных  правовых  актов  города Костромы,
обеспечивающих реализацию муниципальных целевых программ, положений  о
проведении конкурсов, турниров, и т.д., методических материалов.
     Финансовое обеспечение реализации муниципальных целевых  программ
включает в себя:
     а) подготовку  необходимых  технико-экономических  обоснований  и
расчетов   финансирования   программ  при  разработке  бюджета  города
Костромы на соответствующий год;
     б)  уточнение  объемов  финансирования  из  бюджета   Костромской
области   на   соответствующий   год,   при  необходимости  заключение
дополнительных соглашений на софинансирование мероприятий программ;
     4. В рамках организационного  обеспечения  муниципальных  целевых
программ исполнителями осуществляется следующее:
     а) составляется подробная  смета  расходов  на  каждое  отдельное
мероприятие, разрабатывается план его проведения;
     б) в необходимых случаях размещаются заказы на поставки  товаров,
выполнение работ и оказание услуг в соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 2005  года  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд";
     в) по мере необходимости к участию  привлекаются  соответствующие
подведомственные учреждения;
     г) через  средства  массовой  информации  организуется  освещение
проведения программных мероприятий.
     Управление    финансов,    экономики,   мобилизации   доходов   и
муниципального  заказа  Администрации города Костромы в соответствии с
Порядком  разработки,  формирования и реализации муниципальных целевых
программ,  утвержденным  постановлением  Главы  города  Костромы от 12
ноября  2008  года N 2177, получает информацию о ходе их реализации от
координаторов  программ  по установленной форме, а также информацию по
итогам  выполнения  программных  мероприятий. (В редакции Решения Думы
города Костромы от 24.11.2011 г. N 251)
     1)  уточнение  целевых   показателей   и   механизма   реализации
Программы, затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;
     2)  обеспечение  разработки,  согласования,   принятия   органами
местного  самоуправления  города  Костромы  необходимых  муниципальных
правовых актов города Костромы;
     3) ежегодное предоставление  информационно-аналитического  отчета
по реализации Программы социально-экономического развития, с прогнозом
на будущий год и скорректированный план мероприятий;
     4)     проведение     в     средствах     массовой     информации
информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации Программы.

                  9. Ресурсное обеспечение Программы                  

     Финансирование Программы осуществляется в  рамках  финансирования
муниципальных целевых программ города Костромы.
     Объем финансирования Программы из средств бюджета города Костромы
ежегодно уточняется при его формировании.
     Финансирование  Программы  из  средств  федерального  бюджета   и
бюджета  Костромской  области  осуществляется  в  рамках муниципальных
целевых программ "Модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры
города Костромы в 2007-2010 годах" и "Обеспечение жильем молодых семей
в 2006-2010 годах" в соответствии  с  Федеральной  целевой  программой
"Жилище" на 2002-2010 годы.
     За    счет    средств     Фонда     содействия     реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства и средств бюджета Костромской области
выполняются  мероприятия   по   ремонту   капитального   характера   в
многоквартирных домах и сносу аварийного жилищного фонда.
     Из   средств   бюджета   Костромской    области    осуществляется
финансирование    мероприятий   долгосрочной   муниципальной   целевой
программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме  на
2011-2014 годы".
     Также в соответствии с  областной  целевой  программой  "Развитие
дошкольного   образования   Костромской  области  на  2010-2013  годы"
предусмотрено выделение средств из областного  бюджета  на  реализацию
мероприятий  муниципальной  целевой  программы  "Развитие  дошкольного
образования в городе Костроме  на  период  с  2008  по  2011  год"  по
строительству,    возврату    и    реконструкции   зданий   дошкольных
образовательных учреждений в городе Костроме.
     К внебюджетным источникам, привлекаемым для реализации Программы,
относятся:  собственные  средства  предприятий,  тариф на подключение,
частные  инвестиции  и  безвозмездные  пожертвования   организаций   и
физических  лиц,  объем  которых будет корректироваться (уточняться) в
ходе реализации программных мероприятий.

            10. Оценка эффективности реализации программы             

     Реализация  Программы  социально-экономического  развития  города
Костромы позволит достичь следующих результатов:

 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|
 |    Ожидаемые результаты    | 2009 год  | 2010 год |2011 год | 2012 год |
 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|
 |1. Улучшить демографическую |           |          |         |          |
 |ситуацию:                   |           |          |         |          |
 |а) увеличить рождаемость,   |   11,4    |   11,6   |  11,9   |   12,1   |
 |человек на 1000 человек     |           |          |         |          |
 |населения;                  |           |          |         |          |
 |б) снизить количество       |   40,3    |   38,5   |  39,5   |   33,3   |
 |абортов, на 1000 женщин     |           |          |         |          |
 |фертильного возраста;       |           |          |         |          |
 |в) снизить младенческую     |    25     |   4,5    |   4,5   |   4,5    |
 |смертность, человек на 1000 |           |          |         |          |
 |человек родившимися живыми; |           |          |         |          |
 |г) снизить число случаев    |    44     |    32    |   32    |    32    |
 |смерти детей до 18 лет на   |           |          |         |          |
 |1000 человек населения;     |           |          |         |          |
 |д) снизить материнскую      |     0     |    0     |    0    |    0     |
 |смертность                  |           |          |         |          |
 |е) увеличить удельный вес   |    42     |    42    |   42    |    42    |
 |детей первой группы         |           |          |         |          |
 |здоровья в общем количестве |           |          |         |          |
 |детей, процентов;           |           |          |         |          |
 |ж) сократить показатель     |    3,6    |   3,0    |   2,5   |   2,0    |
 |естественной убыли          |           |          |         |          |
 |населения, процентов        |           |          |         |          |
 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|
 |2. Повысить качество и      |           |          |         |          |
 |доступность медицинского    |           |          |         |          |
 |обслуживания:               |           |          |         |          |
 |а) укрепить материально-    |           |          |         |          |
 |техническую базу лечебно-   |           |          |         |          |
 |профилактических            |           |          |         |          |
 |учреждений;                 |           |          |         |          |
 |б) закрепить положительную  |    19     |    19    |   19    |    19    |
 |тенденцию состояния         |           |          |         |          |
 |показателя сроков прибытия  |           |          |         |          |
 |бригад скорой помощи на     |           |          |         |          |
 |место вызова, минут;        |           |          |         |          |
 |в) увеличить показатель     |    310    |   316    |   323   |   330    |
 |работы койки, дней в год;   |           |          |         |          |
 |г) снизить показатель       |   11,2    |   10,9   |  10,5   |   10,1   |
 |времени пребывания на       |           |          |         |          |
 |койке, дней;                |           |          |         |          |
 |д) довести показатель       |   27,3    |   29,8   |  32,4   |   35,0   |
 |обеспеченности врачами,     |           |          |         |          |
 |врача на 10000 человек      |           |          |         |          |
 |населения                   |           |          |         |          |
 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|
 |3. Повысить качество        |           |          |         |          |
 |образовательных услуг:      |           |          |         |          |
 |а) увеличить охват детей    |   92,6    |   94,0   |  95,0   |   95,0   |
 |(от 3 до 7 лет) местами в   |           |          |         |          |
 |дошкольных образовательных  |           |          |         |          |
 |учреждениях от общей        |           |          |         |          |
 |численности детей,          |           |          |         |          |
 |процентов;                  |           |          |         |          |
 |б) увеличить удельный вес   |   60,7    |   68,9   |  70,0   |   71,7   |
 |детей в возрасте 5-18 лет,  |           |          |         |          |
 |получающих услуги по        |           |          |         |          |
 |дополнительному             |           |          |         |          |
 |образованию, процентов;     |           |          |         |          |
 |в) увеличить удельный вес   |   92,6    |   93,0   |  93,1   |   93,2   |
 |лиц, сдавших единый         |           |          |         |          |
 |государственный экзамен в   |           |          |         |          |
 |числе выпускников           |           |          |         |          |
 |муниципальных               |           |          |         |          |
 |общеобразовательных         |           |          |         |          |
 |учреждений, участвовавших в |           |          |         |          |
 |едином государственном      |           |          |         |          |
 |экзамене, процентов         |           |          |         |          |
 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|
 |4. Повысить качество и      |           |          |         |          |
 |доступность занятий         |           |          |         |          |
 |физической культурой и      |           |          |         |          |
 |спортом:                    |           |          |         |          |
 |а) увеличить удельный вес   |    5,0    |   5,1    |   6,1   |   7,3    |
 |населения, систематически   |           |          |         |          |
 |занимающегося физической    |           |          |         |          |
 |культурой и спортом,        |           |          |         |          |
 |процентов от общей          |           |          |         |          |
 |численности населения;      |           |          |         |          |
 |б) увеличить обеспеченность |    1,7    |   1,7    |   1,8   |   1,81   |
 |спортивными сооружениями,   |           |          |         |          |
 |тыс. кв. метров на 10000    |           |          |         |          |
 |человек населения;          |           |          |         |          |
 |в) увеличить обеспеченность |   1,26    |   1,26   |   1,3   |   1,32   |
 |плоскостными спортивными    |           |          |         |          |
 |сооружениями, тыс. кв.      |           |          |         |          |
 |метров на 10000 человек     |           |          |         |          |
 |населения;                  |           |          |         |          |
 |г) увеличить обеспеченность |    442    |   442    |   462   |   474    |
 |квалифицированными кадрами  |           |          |         |          |
 |в отрасли "Спорт и          |           |          |         |          |
 |физическая культура",       |           |          |         |          |
 |человек                     |           |          |         |          |
 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|
 |5. Создать дополнительные   |           |          |         |          |
 |условия для организации     |           |          |         |          |
 |досуга и обеспечения        |           |          |         |          |
 |жителей организациями       |           |          |         |          |
 |культуры за счет повышения  |           |          |         |          |
 |качества организации        |           |          |         |          |
 |библиотечного обслуживания  |           |          |         |          |
 |населения:                  |           |          |         |          |
 |а) увеличить число          |    364    |   364    |   364   |   375    |
 |пользователей               |           |          |         |          |
 |муниципальными              |           |          |         |          |
 |библиотеками, человек,      |           |          |         |          |
 |б) увеличить число          |    112    |   112    |   112   |   125    |
 |удаленных пользователей и   |           |          |         |          |
 |пользователей электронных   |           |          |         |          |
 |ресурсов, человек,          |           |          |         |          |
 |в) увеличить удельный вес   |    83     |    87    |   89    |    90    |
 |населения, участвующего в   |           |          |         |          |
 |культурно-досуговых         |           |          |         |          |
 |мероприятиях,               |           |          |         |          |
 |организованных органами     |           |          |         |          |
 |местного самоуправления,    |           |          |         |          |
 |процентов                   |           |          |         |          |
 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|
 |6. Увеличить число рабочих  |     -     |    -     |    2    |    75    |
 |мест за счет создания новых |           |          |         |          |
 |инфраструктурных объектов,  |           |          |         |          |
 |обладающих туристской       |           |          |         |          |
 |привлекательностью, единиц  |           |          |         |          |
 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|
 |7. Создать условия для      |    5,0    |   7,0    |  10,0   |    -     |
 |снижения уровня асоциальных |           |          |         |          |
 |проявлений в молодежной     |           |          |         |          |
 |среде и формирования у      |           |          |         |          |
 |молодежи идеологии и норм   |           |          |         |          |
 |активного и здорового       |           |          |         |          |
 |образа жизни через          |           |          |         |          |
 |увеличение удельного веса   |           |          |         |          |
 |молодежи, принимающей       |           |          |         |          |
 |участие в работе молодежных |           |          |         |          |
 |и детских общественных      |           |          |         |          |
 |объединений, советов,       |           |          |         |          |
 |органов молодежного         |           |          |         |          |
 |самоуправления, процентов   |           |          |         |          |
 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|
 |8. Увеличить долю граждан,  |     -     |    -     |    -    |   1,5    |
 |участвующих в массовых      |           |          |         |          |
 |мероприятиях по             |           |          |         |          |
 |патриотическому воспитанию, |           |          |         |          |
 |по отношению к общему       |           |          |         |          |
 |количеству граждан,         |           |          |         |          |
 |процентов                   |           |          |         |          |
 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|
 |9. Сократить количество     |           |          |         |          |
 |правонарушений среди        |     -     |    -     |   35    |    40    |
 |молодежи и                  |           |          |         |          |
 |несовершеннолетних граждан, |           |          |         |          |
 |процентов                   |           |          |         |          |
 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|
 |10. Повысить качество       |    16     |   159    |   60    |    60    |
 |проживания граждан:         |           |          |         |          |
 |улучшить жилищные условия   |           |          |         |          |
 |молодых семей города        |           |          |         |          |
 |Костромы, семей             |           |          |         |          |
 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|
 |11. Улучшить транспортное   |           |          |         |          |
 |сообщение и повысить        |           |          |         |          |
 |качество пассажирских       |           |          |         |          |
 |перевозок, предоставляемых  |           |          |         |          |
 |муниципальным унитарным     |           |          |         |          |
 |предприятием города         |           |          |         |          |
 |Костромы "Троллейбусное     |           |          |         |          |
 |управление"                 |           |          |         |          |
 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|
 |12. Повысить качество и     |     -     |   3,0    |   4,0   |   4,0    |
 |надежность инженерной       |           |          |         |          |
 |инфраструктуры:             |           |          |         |          |
 |а) снизить уровень износа   |           |          |         |          |
 |коммунальных сетей:         |           |          |         |          |
 |тепловых, водопроводных,    |           |          |         |          |
 |канализационных, процентов; |           |          |         |          |
 |б) сократить                |           |          |         |          |
 |эксплуатационные расходы на |           |          |         |          |
 |обслуживание сетей;         |           |          |         |          |
 |в) снизить уровень          |           |          |         |          |
 |аварийности инженерных      |           |          |         |          |
 |сетей                       |           |          |         |          |
 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|
 |13. Обеспечить коммунальной |           |          |         |          |
 |инфраструктурой             |           |          |         |          |
 |застраиваемые территории    |           |          |         |          |
 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|
 |14. Повысить надежность     |           |          |         |          |
 |электро-, тепло-, газо- и   |           |          |         |          |
 |водоснабжения и             |           |          |         |          |
 |водоотведения               |           |          |         |          |
 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|
 |15. Обеспечить развитие     |           |          |         |          |
 |систем водоснабжения и      |           |          |         |          |
 |водоотведения               |           |          |         |          |
 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|
 |16. Обеспечить утилизацию   |     -     |    -     |  50,0   |    -     |
 |твердых бытовых отходов, в  |           |          |         |          |
 |том числе, улучшить         |           |          |         |          |
 |экологическую и санитарно-  |           |          |         |          |
 |эпидемиологическую          |           |          |         |          |
 |обстановку на территории    |           |          |         |          |
 |города Костромы, процентов  |           |          |         |          |
 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|
 |17. Поднять расходы на      |  1109,0   |  1800,0  | 1800,0  |  1800,0  |
 |благоустройство городских   |           |          |         |          |
 |территорий, рублей на душу  |           |          |         |          |
 |населения                   |           |          |         |          |
 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|
 |18. Создать условия для     |           |          |         |          |
 |стабилизации ситуации на    |           |          |         |          |
 |рынке труда:                |           |          |         |          |
 |а) создать временные        |   300,0   |  300,0   |    -    |    -     |
 |рабочие места ежедневно в   |           |          |         |          |
 |течение года на базе        |           |          |         |          |
 |общественных работ, единиц; |           |          |         |          |
 |б) увеличить число          |   47,0    |   48,0   |  50,0   |   51,0   |
 |субъектов малого            |           |          |         |          |
 |предпринимательства, единиц |           |          |         |          |
 |на 1000 человек населения   |           |          |         |          |
 |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|


Информация по документу
Читайте также