Расширенный поиск
Решение Думы города Костромы от 25.10.2012 № 174Таблица 23 Общий объем финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной программы МУП "Костромагорводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на 2010-2013 годы в прогнозных ценах (тыс. руб.) |——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————| | N | Общий объем |Всего, | В том | 2010 | 2011 | В том | 2012 |В том | 2013 |В том |В том | |п/п |финансовых |тыс. |числе за | |всего |числе за |всего |числе за |всего |числе за |числе за | | |потребностей |руб. |счет | | |счет | |счет | |счет |счет | | | | |надбавок | | |надбавок к | |аморти- | |инвести- |аморти- | | | | |к | | |тарифам | |зации | |ционной |зации | | | | |тарифам | | | | | | |надбавки | | |——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————| | 1 |Всего |961823 | 68080 |45 987 |366528 | 27 116 |224889 | 65002 |324419 | 40964 | 62054 | | |финансовые | | | | | | | | | | | | |потребности по | | | | | | | | | | | | |Инвестиционной | | | | | | | | | | | | |программе | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————| | |В том числе: | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————| |1.1 |Система |540334 | 37 580 |38 688 |233662 | 17 857 |108691 | 36731 |159293 | 19723 | 33379 | | |водоснабжения | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————| |1.2 |Система |284570 | 30500 |7 299 |97 540 | 9 259 |67261 | 28271 |112470 | 21241 | 28675 | | |водоотведения | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————| |1.3 |Дождевая |136 919 | 0 | 0 |35 326 | 0 |48 937 | |52 656 | 0 | 0 | | |канализация | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————| |1.4 |Всего |796842 | 54464 |36 789 |300288 | 21 693 |189699 | 52002 |270066 | 32771 | 49643 | | |капвложения | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————| |1.5 |Всего налог на | 164981 | 13616 |9 198 |66 240 | 5 423 |35190 | 13000 |54353 | 8193 | 12411 | | |прибыль | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————| в подразделе 9.2 "Источники финансирования Инвестиционной программы": абзацы первый-третий изложить в следующей редакции: "Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы будут покрываться за счет выручки, поступающей от надбавки к тарифам, рассчитанной для МУП "Костромагорводоканал" на период с 2010 года по 2013 год, за счет амортизационных отчислений, а также тарифа на подключение, собираемого с новых объектов жилищного строительства, и средств бюджета города Костромы. Раздел мероприятий, направленных на обеспечение требуемых показателей надежности и качества услуг и обеспечение экологических требований (таблица 14), будет финансироваться за счет прибыли МУП "Костромагорводоканал", собираемой с потребителей в виде утвержденной инвестиционной надбавки и доходов, полученных за счет реализации услуг по тарифам, установленным предприятию с учетом амортизационных отчислений, направляемых в 2012 и 2013 годах на выполнение вышеуказанных мероприятий. Суммарный размер поступлений за период 2010-2013 гг. за счет взимания инвестиционной надбавки составит 68,080 млн. рублей, в том числе в 2010 году - 0 процентов, в 2011 году - 39,8 процентов, в 2012 году - 0 процентов, в 2013 году - 60,2 процента. В 2010 году принять инвестиционную надбавку не представляется возможным из-за уже состоявшегося максимально допустимого повышения тарифа на 2010 год. В 2011 году размер надбавки составит не более 5 процентов и данные средства будут направлены на разработку проектной документации. В 2012 году принять инвестиционную надбавку не представляется возможным из-за уже состоявшегося установления тарифа на 2012 год без учета надбавки. В 2013 году размер надбавки составит не более 6 процентов. Данные надбавки являются минимально необходимыми для обеспечения принятых целевых показателей."; абзацы шестой-девятый изложить в следующей редакции: "Общее распределение источников финансирования настоящей Инвестиционной программы в сумме 961,823 млн. рублей выглядит следующим образом: 1) собственные средства предприятия, собираемые за счет утвержденной инвестиционной надбавки к тарифу - 68,080 млн. рублей или 7,1%; 2) собственные средства предприятия, собираемые за счет включенных в тариф амортизационных отчислений - 127,056 млн. рублей или 13,2%; 3) собственные средства предприятия, собираемые в виде тарифа на подключение - 629,768 млн. рублей или 65,4%;"; дополнить абзацем десятым следующего содержания: "4) бюджетное финансирование - 136,919 млн. рублей или 14,3%."; 7) в разделе 10 "Обоснование тарифов на подключение и размера инвестиционной надбавки": подразделы 10.1 "Расчет требуемой инвестиционной надбавки" - 10.2 "Расчет требуемого тарифа на подключение" изложить в следующей редакции: "10.1. РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ Расчет требуемой инвестиционной надбавки выполнен для мероприятий настоящей Инвестиционной программы, направленных на повышение надежности и качества услуг, обеспечение экологической безопасности и повышение эффективности оказания услуг системы водоснабжения и водоотведения. Инвестиционная надбавка включает обеспечение прямых капитальных вложений на реализацию мероприятий настоящей Инвестиционной программы с учетом прогнозируемых на планируемый год затрат и обеспечение оплаты налога на прибыль. Расчет надбавки выполнен с учетом прогнозируемого спроса на услуги водоснабжения и водоотведения. Прогноз водопотребления и водоотведения выполнен исходя из следующих предпосылок: 1) с 2012 года ожидается снижение водопотребления и водоотведения населением, поскольку в связи с установкой поквартирных водомеров будет происходить снижение удельного водопотребления, что приведет к снижению водопотребления на 7-10 процентов ежегодно; 2) тренд динамики численности населения в 2010 году изменится на положительный и общая численность в 2013 году составит 275 тыс. человек (в 2010 году - 273 тыс. человек); 3) снижение водопотребления и водоотведения бюджетными организациями на 10-15 процентов за счет 100 процентного оснащения приборами учета; 4) снижение коммерческого водопотребления, обусловленное 100 процентным оснащением приборами учета; 5) снижение бытового водоотведения за счет снижения потребления воды. С учетом указанных предпосылок общий тренд снижения реализации в 2010-2013 годах сменится трендом роста реализации не ранее 2014 года. Таблица 24 Прогноз реализации услуги по водоснабжению и водоотведению |———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————| | Реализация всего,| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |тыс. куб. м в год | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————| |Водоснабжение, в том | 31 258 |32 855 | 31 297 |27 930 | 25 150 |23343,31 | 28 225 | |числе: | | | | | | | | |———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————| |Население | 24 539 |26 266 | 24 500 |21 064 | 19370 |17708,47 | 21 058 | |———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————| |Бюджетные | 3 698 | 2 831 | 3 800 | 3 838 | 3 220 | 2514,64 | 3 954 | |организации | | | | | | | | |———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————| |Коммерческие | 3 021 | 3 758 | 2 997 | 3 027 | 2 560 |3 120,20 | 3 212 | |организации | | | | | | | | |———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————| |Водоотведение, в том | 32 516 |33 621 | 32 420 |29 355 | 26 300 |24135,61 | 30 388 | |числе: | | | | | | | | |———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————| |Население | 23 862 |25 157 | 24 000 |20 822 |18 543,5 |17439,43 | 21 451 | |———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————| |Бюджетные | 3 905 | 3 466 | 4 200 | 3 834 | 3 623,5 |3 074,86 | 3 950 | |организации | | | | | | | | |———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————| |Коммерческие | 4 750 | 4 997 | 4 220 | 4 700 | 4 133 | 3621,32 | 4 988 | |организации | | | | | | | | |———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————| Расчет требуемого объема финансирования и размера необходимой надбавки выполнен с учетом предложенного графика реализации и финансирования мероприятий по обеспечению целевых показателей надежности и качества услуг и прогноза реализации услуг раздельно для водоснабжения и водоотведения. Натуральные показатели по реализации услуг водоснабжения и водоотведения учтены на основании прогнозируемых объемов спроса. При расчете надбавки исходим из условия, что последняя может быть принята только в 2011 году и в 2013 году. Источником исполнения мероприятий настоящей Инвестиционной программы в части повышения качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения в 2012 году являются амортизационные отчисления, а в 2013 году кроме инвестиционной надбавки источником исполнения мероприятий будут являться амортизационные отчисления. Таблица 25 Прогноз необходимой финансовой выручки и надбавки к тарифу для реализации Инвестиционной программы в части мероприятий по обеспечению надежности, качества и экологической безопасности услуг |————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | Состав затрат | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |финансовые | | | | | | |потребности, | | | | | | |тыс. руб. | | | | | |————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |Капитальные вложения, | 30 064 | 0 | 14 286 | 0 | 15 778 | |водоснабжение | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |Налог на прибыль | 7 516 | 0 | 3 571 | 0 | 3 945 | |————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |Всего водоснабжение | 37 580 | 0 | 17 857 | 0 | 19 723 | |————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |Требуемая надбавка к тарифу| 0,74 | 0 | 0,64 | 0 | 0,85 | |на | | | | | | |водоснабжение, руб. | | | | | | |за куб. м | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |Капитальные вложения, | 24 400 | 0 | 7 407 | 0 | 16 993 | |водоотведение | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |Налог на прибыль | 6 100 | 0 | 1 852 | 0 | 4 248 | |————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |Всего водоотведение | 30 500 | 0 | 9 259 | 0 | 21 241 | |————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |Требуемая надбавка к тарифу| 0,57 | 0 | 0,32 | 0 | 0,88 | |на | | | | | | |водоотведение, руб. за | | | | | | |куб. м | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |Всего капитальные | 54 464 | 0 | 21 693 | 0 | 32 771 | |затраты с учетом | | | | | | |изменения цен | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |Налог на прибыль | 13 616 | 0 | 5 423 | 0 | 8 193 | |————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |Всего финансовые | 68 080 | 0 | 27 116 | 0 | 40 964 | |потребности | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |Суммарная надбавка, руб. | 0,65 | 0 | 0,47 | 0 | 0,86 | |за куб. м | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| 10.2. РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОГО ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ Общий объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий, необходимых для обеспечения новых подключений и развития систем водоснабжения и водоотведения в городе Костроме в период 2010-2013 гг., составляет 629 768 тыс. рублей, в том числе по системе водоснабжения - 432 644 тыс. рублей, по системе водоотведения 197 124 тыс. рублей. Согласно планируемым нагрузкам на подключение новых объектов суммарный объем подключаемой нагрузки по водоснабжению за период с 2010 года по 2013 год составит 15 700 куб. м в сутки или 654,17 куб. м в час, по водоотведению - 4 823 куб. м в сутки или 200,96 куб. м в час. Тариф на подключение к сети (с учетом прогнозных цен и налога на прибыль) составит: |————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————| | наименование | тыс. руб./куб. м в | тыс. руб./куб. м в | | |сутки |час | |————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————| |- водоснабжение | 27,557 | 661,363 | |————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————| |- водоотведение | 40,872 | 980,912 | |————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————| |средний тариф | 30,686 | 736,459 | |————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————| в подразделе 10.3 "Расчет прогнозного тарифа с учетом реализации Инвестиционной программы и надбавки к тарифам": таблицу 26 "Прогноз тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения при реализации Инвестиционной программы, без Инвестиционной программы" изложить в следующей редакции: "Таблица 26 Прогноз тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения при реализации Инвестиционной программы, без реализации Инвестиционной программы |——————|—————————————————————|———————————|———————————————————|————————————————————-|———————————————————-|———————————————————-| | N | Наименование | Утв. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |п/п |показателя |2009 г. | | | | | | | |руб./ куб.| | | | | | | |м | | | | | | |—————————————————————|———————————|———————————————————|————————————————————-|———————————————————-|———————————————————-| | | | |руб./ |Темп |руб./ | Темп |руб./ | Темп |руб./ | Темп | | | | |куб. м|роста, %|куб. м |роста, %|куб. м|роста, %|куб. м|роста, %| | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------| | | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————| |1. |Тариф для | 11 |12,94 |117,64 |15,55 | 120 |18,65 | 120 |22,35 | 120 | | |населения без учета| | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | |Инвестиционной | | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | |——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————| |2. |Тарифы с учетом | 11 |12,94 |117,64 |15,55 | 120 |16,47 |105,9 |17,79 | 108 | | |реализации | | | | | | | | | | | |Инвестиционной | | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | | |—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————| | | ВОДООТВЕДЕНИЕ | |——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————| |3. |Тариф для |10,089 |10,09 | 100 |12,10 | 120 |14,50 | 120 |17,40 | 120 | | |населения без учета| | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | |Инвестиционной | | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | |——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————| |4. |Тариф с учетом |10,089 |10,09 | 100 |12,10 | 120 |12,66 |104,6 |14,05 | 111 | | |реализации | | | | | | | | | | | |Инвестиционной | | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | |——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————| таблицу 27 "Требуемые средние тарифы на услуги водоснабжения с учетом реализации Инвестиционной программы и надбавки к тарифу в прогнозных ценах" изложить в следующей редакции: "Таблица 27 Требуемые средние тарифы на услуги водоснабжения с учетом реализации Инвестиционной программы и надбавки к тарифу в прогнозных ценах |——————|—————————————————————|——————————|————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————| | N | Наименование | Утв. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |п/п |показателя |2009 г.| | | | | | | |руб./ | | | | | | | |куб. м | | | | | | | |——————————|————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————| | | | |руб./ |Темп |руб./ |Темп |руб./ |Темп |руб./ |Темп | | | | |куб. м |роста, %|куб. м|роста, %|куб. м|роста, %|куб. м|роста, %| | | | | | | | | | | | | | | |————————--|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |——————|—————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————| |1. |Тариф для | 11 |12,94 | 117 |15,55 | 120 |16,47 |105,9 |17,79 | 108 | | |населения без учета| | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | |Инвестиционной | | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | |——————|—————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————| |2. |Надбавка на | 0 | 0 | 0 |0,64 | 0 | 0 | 0 |0,85 | 0 | | |услуги | | | | | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | | | | | |——————|—————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————| |3. |Тариф на услуги | 11 |12,94 |117,64 |16,19 | 125 |16,47 |101,73 |18,64 |113,2 | | |водоснабжения с | | | | | | | | | | | |учетом надбавки (п. 1| | | | | | | | | | | |+ п. 2) | | | | | | | | | | |——————|—————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————| таблицу 28 "Требуемые средние тарифы на услуги водоотведения с учетом реализации Инвестиционной программы и надбавки к тарифу в прогнозных ценах" изложить в следующей редакции: "Таблица 28 Требуемые средние тарифы на услуги водоотведения с учетом реализации Инвестиционной программы и надбавки к тарифу в прогнозных ценах |——————|————————————————————|———————————|————————————————————|———————————————————|————————————————————|————————————————————| | N | Наименование | Утв. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |п/п |показателя |2009 г. | | | | | | | |руб./ куб.| | | | | | | |м | | | | | |——————|————————————————————|———————————|————————————————————|———————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | |руб./ |Темп |руб./ |Темп |руб./ |Темп |руб./ | Темп | | | | |куб. м |роста, %|куб. м|роста, %|куб. м|роста, |куб. м|роста, | | | | | | | | | |% | |% | |—————-|————————————————----|—————————--|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————| | | ВОДООТВЕДЕНИЕ | |——————|————————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————|—————————|———————| |1. |Тариф на |10,089 |10,089 | 100 |12,10 | 120 |12,66 | 104,6 |14,05 | 111 | | |услуги | | | | | | | | | | | |водоотведения с | | | | | | | | | | | |учетом | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | |Инвестиционной | | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | |——————|————————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————|—————————|———————| |2. |Надбавка к | 0 | 0 | 0 |0,32 | 0 | 0 | 0 |0,88 | 0 | | |тарифу на | | | | | | | | | | | |услуги | | | | | | | | | | | |водоотведения | | | | | | | | | | |——————|————————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————|—————————|———————| |3. |Тариф на |10,089 |10,089 | 100 |12,42 | 123 |12,66 | 101,9 |14,93 |117,93 | | |услуги | | | | | | | | | | | |водоотведения с | | | | | | | | | | | |учетом | | | | | | | | | | | |надбавки | | | | | | | | | | |——————|————————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————|—————————|———————| абзац двенадцатый исключить; в подразделе 10.4.1 "Оценка доступности надбавки к тарифам": таблицу 29 "Оценка доступности тарифа с учетом прогнозируемых среднедушевых доходов" изложить в следующей редакции: "Таблица 29 Оценка доступности тарифа с учетом прогнозируемых среднедушевых доходов |——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————| | N | Показатель оценки | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |п/п | | | | | | | |——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————| |1. |Среднедушевой доход, | 9 861 |10 463 |11 237 |12 012 | 12 709 | | |руб./мес. | | | | | | |——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————| |2. |Критический уровень расхода| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | |на оплату услуг водоснабжения | | | | | | | |(% от дохода) | | | | | | | | | | | | | | |——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————| |3. |Критический уровень расхода| 197,2 | 253,9 | 272,2 | 291,5 | 308,4 | | |на оплату услуг водоснабжения | | | | | | | |и водоотведения (руб. в| | | | | | | |мес. на человека) | | | | | | |——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————| |4. |Прогнозное удельное | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | |потребление услуги (куб. м на | | | | | | | |чел./мес.) | | | | | | |——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————| |5. |Максимально доступный тариф | 28,2 | 36,3 | 39,0 | 41,6 | 44,1 | | |на услуги водоснабжения| | | | | | | |и водоотведения | | | | | | | |(руб./куб. м) | | | | | | | | | | | | | | |——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————| |6. |Прогнозный тариф с учетом | 21,09 | 23,03 | 28,61 | 29,13 | 33,57 | | |надбавки, вода и | | | | | | | |канализация (руб. за куб. м) | | | | | | | | | | | | | | |——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————| |7. |Доля от максимально | 74,8% | 63% | 73% | 70% | 76% | | |доступного тарифа | | | | | | |——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————| 8) в разделе 12 "Система управления реализацией Инвестиционной программы и мониторинг ее выполнения": абзацы шестой-девятый исключить; абзац десятый изложить в следующей редакции: "МУП "Костромагорводоканал" заключает с подрядчиками договоры на реализацию мероприятий Инвестиционной программы и оплачивает со своего счета выполненные подрядчиками работы. Предприятие вправе выполнить работы, предусмотренные мероприятиями настоящей Инвестиционной программы, собственными силами и оплатить их со своего специального счета."; 9) в разделе 13 "Контроль за ходом реализации программы": абзацы четвертый-девятый изложить в следующей в редакции: "1) Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы; 2) Управление финансов, мобилизации доходов и муниципального заказа Администрации города Костромы; 3) постоянная депутатская комиссия Думы города Костромы пятого созыва по экономике и финансам. Управление финансов, муниципального заказа и мобилизации доходов Администрации города Костромы обеспечивает мониторинг и анализ выполнения финансово-экономических показателей настоящей Инвестиционной программы. Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы обеспечивает мониторинг и анализ выполнения мероприятий и технических показателей Инвестиционной программы. Управление финансов, муниципального заказа и мобилизации доходов Администрации города Костромы и Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы обеспечивают предоставление информации по мониторингу выполнения мероприятий и показателей Инвестиционной программы в постоянные депутатские комиссии Думы города Костромы по предметам их ведения.". 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. Глава города Костромы Ю.В. Журин Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|