Расширенный поиск
Решение Думы города Костромы от 15.07.2010 № 109| | |доходов в | | | | |сфере туризма города | | | | |Костромы в бюджет | | | | |города Костромы | | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| |30. |Мероприятия |Улучшение жилищных |Управление культуры, | | |муниципальной |условий 159 молодых |туризма, спорта и | | |целевой |семей города |работы с молодежью | | |программы |Костромы, |Администрации города | | |"Обеспечение |нуждающихся в |Костромы; Управление | | |жильем молодых |улучшении жилищных |жилищно-коммунального | | |семей в 2006- |условий |хозяйства и | | |2010 годах" |1. Создание условий |капитального | | | |для повышения уровня |строительства | | | |обеспеченности |Администрации города | | | |жильем молодых семей |Костромы | | | |в городе Костроме | | | | |посредством | | | | |привлечения в | | | | |жилищную сферу | | | | |дополнительных | | | | |финансовых средств | | | | |банков и других | | | | |организаций, | | | | |предоставляющих | | | | |ипотечные жилищные | | | | |кредиты (займы), | | | | |собственных средств | | | | |граждан | | | | |2. Создание условий | | | | |для формирования | | | | |активной | | | | |экономической | | | | |позиции молодежи | | | | |3. Укрепление | | | | |семейных отношений | | | | |4. Улучшение | | | | |демографической | | | | |ситуации в городе | | | | |Костроме | | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| |31. |Мероприятия |1. Создание условий |Управление культуры, | | |муниципальной |для повышения уровня |туризма, спорта и | | |целевой |обеспеченности |работы с молодежью | | |программы |жильем молодых семей |Администрации города | | |"Обеспечение |в городе Костроме |Костромы; Управление | | |жильем молодых |посредством |жилищно-коммунального | | |семей в 2011- |привлечения в |хозяйства и | | |2015 годах |жилищную сферу |капитального | | | |дополнительных |строительства | | | |финансовых средств |Администрации города | | | |банков и других |Костромы | | | |организаций, | | | | |предоставляющих | | | | |ипотечные жилищные | | | | |кредиты (займы), | | | | |собственных средств | | | | |граждан | | | | |2. Создание условий | | | | |для формирования | | | | |активной | | | | |экономической | | | | |позиции молодежи | | | | |3. Укрепление | | | | |семейных отношений | | | | |4. Улучшение | | | | |демографической | | | | |ситуации в городе | | | | |Костроме | | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| |32. |Мероприятия |Увеличение |Управление культуры, | | |по организации |количества детей, |туризма, спорта и | | |отдыха, |занятых различными |работы с молодежью | | |оздоровления |формами |Администрации города | | |и занятости |оздоровления, отдыха |Костромы | | |детей, |и занятости в | | | |подростков |каникулярный период, | | | |и молодежи |привлечение молодежи | | | |города Костромы |к социально-значимой | | | |в 2010-2011 гг. |общественно-полезной | | | | |деятельности по | | | | |развитию городского | | | | |хозяйства | | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| |33. |Мероприятия |Снижение роста |Управление | | |Программы |заболеваемости |здравоохранения | | |Государственных |населения, |Администрации города | | |гарантий |профилактика |Костромы | | |оказания |инфекционных | | | |бесплатной |заболеваний | | | |помощи | | | | |муниципальными | | | | |учреждениями | | | | |здравоохранения | | | | |населению города | | | | |Костромы в 2010 | | | | |году | | | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| |34. |Мероприятия |Профилактика |Управление | | |по реализации |заболеваний, |здравоохранения | | |приоритетного |выявление |Администрации города | | |проекта |заболеваний на |Костромы | | |"Здоровье" на |ранних стадиях, | | | |территории |уменьшение | | | |города Костромы |запущенных случаев | | | | |заболеваний, | | | | |улучшение | | | | |материально- | | | | |технической базы | | | | |муниципальных | | | | |учреждений | | | | |здравоохранения, | | | | |рост заработной | | | | |платы первичного | | | | |звена | | | | |здравоохранения, | | | | |профилактика | | | | |инфекционных | | | | |заболеваний | | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| |35. |Мероприятия по |Оказание помощи |Управление | | |оплате или |незащищенным |здравоохранения | | |возмещению |категориям граждан |Администрации города | | |расходов на |города Костромы, |Костромы | | |приобретение |организация системы | | | |дорогостоящих |оказания медицинской | | | |лекарственных |помощи хроническим | | | |средств или |больным, инвалидам | | | |проведение |и неработающим | | | |дорогостоящего |гражданам города | | | |обследования | | | | |по обращениям | | | | |жителей города | | | | |Костромы | | | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| |36. |Мероприятия по |Решение вопросов |Управление | | |реализации |оказания |здравоохранения | | |программы |лекарственной помощи |Администрации города | | |лекарственного |отдельным категориям |Костромы | | |обеспечения на |граждан, снижение | | | |территории |роста заболеваемости | | | |города Костромы |населения | | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| |37. |Мероприятия по |Развитие современной |Управление | | |реализации |модели образования, |образования | | |приоритетного |введение |Администрации города | | |национального |инновационных |Костромы | | |проекта |технологий в | | | |"Образование" |образовательный | | | | |процесс, поддержка и | | | | |совершенствование | | | | |профессиональной | | | | |деятельности | | | | |педагогов, развитие | | | | |материально- | | | | |технической базы | | | | |образовательных | | | | |учреждений | | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| |38. |Мероприятия |Снижение доли |Управление | | |программы по |крепких алкогольных |здравоохранения | | |профилактике |напитков в общей |Администрации города | | |пьянства и |структуре |Костромы | | |алкоголизма в |потребления | | | |городе Костроме |населением | | | |на 2010-2012 |алкогольных | | | |годы |напитков; снижение | | | | |числа | | | | |несовершеннолетних, | | | | |регулярно | | | | |употребляющих | | | | |алкогольные напитки; | | | | |снижение количества | | | | |правонарушений; | | | | |увеличение ожидаемой | | | | |продолжительности | | | | |жизни населения; | | | | |приобщение | | | | |населения, молодежи | | | | |к нормам здорового | | | | |образа жизни | | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| | 7.3. Инвестиционная политика | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| |39. |Мероприятия |Разработка проектно- |Управление жилищно- | | |Адресной |сметной |коммунального | | |инвестиционной |документации, |хозяйства | | |программы города |строительство |и капитального | | |Костромы |и реконструкция |строительства | | | |социально значимых |Администрации города | | | |объектов |Костромы | | | |муниципальной | | | | |собственности города | | | | |Костромы | | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| |40. |Проведение |Определение наиболее |Управление финансов, | | |экономической |экономически и |экономики, | | |экспертизы |социально значимых |мобилизации доходов | | |инвестиционных |инвестиционных |и муниципального | | |проектов о |проектов, |заказа Администрации | | |целесообразности |соответствующих |города Костромы | | |их реализации |приоритетным | | | |на территории |направлениям | | | |города Костромы |развития города | | | | |Создание рабочей | | | | |группы для оказания | | | | |помощи в реализации | | | | |наиболее значимых | | | | |для города | | | | |инвестиционных | | | | |проектов | | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| |41. |Мероприятия |Развитие налогового |Управление финансов, | | |по проведению |потенциала города |экономики, | | |планомерной |Восстановление |мобилизации доходов | | |индивидуальной |платежеспособности |и муниципального | | |работы |и сбалансированности |заказа Администрации | | |с хозяйствующими |бюджета города |города Костромы | | |субъектами |Костромы | | | |по повышению | | | | |уровня налоговых | | | | |отчислений | | | | |в бюджетную | | | | |систему | | | | |Российской | | | | |Федерации | | | | |и защиты прав | | | | |граждан в сфере | | | | |социально- | | | | |трудовых | | | | |отношений | | | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| |42. |Проведение |Контроль за |Управление финансов, | | |мониторинга |соблюдением |экономики, | | |реализации |инвестором |мобилизации доходов и | | |инвестиционных |запланированных |муниципального заказа | | |проектов, |графиков выполнения |Администрации города | | |одобренных на |работ и основных |Костромы | | |Совете по |показателей | | | |инвестициям |инвестиционных | | | |при губернаторе |проектов | | | |Костромской | | | | |области | | | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| | 7.4. Налоговая и финансово-бюджетная политика | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| |43. |Мероприятия |1. Повышение |Управление финансов, | | |среднесрочного |качества |экономики, | | |финансового |планирования и |мобилизации доходов и | | |плана города |исполнения бюджета |муниципального заказа | | |Костромы на 2010 |города Костромы, |Администрации города | | |год и плановый |обеспечение его |Костромы | | |период 2011 и |соответствия | | | |2012 годов |принятым | | | | |обязательствам | | | | |2. Безусловное | | | | |исполнение | | | | |действующих | | | | |расходных | | | | |обязательств города | | | | |Костромы, сокращение | | | | |нефинансируемых | | | | |обязательств | | | | |3. Формирование | | | | |эффективной системы | | | | |бюджетных расходов; | | | | |внедрение | | | | |современных методов | | | | |оценки эффективности | | | | |бюджетных расходов с | | | | |точки зрения | | | | |конечных целей | | | | |социально- | | | | |экономического | | | | |развития города | | | | |Костромы, | | | | |обязательное | | | | |соизмерение с этими | | | | |целями достигнутых | | | | |результатов | | | | |4. Обеспечение | | | | |практического | | | | |применения реестра | | | | |расходных | | | | |обязательств города | | | | |при формировании | | | | |бюджета города и | | | | |построение стратегии | | | | |бюджетных расходов, | | | | |исходя из | | | | |долгосрочных | | | | |тенденций | | | | |5. Осуществление | | | | |поэтапного перехода | | | | |к нормированию | | | | |расходов бюджета | | | | |города | | | | |6. Повышение роли | | | | |среднесрочного | | | | |финансового | | | | |планирования, | | | | |придание | | | | |среднесрочному | | | | |финансовому | | | | |планированию статуса | | | | |неотъемлемого и | | | | |реально действующего | | | | |механизма | | | | |7. Урегулирование и | | | | |сокращение имеющейся | | | | |бюджетной | | | | |дебиторской и | | | | |кредиторской | | | | |задолженности | | | | |8. Эффективное | | | | |управление | | | | |муниципальным | | | | |долгом | | | | |9. Применение | | | | |механизмов, | | | | |стимулирующих | | | | |муниципальные | | | | |унитарные | | | | |предприятия города | | | | |Костромы, бюджетные | | | | |учреждения города | | | | |Костромы к повышению | | | | |качества оказываемых | | | | |ими услуг и | | | | |повышению | | | | |эффективности | | | | |бюджетных расходов | | | | |10. Поэтапное | | | | |сокращение уровня | | | | |дефицита бюджета | | | | |города Костромы | | | | |11. Совершенствование| | | | |работы по повышению | | | | |уровня собираемости | | | | |налогов и других | | | | |обязательных | | | | |платежей, в том | | | | |числе за счет | | | | |повышения уровня | | | | |администрирования | | | | |платежей в бюджет, | | | | |активизации работы | | | | |по применению | | | | |процедур | | | | |банкротства, | | | | |списания безнадежной | | | | |к взысканию | | | | |задолженности по | | | | |платежам в бюджет, | | | | |отмены | | | | |дополнительных льгот | | | | |по налоговым и | | | | |другим платежам, не | | | | |предусмотренных | | | | |законодательством | | | | |Российской Федерации | | | | |о налогах и сборах | | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| | 7.5. Развитие малого предпринимательства | | и сферы потребительского рынка и услуг | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| |44. |Мероприятия |1. Рост числа малых |Управление финансов, | | |долгосрочной |предприятий и |экономики, | | |муниципальной |индивидуальных |мобилизации доходов и | | |целевой |предпринимателей на |муниципального заказа | | |программы |2-3 процента |Администрации города | | |"Содействие |ежегодно |Костромы; | | |развитию |2. Рост численности |Управление культуры, | | |субъектов малого |занятых в сфере |туризма, спорта и | | |и среднего |малого и среднего |работы с молодежью | | |предприниматель- |предпринимательства |Администрации города | | |ства в городе |до 43-45 процентов |Костромы | | |Костроме на |от численности | | | |2010-2012 годы" |занятых в экономике | | | | |города к 2012 году | | | | |3. Рост объемов | | | | |отгруженных товаров | | | | |собственного | | | | |производства | | | | |субъектов малого и | | | | |среднего | | | | |предпринимательства | | | | |в действующих ценах | | | | |на 5-10 процентов | | | | |ежегодно | | | | |4. Увеличение | | | | |налоговых | | | | |поступлений в бюджет | | | | |города Костромы от | | | | |субъектов малого и | | | | |среднего | | | | |предпринимательства | | | | |на 3-5 процентов | | | | |ежегодно | | | | |5. Обеспечение | | | | |занятости молодежи и | | | | |увеличение | | | | |самозанятости | | | | |населения | | | | |6. Развитие | | | | |межрегионального и | | | | |международного | | | | |сотрудничества в | | | | |предпринимательской | | | | |деятельности | | | | |7. Сохранение | | | | |культурных традиций | | | | |через развитие | | | | |ремесел и | | | | |художественных | | | | |производств | | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| | 7.6. Внешнеэкономическая политика, межрегиональные связи | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| |45. |Проведение |1. Продвижение |Управление культуры, | | |Администрацией |продукции |туризма, спорта и по | | |города Костромы |предприятий города |работе с молодежью | | |и ее отраслевыми |на европейских |Администрации города | | |(функциональными)|рынках |Костромы | | |органами |2. Получение | | | |работы с |поддержки в сфере | | | |зарубежными |социального | | | |партнерами: |обслуживания | | | |городами- |населения | | | |побратимами и |3. Формирование | | | |международными |положительного | | | |организациями |имиджа города | | | | |Костромы | | | | |4. Повышение | | | | |экономической и | | | | |туристической | | | | |привлекательности | | | | |города | | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| | 7.7. Развитие местного самоуправления | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| |46. |Мероприятия, |1. Создание единого |Отраслевые | | |проводимые |информационного |(функциональные) | | |Администрацией |пространства и |органы Администрации | | |города Костромы |повышение |города Костромы | | |в сфере |информированности | | | |муниципального |граждан о | | | |управления |деятельности органов | | | | |местного | | | | |самоуправления | | | | |города Костромы | | | | |2. Предоставление | | | | |своевременно, | | | | |бесперебойно и | | | | |качественно | | | | |муниципальных услуг | | | | |3. Активное участие | | | | |горожан в решении | | | | |проблем города и | | | | |реализация права | | | | |населения на участие | | | | |в местном | | | | |самоуправлении | | |—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————| (В редакции Решения Думы города Костромы от 24.11.2011 г. N 251) 8. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения Программа социально-экономического развития города Костромы на 2010-2012 годы на 90 процентов представляет собой совокупность муниципальных целевых программ, часть которых реализуется не первый год, часть реализуется с 2010 года, часть будет принята к реализации с 2011 года. Поэтому исполнение Программы осуществляется через механизм реализации муниципальных целевых программ, который прописан в каждой программе. Каждая муниципальная целевая программа имеет: а) правовое и методологическое обеспечение; б) финансовое обеспечение; в) организационное обеспечение. В состав мероприятий по правовому и методологическому обеспечению включена разработка муниципальных правовых актов города Костромы, обеспечивающих реализацию муниципальных целевых программ, положений о проведении конкурсов, турниров, и т.д., методических материалов. Финансовое обеспечение реализации муниципальных целевых программ включает в себя: а) подготовку необходимых технико-экономических обоснований и расчетов финансирования программ при разработке бюджета города Костромы на соответствующий год; б) уточнение объемов финансирования из бюджета Костромской области на соответствующий год, при необходимости заключение дополнительных соглашений на софинансирование мероприятий программ; 4. В рамках организационного обеспечения муниципальных целевых программ исполнителями осуществляется следующее: а) составляется подробная смета расходов на каждое отдельное мероприятие, разрабатывается план его проведения; б) в необходимых случаях размещаются заказы на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; в) по мере необходимости к участию привлекаются соответствующие подведомственные учреждения; г) через средства массовой информации организуется освещение проведения программных мероприятий. Управление финансов, экономики, мобилизации доходов и муниципального заказа Администрации города Костромы в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных целевых программ, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 12 ноября 2008 года N 2177, получает информацию о ходе их реализации от координаторов программ по установленной форме, а также информацию по итогам выполнения программных мероприятий. (В редакции Решения Думы города Костромы от 24.11.2011 г. N 251) 1) уточнение целевых показателей и механизма реализации Программы, затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей; 2) обеспечение разработки, согласования, принятия органами местного самоуправления города Костромы необходимых муниципальных правовых актов города Костромы; 3) ежегодное предоставление информационно-аналитического отчета по реализации Программы социально-экономического развития, с прогнозом на будущий год и скорректированный план мероприятий; 4) проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации Программы. 9. Ресурсное обеспечение Программы Финансирование Программы осуществляется в рамках финансирования муниципальных целевых программ города Костромы. Объем финансирования Программы из средств бюджета города Костромы ежегодно уточняется при его формировании. Финансирование Программы из средств федерального бюджета и бюджета Костромской области осуществляется в рамках муниципальных целевых программ "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Костромы в 2007-2010 годах" и "Обеспечение жильем молодых семей в 2006-2010 годах" в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" на 2002-2010 годы. За счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета Костромской области выполняются мероприятия по ремонту капитального характера в многоквартирных домах и сносу аварийного жилищного фонда. Из средств бюджета Костромской области осуществляется финансирование мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме на 2011-2014 годы". Также в соответствии с областной целевой программой "Развитие дошкольного образования Костромской области на 2010-2013 годы" предусмотрено выделение средств из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие дошкольного образования в городе Костроме на период с 2008 по 2011 год" по строительству, возврату и реконструкции зданий дошкольных образовательных учреждений в городе Костроме. К внебюджетным источникам, привлекаемым для реализации Программы, относятся: собственные средства предприятий, тариф на подключение, частные инвестиции и безвозмездные пожертвования организаций и физических лиц, объем которых будет корректироваться (уточняться) в ходе реализации программных мероприятий. 10. Оценка эффективности реализации программы Реализация Программы социально-экономического развития города Костромы позволит достичь следующих результатов: |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| | Ожидаемые результаты | 2009 год | 2010 год |2011 год | 2012 год | |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| |1. Улучшить демографическую | | | | | |ситуацию: | | | | | |а) увеличить рождаемость, | 11,4 | 11,6 | 11,9 | 12,1 | |человек на 1000 человек | | | | | |населения; | | | | | |б) снизить количество | 40,3 | 38,5 | 39,5 | 33,3 | |абортов, на 1000 женщин | | | | | |фертильного возраста; | | | | | |в) снизить младенческую | 25 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |смертность, человек на 1000 | | | | | |человек родившимися живыми; | | | | | |г) снизить число случаев | 44 | 32 | 32 | 32 | |смерти детей до 18 лет на | | | | | |1000 человек населения; | | | | | |д) снизить материнскую | 0 | 0 | 0 | 0 | |смертность | | | | | |е) увеличить удельный вес | 42 | 42 | 42 | 42 | |детей первой группы | | | | | |здоровья в общем количестве | | | | | |детей, процентов; | | | | | |ж) сократить показатель | 3,6 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | |естественной убыли | | | | | |населения, процентов | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| |2. Повысить качество и | | | | | |доступность медицинского | | | | | |обслуживания: | | | | | |а) укрепить материально- | | | | | |техническую базу лечебно- | | | | | |профилактических | | | | | |учреждений; | | | | | |б) закрепить положительную | 19 | 19 | 19 | 19 | |тенденцию состояния | | | | | |показателя сроков прибытия | | | | | |бригад скорой помощи на | | | | | |место вызова, минут; | | | | | |в) увеличить показатель | 310 | 316 | 323 | 330 | |работы койки, дней в год; | | | | | |г) снизить показатель | 11,2 | 10,9 | 10,5 | 10,1 | |времени пребывания на | | | | | |койке, дней; | | | | | |д) довести показатель | 27,3 | 29,8 | 32,4 | 35,0 | |обеспеченности врачами, | | | | | |врача на 10000 человек | | | | | |населения | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| |3. Повысить качество | | | | | |образовательных услуг: | | | | | |а) увеличить охват детей | 92,6 | 94,0 | 95,0 | 95,0 | |(от 3 до 7 лет) местами в | | | | | |дошкольных образовательных | | | | | |учреждениях от общей | | | | | |численности детей, | | | | | |процентов; | | | | | |б) увеличить удельный вес | 60,7 | 68,9 | 70,0 | 71,7 | |детей в возрасте 5-18 лет, | | | | | |получающих услуги по | | | | | |дополнительному | | | | | |образованию, процентов; | | | | | |в) увеличить удельный вес | 92,6 | 93,0 | 93,1 | 93,2 | |лиц, сдавших единый | | | | | |государственный экзамен в | | | | | |числе выпускников | | | | | |муниципальных | | | | | |общеобразовательных | | | | | |учреждений, участвовавших в | | | | | |едином государственном | | | | | |экзамене, процентов | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| |4. Повысить качество и | | | | | |доступность занятий | | | | | |физической культурой и | | | | | |спортом: | | | | | |а) увеличить удельный вес | 5,0 | 5,1 | 6,1 | 7,3 | |населения, систематически | | | | | |занимающегося физической | | | | | |культурой и спортом, | | | | | |процентов от общей | | | | | |численности населения; | | | | | |б) увеличить обеспеченность | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,81 | |спортивными сооружениями, | | | | | |тыс. кв. метров на 10000 | | | | | |человек населения; | | | | | |в) увеличить обеспеченность | 1,26 | 1,26 | 1,3 | 1,32 | |плоскостными спортивными | | | | | |сооружениями, тыс. кв. | | | | | |метров на 10000 человек | | | | | |населения; | | | | | |г) увеличить обеспеченность | 442 | 442 | 462 | 474 | |квалифицированными кадрами | | | | | |в отрасли "Спорт и | | | | | |физическая культура", | | | | | |человек | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| |5. Создать дополнительные | | | | | |условия для организации | | | | | |досуга и обеспечения | | | | | |жителей организациями | | | | | |культуры за счет повышения | | | | | |качества организации | | | | | |библиотечного обслуживания | | | | | |населения: | | | | | |а) увеличить число | 364 | 364 | 364 | 375 | |пользователей | | | | | |муниципальными | | | | | |библиотеками, человек, | | | | | |б) увеличить число | 112 | 112 | 112 | 125 | |удаленных пользователей и | | | | | |пользователей электронных | | | | | |ресурсов, человек, | | | | | |в) увеличить удельный вес | 83 | 87 | 89 | 90 | |населения, участвующего в | | | | | |культурно-досуговых | | | | | |мероприятиях, | | | | | |организованных органами | | | | | |местного самоуправления, | | | | | |процентов | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| |6. Увеличить число рабочих | - | - | 2 | 75 | |мест за счет создания новых | | | | | |инфраструктурных объектов, | | | | | |обладающих туристской | | | | | |привлекательностью, единиц | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| |7. Создать условия для | 5,0 | 7,0 | 10,0 | - | |снижения уровня асоциальных | | | | | |проявлений в молодежной | | | | | |среде и формирования у | | | | | |молодежи идеологии и норм | | | | | |активного и здорового | | | | | |образа жизни через | | | | | |увеличение удельного веса | | | | | |молодежи, принимающей | | | | | |участие в работе молодежных | | | | | |и детских общественных | | | | | |объединений, советов, | | | | | |органов молодежного | | | | | |самоуправления, процентов | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| |8. Увеличить долю граждан, | - | - | - | 1,5 | |участвующих в массовых | | | | | |мероприятиях по | | | | | |патриотическому воспитанию, | | | | | |по отношению к общему | | | | | |количеству граждан, | | | | | |процентов | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| |9. Сократить количество | | | | | |правонарушений среди | - | - | 35 | 40 | |молодежи и | | | | | |несовершеннолетних граждан, | | | | | |процентов | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| |10. Повысить качество | 16 | 159 | 60 | 60 | |проживания граждан: | | | | | |улучшить жилищные условия | | | | | |молодых семей города | | | | | |Костромы, семей | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| |11. Улучшить транспортное | | | | | |сообщение и повысить | | | | | |качество пассажирских | | | | | |перевозок, предоставляемых | | | | | |муниципальным унитарным | | | | | |предприятием города | | | | | |Костромы "Троллейбусное | | | | | |управление" | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| |12. Повысить качество и | - | 3,0 | 4,0 | 4,0 | |надежность инженерной | | | | | |инфраструктуры: | | | | | |а) снизить уровень износа | | | | | |коммунальных сетей: | | | | | |тепловых, водопроводных, | | | | | |канализационных, процентов; | | | | | |б) сократить | | | | | |эксплуатационные расходы на | | | | | |обслуживание сетей; | | | | | |в) снизить уровень | | | | | |аварийности инженерных | | | | | |сетей | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| |13. Обеспечить коммунальной | | | | | |инфраструктурой | | | | | |застраиваемые территории | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| |14. Повысить надежность | | | | | |электро-, тепло-, газо- и | | | | | |водоснабжения и | | | | | |водоотведения | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| |15. Обеспечить развитие | | | | | |систем водоснабжения и | | | | | |водоотведения | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| |16. Обеспечить утилизацию | - | - | 50,0 | - | |твердых бытовых отходов, в | | | | | |том числе, улучшить | | | | | |экологическую и санитарно- | | | | | |эпидемиологическую | | | | | |обстановку на территории | | | | | |города Костромы, процентов | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| |17. Поднять расходы на | 1109,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | |благоустройство городских | | | | | |территорий, рублей на душу | | | | | |населения | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| |18. Создать условия для | | | | | |стабилизации ситуации на | | | | | |рынке труда: | | | | | |а) создать временные | 300,0 | 300,0 | - | - | |рабочие места ежедневно в | | | | | |течение года на базе | | | | | |общественных работ, единиц; | | | | | |б) увеличить число | 47,0 | 48,0 | 50,0 | 51,0 | |субъектов малого | | | | | |предпринимательства, единиц | | | | | |на 1000 человек населения | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|