Расширенный поиск

Решение Думы города Костромы от 18.04.2002 № 64

   злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному  обороту о городе
   Костроме на 2000 - 2001 гг." В ходе реализации программы  в  сферу
   профилактики    наркомании   вовлечено   максимальное   количество
   учреждения,  правоохранительных  органов,  ведомств,  общественных
   организаций, партий   и   движений.   Возросла   информированность
   населения о вреде  наркомании.  Принимаются  эффективные  меры  по
   пресечению сбыта наркотиков. Стала формироваться система лечения и
   реабилитации наркоманов.   Выросла    техническая    вооруженность
   органов, осуществляющих борьбу с наркоманией.
       Однако, несмотря на принимаемые меры, криминогенная обстановка
   в   городе   Костроме   продолжает   ухудшаться.  Отмечается  рост
   преступности более, чем на 40%, а ее тяжких видов - на 80%.
       Снизилась раскрываемость  преступлений.  В  целом раскрывается
   лишь каждое 4-е, по некоторым видам - 6-е - 8-е.

       Итоги 2001    года    свидетельствуют,     что     обеспечение
   жизнедеятельности города осуществлялось на грани выживания. Наряду
   с решением одних проблем крайне обострился целый ряд  других.  Тем
   не менее,  деятельность органов местного самоуправления в условиях
   постоянного недофинансирования потребностей  городского  хозяйства
   позволила  в  2001 году максимально сдержать негативные тенденции,
   последствия которых без принятия  необходимых  мер  проявились  бы
   намного сильнее.

              ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
                      РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА 2002 ГОД

              2. Основные исходные показатели социально -
            экономического развития г. Костромы в 2002 году

       С 2002  года начинается реализация основных программных задач,
   нацеленных на улучшение условий  жизни  населения  и  стабилизацию
   финансово    -    экономического   положения   производственно   -
   хозяйственного сектора экономики города,  обозначенных в Концепции
   и программе социально - экономического развития города Костромы до
   2004 года.
       В соответствии  со  сценариями  условиями  развития российской
   экономики на социально - экономическое развитие города в 2002 году
   существенное   влияние   окажут  прогнозируемые  общеэкономические
   условия, в т.ч.:
       - рост индекса потребительских цен в среднем на 12%;
       - удорожание инвестиционных товаров в среднем на 15%;
       - удорожание платных услуг населению в среднем на 32%;
       - обостряющиеся    в    связи    с    неплатежами     проблемы
   энергообеспечения и другие факторы.
       При разработке прогноза социально  -  экономического  развития
   г. Костромы  на  2002  год проанализировано развитие экономической
   ситуации в  городе  в  2001  году  и  учтены обобщенные прогнозные
   материалы,  полученные от ведущих предприятий города и структурных
   подразделений городской администрации.

       2.1. Промышленность
       (Приложение 1)
       Начавшееся в 1399 - 2001 годах оживление экономики продолжится
   и в 2002 году.  Если более полно и эффективно использовать условия
   для  дальнейшего  роста  производства  в  промышленности,  то   по
   прогнозным  оценкам  в 2002 году объемы промышленного производства
   вырастут  в  сопоставимом  измерении  на  10,5%  и   достигнут   в
   действующих ценах 9083,8 млн.  рублей. При этом наиболее динамично
   будут   развиваться   следующие    отрасли:    машиностроение    и
   металлообработка  (прирост  объемов ожидается 15,3%  к уровню 2001
   года), деревообрабатывающая промышленность (35,0%), промышленность
   стройматериалов (8,1%) и легкая промышленность (5,5%).
       На общий показатель работы промышленности  у  нас  традиционно
   решающее влияние оказывают электроэнергетика (удельный вес в общем
   объеме производства - 20%) и машиностроение (30%).
       В 2001     году    удалось    стабилизировать    ситуацию    в
   электроэнергетике.   На   2002   год   прогнозируется   сохранение
   достигнутого уровня объемов производства в отрасли. Основанием для
   этого служит увеличение спроса потребителей на  электроэнергию.  С
   учетом этого  выработка  электроэнергии  может  составить не менее
   1144 млн. кВт. час.
       В 2002   году   в   машиностроении  прогнозируется  дальнейшее
   наращивание  объемов  производства,  устойчивое  повышение  спроса
   внутреннего  рынка на важнейшие виды машиностроительной продукции.
   На  многих   машиностроительных   предприятиях   предусматривается
   внедрение  прогрессивных  технологий  и  приобретение современного
   оборудования, освоение  новых  видов  продукции.   В   2002   году
   прогнозируется рост  объемов  производства  в  отрасли  на  уровне
   115,3% к 2001 году. Более, чем в 2 раза увеличится выпуск дробилок
   и на одну треть экскаваторов,  больше чем  в  прошлом  году  будет
   произведено    металлорежущих   и   деревообрабативащих   станков,
   прядильных машин, калориферов и другой продукции.
       В целом за последние пять лет в  деревообрабатывающей  отрасли
   наметилась    и    сохраняется    тенденция   увеличения   объемов
   производства.  Стабильная  работа  предприятий  отрасли  благодаря
   мероприятиям   по   техническому   перевооружению   выпуску  новой
   продукции, улучшению    качества    изделий     дает     основания
   прогнозировать  в  2002  году  прирост выпуска продукции на уровне
   35,0% по сравнению с  2001  годом.  Значительно  возрастут  объемы
   выпуска фанеры (на 65%) и пиломатериалов (на 15%).
       В 2001   году   не   удалось   стабилизировать   ситуацию    в
   промышленности строительных материалов по ряду объективных причин.
   Однако, в 2002 году объем выпуска продукции отрасли прогнозируется
   с ростом на 8,1%  к прошлому году и,  прежде всего,  это связано с
   планируемым    увеличением    объемов   строительства.   Ожидается
   увеличение  выпуска  всех  основный   видов   продукции:   кирпича
   строительного,   стеновых  материалов,  сборных  ж/б  конструкций,
   щебня.
       По прогнозным расчетам в  2002  году  тенденция  к  увеличению
   производства продукции  в  легкой  отрасли  сохранится,   и   темп
   прироста  составит  5,5%  к  уровню  прошлого  года.  Несмотря  на
   сложности обеспечения предприятий отрасли  сырьем  и  материалами,
   высокий    удельный   вес   морально   и   физически   устаревшего
   оборудования,  предприятия  постоянно  работают  над   обновлением
   ассортимента  и  повышением  качества продукции,  что способствует
   повышению спроса на нее как внутри страны,  так и за ее пределами.
   В 2002 году прогнозируется увеличить производство льняной пряжи на
   19,2%, льняных тканей - на 20,1%, обуви - в 2 раза.
       Впервые за последние  три  года  в  2002  году  прогнозируется
   увеличение  объемов  производства  продукции  в лицевой отрасли на
   2,7%  к уровню прошлого года.  В  2002  году  ведущие  предприятия
   отрасли - ОАО "Русский хлеб",  ФГУП "Ликеро - водочный завод", ОАО
   "Костромапищекомбинат",  OOO  "Ceребряный  источник"  прогнозируют
   увеличение   объемов   выпуска   хлеба  и  хлебобулочных  изделий,
   кондитерских изделий,  воды  бутилированной,  водки  и  ликеро   -
   водочных изделий.
       Увеличение объемов производства  в  2002  году  прогнозируется
   также  в  черной  металлургии на 3,0%,  полиграфической - на 5,5%,
   химической - на 0,7%. В медицинской отрасли прогнозируется падение
   объемов   -   на   14%  из-за  изменения  системы  статистического
   учета (изменение собственника и статуса предприятия).
       Прогноз производства  потребительских товаров для населения на
   2002  год  учитывает  возможное  увеличение  доходов  населения  и
   ресурсов отечественного   сырья.  По  всем  видам  потребительских
   товаров прогнозируется рост выпуска  продукции,  который  в  целом
   может составить 107,0% к уровню 2001 года.

       2.1.1. Развитие и поддержка предпринимательской деятельности

       В 2002    году    предполагается    проведение    через   Союз
   промышленников   на   основании   заключенного   договора   четкой
   промышленной политики,   направленной   на   дальнейшее   развитие
   предприятий города.
       За год  рост  физических  объемов производства ожидается более
   чем на 20%.
       Высокими темпами  будет  развиваться  строительный   комплекс,
   благодаря  реализации Федеральной программы по строительству жилья
   для военнослужащих, уволенных в запас. Предусмотренные договором с
   Минобороны  отчисления  от  жилищного  строительства (помимо роста
   налогооблагаемой базы предприятий строительного  комплекса)  дадут
   возможность   строительства  необходимых  объектов  социального  и
   коммунального назначения.
       В целях    активизации    работы    по    поддержке     малого
   предпринимательства  предполагается  создание в составе управления
   экономики подразделений по вопросам развития  предпринимательства,
   утверждение    и    реализация   городской   Программы   поддержки
   предпринимательства и создание соответствующего Фонда.
       Минимально необходимое  финансирование  для реализации данного
   направления из городского бюджета 500 - 700 тыс. руб. в год.
       Ожидаемые результаты    -    рост   объемов   производства   и
   налогооблагаемой базы в малом бизнесе  на  20  -  25%,  увеличение
   числа рабочих  мест на 1 тысячу,  организация глубокой переработки
   местной сельхозпродукции и дикорастущего сырья.

       2.2. Потребительский рынок товаров и услуг
       (Приложение 2)
       В 2002   году   потребительский   рынок    в    целом    будет
   характеризоваться    примерным    соответствием   между   объемами
   предложения товаров и уровнем платежеспособного спроса  населения.
   При  этом  активизируется процесс насыщения потребительского рынка
   отечественными товарами.  По прогнозным  оценкам  на  2002  год  с
   учетом  предполагаемых темпов развития промышленного производства,
   повышения уровня реальных денежных доходов населения и социального
   обеспечения,  совершенствования  инфраструктуры  оборот  розничной
   торговли  и  оборот  общественного  питания  вырастут  на  3%   по
   сравнению с 2001 годом.
       В 2002 году положительные тенденции  на  рынке  платных  услуг
   сохранятся  и  получат  дальнейшее развитие,  в сопоставимых ценах
   объем  платных  услуг  составит  103,5%  к  уровню  2001  года.  В
   структуре платных услуг населению преобладающая доля сохранится за
   жилищно   -   коммунальными   услугами,   услугами   пассажирского
   транспорта и  связи.  Увеличится  доля бытовых услуг,  туристско -
   экскурсионных, медицинских, услуг культуры и образования.

       2.3. Труд
       (Приложение 3)
       Численность работающих  в  экономике  города   по   прогнозным
   оценкам  составит 118,7 тыс.  человек,  в том числе в материальном
   производстве 69,0 тыс.  человек, в непроизводственной сфере - 49,7
   тыс. человек.
       В 2002 году прогнозируемый  фонд  заработной  платы  достигнет
   4016,8 млн.  рублей с ростом к оценке 2001 года на 23,4%.  В целой
   по  народному  хозяйству  в  сфере  заработной  платы   сохранится
   позитивная  динамика,  сложившаяся в прошлом году.  Среднемесячная
   заработная плата в среднем по городу увеличится  до  2820  рублей,
   что выше уровня 2001 года на 23,4%.  Причем, в непроизводственной,
   сфере она будет расти быстрее,  чем в материальном производстве. И
   это обусловлено предусмотренным в проекте бюджета РФ на  2002  год
   повышением    заработной    платы   бюджетникам,   довольствия   -
   военнослужащим  и   другими   мерами,   принимаемыми   на   уровне
   Правительства.

       2.4. Капитальное строительство
       (Приложение 4)
       При прогнозе и оценке возможностей  роста  инвестиций  в  2002
   году  учитывалось,  что  одной из важнейших отраслей строительного
   комплекса в настоящее время остается жилищное строительство.
       Соглашением о  сотрудничестве между Министерством обороны РФ и
   администрацией города Костромы предусмотрено строительство в  2001
   - 2004 г.г. жилья для нужд МО РФ.
       На строительство   объектов    производственного    назначения
   прогнозируется  направить 538,512 млн.  рублей или 96,3%  к уровню
   2001   года.   Ключевая    роль    в    финансировании    объектов
   производственного назначения    отведена   собственным   средствам
   предприятий,  так как не все предприятия в состоянии брать кредиты
   из-за   высокого   банковского  процента.  Удельный  вес  объектов
   производственного назначения в общем  объеме  инвестиций  составит
   50,0%.
       На развитие  социально  -  культурной   сферы   прогнозируется
   привлечение   568,4   млн.  рублей  или  50,0%  от  общего  объема
   инвестиций с приростом  к  уровню  2001  года  на  9,5%.  Основным
   источником  финансирования в социально - культурной сфере являются
   привлеченные средства,  в том  числе  государственных  инвестиций,
   финансируемых за счет федерального бюджета.
       Предстоит обеспечить ввод  не  менее  159,8  тыс.  кв.  метров
   жилья,  что  на  20,5%  больше аналогичного периода прошлого года.
   Рост жилья в 2002  году  будет  обеспечен  в  основном  средствами
   Министерства обороны.
       По объектам  здравоохранения  прогнозируется  привлечение  9,2
   млн. рублей по тем объектам, которые финансировались в 2001 году.
       Продолжится работа по строительству объектов образования.
       По стройкам   и   объектам,   финансируемым  за  счет  средств
   федерального бюджета в 2002 году,  планируется  получить  49  млн.
   руб.   на   строительство   объектов   культуры,  здравоохранения,
   коммунального и  жилищного  строительства,  и  9,5  млн.  руб.  по
   объектам,  предусмотренным  к финансированию за счет средств Фонда
   регионального развития в  рамках  реализации  Федеральной  целевой
   программы   "Сокращение  различий  в  социально  -  экономического
   развитии регионов Российской Федерации" (2002 -  2010  годы  и  до
   2015  года)  на  реконструкцию  объектов  водоснабжения,  очистных
   сооружений и систем канализации.

       2.5. Землепользование

       Для создания основы системы  управления  земельными  ресурсами
   намечается выполнить следующие мероприятия:

   -----------------T---------T-----------------T-------------------+
   ¦  Наименование  ¦Источник ¦Решаемая проблема¦Ожидаемый результат¦
   ¦  мероприятия   ¦финанси- ¦                 ¦                   ¦
   ¦                ¦рования  ¦                 ¦                   ¦
   +----------------+---------+-----------------+-------------------+
   ¦Реализация прог-¦Средства ¦Отсутствие систе-¦Постановка земле-  ¦
   ¦раммы "Создание ¦федераль-¦мы кадастровых   ¦пользователей на   ¦
   ¦автоматизирован-¦ного бюд-¦данных о земель- ¦кадастровый учет и ¦
   ¦ной системы ве- ¦жета     ¦ных участках на  ¦постепенное созда- ¦
   ¦дения Госземка- ¦         ¦территории города¦ние базы данных о  ¦
   ¦дастра г. Кост- ¦         ¦(принадлежность, ¦всех земельных     ¦
   ¦ромы"           ¦         ¦вид права на зем-¦участках           ¦
   ¦                ¦         ¦лю, целевое наз- ¦                   ¦
   ¦                ¦         ¦начение, размер  ¦                   ¦
   ¦                ¦         ¦участка и т.д.)  ¦                   ¦
   +----------------+---------+-----------------+-------------------+
   ¦Государственная ¦Городской¦Проект второй ча-¦Увеличение платежей¦
   ¦кадастровая     ¦бюджет   ¦сти налогового   ¦за землю примерно в¦
   ¦оценка земель.  ¦         ¦кодекса предус-  ¦1,5 - 5,0 раз в за-¦
   ¦Земельный налог ¦         ¦матривает ставки ¦висимости от утвер-¦
   ¦и арендная плата¦         ¦земельного нало- ¦жденной налоговой  ¦
   ¦                ¦         ¦га в размерах от ¦ставки             ¦
   ¦                ¦         ¦0,1% до 2% от    ¦                   ¦
   ¦                ¦         ¦кадастровой      ¦                   ¦
   ¦                ¦         ¦оценки земли     ¦                   ¦
   +----------------+---------+-----------------+-------------------+
   ¦Разграничение   ¦Горбюджет¦Отсутствие реест-¦Создание реестра   ¦
   ¦земель города на¦100 т. р.¦ра земельных уча-¦земель муниципаль- ¦
   ¦федеральные,    ¦         ¦стков муниципаль-¦ной собственности, ¦
   ¦субъекта федера-¦         ¦ной собственности¦на основе которого ¦
   ¦ции и муници-   ¦         ¦                 ¦появится возмож-   ¦
   ¦пальные         ¦         ¦                 ¦ность принятия уп- ¦
   ¦                ¦         ¦                 ¦равленческих реше- ¦
   ¦                ¦         ¦                 ¦ний                ¦
   +----------------+---------+-----------------+-------------------+
   ¦Земельные торги ¦    -    ¦Отсутствие рынка ¦Организация рынка  ¦
   ¦и выкуп земель- ¦         ¦земли            ¦земли и получение  ¦
   ¦ных участков    ¦         ¦                 ¦дополнительных     ¦
   ¦                ¦         ¦                 ¦доходов в бюджет   ¦
   L----------------+---------+-----------------+--------------------

       2.6. Бюджетная и тарифная политика

       Состояние экономики города в последние годы и  перспективы  ее
   дальнейшего  развития  в  2002  году  обеспечивают постоянный рост
   налогооблагаемой базы,  ежегодное  значительное  увеличение  сбора
   налогов  во все  уровни бюджетов и во внебюджетные государственные
   фонды.
       Однако данная   положительная   динамика  не  находит  прямого
   отражения  в  формировании  доходной  части  городского   бюджета,
   увеличении   расходов  внебюджетных  фондов  по  городу  Костроме.
   Несовершенство  применяемых  нормативов  и  применение  понижающих
   коэффициентов   (в  2002  году  -  0,69)  по  покрытию  изначально
   недостаточных  расходов  сводят  на  нет  возможности   городского
   бюджета по содержанию городского хозяйства.
       Если в расчетах областного  бюджета  по  расходам  для  города
   Koстромы   учтены   и  почти  двухкратный  рост  заработной  платы
   работникам бюджетной сферы,  и ожидаемый рост  цен  и  тарифов  на
   топливо и энергию, то реально эти расходы доходами не подкреплены.
   Бюджет города искусственно  доведен  областью  как  дотационный  и
   дефицитный.
       Ниже в таблице приведены данные о  распределении  бюджетных  и
   внебюджетных средств, собираемых на территории города:

                                                          (тыс. руб.)
   ----------------------T----------T-----------T-----------T--------------+
   ¦                     ¦  1999 г. ¦  2000 г.  ¦  2001 г.  ¦2002 г.(ожид.)¦
   +---------------------+----------+-----------+-----------+--------------+
   ¦Сумма поступлений из ¦          ¦           ¦           ¦              ¦
   ¦города в бюджеты всех¦          ¦           ¦           ¦              ¦
   ¦уровней              ¦1 277 063 ¦1 636 209  ¦2 364 357  ¦2 638 036     ¦
   ¦                     ¦          ¦           ¦           ¦              ¦
   ¦Удельный вес распре- ¦          ¦           ¦           ¦              ¦
   ¦деления (%/тыс. руб.)¦          ¦           ¦           ¦              ¦
   ¦- федеральный б-т    ¦34(432354)¦40(648 445)¦50(1172880)¦53 (1 400 642)¦
   ¦- областной б-т      ¦25(316236)¦21(341 500)¦19(445 722)¦17 (  458 021)¦
   ¦- городской б-т      ¦41(528473)¦39(646 264)¦31(745 555)¦19 (  779 373)¦
   ¦                     ¦          ¦           ¦           ¦              ¦
   ¦Внебюджетные фонды   ¦          ¦           ¦           ¦              ¦
   ¦(всего/в т.ч. город) ¦          ¦           ¦           ¦              ¦
   ¦- дорожные           ¦246 924/- ¦386 201/-  ¦284 550/-  ¦293 500/-     ¦
   ¦- ФОМС               ¦ 54 324/- ¦66011/-    ¦ 86209/-   ¦116 380/-     ¦
   L---------------------+----------+-----------+-----------+---------------

       Таким образом,  бюджет  2002  года  не  покрывает  минимальных
   текущих потребностей  города,  не  учитывает  долги,  составляющие
   половину  годового  бюджета и образовавшиеся преимущественно из-за
   недофинансирования областью процесса приемки ведомственного жилого
   фонда,   не  предусматривает  средства  на  возврат  транспортного
   кредита  МБРР.  Средства,  выделяемые  на  покрытие   убытков   от
   предоставления  федеральных льгот ряду категорий населения в целом
   не покрывают даже полугодовой потребности.
       Так, общая потребность на финансирование  льгот  составляет  в
   2002 году 226 млн. руб. или 240 руб. на 1 чел. в месяц. Фактически
   выделено 103 млн.  руб.,  в том числе ветеранам 76 млн.  руб. (131
   руб./чел. в м-ц) и инвалидам 27 млн. руб. (174 руб./чел. в м-ц).

       Учитывая проводимую  на  протяжение  последних  лет   политику
   федеральных  и  областных  властей "стягивания" налоговых ресурсов
   местных  бюджетов  в  пользу   федерального   и   областного   без
   соответствующих  компенсаций,  в  ближайшие  2 года предполагается
   проведение аналогичной бюджетной и налоговой политики:
       - закрепление    тенденции    роста    объемов   промышленного
   производства и, как следствие, рост доходов;
       - развитие   и   поддержка   инвестиционной   деятельности  на
   территории  города  с   предоставлением   льгот   по   налогам   и
   сборам, зачисляемым в городской бюджет;
       - максимальная  концентрация  усилий  администрации  города  и
   налоговых  органов  на  взыскание  просроченной  задолженности  по
   платежам в городской бюджет;
       - контроль  за  целевым  и  экономным  расходованием бюджетных
   средств;
       - выработка  схемы  оказания  услуг  по федеральным льготам на
   уровне их реального финансирования;
       - сокращение   льгот,   надбавок,   услуг,   установленных  на
   городском уровне и приводящих к дополнительным расходам бюджета.

       Учитывая экономическую  необходимость  и  социальную  важность
   проведения  эффективной  ценовой  и  тарифной  политики  в  работе
   администрации   города   предполагается   продолжить    реализацию
   утвержденной Программы ценовой и тарифной политики.
       Кроме того, приоритетными задачами и мероприятиями будут:
       - разработка    нормативной   базы   по   вопросам   цено-   и
   тарифообразования;
       - создание  эффективного  механизма управления и регулирования
   ценами  и  тарифами  с  учетом  платежеспособности   населения   и
   состояния городского бюджета;
       - совершенствование   процедуры   формирования    экономически
   обоснованных цен и тарифов,  отражающих потребности производителей
   и потребителей товаров и услуг;
       - обеспечение  "прозрачности"  процедуры  установления тарифов
   для населения и обоснованность уровня затрат и стоимости товаров и
   услуг;
       - содействие созданию благоприятного  инвестиционного  климата
   путем эффективного тарифного регулирования;
       - постепенное сокращение  множественности  тарифов,  отход  от
   практики "перекрестного субсидирования", прекращение льготирования
   одних потребителей за счет  завышения  тарифов  для  других  групп
   потребителей;
       - защита  прав  и  интересов  потребителя  путем   постоянного
   контроля  за  обеспечением  полного и качественного набора услуг в
   соответствии с произведенной оплатой;
       - предотвращение    экономическими    методами    установления
   монопольно высоких ставок и тарифов;
       - прогнозирование изменения цен (тарифов) на товары,  работы и
   услуги для подготовки бюджета  города  и  оперативного  управления
   бюджетным процессом.

       2.7. Городское хозяйство

       2.7.1. Жилищно - коммунальное хозяйство

       Определенный эффект  в  улучшении работы ЖКХ ожидается от ряда
   осуществленных в 2001 году организационных мероприятий.
       Создано муниципальное    унитарное    предприятие   "Городское
   дорожное  специализированное  управление",   основными   функциями
   которого являются:
       - организация  исполнения  работ   по   текущему   и   зимнему
   содержанию, а также ремонту дорог и улиц города;
       - ремонт и содержание мостов, путепроводов и других инженерных
   сооружений на городских дорогах;
       - содержание парков,  скверов,  газонов  и  выполнение  других
   работ, связанных с благоустройством города.
       Создано МУП "Горэнергосервис", в задачи которого входит:
       - организация приема и сбыта электроэнергии;
       - энергоснабжение жилищного фонда;
       - содержание     и     обслуживание    внутридомовых    сетей,
   трансформаторных и наружных электрокабелей;
       - работа с должниками по оплате ЖКУ.
       С целью  сохранения  и  развития  энергетического   хозяйства,
   наиболее   рационального  использования  муниципального  имущества
   муниципальные газовые котельные,  тепло- и энергоносители переданы
   в  долгосрочную  аренду  ООО "Костромская региональная компания по
   реализации газа"  с  обязанностью  последней  производить  на  них
   работы по модернизации и замене оборудования.
       Подготовлен ряд  нормативных   документов,   направленных   на
   совершенствование  договорных  в  работе  жилищно  - коммунального
   хозяйства с целью:
       - повышения  ответственности  исполнителей перед потребителями
   за  предоставление  качественных   и   своевременных   жилищно   -
   коммунальных услуг;
       - перевода на прямые договоры  населения  с  "Лифтсервисом"  и
   "Горэнергосервисом", исключающие начисления НДС.
       Планируется издание  нормативного   документа,   утверждающего
   Положение   о  страховании  жилищного  фонда  и  направленного  на
   повышение ответственности жителей за сохранность своего жилья.
       В 2002   в   сфере   ЖКХ  планируется  также  реализовать  ряд
   мероприятий по модернизации  морально  устаревшего  жилого  фонда,
   ремонту  дорог  и  мостов,  благоустройству  кладбищ  и  полигонов
   твердых битов отходов,  реконструкции  уличного  освещения,  сетей
   водопровода и канализации.
       Будет продолжена работа по совершенствованию схемы  управления
   комплексом   ЖКХ,  выработке  и  реализации  схемы  акционирования
   муниципальных предприятий ЖКХ.

       2.7.2. Городской транспорт

       В текущем   году   предполагается  осуществление  мероприятий,
   направленных на  сохранение  и  улучшение  технического  состояния
   подвижного состава,   с   целью  обеспечения  достигнутого  уровня
   перевозок без привлечения  дополнительных  средств  из  городского
   бюджета:

   --------------T--------------T-------------------T---------------+
   ¦  Oсновные   ¦Финансирование¦      Решаемая     ¦   Ожидаемый   ¦
   ¦ мероприятия ¦              ¦      проблема     ¦   результат   ¦
   +-------------+--------------+-------------------+---------------+
   ¦Приобретение ¦500 тыс.р.    ¦Выявление техничес-¦Улучшение тех- ¦
   ¦диагностичес-¦собст. ср-ва  ¦ких неисправностей ¦нического сос- ¦
   ¦кого оборудо-¦              ¦подвижного состава ¦тояния автобу- ¦
   ¦вания для    ¦              ¦                   ¦сов            ¦
   ¦ПАТП-4       ¦              ¦                   ¦               ¦
   +-------------+--------------+-------------------+---------------+
   ¦Приобретение ¦60 000 дол-   ¦       -"-         ¦     -"-       ¦
   ¦линии диагно-¦ларов - cp-вa ¦                   ¦               ¦
   ¦стического   ¦Минтранса,    ¦                   ¦               ¦
   ¦контроля     ¦500 долларов  ¦                   ¦               ¦
   ¦             ¦- собст. ср-ва¦                   ¦               ¦
   +-------------+--------------+-------------------+---------------+
   ¦Капремонт    ¦  ср-ва       ¦Изношенный подвиж- ¦Капремонт и    ¦
   ¦автобусов    ¦предприятия   ¦ной состав         ¦дальнейшая эк- ¦
   ¦ПАТП-1       ¦              ¦                   ¦сплуатация 28  ¦
   ¦собств.      ¦              ¦                   ¦автобусов      ¦
   ¦силами       ¦              ¦                   ¦               ¦
   +-------------+--------------+-------------------+---------------+
   ¦Создание     ¦100 тыс. не-  ¦Улучшение технического состояния   ¦
   ¦регионального¦мецких марок  ¦подвижного состава, экономия       ¦
   ¦склада запча-¦- ср-ва фирмы ¦средств на приобретение запасных   ¦
   ¦стей для ав- ¦"Мерседес-    ¦частей                             ¦
   ¦тобусов "Мер-¦Бенц-Тюрк"    ¦                                   ¦
   ¦седес"       ¦              ¦                                   ¦
   L-------------+--------------+------------------------------------

       Будет также осуществлена работа, направленная на реорганизацию
   городского  транспортного  комплекса  с целью сокращения затрат на
   его содержание.

       2.8. Социальная сфера

       2.8.1. Социальная защита и поддержка населения

       В 2002 году предполагается проведение  работы  по  дальнейшему
   совершенствованию   социальной   поддержки   населения   в  рамках
   реализации целевых программ и мероприятий, приведенных в таблице:

   -----------------------T-------------------T---------------------+
   ¦Наименование программ,¦ Краткое отражение ¦  Ожидаемый конечный ¦
   ¦      мероприятий     ¦ решаемой проблемы ¦      результат      ¦
   +----------------------+-------------------+---------------------+
   ¦Городская программа   ¦1. Поддержка мало- ¦1. Организация отдела¦
   ¦"Дети Костромы"       ¦обеспеченных семей ¦по работе с неблаго- ¦
   ¦                      ¦через систему пре- ¦получными семьями.   ¦
   ¦                      ¦доставления соци-  ¦2. Введение в дейст- ¦
   ¦                      ¦альных, медицинс-  ¦вие приемного отделе-¦
   ¦                      ¦ких, юридических,  ¦ния и хозблока в МУ  ¦
   ¦                      ¦психологических    ¦"ЦСРН".              ¦
   ¦                      ¦услуг, экономичес- ¦3. Оказание нуждаю-  ¦
   ¦                      ¦кой помощи         ¦щимся семьям помощи и¦
   ¦                      ¦                   ¦различных услуг      ¦
   +----------------------+-------------------+---------------------+
   ¦Мероприятия по соци-  ¦Поддержка малообес-¦1. Развитие дополни- ¦
   ¦альной поддержке      ¦печенных пенсионе- ¦тельных услуг, предо-¦
   ¦населения             ¦ров и инвалидов    ¦ставляемых малообес- ¦
   ¦                      ¦                   ¦печенным гражданам.  ¦
   ¦                      ¦                   ¦2. Укрепление базы   ¦
   ¦                      ¦                   ¦муниципальных соци-  ¦
   ¦                      ¦                   ¦альных учреждений.   ¦
   ¦                      ¦                   ¦3. Увеличение охвата ¦
   ¦                      ¦                   ¦одиноких пенсионеров ¦
   ¦                      ¦                   ¦и инвалидов надомным ¦
   ¦                      ¦                   ¦обслуживанием.       ¦
   ¦                      ¦                   ¦4. Совершенствование ¦
   ¦                      ¦                   ¦работы дневных отде- ¦
   ¦                      ¦                   ¦лений Центров соци-  ¦
   ¦                      ¦                   ¦ального обслуживания ¦
   ¦                      ¦                   ¦населения.           ¦
   +----------------------+-------------------+---------------------+
   ¦Создание МУ "Центр    ¦Оказание социальной¦1. Открытие муници-  ¦
   ¦социальной реабилита- ¦медицинской и иной ¦пального учреждения. ¦
   ¦ции лиц без опреде-   ¦помощи данной кате-¦2. Сокращение бродяж-¦
   ¦ленного места житель- ¦гории населения.   ¦ничества.            ¦
   ¦ства                  ¦Обеспечение сани-  ¦3. Социальная реаби- ¦
   ¦                      ¦тарно - эпидемиоло-¦литация лиц, пришед- ¦
   ¦                      ¦гического благопо- ¦ших из мест лишения  ¦
   ¦                      ¦лучия, укрепление  ¦свободы.             ¦
   ¦                      ¦правопорядка, пре- ¦                     ¦
   ¦                      ¦дупреждение бродяж-¦                     ¦
   ¦                      ¦ничества           ¦                     ¦
   L----------------------+-------------------+----------------------

       2.8.2. Здравоохранение

       В здравоохранении  по  прежнему  актуальными  остаются вопросы
   укрепления   материально   -   технической    базы    лечебно    -
   профилактических учреждений города. Прорабатываются вопросы начала
   строительства за счет  местного  и  федерального  бюджетов  крайне
   необходимых инфекционного корпуса детской горбольницы, поликлиники
   для взрослых на ул.  Никитской,  реконструкция травмотологического
   корпуса 1-й горбольницы.
       Свыше 8 млн.  рублей необходимо освоить на капитальном ремонте
   зданий городских учреждений здравоохранения.
       Будет также  продолжена  реализация  программ  и  мероприятий,
   направленных    на    совершенствование   медицинской   помощи   и
   лекарственного   обеспечения   населения.    Перечень    программ,
   мероприятий и ожидаемые результаты приведены в таблице:

   -----------------------T-------------------T---------------------+
   ¦Отраслевые программы, ¦ Решаемая проблема ¦  Ожидаемый конечный ¦
   ¦    мероприятия       ¦                   ¦      результат      ¦
   +----------------------+-------------------+---------------------+
   ¦Городская целевая про-¦Необходимость раз- ¦Реализация Программы ¦
   ¦грамма "Вакцинопрофи- ¦работки и реализа- ¦позволит значительно ¦
   ¦лактика на 2001 -     ¦ции Программы обу- ¦снизить инфекционную ¦
   ¦2005 гг."             ¦словлена высокой   ¦заболеваемость и     ¦
   ¦                      ¦социальной значи-  ¦смертность от инфек- ¦
   ¦                      ¦мостью проблемы в  ¦ционных заболеваний; ¦
   ¦                      ¦связи с падением   ¦предупредить развитие¦
   ¦                      ¦жизненного уровня, ¦патологической пора- ¦
   ¦                      ¦ухудшением демог-  ¦женности и возникно- ¦
   ¦                      ¦рафических показа- ¦вение инвалидности,  ¦
   ¦                      ¦телей и состояния  ¦расширить возможности¦
   ¦                      ¦здоровья населения ¦эпидемиологического  ¦
   ¦                      ¦города и, в первую ¦надзора за инфекциями¦
   ¦                      ¦очередь, подраста- ¦Реализация Программы ¦
   ¦                      ¦ющего поколения    ¦позволит более, чем в¦
   ¦                      ¦                   ¦5 раз, сократить эко-¦
   ¦                      ¦                   ¦номический ущерб от  ¦
   ¦                      ¦                   ¦заболеваний, управля-¦
   ¦                      ¦                   ¦емых средствами вак- ¦
   ¦                      ¦                   ¦цинопрофилактики     ¦
   +----------------------+-------------------+---------------------+
   ¦Городская целевая про-¦Туберкулез стано-  ¦Снижение заболеваемо-¦
   ¦грамма "Неотложные    ¦вится угрожающей   ¦сти туберкулезом,    ¦
   ¦меры борьбы с туберку-¦медико - социальной¦снижение инвалидиза- ¦
   ¦лезом в городе Костро-¦проблемой и требу- ¦ции и смертности от  ¦
   ¦ме на 2002 - 2004     ¦ет неотложных мер  ¦туберкулеза          ¦
   ¦годы"                 ¦по борьбе с ним    ¦                     ¦
   +----------------------+-------------------+---------------------+
   ¦Развитие системы обя- ¦Финансирование ЛПУ,¦Выполнение закона    ¦
   ¦зательного медицинско-¦входящих в ОМС за  ¦"О медицинском стра- ¦
   ¦го страхования        ¦страхование нерабо-¦ховании и программе  ¦
   ¦                      ¦тающего населения  ¦госгарантий"         ¦
   ¦                      ¦по подушевому нор- ¦                     ¦
   ¦                      ¦мативу.            ¦                     ¦
   ¦                      ¦Финансирование ЛПУ,¦                     ¦
   ¦                      ¦входящих в ОМС за  ¦                     ¦
   ¦                      ¦страхование работа-¦                     ¦
   ¦                      ¦ющего населения    ¦                     ¦
   +----------------------+-------------------+---------------------+
   ¦Развитие добровольного¦Улучшение медобслу-¦Улучшение медицинско-¦
   ¦медицинского страхова-¦живания.           ¦го обслуживания.     ¦
   ¦ния                   ¦Привлечение допол- ¦Привлечение дополни- ¦
   ¦                      ¦нительных источни- ¦тельно 300 т. руб.   ¦
   ¦                      ¦ков финансирования ¦в год                ¦
   +----------------------+-------------------+---------------------+
   ¦Развитие платных услуг¦Получение дополни- ¦Привлечение средств  ¦
   ¦                      ¦тельных источников ¦предприятий и граждан¦
   ¦                      ¦финансирования     ¦в сумме 13 млн. руб. ¦
   ¦                      ¦                   ¦в год                ¦
   ¦                      ¦                   ¦                     ¦
   +----------------------+-------------------+---------------------+
   ¦Развитие общей врачеб-¦Возникновение пот- ¦Повышение медицинской¦
   ¦ной (семейной) прак-  ¦ребности в новой   ¦и экономической эф-  ¦
   ¦тики                  ¦ресурсосберегающей ¦фективности работы   ¦
   ¦                      ¦амбулаторно - поли-¦амбулаторно - полик- ¦
   ¦                      ¦клиничсской помощи ¦линических учрежде-  ¦
   ¦                      ¦с переориентацией  ¦ний.                 ¦
   ¦                      ¦на индивидуально - ¦Создание основ разви-¦
   ¦                      ¦посемейный принцип ¦тия общей врачебной  ¦
   ¦                      ¦                   ¦(семейной) практики  ¦
   +----------------------+-------------------+---------------------+
   ¦Льготное лекарственное¦Оказание качественной квалифицированной  ¦
   ¦обеспечение населения ¦лекарственной помощи, наиболее полное    ¦
   ¦                      ¦удовлетворение потребности в лекарствен- ¦
   ¦                      ¦ных средствах декретированных групп      ¦
   ¦                      ¦населения                                ¦
   +----------------------+-----------------------------------------+
   ¦Обеспечение единого   ¦Рациональное, эффективное использование  ¦
   ¦информационного прост-¦бюджетных средств в сфере лекарственного ¦
   ¦ранства в сфере лекар-¦обеспечения                              ¦
   ¦ственного обеспечения ¦                                         ¦
   L----------------------+------------------------------------------

       2.8.3. Образование

       Будет продолжена     работа     по     реализации    Программы
   совершенствования образования в г. Костроме до 2005 года.
       Дальнейшая реализация   программы   планируется   в   пределах
   средств, выделенных в бюджете города на образование.
       Основные задачи и ожидаемые результаты этой работы приведены в
   таблице:

   --------------T--------------T-------------------T---------------+
   ¦Наименование ¦  Источник    ¦      Решаемая     ¦   Ожидаемый   ¦
   ¦ программы   ¦финансирования¦      проблема     ¦   результат   ¦
   +-------------+--------------+-------------------+---------------+
   ¦1. Программа ¦Расходы город-¦1. Совершенствова- ¦По пунктам 1,  ¦
   ¦совершенство-¦ского бюджета ¦ние системы госу-  ¦2, 3: привле-  ¦
   ¦вания системы¦на образование¦дарственно - обще- ¦чение внебюд-  ¦
   ¦образования в¦              ¦ственного управле- ¦жетных средств ¦
   ¦г. Костроме  ¦              ¦ния образователь-  ¦в систему обра-¦
   ¦до 2005 года ¦              ¦ными учреждениями. ¦зования, улуч- ¦
   ¦             ¦              ¦2. Создание самос- ¦шение матери-  ¦
   ¦             ¦              ¦тоятельных бухгал- ¦ально - техни- ¦
   ¦             ¦              ¦терий образователь-¦ческой базы об-¦
   ¦             ¦              ¦ных учреждений и   ¦разовательных  ¦
   ¦             ¦              ¦привлечение внебюд-¦учреждений.    ¦
   ¦             ¦              ¦жетных средств в   ¦               ¦
   ¦             ¦              ¦систему муниципаль-¦               ¦
   ¦             ¦              ¦ного образования.  ¦               ¦
   ¦             ¦              ¦3. Подготовка к пе-¦               ¦
   ¦             ¦              ¦реходу на норматив-¦               ¦
   ¦             ¦              ¦ное финансирование ¦               ¦
   ¦             ¦              ¦образовательных уч-¦               ¦
   ¦             ¦              ¦реждений.          ¦               ¦
   ¦             ¦              ¦4. Организация про-¦4. Повышение   ¦
   ¦             ¦              ¦фильного обучения в¦уровня подго-  ¦
   ¦             ¦              ¦старших класах об- ¦товки и проф-  ¦
   ¦             ¦              ¦щеобразовательной  ¦ориентации     ¦
   ¦             ¦              ¦школы.             ¦старшеклассни- ¦
   ¦             ¦              ¦                   ¦ков.           ¦
   ¦             ¦              ¦5. Информатизация  ¦5. Решение     ¦
   ¦             ¦              ¦общеобразовательной¦проблемы компь-¦
   ¦             ¦              ¦школы.             ¦ютерной грамот-¦
   ¦             ¦              ¦                   ¦ности выпускни-¦
   ¦             ¦              ¦                   ¦ков школ.      ¦
   L-------------+--------------+-------------------+----------------

       2.8.4. Культура и досуг

       В ближайшей   перспективе   в   сфере   культуры  и  искусства
   предполагается,  наряду с реализацией "традиционных"  мероприятий,
   сосредоточение   работы   администрации   по   следующим  основным
   направлениям:
       - развитие художественного образования детей;
       - развитие библиотечного дела в Костроме;
       - проведение   ежегодного   фестиваля   -   конкурса  детских,
   юношеских  и  молодежных  творческих  коллективов  и  исполнителей
   "Весенняя Кострома";
       - подготовка и проведение празднования 850-летия г. Костромы;
       - оказание   поддержки  в  развитии  муниципальных  творческих
   коллективов и камерного драматического театра.
       Будет продолжена  реализация  "Программы  защиты  и  поддержки
   муниципальных учреждений   культуры",   принята   и    реализована
   программа "Развитие библиотечного дела в г. Костроме в 2002 - 2003
   годах".

       2.8.5. Физкультура и спорт

       В области  физкультуры  и  спорта  ставится задача реализовать
   следующие основные направления деятельности  администрации  по  их
   дальнейшему развитию:
       - формирование и реализация единой политики  органов  местного
   самоуправления Костромы в области физической культуры и спорта;
       - подготовка и проведение празднования 850-летия города;
       - развитие   разнообразной  сети  образовательных  учреждений,
   обеспечивающих право граждан на  занятия  физической  культурой  и
   спортом, развитие творческих способностей;
       - создание  спортивных  сооружений   и   площадок   по   месту
   жительства  и оказание на их основе физкультурно - оздоровительных
   услуг;
       - пропаганда массовой физической культуры и спорта,  здорового
   образа жизни,  проведение спортивно  -  массовых  мероприятий  для
   различных слоев населения города;
       - укрепление  материально  - технической базы подведомственных
   спортивных сооружений;
       - активизация  физкультурно  -  оздоровительной работы   среди
   дошкольников и учащейся молодежи;
       - восстановление деятельности коллективов физической  культуры
   предприятий,  организаций  и  учреждений и оказание поддержки в их
   развитии;
       - организация  и проведение летних спортивно - оздоровительных
   лагерей.
       К реализации   в  2002  -  2003  годах  намечается  реализация
   следующих целевых отраслевых программ:

   ---------------------T-------------------T-----------------------+
   ¦    Наименование    ¦ Решаемая проблема ¦  Ожидаемый конечный   ¦
   ¦     программы      ¦                   ¦      результат        ¦
   +--------------------+-------------------+-----------------------+
   ¦Программа строитель-¦Не завершен капре- ¦Увеличение качественных¦
   ¦ства, реконструкции ¦монт спорткомплекса¦спортивных сооружений в¦
   ¦и капитального ре-  ¦"Заволжье".        ¦городе.                ¦
   ¦монта муниципальных ¦                   ¦                       ¦
   ¦спортивных сооруже- ¦Требует частичного ¦Улучшение качества ус- ¦
   ¦ний                 ¦ремонта ДФК (ул.   ¦луг, предоставляемых   ¦
   ¦                    ¦Симановского,      ¦населению города в об- ¦
   ¦                    ¦37/42)             ¦ласти физкультуры и    ¦
   ¦                    ¦                   ¦спорта                 ¦
   ¦                    ¦В стадии проработки¦                       ¦
   ¦                    ¦с инвесторами дого-¦                       ¦
   ¦                    ¦вор о строительстве¦                       ¦
   ¦                    ¦спорткомплскса     ¦                       ¦
   ¦                    ¦"Спорт"            ¦                       ¦
   +--------------------+-------------------+-----------------------+
   ¦Принятие и реализа- ¦Разработан проект, ¦Благоустройство цент-  ¦
   ¦ция программы "Бла- ¦решается вопрос о  ¦ральной части города,  ¦
   ¦гоустройство центра-¦привлечении средств¦привлечение к система- ¦
   ¦льной части города" ¦из внебюджетных    ¦тическим занятиям физи-¦
   ¦путем организации   ¦источников         ¦ческой культурой и     ¦
   ¦комплекса физкуль-  ¦                   ¦спортом детей и молоде-¦
   ¦турно - спортивного,¦                   ¦жи в количестве более  ¦
   ¦культурного досуга  ¦                   ¦3-х тысяч человек, со- ¦
   ¦                    ¦                   ¦циальная защищенность  ¦
   ¦                    ¦                   ¦тренеров, спортсменов  ¦
   ¦                    ¦                   ¦и создание условий для ¦
   ¦                    ¦                   ¦занятий                ¦
   +--------------------+-------------------+-----------------------+
   ¦Принятие и реализа- ¦Нет стройной систе-¦Создание спортивного   ¦
   ¦ция программы разви-¦мы подготовки спор-¦центра по подготовке   ¦
   ¦тия футбола в городе¦тивного резерва.   ¦спортивного резерва    ¦
   ¦Костроме            ¦Несоответствующее  ¦для команд мастеров    ¦
   ¦                    ¦состояние футболь- ¦из числа талантливой   ¦
   ¦                    ¦ных полей и площа- ¦молодежи.              ¦
   ¦                    ¦док.               ¦Совершенствование      ¦
   ¦                    ¦Отсутствие единой  ¦структуры управления по¦
   ¦                    ¦политики в развитии¦развитию футбола и     ¦
   ¦                    ¦детского футбола   ¦спортивных сооружений  ¦
   L--------------------+-------------------+------------------------

       2.8.6. Молодежная политика

       В эти  годы  будет продолжена реализация городской комплексной
   программы  "Молодежь  Костромы"  на  2001  -  2003  гг.,  основные
   показатели которой отражены в таблице:

   ---------------------T-----------------------T-------------------+
   ¦     Основные       ¦   Краткое отражение   ¦     Ожидаемый     ¦
   ¦    мероприятия     ¦   решаемой проблемы   ¦     результат     ¦
   +--------------------+-----------------------+-------------------+
   ¦1. Обеспечение соб- ¦Оценивая положение мо- ¦Закрепление и раз- ¦
   ¦людения прав молоде-¦лодежи на современном  ¦витие результатов, ¦
   ¦жи                  ¦уровне можно отметить  ¦полученных в ходе  ¦
   ¦                    ¦ряд негативных тенден- ¦реализации програм-¦
   ¦2. Обеспечение га-  ¦ций, на преодоление    ¦мы "Молодежь Кост- ¦
   ¦рантии в сфере тру- ¦которых направлена дан-¦ромы" к 2002 году  ¦
   ¦доустройства и за-  ¦ная программа:         ¦                   ¦
   ¦нятости подростков и¦- бездуховность и апат-¦                   ¦
   ¦молодежи            ¦  риотичность подрост- ¦                   ¦
   ¦                    ¦  ков и молодожи;      ¦                   ¦
   ¦3. Гражданское и    ¦- безработица и незаня-¦                   ¦
   ¦патриотическое вос- ¦  тость, а отсюда, как ¦                   ¦
   ¦питание подростков и¦  следствие, рост пра- ¦                   ¦
   ¦молодежи            ¦  вонарушений и престу-¦                   ¦
   ¦                    ¦  плений среди подрост-¦                   ¦
   ¦4. Информационное   ¦  ков и молодежи;      ¦                   ¦
   ¦обеспечение подрост-¦- информационный вакуум¦                   ¦
   ¦ков и молодежи      ¦  в подростковой и мо- ¦                   ¦
   ¦                    ¦  лодежной среде;      ¦                   ¦
   ¦5. Социально - пси- ¦- насущная необходи-   ¦                   ¦
   ¦хологичсская реаби- ¦  мость в социальной   ¦                   ¦
   ¦литация, оказание   ¦  адаптации и коррек-  ¦                   ¦
   ¦социальной помощи,  ¦  ции;                 ¦                   ¦
   ¦профилактика право- ¦- психологические труд-¦                   ¦
   ¦нарушений и преступ-¦  ности в среде молодых¦                   ¦
   ¦лений. Профилактика ¦  семей;               ¦                   ¦
   ¦употребления психо- ¦- нарастающая волна    ¦                   ¦
   ¦активных средств    ¦  наркомании в подрост-¦                   ¦
   ¦                    ¦  ковой и молодежной   ¦                   ¦
   ¦6. Поддержка дея-   ¦  среде;               ¦                   ¦
   ¦тельности детских и ¦- недостаточная разви- ¦                   ¦
   ¦молодежных общест-  ¦  тость системы органи-¦                   ¦
   ¦венных объединений  ¦  зации досуга и заня- ¦                   ¦
   ¦                    ¦  тости, а также воз-  ¦                   ¦
   ¦7. Организация детс-¦  можности самореализа-¦                   ¦
   ¦кого летнего отдыха ¦  ции;                 ¦                   ¦
   ¦и занятости детей и ¦- недостаточно развитая¦                   ¦
   ¦подростков          ¦  система негосударст- ¦                   ¦
   ¦                    ¦  венных некоммерческих¦                   ¦
   ¦8. Поддержка молодой¦  образований и такого ¦                   ¦
   ¦семьи               ¦  понятия как "социаль-¦                   ¦
   ¦                    ¦  ный заказ"           ¦                   ¦
   ¦9. Организация досу-¦                       ¦                   ¦
   ¦га и активного отды-¦                       ¦                   ¦
   ¦ха подростков и мо- ¦                       ¦                   ¦
   ¦лодежи              ¦                       ¦                   ¦
   L--------------------+-----------------------+--------------------

       2.9. Подготовка к 850-летнему юбилею города

       Предполагаемые затраты  по  подготовке  и  проведению   юбилея
   города многократно превышают бюджетные возможности.
       В связи  с   этим   готовятся   предложения   по   отраслевому
   финансированию,  ведется работа по привлечению средств через "Фонд
   содействия   развитию   Костромы",   осуществляется   работа    по
   привлечению благотворительных    средств.   По   этим   источникам
   ожидается привлечение средств в сумме около 8 млн. руб.
       Помимо реализации   мероприятий   разработанной  Программы  по
   подготовке и празднованию юбилейной даты в истории города Костромы
   на  этой  базе  будут  решаться  вопросы  привлечения иностранного
   капитала в городскую экономику. В 2002 году предстоит:
       - продолжить   сотрудничество  с  Государственной  канцелярией
   земли Северный  Рейн-Вестфалия  по  продолжению  финансирования  в
   Костроме  немецкого  центра  обучения  и  повышения квалификации и
   повышения его эффективности на рынке труда города Костромы;
       - решить  с Потсдамской ремесленной палатой вопрос организации
   контактного бюро экономики города Костромы в Германии;
       - проработать   с   администрацией  города  Аахена  (Германия)
   вопросы привлечения к деятельности в Костроме немецких предприятий
   "Центис"   (пищевкусовая   промышленность),   "Шахинлер"  (швейная
   промышленность)   и    аахенского    объединения    промышленников
   автомобильной индустрии;
       - совместно с промышленной ассоциацией "Волга-Дон"  (Германия)
   найти партнеров по производственной кооперации в г. Костроме.

       2.10. Экология

       В эти годы будет продолжена реализация разработанной на период
   до  2005  года  концепции  обеспечения  экологической безопасности
   города Костромы,  которая предусматривает основные  направления  и
   методы   обеспечения   экологической  безопасности  населения  при
   сочетании   социально   -   экономических   и    градостроительных
   приоритетов развития города.
       На базе концепции  в  2002  году  будет  завершена  разработка
   детальной  программы  улучшения  экологической обстановки в городе
   Костроме.

       2.11. Защита населения от чрезвычайных ситуаций

       Кроме постоянно  проводимой  плановой  работы  в   2002   году
   начнется  реализация  целевой программы по восстановлению кровли и
   межпанельных стыков высотных домов на  2002  -  2005  годы,  целью
   которой является сохранение высотного жилого фонда города.
       Планируется также:
       - создание  постоянно  действующих  добровольческих аварийно -
   спасательных групп в г. Костроме численностью до 40 человек;
       - создание  постоянно  действующих  летних военно - спортивных
   лагерей для молодежи города с численностью до 100 чел. в смену;
       - создание   городского   центра   по  подготовке  аварийно  -
   спасательных служб для постоянных участников спасательных групп  и
   молодежи города;
       - создание  молодежного  учебного  аварийно  -   спасательного
   центра;
       - создание  резерва  сил  и  средств  экстренной  помощи   для
   действий при чрезвычайных ситуациях;
       - создание информационных центров по работе с населением.

       2.12. Правоохранительная деятельность

       Прогнозируемая криминогенная обстановка на предстоящие 2  года
   характеризуется    как   неблагоприятная.   Негативные   тенденции
   предыдущих лет отрицательно повлияют на состояние  правопорядка  в
   городе.  Продолжится рост преступных проявлений,  особенно в сфере
   имущественных и личностных  отношений.  Увеличатся  насильственные
   преступления, возрастет вооруженность преступников.
       В целях недопущения обвального роста преступности, поддержания
   правопорядка  на  социально  -  терпимом уровне планируется в 2002
   году    разработать     и     реализовать     комплексный     план
   "Правопорядок-2002",   предусматривающий   снижение  темпов  роста
   преступности,   повышение    защиты    граждан    от    преступных
   посягательств,   наращивание   материально   -   технической  базы
   правоохранительных органов.
       Будет также  реализовываться  антинаркотическая  программа  на
   2002  -  2003  годы,  итогом  выполнения   которой   должно   быть
   приостановление     роста     наркозависимых     лиц,    повышение
   информированности населения,  расширение сферы медико - социальных
   и   реабилитационных   мер,   сокращение   объемов  и  сети  сбыта
   наркотиков.





              ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
                     НА 2002 ГОД ПО ГОРОДУ КОСТРОМЕ

                                                         Приложение 1

        ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
   -------------------------T------------T--------T--------T--------+
   ¦     Показатели         ¦   Единица  ¦2000 год¦2001 год¦2002 год¦
   ¦                        ¦  измерения ¦ отчет  ¦ оценка ¦Прогноз ¦
   L------------------------+------------+--------+--------+---------
    Продукция промышленности
    в целом по городу

    в действующих ценах       млн. руб.     5974,4   7001,9   9083,8
    в сопоставимых ценах     в % к пред.     104,3    103,5    110,5
                                году
    в том числе по отраслям:

    электроэнергетика
    в действующих ценах       млн. руб.     1144,7   1517,4   1942,3
    в сопоставимых ценах     в % к пред.      93,2    103,8    100,0
                                году
    химическая
    в действующих ценах       млн. руб.       19,2     23,1     25,2
    в сопоставимых ценах     в % к пред.     117,6    174,3    100,7
                                году

    машиностроение и
    металлообработка
    в действующих ценах       млн. руб.     1511,2   1892,2   2530,7
    в сопоставимых ценах     в % к пред.     123,3    112,2    115,3
                                году

    черная металлургия
    в действующих ценах       млн. руб.       70,9     58,6     65,2
    в сопоставимых ценах     в % к пред.               87,5    103,0
                                году

    цветная металлургия
    в действующих ценах       млн. руб.       78,5     78,8     83,8
    в сопоставимых ценах     в % к пред.              100,0    100,3
                                году

    лесная, деревообраба-
    тывающая
    в действующих ценах       млн. руб.      743,4   1004,2   1545,5
    в сопоставимых ценах     в % к пред.     108,9    106,0    135,0
                                году

    промышленность строй-
    материалов
    в действующих ценах       млн. руб.      319,6    409,5    526,8
    в сопоставимых ценах     в % к пред.      93,7     98,0    108,1
                                году

    легкая
    в действующих ценах       млн. руб.      578,0    469,9    535,4
    в сопоставимых ценах     в % к пред.     119,7    108,3    105,5
                                году

    пищевая
    в действующих ценах       млн. руб.      592,0    719,8    857,5
    в сопоставимых ценах     в % к пред.      84,4    101,1    102,7
                                году

    мукомольно - крупяная и
    комбикормовая
    в действующих ценах       млн. руб.      189,7     87,8     86,0
    в сопоставимых ценах     в % к пред.      95,1     74,3    100,0
                                году

    медицинская
    в действующих ценах       млн. руб.      138,0     95,0     91,5
    в сопоставимых ценах     в % к пред.     107,6     62,1     86,0
                                году

    полиграфическая
    в действующих ценах       млн. руб.      148,9    210,9    253,7
    в сопоставимых ценах     в % к пред.      95,8    111,5    105,5
                                году

    прочие отрасли
    в действующих ценах       млн. руб.      440,3    434,7    540,2
    в сопоставимых ценах     в % к пред.      91,8     92,0    109,0
                                году

    производство потреби-
    тельских товаров
    в действующих ценах       млн. руб.     1420,0   1550,0   1760,8
    в сопоставимых ценах     в % к пред.      98,4     98,6    107,0
                                году

    В том числе:
    пищевые продукты
    в действующих ценах       млн. руб.      411,7    449,0    504,7
    в сопоставимых ценах     в % к пред.      86,1     98,6    104,5
                                году

    винно - водочные
    изделия и пиво
    в действующих ценах       млн. руб.      107,4    127,2    141,2
    в сопоставимых ценах     в % к пред.      68,9    106,7    109,1
                                году

    непродовольственные
    товары
    в действующих ценах       млн. руб.      900,9    973,8   1114,9
    в сопоставимых ценах     в % к пред.     111,4     96,9    107,8
                                году
   ------------------------------------------------------------------





                                                         Приложение 2

       ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
       ТОВАРОВ И УСЛУГ
   -------------------------T------------T--------T--------T--------+
   ¦     Показатели         ¦   Единица  ¦2000 год¦2001 год¦2002 год¦
   ¦                        ¦  измерения ¦ отчет  ¦ оценка ¦Прогноз ¦
   L------------------------+------------+--------+--------+---------
    Оборот розничной
    торговли
    в действующих ценах       млн. руб.     3339,7   4053,7   4676,3
    в сопоставимых ценах     в % к пред.     104,9    102,0    103,0
                                году

    Оборот общественного
    питания
    в действующих ценах       млн. руб.      141,9    177,3    204,5
    в сопоставимых ценах     в % к пред.     118,2    105,0    103,0
                                году

    Объем платных услуг
    населению
    в действующих ценах       млн. руб.      843,1   1130,0   1473,6
    в сопоставимых ценах     в % к пред.     106,2    101,0    103,5
                                году
   ------------------------------------------------------------------





                                                         Приложение 3

       ТРУД
   -------------------------T------------T--------T--------T--------+
   ¦     Показатели         ¦   Единица  ¦2000 год¦2001 год¦2002 год¦
   ¦                        ¦  измерения ¦ отчет  ¦ оценка ¦Прогноз ¦
   L------------------------+------------+--------+--------+---------
    Численность работников,
    занятых в народном
    хозяйстве

    всего:                    тыс. чел.      118,1    118,7    118,7

    в том числе:

    в материальном производ-
    стве                      тыс. чел.       68,7     69,0     69,0
    в непроизводственной
    сфере                     тыс. чел.       49,4     49,7     49,7

    Фонд заработной платы
    всего:                    млн. руб.     2486,9   3254,8   4016,8

    из него:

    в материальном производ-
    стве                      млн. руб.     1534,6   1955,2   2384,1
    в непроизводственной
    сфере                     млн. руб.      952,3   1299,1   1632,7

    Среднемесячная заработ-
    ная плата работающих

    всего:                      руб.         1755     2285     2820

    в том числе:

    в материальном производ-
    стве                        руб.         1862     2361     2879
    в непроизводственной
    сфере                       руб.         1606     2179     2737
   ------------------------------------------------------------------





                                                         Приложение 4

       КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
   -------------------------T------------T--------T--------T--------+
   ¦     Показатели         ¦   Единица  ¦2000 год¦2001 год¦2002 год¦
   ¦                        ¦  измерения ¦ отчет  ¦ оценка ¦прогноз ¦
   L------------------------+------------+--------+--------+---------
    Капитальные вложения за
    счет всех источников
    финансирования
    в действующих ценах       млн. руб.      900,9    958,1   1156,9
    в сопоставимых ценах     в % к пред.     116,7     83,7    105,0
                                году
    из них:

    Производственного
    назначения
    в действующих ценах       млн. руб.      487,3    506,9    588,5
    в сопоставимых ценах     в % к пред.     в 2,1     81,8     96,3
                                году

    Непроизводственного
    назначения
    в действующих ценах       млн. руб.      413,6    451,2    588,4
    в сопоставимых ценах     в % к пред.      76,3     85,8    109,5
                                году

    Из капитальных вложений
    за счет всех источников
    финансирования - капи-
    тальные вложения
    (в действующих ценах
    каждого года)
    за счет:
    собственник средств       млн. руб.      354,3    476,2    575,0
    привлеченных средств      млн. руб.      546,6    481,9    581,9
    в том числе:
    - кредиты банков          млн. руб.       97,6    146,5    150,0
    - заемные средства
      других организаций      млн. руб.      104,1    112,8    130,0
    - бюджетные средства      млн. руб.      290,4    171,2    250,0
      из федерального
      бюджета                 млн. руб.      270,5    147,1    223,0
      из бюджета субъектов
      Федерации               млн. руб.       19,9     24,1     27,0
    - средств внебюджетных
      фондов                  млн. руб.       14,9     26,9     32,0
    - прочие                  млн. руб.       39,6     24,5     19,9

    Объем подрядных работ
    в действующих ценах       млн. руб.      599,0    697,1    840,0
    в сопоставимых ценах     в % к пред.      92,0     89,0    104,8
                                году

    Ввод в эксплуатацию
    жилых домов за счет
    всех источников          тыс. кв. м
    финансирования           общ. площ.      116,9    132,6    159,8
    в т.ч. за счет:
    - средств федерального   тыс. кв. м
    бюджета                  общ. площ.       73,7     63,9     65,2
    - средств бюджета облас-
    ти и средств местных     тыс. кв. м
    бюджетов                 общ. площ.        4,0      -        1,3
    - средств индивидуаль-   тыс. кв. м
    ных застройщиков         общ. площ.       12,2     19,4     10,0

    Ввод в действие объектов
    социально - культурной
    сферы
    Учреждения общего
    образования                мест          198        -        -
    Больницы                   коек            -        -        -
   ------------------------------------------------------------------





                                                       Приложение N 2
                                                            к решению
                                                 Думы города Костромы
                                                от 18.04.2002 г. N 64

               ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНО - НАЛОГОВОЙ
                          ПОЛИТИКИ НА 2002 ГОД

       1. Подготовка  к  переходу  на казначейскую систему исполнения
   бюджета города.
       2. Создание  условий,  способствующих  притоку  инвестиционных
   ресурсов в экономику города.
       3. Обеспечение     максимальной     эффективности    бюджетных
   инвестиций.
       4. Повышения     эффективности     управления    муниципальным
   имуществом.
       5. Развитие рынка земли и иной недвижимости, совершенствование
   методики расчета арендной платы за земельные участки,  находящиеся
   в муниципальной собственности,  создание муниципального земельного
   кадастра.
       6. Совершенствование  работы  по повышению уровня собираемости
   налогов и других обязательных платежей, в том числе за счет:
       а) реструктуризации задолженности предприятий и организаций по
   платежам в  бюджет  и  обеспечения  своевременной  уплаты  текущих
   платежей;
       б) отмены всех налоговых льгот по местным  налогам  и  сборам,
   сокращения   перечня   оснований  для  предоставления  отсрочек  и
   рассрочек по платежам в городской бюджет.
       7. Повышение  качества  исполнения  бюджета  и обеспечение его
   соответствия принятым обязательствам.
       8. Повышение    эффективности    деятельности    муниципальных
   предприятий и учреждений,  снижение стоимости и повышение качества
   предоставления муниципальных услуг путем:
       - реорганизации муниципальных предприятий и учреждений;
       - совершенствование    системы    управления    муниципальными
   предприятиями и учреждениями;
       - совершенствования    системы    планирования    деятельности
   муниципальных предприятий;
       - повышения ответственности руководителей;
       - внедрения методики рейтинговой оценки  работы  муниципальных
   предприятий.
       9. Учет всех  финансовых  обязательств,  принимаемых  органами
   местного   самоуправления   города   Костромы   и   организациями,
   финансируемых из городского бюджета.
       10. Формирование   эффективной   системы  бюджетных  расходов,
   обеспечение целевого использования бюджетных средств.
       11. Уточнение  и  сокращение имеющейся бюджетной дебиторской и
   кредиторской задолженности.
       12. Переход   к  обязательному  конкурсному  отбору  подрядных
   организаций,  осуществляющих  поставки  продукции  и   выполняющих
   работы  по  муниципальному  заказу,  во  всех  отраслях городского
   хозяйства.


Приложение N 3
                                                            к решению
                                                     Думы г. Костромы
                                                от 18.04.2002 г. N 64
   
                      ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
                ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И
                  ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
                       В Г. КОСТРОМЕ В 2002 ГОДУ
   
       1. Общие положения
   
       Прогнозный план    (программа)    приватизации   муниципальных
   предприятий и объектов муниципальной собственности в г. Костроме в
   2002 году  (в дальнейшем - Программа) разработана в соответствии с
   Федеральным   законом   "О   приватизации    государственного    и
   муниципального  имущества"  N 178-ФЗ.  Данная программа определяет
   перечень муниципальных  предприятий  и  имущества  запрещенного  к
   приватизации,  прогноз  поступления  средств  от приватизации и их
   распределение.
       Прочие вопросы приватизации, не нашедшие отражения в настоящей
   программе, регулируются действующим законодательством.
   
       2. Перечень    муниципальных    предприятий    и    имущества,
   приватизация которого запрещена
   
                      Предприятия ЖКХ и транспорта
   
       - Муниципальное унитарное предприятие "Костромаводоканал" (ул.
   1 Мая, 2а)
       - Специализированное   муниципальное   унитарное   предприятие
   "Лифтсервис" (ул. Свердлова, 88)
       - Муниципальное  унитарное  предприятие  по  благоустройству и
   спецобслуживанию (ул. Галичская, 142)
       - Муниципальное  предприятие "Бюро технической инвентаризации"
   (ул. Свердлова, 25)
       - Муниципальное   унитарное  предприятие  "Питомник  "Кустово"
   (пос. Кустово)
       - Муниципальное    предприятие    Костромское    троллейбусное
   управление (пр. Мира, 153)
       - Муниципальное предприятие "ПАТП-1" (ул. Зеленая, 11)
       - МУ ПАТП-4 (ул. Солониковская, 10)
       - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Костроматеплосервис"
   (ул. Береговая, 45а)
       - Муниципальное  унитарное  предприятие "Горэнергосервис" (ул.
   Центральная, 17а)
       - Муниципальное унитарное предприятие ГДСУ (ул. Сутырина, 4)
       - Муниципальное   унитарное   предприятие    "Вариант"    (ул.
   Никитская, 27)
       - Муниципальное  предприятие  "Гостиничное   хозяйство"   (ул.
   Советская, 120)
   
                          Предприятия торговли
   
       - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Центральный   рынок"
   (Б. Мучные Ряды)
       - Муниципальное  унитарное  предприятие  магазин "Детский Мир"
   (Красные ряды, 5)
       - Муниципальное  унитарное  предприятие магазин N 18 "Подарки"
   (Красные ряды)
       - Муниципальное    унитарное    предприятие   магазин   N   52
   "Промтовары" (Красные ряды)
       - Муниципальное унитарное предприятие магазин N 26 "Хозтовары"
   (Мучные ряды, 2)
       - Муниципальное    унитарное    предприятие    "Костромакнига"
   (Табачные ряды)
       - Муниципальное унитарное предприятие "Школьник" (пл. Мира, 2)
   
                          Муниципальные аптеки
   
       - Муниципальное   унитарное  предприятие  "Аптека  N  1"  (ул.
   Чайковского, 5)
       - Муниципальное   унитарное  предприятие  "Аптека  N  2"  (ул.
   Советская, 86)
       - Муниципальное унитарное предприятие "Аптека N 4", (пл. Мира,
   2)
       - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Аптека  N  5",  (ул.
   Симановского, 21)
       - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Аптека  N 59",  (ул.
   Проселочная, 24)
       - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Аптека  N 64",  (ул.
   Советская, 121)
       - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Аптека  N 77",  (ул.
   Беговая, 12)
       - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Аптека  N 79",  (ул.
   Никитская, 84)
       - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Аптека  N 87",  (ул.
   Ленина, 153)
       - Муниципальное     унитарное   предприятие    "Аптека  N  91"
   (ш. Кинешемское, 35)
       - Муниципальное унитарное предприятие "Аптека N 95",  (Рабочий
   пр-т, 56)
       - Муниципальное  унитарное предприятие "Аптека N 97",  (м/р-он
   Давыдовский, 1 - 2)
       - Муниципальное  унитарное предприятие "Аптека N 98",  (м/р-он
   Малышково)
   
                   Предприятия общественного питания
   
       - Муниципальное унитарное предприятие "Столовая  администрации
   г. Костромы" (ул. Советская, 1)
       - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Школьно  -   базовая
   столовая N 48" (ул. Профсоюзная, 13)
       - Муниципальное унитарное предприятие  "Столовая  N  43"  (ул.
   Калиновская, 38)
   
                          Остальное имущество
   
       - Учреждения народного образования, здравоохранения, культуры,
   спорта, ЖКХ и социальной защиты населения
       - Нежилые помещения,  занимаемые органами власти и управления,
   а также  нежилые  помещения,  занимаемые  учреждениями   народного
   образования, здравоохранения, культуры и спорта
       - Специализированные  нежилые   помещения   -   художественные
   мастерские
   
       3. Продажа арендованного имущества
   
       Порядок продажи  арендаторам  арендованных  зданий  и  нежилых
   помещений  по  решениям,  принятым  до  вступления в  силу  закона
   "О приватизации  государственного  и   муниципального   имущества"
   N 178-ФЗ и в соответствии п.  12,  13 вышеуказанного  Федерального
   закона   регламентируется  программой  приватизации  муниципальных
   предприятий и объектов муниципальной собственности в г. Костроме в
   2001   году,   утвержденной   решением  Думы  города  Костромы  от
   31.05.2001 г. N 64.
   
       4. Прогноз поступления средств от приватизации
   
       В результате  продаж  объектов   муниципальной   собственности
   планируется получить в городской бюджет в течение 2002 года 26 000
   000 руб.
   
       5. Распределение денежных  средств,  полученных  в  результате
   приватизации муниципального имущества
   
       Средства, полученные в результате приватизации  муниципального
   имущества (кроме  объектов недвижимости,  относящихся к памятникам
   истории   и   культуры   местного   значения)   распределяются   в
   соответствии со следующими нормативами:
       городской бюджет - 92%
       комитет по управлению муниципальным
       имуществом  администрации г. Костромы - 8%
   
       6. Заключительные положения
   
       Настоящая программа  вступает в силу с момента ее официального
   опубликования,  действует до принятия новой программы приватизации
   и подлежит,  в случае необходимости,  корректировке после принятия
   нормативных  документов,  регламентирующих  процесс   приватизации
   муниципального имущества.
       (В      редакции     Решения     Думы     города     Костромы
   от 25.04.2002 г. N 88)






                                                       Приложение N 4
                                                            к решению
                                                 Думы города Костромы
                                                от 18.04.2002 г. N 64

            ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ РЕАЛИЗУЕМЫХ В ГОРОДЕ КОСТРОМЕ
                              В 2002 ГОДУ

   ----T-------------T-----------------T------T--------T---------------+
   ¦ N ¦Наименова-   ¦  Наименование   ¦ Цена ¦Освоено ¦Финансирование ¦
   ¦   ¦ние, номер   ¦программы и сроки¦ прог-¦   на   +-------T-------+
   ¦   ¦и дата до-   ¦   реализации    ¦ раммы¦01.01.02¦ Гор.  ¦Др. ис-¦
   ¦   ¦кумента      ¦                 ¦      ¦        ¦бюджет ¦точники¦
   +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
   ¦ 1.¦Постановление¦"Дети Костромы"  ¦121757¦  73545 ¦22430,2¦  ФБ   ¦
   ¦   ¦администрации¦(2000 - 2002 гг.)¦      ¦        ¦       ¦ 23200 ¦
   ¦   ¦города N 594 ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦от 18.02.00, ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦Решение Думы ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦N 76 от      ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦29.06.00     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
   ¦ 2.¦Постановление¦"Программа совер-¦ 23200¦  37900 ¦56200  ¦       ¦
   ¦   ¦администрации¦шенствования сис-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦города N 3831¦темы образования ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦от 20.10.99  ¦в городе Костроме¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦до 2005 года"    ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦(2000 - 2005 гг.)¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
   ¦ 3.¦Постановление¦"Основные направ-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦администрации¦ления лекарствен-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦города N 2334¦ного обеспечения ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦от 03.07.01  ¦населения города ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦Костромы на 2002 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦- 2003 гг."      ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦(на 2002 год)    ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦Льготное лекарст-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦венное обеспече- ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦ние:             ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦- по закону      ¦  6100¦        ¦ 5600  ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦"О ветеранах"    ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦- по закону      ¦ 20470¦        ¦       ¦  ОБ   ¦
   ¦   ¦             ¦"О социальной за-¦      ¦        ¦       ¦  8530 ¦
   ¦   ¦             ¦щите инвалидов в ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦РФ"              ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦- по пост. Прави-¦  8422¦        ¦ 3500  ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦тельства РФ N 890¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦от 30.07.94      ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦Итого:           ¦ 34992¦        ¦ 9100  ¦ОБ 8530¦
   +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
   ¦ 4.¦Постановление¦"Молодежь Костро-¦  1785¦    606 ¦   66  ¦   ФБ  ¦
   ¦   ¦администрации¦мы"              ¦      ¦        ¦       ¦   500 ¦
   ¦   ¦города N 1985¦(2001 - 2003 гг.)¦      ¦        ¦       ¦Привле-¦
   ¦   ¦от 31.05.01, ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦чен.   ¦
   ¦   ¦Решение Думы ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦ср-ва  ¦
   ¦   ¦N 162 от     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦   100 ¦
   ¦   ¦29.11.01     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
   ¦ 5.¦Постановление¦"Программа защиты¦ 11840¦    630 ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦администрации¦и поддержки муни-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦города N 2988¦ципальных учреж- ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦от 18.09.97  ¦дений культуры"  ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦(1997 - 2002 гг.)¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
   ¦ 6.¦Постановление¦"Программа разви-¦  2270¦    800 ¦       ¦Собст- ¦
   ¦   ¦администрации¦тия библиотечного¦      ¦        ¦       ¦венные ¦
   ¦   ¦города N 4230¦дела в городе Ко-¦      ¦        ¦       ¦ср-ва  ¦
   ¦   ¦от 23.11.01, ¦строме на 2002 - ¦      ¦        ¦       ¦  ЦБС  ¦
   ¦   ¦Решение Думы ¦2003 годы"       ¦      ¦        ¦       ¦   75  ¦
   ¦   ¦N 179 от     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦20.12.01     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
   ¦ 7.¦Постановление¦"Программа под-  ¦  4730¦    500 ¦       ¦Привле-¦
   ¦   ¦администрации¦держки малого    ¦      ¦        ¦       ¦чен.   ¦
   ¦   ¦города N 4658¦предприниматель- ¦      ¦        ¦       ¦ср-ва  ¦
   ¦   ¦от 27.12.01  ¦ства в г. Костро-¦      ¦        ¦       ¦  630  ¦
   ¦   ¦             ¦ме на 2002 - 2004¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦годы"            ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
   ¦ 8.¦Постановление¦"Вакцинопрофилак-¦ 35120¦  1180,4¦ 1892  ¦  ФБ   ¦
   ¦   ¦администрации¦тика на 2001 -   ¦      ¦        ¦       ¦ 3768  ¦
   ¦   ¦города N 4456¦2005 годы"       ¦      ¦        ¦       ¦Внебюд.¦
   ¦   ¦от 29.11.00, ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦ 25,8  ¦
   ¦   ¦Решение Думы ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦N 20 от      ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦15.03.01     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
   ¦ 9.¦Постановление¦"Неотложные меры ¦  8634¦   519,2¦ 1057  ¦  ОБ   ¦
   ¦   ¦администрации¦борьбы с туберку-¦      ¦        ¦       ¦ 1057  ¦
   ¦   ¦города N 4454¦лезом в г. Кост- ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦от 29.11.00, ¦роме на 2001 -   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦Решение Думы ¦2004 годы"       ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦N 19 от      ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦15.03.01     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
   ¦10.¦Постановление¦"Безопасное мате-¦ 56000¦ 19237,5¦ 4500  ¦  ФБ   ¦
   ¦   ¦администрации¦ринство и здоро- ¦      ¦        ¦       ¦16000  ¦
   ¦   ¦города N 2998¦вое детство"     ¦      ¦        ¦       ¦Фонд   ¦
   ¦   ¦от 22.09.97, ¦(1997 - 2002 гг.)¦      ¦        ¦       ¦соц.   ¦
   ¦   ¦Решение Думы ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦страх. ¦
   ¦   ¦N 324 от     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦  360  ¦
   ¦   ¦30.10.97     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
   ¦11.¦Постановления¦"Программа рекон-¦ 12221¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦администрации¦струкции сетей и ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦города N 2414¦установок наруж- ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦от 06.07.98, ¦ного освещения   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦N 2561 от    ¦улиц, дорог и др.¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦14.07.98,    ¦территорий г. Ко-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦Решение Думы ¦стромы на 1998 - ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦N 178 от     ¦2002 гг."        ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦09.07.98     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
   ¦12.¦Постановление¦"Программа разви-¦ 63100¦Реализа-¦       ¦  АО   ¦
   ¦   ¦администрации¦тия телефонной и ¦      ¦ция за  ¦       ¦"КГТС" ¦
   ¦   ¦города N 3149¦радиосвязи в     ¦      ¦счет    ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦от 01.10.97, ¦г. Костроме на   ¦      ¦средств ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦Решение Думы ¦1997 - 2001 гг." ¦      ¦АО      ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦N 311 от     ¦                 ¦      ¦"КГТС"  ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦30.10.97     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
   ¦13.¦Решение Думы ¦"Программа час-  ¦146400¦  2232,9¦  300  ¦  ФБ   ¦
   ¦   ¦N 68 от      ¦тичной ликвидации¦      ¦        ¦       ¦ 1549  ¦
   ¦   ¦10.06.99     ¦ветхого жилищного¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦фонда и сохране- ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦ния памятников   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦истории и архи-  ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦тектуры в городе ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦Костроме на пери-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦од до 2001 года" ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦(1999 - 2001 гг.)¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
   ¦14.¦Постановление¦"Программа разви-¦137502¦ 10118,1¦  500  ¦  ФБ   ¦
   ¦   ¦администрации¦тия водопроводно-¦      ¦        ¦       ¦ 1500  ¦
   ¦   ¦города N 3585¦канализационного ¦      ¦        ¦       ¦  ОБ   ¦
   ¦   ¦от 10.11.97, ¦хозяйства города ¦      ¦        ¦       ¦ 2000  ¦
   ¦   ¦Решение Думы ¦Костромы на      ¦      ¦        ¦       ¦Приро- ¦
   ¦   ¦N 183 от     ¦1997 - 2001 гг." ¦      ¦        ¦       ¦доохр. ¦
   ¦   ¦09.12.99     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦платежи¦
   ¦   ¦             ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦ 2000  ¦
   +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
   ¦15.¦Постановление¦"Программа ком-  ¦  2850¦        ¦ 1000  ¦       ¦
   ¦   ¦администрации¦плексных мер про-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦города N 431 ¦тиводействия зло-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦от 05.02.02, ¦употребления нар-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦Решение Думы ¦котиками и их не-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦N 45 от      ¦законному обороту¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦28.03.02     ¦в г. Костроме на ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦2002 - 2003 годы"¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
   ¦16.¦Постановление¦"Программа неот- ¦  4550¦        ¦  900  ¦       ¦
   ¦   ¦администрации¦ложных мер по эф-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦города N 791 ¦фективной защите ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦от 12.03.02, ¦населения и тер- ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦Решение Думы ¦ритории города   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦N 59 от      ¦Костромы от      ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦28.03.02     ¦чрезвычайных си- ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦туаций на 2002 - ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   ¦   ¦             ¦2004 годы"       ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
   L---+-------------+-----------------+------+--------+-------+--------





                                                       Приложение N 5
                                                            к решению
                                                 Думы города Костромы
                                                от 18.04.2002 г. N 64

            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
                ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
                     БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                                            тыс. руб.
   ----------------------------T---------T------T-------T-------T----------+
   ¦                           ¦ Раздел, ¦Ведом.¦Целевая¦  Вид  ¦Бюджет на ¦
   ¦                           ¦подраздел¦      ¦статья ¦расхода¦2002 год  ¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Государственное управление ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ и местное самоуправление  ¦   0100  ¦  000 ¦       ¦       ¦    80 600¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Функционирование органов   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦местного самоуправления    ¦   0106  ¦  000 ¦       ¦       ¦    80 600¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Содержание органов местно-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ го самоуправления         ¦         ¦      ¦  026  ¦       ¦    60 492¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Денежное содержание       ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ аппарата                  ¦         ¦      ¦       ¦  027  ¦    60 492¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Обеспечение деятельности  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ органов местного самоуп-  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ равления                  ¦         ¦      ¦  027  ¦       ¦    20 108¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Расходы на содержание     ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ аппарата                  ¦         ¦      ¦       ¦  029  ¦    20 108¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦    Правоохранительная     ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦деятельность и обеспечение ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ безопасности государства  ¦   0500  ¦  188 ¦       ¦       ¦     6 400¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Органы внутренних дел     ¦   0501  ¦  188 ¦       ¦       ¦     6 400¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Содержание и оснащение    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ войск                     ¦         ¦      ¦  601  ¦       ¦     6 400¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Текущее содержание подве- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ домственных структур      ¦         ¦      ¦       ¦  075  ¦     6 400¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Промышленность, энергетика ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦     и строительство       ¦   0700  ¦  133 ¦       ¦       ¦    14 351¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Строительство и архитектура¦   0707  ¦  133 ¦       ¦       ¦    14 351¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Государственные капиталь- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ ные вложения              ¦         ¦      ¦  313  ¦       ¦    13 551¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Кап. вложения на безвозв- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ ратной основе             ¦         ¦      ¦       ¦  198  ¦    13 551¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ строительства             ¦         ¦      ¦  314  ¦       ¦       800¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Прочие расходы, не отне-  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ сенные к другим видам     ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ расходов                  ¦         ¦      ¦       ¦  397  ¦       800¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦   Сельское хозяйство и    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦       рыболовство         ¦   0800  ¦  000 ¦       ¦       ¦     1 510¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Земельные ресурсы          ¦   0802  ¦      ¦       ¦       ¦     1 000¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Государственный комитет РФ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ по земельной политике     ¦         ¦  071 ¦       ¦       ¦       900¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Мероприятия по улучшению  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ землеустройства и земле-  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ пользования, осуществляе- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ мые за счет средств зе-   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ мельного налога           ¦         ¦      ¦  344  ¦       ¦       900¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Ведение государственного ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  кадастра, мониторинга    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  земель и землеустройства ¦         ¦      ¦       ¦  213  ¦       900¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Министерство сельского    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ хозяйства РФ              ¦         ¦  082 ¦  344  ¦       ¦       100¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Мероприятия по улучшению ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  землеустройства и земле- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  пользования              ¦         ¦      ¦       ¦  212  ¦       100¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Прочие мероприятия в облас-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ти сельского хозяйства     ¦   0805  ¦  082 ¦       ¦       ¦       510¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Прочие расходы в области  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ сельского хозяйства       ¦         ¦      ¦  342  ¦       ¦       510¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Текущее содержание подве-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  домственных структур     ¦         ¦      ¦       ¦  075  ¦       510¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Охрана окружающей природ-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  ной среды и природных    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  ресурсов                 ¦   0900  ¦  000 ¦       ¦       ¦     3 365¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Охрана окружающей природной¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦среды, животного и расти-  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦тельного мира              ¦   0903  ¦      ¦       ¦       ¦     3 365¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Финансирование мероприятий¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ в области контроля за сос-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ тоянием окружающей природ-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ ной среды и охраны природы¦         ¦      ¦  362  ¦       ¦     3 365¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Субсидии на природоохран-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  ные мероприятия          ¦         ¦      ¦       ¦  407  ¦     3 365¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Транспорт, дорожное      ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  хозяйство, связь и       ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦      информатика          ¦   1000  ¦  000 ¦       ¦       ¦     9 020¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Автомобильный транспорт    ¦   1001  ¦  104 ¦       ¦       ¦     6 654¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ автомобильного транспорта ¦         ¦      ¦  372  ¦       ¦     6 654¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Целевые дотации и субси- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  дии                      ¦         ¦      ¦       ¦  290  ¦     6 654¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Прочие виды транспорта     ¦   1005  ¦  104 ¦       ¦       ¦     2 346¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ других видов транспорта   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ субъектов РФ              ¦         ¦      ¦  380  ¦       ¦     2 346¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Целевые дотации и субси- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  дии                      ¦         ¦      ¦       ¦  290  ¦     2 346¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Связь                      ¦   1007  ¦  078 ¦       ¦       ¦        20¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ отрасли связи             ¦         ¦      ¦  376  ¦       ¦        20¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Целевые дотации и субси- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  дии                      ¦         ¦      ¦       ¦  290  ¦        20¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦    Развитие рыночной      ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦     инфраструктуры        ¦   1100  ¦  000 ¦       ¦       ¦       500¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Малый бизнес и предпринима-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦тельство                   ¦   1101  ¦      ¦  515  ¦       ¦       500¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Целевые субсидии и       ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  субвенции                ¦         ¦      ¦       ¦  290  ¦       500¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Жилищно - коммунальное   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦       хозяйство           ¦   1200  ¦  000 ¦       ¦       ¦   197 365¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Жилищное хозяйство         ¦   1201  ¦  133 ¦       ¦       ¦     7 000¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ жилищного хозяйства       ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ субъектов РФ              ¦         ¦      ¦  310  ¦       ¦     7 000¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Целевые дотации и субси- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  дии                      ¦         ¦      ¦       ¦  290  ¦     5 500¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Прочие расходы, не отне- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  сенные к другим видам    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  расходов                 ¦         ¦      ¦       ¦  397  ¦     1 500¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Коммунальное хозяйство     ¦   1202  ¦  133 ¦       ¦       ¦   176 495¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ коммунального хозяйства   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ субъектов РФ              ¦         ¦      ¦  311  ¦       ¦   176 495¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Субсидии на покрытие убы-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  тков организаций, возни- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  кающих при продаже това- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  ров (работ, услуг) - теп-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  лофикация                ¦         ¦      ¦       ¦  440  ¦   129 995¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Дотации на услуги, предо-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  ставляемые населению ор- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  ганизациями водоснабжения¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  и канализации в субъектах¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  РФ                       ¦         ¦      ¦       ¦  442  ¦     1 500¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Расходы на благоустройст-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  во в субъектах РФ        ¦         ¦      ¦       ¦  443  ¦    45 000¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Прочие структуры коммуналь-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ного хозяйства             ¦   1203  ¦  133 ¦       ¦       ¦    13 870¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ коммунального хозяйства   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ субъектов РФ              ¦         ¦      ¦  311  ¦       ¦    13 870¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Расходы на прочие струк- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  туры коммунального хозяй-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  ства в субъектах РФ      ¦         ¦      ¦       ¦  444  ¦    13 870¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Предупреждение и ликвидация¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ последствий чрезвычайных  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦   ситуаций и стихийных    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦        бедствий           ¦   1300  ¦  000 ¦       ¦       ¦     7 100¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Предупреждение и ликвидация¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦последствий чрезвычайных   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ситуаций                   ¦   1302  ¦  177 ¦       ¦       ¦     7 100¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Содержание и оснащение    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ войск                     ¦         ¦      ¦  200  ¦       ¦     7 100¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Текущее содержание под-  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  ведомственных структур   ¦         ¦      ¦       ¦  075  ¦     7 100¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦       Образование         ¦   1400  ¦  000 ¦       ¦       ¦   413 763¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Дошкольное образование     ¦   1401  ¦  075 ¦       ¦       ¦   108 953¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Ведомственные расходы на  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ дошкольное образование    ¦         ¦      ¦  400  ¦       ¦   108 953¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Детские дошкольные учреж-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  дения                    ¦         ¦      ¦       ¦  259  ¦   108 983¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Общее образование          ¦   1402  ¦  000 ¦       ¦       ¦   276 799¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Министерство культуры РФ  ¦         ¦  056 ¦       ¦       ¦    13 970¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Ведомственные расходы на  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ общее образование         ¦         ¦      ¦  401  ¦       ¦    13 970¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Учреждения по внешкольной¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  работе с детьми          ¦         ¦      ¦       ¦  264  ¦    13 970¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Министерство общего и про-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ фессионального образования¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ РФ                        ¦         ¦  075 ¦       ¦       ¦   262 829¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Ведомственные расходы на  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ общее образование         ¦         ¦      ¦  401  ¦       ¦   262 829¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Школы - детские сады,    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  школы начальные, неполные¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  средние и средние        ¦         ¦      ¦       ¦  260  ¦   191 063¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Вечерние и заочные сред- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  ние общеобразовательные  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  школы                    ¦         ¦      ¦       ¦  262  ¦     3 505¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Школы - интернаты        ¦         ¦      ¦       ¦  263  ¦    33 619¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Учреждения по внешкольной¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  работе с детьми          ¦         ¦      ¦       ¦  264  ¦    32 028¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Детские дома             ¦         ¦      ¦       ¦  265  ¦     2 614¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Начальное профессиональное ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦образование                ¦   1403  ¦  075 ¦       ¦       ¦     1 200¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Ведомственные расходы на  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ начальное профессиональное¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ образование               ¦         ¦      ¦  402  ¦       ¦     1 200¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Профессионально - техни- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  ческие училища           ¦         ¦      ¦       ¦  266  ¦     1 200¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Прочие расходы в области   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦образования                ¦   1407  ¦      ¦       ¦       ¦    26 611¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Министерство общего и про-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ фессионального образования¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ РФ                        ¦         ¦  075 ¦       ¦       ¦    22 327¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Прочие ведомственные рас- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ ходы в области образования¦         ¦      ¦  407  ¦       ¦    22 327¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Прочие учреждения и меро-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  приятия в области образо-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  вания                    ¦         ¦      ¦       ¦  272  ¦    18 427¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Финансирование мероприя- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  тий по проведению летней ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  оздоровительной кампании ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  детей                    ¦         ¦      ¦       ¦  319  ¦     3 900¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Прочие министерства,      ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ ведомства                 ¦   1407  ¦  164 ¦       ¦       ¦     4 484¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Прочие ведомственные рас- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ ходы в области образования¦         ¦      ¦  407  ¦       ¦     4 484¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Прочие учреждения и меро-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  приятия в области образо-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  вания                    ¦         ¦      ¦       ¦  272  ¦     4 484¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦   Культура, искусство и   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦      кинематография       ¦   1500  ¦  000 ¦       ¦       ¦    13 964¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Культура и искусство       ¦   1501  ¦  056 ¦       ¦       ¦    13 464¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Ведомственные расходы на  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ культуру и искусство      ¦         ¦      ¦  410  ¦       ¦     6 386¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Дворцы и дома культуры,  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  другие учреждения клубно-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  го типа                  ¦         ¦      ¦       ¦  280  ¦       297¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Музеи и постоянные       ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  выставки                 ¦         ¦      ¦       ¦  283  ¦       409¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Библиотеки               ¦         ¦      ¦       ¦  284  ¦     5 680¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Прочие ведомственные рас- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ ходы в области культуры и ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ искусства                 ¦         ¦      ¦  412  ¦       ¦     7 078¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Прочие учреждения и меро-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  приятия в области культу-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  ры и искусства           ¦         ¦      ¦       ¦  287  ¦     7 078¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Кинематография             ¦   1502  ¦  136 ¦       ¦       ¦       500¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ кинематографии            ¦         ¦      ¦  415  ¦       ¦       500¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦  Организации кинематогра- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦  фии                      ¦         ¦      ¦       ¦  282  ¦       500¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦    Средства массовой      ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦       информации          ¦   1600  ¦  134 ¦       ¦       ¦     1 000¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦Телевидение и радиовещание ¦   1601  ¦  134 ¦       ¦       ¦       590¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
   ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ государственных телерадио-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
   ¦ компаний                  ¦         ¦      ¦  420  ¦       ¦       590¦
   +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+

Информация по документу
Читайте также