Расширенный поиск

Постановление Главы города города Костромы от 14.10.2008 № 1935

                            3.5. Транспорт                            

     В настоящее время на городских маршрутах ежедневно в перевозочном
процессе   задействовано   94  единицы  муниципального  транспорта,  в
"коммерческом" режиме работает 527 единиц подвижного  состава,  в  том
числе Газелей-453, Пазов-74.
     С целью подготовки обоснованного заключения о маршрутной сети, на
основании    материалов    проведенного    комплексного   обследования
пассажиропотока, постановлением Главы города Костромы от 2 апреля 2007
г.  N  657  была создана комиссия по разработке маршрутной сети города
Костромы. Проведены рабочие заседания комиссии, на которых обсуждалась
маршрутная   сеть  в  разрезе  каждого  маршрута.  В  настоящее  время
подготовлен проект постановления об утверждении новой маршрутной сети.
     Проведена  работа  по  оптимизации   маршрутной   сети:   внесены
изменения  в  схемы  движения  маршрутов  N  19, 48, 89, дополнительно
организован остановочный  пункт  общественного  транспорта  на  Речном
проспекте в районе дома 130, по просьбам жителей поселка Первомайский.
В марте 2008 года восстановлен  и  реорганизован  маршрут  N  11  "НПО
"АГРАФ"-ПМК-2".
     Несмотря  на   большое   количество   коммерческого   транспорта,
работающего  на  маршрутной  сети  города,  основной  объем  перевозок
приходится  на  долю  муниципального  транспорта  -   66,2   процента,
коммерческий  транспорт  от  общего объема перевозок составляет - 33,8
процента. Средний возраст подвижного состава автобусного  парка  более
10  лет.  Степень  износа  автобусов  - 92 процента, троллейбусов - 98
процентов.
     Проведена реконструкция микрорайона  Малышково,  построены  улицы
Радиозаводская  и  Суслова,  проведено уширение Студенческого проезда,
заканчивается  реконструкция   улицы   Малышковской.   Проработана   и
согласована   с  Управлением  государственной  инспекции  безопасности
дорожного движения  Костромской  области  схема  организации  движения
транспорта  большой  вместимости  в микрорайоне Малышково с выходом на
улицу Магистральную.
     С целью улучшения  обслуживания  населения  районов  Закостромья,
поселка  Первомайского  в  настоящее  время  прорабатывается вопрос по
восстановлению движения автобусов по улице Заречной, дамбе. Разработан
новый   маршрут   "ПМК-2-Паново",   с   учетом  следования  по  дамбе.
Разработан  маршрут  N  45  "Паново-площадь  Сусанинская",  с   учетом
следования через Калиновский рынок, пригородную автостанцию.
     Реорганизованы маршруты N 23, 48, с учетом следования до  поселка
Волжский, маршрут N 66 продлен до улицы Боровой.
     При приобретении  нового  подвижного  состава  для  муниципальных
предприятий  планируется  полное  восстановление  маршрутов  с  учетом
доведения   подвижного   состава   МУП   "ПАТП-4"   до   110   единиц,
восстановление     троллейбусных     маршрутов     N     5    "поселок
Октябрьский-Рабочий  металлист"  и  N  8   "Троллейбусное   депо-улица
Стопани".   При  строительстве  транспортных  развязок  в  микрорайоне
Малышково  планируется  организация  дополнительных   маршрутов.   При
строительстве   новых   троллейбусных  линий  в  поселке  Мелиораторов
планируется    открытие    маршрутов    "Троллейбусное    депо-поселок
Мелиораторов", "Знамя труда-поселок Мелиораторов".
     В 2009 году будет возобновлена работа по проведению конкурсов  на
право  осуществления пассажирских перевозок по маршрутной сети города,
продолжится работа по заключению договоров с перевозчиками  всех  форм
собственности.
     В соответствии с Законом Костромской области от  7  октября  2002
года  N 70-ЗКО "О статусе административного центра Костромской области
города  Костромы"  на  2009  год  из  областного  бюджета  планируется
выделение  25,0  млн. рублей на строительство новых контактных сетей и
25,0 млн. рублей на приобретение нового  подвижного  состава  для  МУП
города Костромы "Троллейбусное управление".
     В  настоящее  время  разработан  проект   муниципальной   целевой
программы  "Развитие  муниципального пассажирского транспорта в городе
Костроме  на  период   2009-2013   годы",   целью   которой   является
удовлетворение  потребностей  населения города Костромы в транспортных
услугах, предоставляемых муниципальными  транспортными  предприятиями.
Программой  предусмотрено  пополнение  подвижного состава МУП ПАТП N 4
города Костромы и МУП города Костромы "Троллейбусное управление".  Эти
мероприятия  будут финансироваться за счет средств бюджета Костромской
области, бюджета города Костромы и внебюджетных источников.

       4. Реализация муниципальных целевых программ в 2009 году       

     В  2009  году  на  территории  города  намечается  реализация   8
муниципальных целевых программ, направленных на решение широкого круга
вопросов.  Для  финансирования  программ  будут  привлечены   средства
городского,    областного,    федерального    бюджетов.   Приоритетным
направлением будет привлечение  средств  из  внебюджетных  источников.
Общая  сумма финансирования муниципальных целевых программ на 2009 год
предусмотрена  в  размере  657931,3  тыс.  рублей,  в  том  числе   из
городского  бюджета  265478,1  тыс.  рублей,  из  других  источников -
392453,2 тыс. рублей.
     Сохранится тенденция оказания поддержки для реализации  программ,
направленных  в  первую очередь на решение социальных проблем - охрану
здоровья,    материнства    и    детства,    развитие     образования,
жилищно-коммунального хозяйства.
     Перечень и объемы муниципальных целевых программ  предлагаемых  к
финансированию в 2009 году, представлены в приложении 1.
     Краткие характеристики муниципальных целевых программ, принятых к
реализации в 2009 году, представлены в приложении 2.

                   5. Прогноз закупок продукции для                   
                    муниципальных нужд в 2009 году                    

     Прогноз закупок продукции для  муниципальных  нужд  на  2009  год
включает  закупки  товаров,  работ,  услуг  за счет средств городского
бюджета  и  внебюджетных  источников  финансирования  и  составлен  на
основании    данных,    представленных   муниципальными   заказчиками.
Прогнозные   данные   рассчитывались   отраслевыми   (функциональными)
органами   Администрации   города   Костромы   исходя  из  собственных
потребностей и потребностей подведомственных муниципальных учреждений,
с  учетом  возможного  изменения  цен  на  товары,  работы,  услуги  и
реальной возможности финансирования закупок. По  прогнозу  расходы  на
закупки  продукции  для  муниципальных нужд за счет средств городского
бюджета и внебюджетных источников финансирования в 2009 году  составят
1 751,4 млн. рублей.
     В 2009 году основными  заказчиками  продукции  для  муниципальных
нужд будут выступать:
     - МУ "СМЗ по ЖКХ" - 30 процентов всех закупок;
     - Управление капитального строительства  Администрации  города  -
23,4 процента всех закупок;
     - Комитет по здравоохранению и фармации  Администрации  города  -
20,3 процента всех закупок;
     - Управление образования Администрации  города  -  15,9  процента
всех  закупок.  Структура  расходов по видам затрат выглядит следующим
образом:
     - основной объем - 62,1 процента - оплата работ по капитальному и
текущему ремонту, строительные работы;
     - 16,4 процента -  приходится  на  оплату  услуг  естественных  и
локальных  монополий  (электроэнергия,  теплоэнергия,  водоснабжение и
канализация);
     - 12,8 процента - приобретение товаров промышленной группы;
     - 4,7 процента - приобретение товаров продовольственной группы;
     - 4  процента  -  оплата  прочих  услуг  (услуги  связи,  охрана,
обслуживание техники, обучение и др.).
     Перечень и объемы поставок продукции для  муниципальных  нужд  на
2009 год представлены в приложении 3.


                                                          Приложение 1

          Перечень и объемы муниципальных целевых программ,           
              предлагаемых к финансированию в 2009 году               

тыс. рублей
|———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|
| N |Наименование,|    Наименование    |Предусмотрено|  Оценка  |  Финансирование   |
|п/п|номер и дата |    программы и     | программой  | освоения |   на 2009 год     |
|   |  документа  |  сроки реализации  |   на весь   | за весь  |—————————|—————————|
|   |             |                    |   период    |  период  |Городской| Другие  |
|   |             |                    | реализации  |реализации| бюджет  |источники|
|   |             |                    |             |    на    |         |         |
|   |             |                    |             |01.01.2009|         |         |
|———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|
|1  |Постановление|"Бронхиальная астма.|             |          |         |         |
|   |администрации|Профилактика,       |             |          |         |         |
|   |от 16.09.2004|лечение,            |             |          |         |         |
|   |N 2779       |реабилитация        |             |          |         |         |
|   |Решение Думы |для населения       |             |          |         |         |
|   |от 18.11.2004|города Костромы     |             |          |         |         |
|   |N 100        |на 2005-2009 годы"  |  10804,44   |  2802,7  | 1435,8  |         |
|———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|
|2  |Решение Думы |"Обеспечение жильем |             |          |         | Федер.- |
|   |от 08.12.2006|молодых семей       |             |          |         | 50778,0 |
|   |N 129        |в 2006-2010 годах"  |             |          |         | Обл. -  |
|   |             |                    |  602790,0   |43865,455 | 8463,0  | 24868,2 |
|   |             |                    |             |          |         |Прочие - |
|   |             |                    |             |          |         | 85151,0 |
|———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|
|3  |Решение Думы |"Дети Костромы" на  |  116434,62  | 21073,9  | 10171,8 |Прочие - |
|   |от 25.01.2007|2007-2010 годы"     |             |          |         |  312,5  |
|   |N 3          |                    |             |          |         |         |
|———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|
|4  |Решение Думы |"Развитие           |             |          |         |Прочие - |
|   |от 29.11.2007|дошкольного         |  250220,0   | 47395,0  |120375,0 |  100,0  |
|   |N 141        |образования в городе|             |          |         |         |
|   |             |Костроме в период   |             |          |         |         |
|   |             |с 2008 по 2011 год" |             |          |         |         |
|———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|
|5  |Решение Думы |"Пропаганда         |             |          |         |Прочие - |
|   |от 29.11.2007|здорового образа    |   14235,0   |  7128,0  | 3712,5  |  127,5  |
|   |N 142        |жизни и профилактика|             |          |         |         |
|   |             |асоциального        |             |          |         |         |
|   |             |поведения           |             |          |         |         |
|   |             |подростков и        |             |          |         |         |
|   |             |молодежи города     |             |          |         |         |
|   |             |Костромы            |             |          |         |         |
|   |             |на 2008-2011 годы"  |             |          |         |         |
|———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|
|6  |Решение Думы |"Комплектование и   |             |          |         |Прочие - |
|   |от 06.03.2008|обеспечение         |   4125,0    |  1110,0  | 1820,0  |  30,0   |
|   |N 23         |сохранности         |             |          |         |         |
|   |             |библиотечных фондов |             |          |         |         |
|   |             |муниципальных       |             |          |         |         |
|   |             |библиотек города    |             |          |         |         |
|   |             |Костромы в период   |             |          |         |         |
|   |             |с 2008 по 2010 год" |             |          |         |         |
|———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|
|7  |Постановление|"Программа          |  1050790,0  | 70552,8  |    -    |    -    |
|   |администрации|улучшения качества  |             |          |         |         |
|   |от 06.12.2002|водоснабжения и     |             |          |         |         |
|   |N 4736       |оптимизации         |             |          |         |         |
|   |Решение Думы |эксплуатации        |             |          |         |         |
|   |от 27.03.2003|водных ресурсов     |             |          |         |         |
|   |N 25         |города Костромы     |             |          |         |         |
|   |             |на период 2003-2015 |             |          |         |         |
|   |             |годы" (Программа    |             |          |         |         |
|   |             |"Чистая вода")      |             |          |         |         |
|———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|
|8  |Решение Думы |"Модернизация       |             |          |         |Федер. - |
|   |от 31.01.2008|объектов            |  1125000,0  | 344303,5 |119500,0 | 60000,0 |
|   |N 5          |коммунальной        |             |          |         |Област. -|
|   |             |инфраструктуры      |             |          |         |171086,0 |
|   |             |города Костромы     |             |          |         |         |
|   |             |на 2007-2010        |             |          |         |         |
|   |             |годы"<*>            |             |          |         |         |
|———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|
|   |Итого:       |                    |             |          |265478,1 |392453,2 |
|———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|
      
      --------------------------------
      <*> - по данным Управления капитального строительства


Приложение 2

Краткие характеристики муниципальных целевых программ,
принятых к реализации в 2009 году

1. Муниципальная целевая программа "Бронхиальная астма.
Профилактика, лечение, реабилитация для
населения города Костромы на 2005-2009 годы"

|—————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Цели (основные этапы |Источники и |          Финансовые затраты, тыс. руб.           |Основные результаты |
|программы), документ,|направления |—————————————|————————————————————————————————————|выполнения программы|
|    утверждающий     |  расходов  |Предусмотрено|           Финансирование           |                    |
|программу, заказчик, |            | программой  |———————————|———————————|————————————|                    |
|     координатор     |            |   на весь   |Освоено за |  Оценка   |Предлагаемое|                    |
|                     |            |   период    |весь период|освоения за|финансиро-  |                    |
|                     |            | реализации  |реализации |весь период| вание на   |                    |
|                     |            |             |    на     |    на     |  2009 год  |                    |
|                     |            |             |01.01.2008 |01.01.2009 |            |                    |
|—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|
|Цели и основные этапы|Всего       |  10804,44   |  1802,7   |  2802,7   |   1435,8   |По отчетный 2007 год|
|Улучшение организации|финансовых  |             |           |           |            |включительно (факт) |
|и повышение качества |затрат      |             |           |           |            |Лекарственное       |
|медицинской помощи   |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|обеспечение больных |
|больным бронхиальной |В том числе |             |           |           |            |детей, не являющихся|
|астмой города        |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|инвалидами          |
|Костромы             |Федеральный |      -      |     -     |     -     |     -      |                    |
|                     |бюджет      |             |           |           |            |2008 (оценка)       |
|Документ,            |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Лекарственное       |
|утверждающий         |Областной   |      -      |     -     |     -     |     -      |обеспечение больных |
|программу,           |бюджет      |             |           |           |            |детей и взрослых,   |
|Постановление        |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|являющихся          |
|Администрации города |Городской   |  10804,44   |  1802,7   |  2802,7   |   1435,8   |инвалидами          |
|Костромы от 16       |бюджет      |             |           |           |            |                    |
|сентября 2004 года N |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|2009 год (прогноз)  |
|2779; Решение Думы   |Прочие      |      -      |     -     |     -     |     -      |Лекарственное       |
|от 18 ноября 2004    |источники   |             |           |           |            |обеспечение больных |
|года N 100           |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|детей и взрослых,   |
|                     |Из общего   |             |           |           |            |являющихся          |
|Заказчик             |объема      |             |           |           |            |инвалидами          |
|Администрация        |финансовых  |             |           |           |            |                    |
|города Костромы      |затрат      |             |           |           |            |                    |
|                     |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|                    |
|Координатор          |Капитальные |             |           |           |            |                    |
|Комитет по           |вложения    |             |           |           |            |                    |
|здравоохранению и    |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|                    |
|фармации             |В том числе |             |           |           |            |                    |
|                     |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|                    |
|Основные исполнители |Федеральный |             |           |           |            |                    |
|Комитет по           |бюджет      |             |           |           |            |                    |
|здравоохранению и    |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|                    |
|фармации             |Областной   |             |           |           |            |                    |
|                     |бюджет      |             |           |           |            |                    |
|                     |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|                    |
|                     |Городской   |             |           |           |            |                    |
|                     |бюджет      |             |           |           |            |                    |
|                     |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|                    |
|                     |Прочие      |             |           |           |            |                    |
|                     |источники   |             |           |           |            |                    |
|—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|

2. Муниципальная целевая программа "Обеспечение
жильем молодых семей в 2006-2010 годах"

|—————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Цели (основные этапы |Источники и |          Финансовые затраты, тыс. руб.           |Основные результаты |
|программы), документ,|направления |—————————————|————————————————————————————————————|выполнения программы|
|    утверждающий     |  расходов  |Предусмотрено|           Финансирование           |                    |
|программу, заказчик, |            | программой  |———————————|———————————|————————————|                    |
|     координатор     |            |   на весь   |Освоено за |  Оценка   |Предлагаемое|                    |
|                     |            |   период    |весь период|освоения за|финансиро-  |                    |
|                     |            | реализации  |реализации |весь период|вание на    |                    |
|                     |            |             |    на     |    на     |2009 год    |                    |
|                     |            |             |01.01.2008 |01.01.2009 |            |                    |
|—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|
|Цели и основные этапы|всего       |  602790,0   |  23540,5  | 43865,455 |  169260,2  |По отчетный 2007 год|
|Оказание поддержки в |финансовых  |             |           |           |            |включительно (факт) |
|обеспечении жильем,  |затрат      |             |           |           |            |5 из 7 семей,       |
|улучшении жилищных   |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|получивших          |
|условий молодым      |В том числе |             |           |           |            |свидетельство       |
|семьям, проживающим  |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|на право получения  |
|на территории города |Федеральный |  172250,0   |  1038,96  |  8365,5   |  50778,0   |субсидии в 2006     |
|Костромы и признанным|бюджет      |             |           |           |            |году, приобрели     |
|в установленном      |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|квартиры            |
|порядке нуждающимися |Областной   |   85600,0   | 1664,145  |  4672,14  |  24868,2   |с использованием    |
|в улучшении жилищных |бюджет      |             |           |           |            |средств субсидий    |
|условий. Улучшение   |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|в 2007 году:        |
|демографической      |Городской   |   30140,0   | 1734,615  | 2356,995  |   8463,0   |ФБ - 266,22 т. руб.,|
|ситуации в городе    |бюджет      |             |           |           |            |ОБ - 505,035 т.     |
|Костроме             |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|руб., ГБ - 575,505  |
|                     |Прочие      |  314800,0   | 19102,78  | 28470,82  |  85151,0   |т. руб. В 2007 году |
|Документ,            |источники   |             |           |           |            |свидетельства       |
|утверждающий         |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|на право получения  |
|программу, Решение   |Из общего   |             |           |           |            |субсидии выданы 24  |
|Думы города Костромы |объема      |             |           |           |            |молодым семьям (на  |
|от 8 декабря 2006    |финансовых  |             |           |           |            |9 семей больше, чем |
|года N 129           |затрат      |             |           |           |            |запланировано по    |
|                     |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|программе). Из них  |
|Заказчик             |Капитальные |  602790,0   |  23540,5  | 43865,455 |  169260,2  |8 семей в 2007 году |
|Администрация города |вложения    |             |           |           |            |приобрели квартиры  |
|Костромы             |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|с использованием    |
|                     |В том числе |             |           |           |            |средств субсидий,   |
|Координатор          |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|9 семей приобрели   |
|Управление по делам  |Федеральный |  172250,0   |  1038,96  |  8365,5   |  50778,0   |квартиры в 2008     |
|физической культуры, |бюджет      |             |           |           |            |году: ФБ - 1421,46  |
|спорта и работе      |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|т. руб.,            |
|с молодежью          |Областной   |   85600,0   | 1664,145  |  4672,14  |  24868,2   |ОБ - 2158,43 т.     |
|                     |бюджет      |             |           |           |            |руб., ГБ - 2115,5   |
|Основные исполнители |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|т. руб. Всего за 2  |
|Комитет жилищно-     |Городской   |   30140,0   | 1734,615  | 2356,995  |   8463,0   |года 22 семьи       |
|коммунального        |бюджет      |             |           |           |            |приобрели квартиры, |
|хозяйства; Управление|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|выплачено средств   |
|по делам физической  |Прочие      |  314800,0   | 19102,78  | 28470,82  |  85151,0   |из всех бюджетов -  |
|культуры, спорта и   |источники   |             |           |           |            |7042,15 тыс. руб.   |
|работе с молодежью;  |            |             |           |           |            |2008 года (оценка)  |
|Управление           |            |             |           |           |            |Запланировано       |
|капитального         |            |             |           |           |            |выдать свидетельства|
|строительства        |            |             |           |           |            |на право получения  |
|                     |            |             |           |           |            |субсидии 74 молодым |
|                     |            |             |           |           |            |семьям,             |
|                     |            |             |           |           |            |постановлением      |
|                     |            |             |           |           |            |администрации       |
|                     |            |             |           |           |            |Костромской области |
|                     |            |             |           |           |            |решено выдать       |
|                     |            |             |           |           |            |свидетельства только|
|                     |            |             |           |           |            |18 семьям города    |
|                     |            |             |           |           |            |Костромы            |
|                     |            |             |           |           |            |2009 год (прогноз)  |
|                     |            |             |           |           |            |Запланировано выдать|
|                     |            |             |           |           |            |свидетельства       |
|                     |            |             |           |           |            |на право получения  |
|                     |            |             |           |           |            |субсидии 100 семьям |
|—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|

3. Муниципальная целевая программа "Дети Костромы"
на 2007-2010 годы"

|—————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Цели (основные этапы |Источники и |          Финансовые затраты, тыс. руб.           |Основные результаты |
|программы), документ,|направления |—————————————|————————————————————————————————————|выполнения программы|
|    утверждающий     |  расходов  |Предусмотрено|           Финансирование           |                    |
|программу, заказчик, |            | программой  |———————————|———————————|————————————|                    |
|     координатор     |            |   на весь   |Освоено за |  Оценка   |Предлагаемое|                    |
|                     |            |   период    |весь период|освоения за|финансиро-  |                    |
|                     |            | реализации  |реализации |весь период|вание на    |                    |
|                     |            |             |    на     |    на     |2009 год    |                    |
|                     |            |             |01.01.2008 |01.01.2009 |            |                    |
|—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|
|Цели и основные этапы|Всего       |  116434,62  | 11131,22  |  21073,9  |  10484,3   |По отчетный 2007 год|
|Интеграция в общество|финансовых  |             |           |           |            |включительно        |
|и в среду своих      |затрат      |             |           |           |            |(оценка)            |
|сверстников детей    |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Приобретение        |
|с ограниченными      |В том числе |             |           |           |            |медицинского        |
|физическими и        |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|оборудования        |
|психическими         |Федеральный |      -      |           |           |            |для дошкольных      |
|возможностями, детей-|бюджет      |             |           |           |            |учреждений.         |
|сирот и подростков.  |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Поддержка одаренных |
|Снижение             |Областной   |   29096,0   |  6900,8   |   6900,8  |     -      |детей. Проведение   |
|заболеваемости и     |бюджет      |             |           |           |            |конкурсов,          |
|смертности среди     |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|фестивалей,         |
|детей, подростков и  |Городской   |  85740,22   |  4040,42  |  13646,4  |  10171,8   |соревнований.       |
|беременных женщин.   |бюджет      |             |           |           |            |Обеспечение детей до|
|Выявление и поддержка|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|2-х лет бесплатным  |
|одаренных детей      |Прочие      |   1598,4    |   190,0   |   526,7   |   312,5    |питанием            |
|                     |источники   |             |           |           |            |2008 год (оценка)   |
|Документ,            |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Совершенствование   |
|утверждающий         |Из общего   |             |           |           |            |лечебно-            |
|программу,           |объема      |             |           |           |            |диагностической     |
|Решение Думы города  |финансовых  |             |           |           |            |реанимационной      |
|Костромы от 25 января|затрат      |             |           |           |            |помощи женщинам     |
|2007 г. N 3          |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|в учреждениях       |
|                     |Капитальные |             |           |           |            |родовспоможения.    |
|Заказчик             |вложения    |             |           |           |            |Поддержка одаренных |
|Администрация города |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|детей. Пропаганда   |
|Костромы             |В том числе |             |           |           |            |здорового образа    |
|                     |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|жизни. Проведение   |
|Координатор          |Федеральный |             |           |           |            |профилактической    |
|Управление           |бюджет      |             |           |           |            |работы с детьми     |
|образования          |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|"Группы риска"      |
|                     |Областной   |             |           |           |            |2009 год (прогноз)  |
|Основные исполнители |бюджет      |             |           |           |            |Совершенствование   |
|Управление           |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|лечебно-            |
|образования; Комитет |Городской   |             |           |           |            |диагностической     |
|по здравоохранению и |бюджет      |             |           |           |            |реанимационной      |
|фармации; Управление |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|помощи женщинам     |
|по делам культуры,   |Прочие      |             |           |           |            |в учреждениях       |
|международных связей |источники   |             |           |           |            |родовспоможения.    |
|и туризма; Управление|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Совершенствование   |
|по делам физической  |            |             |           |           |            |методов             |
|культуры, спорта и   |            |             |           |           |            |восстановительного  |
|работе с молодежью   |            |             |           |           |            |лечения и           |
|                     |            |             |           |           |            |реабилитации детей  |
|                     |            |             |           |           |            |и подростков.       |
|                     |            |             |           |           |            |Создание            |
|                     |            |             |           |           |            |тренинговых программ|
|                     |            |             |           |           |            |для реабилитации и  |
|                     |            |             |           |           |            |адаптации детей,    |
|                     |            |             |           |           |            |находящихся         |
|                     |            |             |           |           |            |в трудной жизненной |
|                     |            |             |           |           |            |ситуации.           |
|                     |            |             |           |           |            |Поддержка           |
|                     |            |             |           |           |            |одаренных детей.    |
|                     |            |             |           |           |            |Проведение          |
|                     |            |             |           |           |            |конкурсов,          |
|                     |            |             |           |           |            |фестивалей,         |
|                     |            |             |           |           |            |соревнований        |
|—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|

4. Муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного
образования на территории муниципального образования
городского округа город Кострома на период
с 2008 по 2011 годы"

|—————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Цели (основные этапы |Источники и |          Финансовые затраты, тыс. руб.           |Основные результаты |
|программы), документ,|направления |—————————————|————————————————————————————————————|выполнения программы|
|    утверждающий     |  расходов  |Предусмотрено|           Финансирование           |                    |
|программу, заказчик, |            | программой  |———————————|———————————|————————————|                    |
|     координатор     |            |   на весь   |Освоено за |  Оценка   |Предлагаемое|                    |
|                     |            |   период    |весь период|освоения за|финансиро-  |                    |
|                     |            | реализации  |реализации |весь период|вание на    |                    |
|                     |            |             |    на     |    на     |2009 год    |                    |
|                     |            |             |01.01.2008 |01.01.2009 |            |                    |
|—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|
|Цели и основные этапы|Всего       |  250220,0   |     -     |  47395,0  |  120475,0  |По отчетный 2007 год|
|Создание необходимых |финансовых  |             |           |           |            |включительно (факт) |
|условий и механизмов |затрат      |             |           |           |            |         -          |
|для обеспечения      |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|2008 год (оценка)   |
|доступности          |В том числе |             |           |           |            |Реконструкция и     |
|качественного        |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|капитальный ремонт  |
|дошкольного          |Федеральный |      -      |     -     |     -     |     -      |зданий муниципальных|
|образования, более   |бюджет      |             |           |           |            |дошкольных          |
|полного              |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|учреждений          |
|удовлетворения       |Областной   |      -      |     -     |  12000,0  |     -      |Переоснащение       |
|разнообразных        |бюджет      |             |           |           |            |прачечных новым     |
|образовательных      |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|современным         |
|потребностей детей и |Городской   |  249320,0   |     -     |  34795,0  |  120375,0  |оборудованием и     |
|их родителей         |бюджет      |             |           |           |            |инвентарем в        |
|                     |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|детских садах.      |
|Документ,            |Прочие      |    900,0    |     -     |   600,0   |   100,0    |Переоснащение       |
|утверждающий         |источники   |             |           |           |            |пищеблоков          |
|программу,           |(средства   |             |           |           |            |современным         |
|Решение Думы города  |молодых     |             |           |           |            |оборудованием.      |
|Костромы от 29 ноября|семей)      |             |           |           |            |Реализация          |
|2007 г. N 141        |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|мероприятий по      |
|                     |Из общего   |             |           |           |            |энергосбережению:   |
|Заказчик             |объема      |             |           |           |            |установка приборов  |
|Администрация города |финансовых  |             |           |           |            |учета тепла,        |
|Костромы             |затрат      |             |           |           |            |установка водомеров |
|                     |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|2009 год (прогноз)  |
|Координатор          |Капитальные |  247900,0   |     -     |  46400,0  |  80100,0   |Реконструкция и     |
|Управление           |вложения    |             |           |           |            |капитальный ремонт  |
|образования          |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|зданий              |
|Администрации города |В том числе |             |           |           |            |муниципальных       |
|Костромы,            |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|дошкольных          |
|                     |Федеральный |      -      |     -     |           |            |учреждений          |
|Основные исполнители |бюджет      |             |           |           |            |Приобретение        |
|Управление           |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|оборудования и      |
|образования;         |Областной   |      -      |     -     |           |            |мебели для детских  |
|Управление           |бюджет      |             |           |           |            |садов.              |
|капитального         |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Открытие групп      |
|строительства        |Городской   |  247500,0   |     -     |  46300,0  |  80000,0   |кратковременного    |
|                     |бюджет      |             |           |           |            |пребывания.         |
|                     |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Приобретение        |
|                     |Прочие      |    400,0    |           |   100,0   |   100,0    |медицинского        |
|                     |источники   |             |           |           |            |оборудования в      |
|                     |            |             |           |           |            |медицинские кабинеты|
|                     |            |             |           |           |            |детских садов       |
|—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|

5. Муниципальная целевая программа "Пропаганда здорового образа
жизни и профилактика асоциального поведения подростков
и молодежи города Костромы на 2008-2011 годы"

|—————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Цели (основные этапы |Источники и |          Финансовые затраты, тыс. руб.           |Основные результаты |
|программы), документ,|направления |—————————————|————————————————————————————————————|выполнения программы|
|    утверждающий     |  расходов  |Предусмотрено|           Финансирование           |                    |
|программу, заказчик, |            | программой  |———————————|———————————|————————————|                    |
|     координатор     |            |   на весь   |Освоено за |  Оценка   |Предлагаемое|                    |
|                     |            |   период    |весь период|освоения за|финансиро-  |                    |
|                     |            | реализации  |реализации |весь период|вание на    |                    |
|                     |            |             |    на     |    на     |2009 год    |                    |
|                     |            |             |01.01.2008 |01.01.2009 |            |                    |
|—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|
|Цели и основные этапы|Всего       |   14235,0   |     -     |  7128,0   |   3840,0   |2008 год (оценка)   |
|Создание условий для |финансовых  |             |           |           |            |Завершается         |
|снижения уровня      |затрат      |             |           |           |            |материально-        |
|асоциальных          |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|техническое         |
|проявлений           |В том числе |             |           |           |            |оснащение 9         |
|в молодежной         |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|социально-досуговых |
|среде и формирования |Федеральный |      -      |     -     |     -     |     -      |площадок,           |
|у молодежи идеологии |бюджет      |             |           |           |            |производится        |
|и норм активного и   |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|укомплектование     |
|здорового образа     |Областной   |             |           |           |            |кадров.             |
|жизни                |бюджет      |             |           |           |            |На социально-       |
|                     |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|досуговых площадках |
|Документ,            |Городской   |   13385,0   |     -     |  6910,5   |   3712,5   |было организовано   |
|утверждающий         |бюджет      |             |           |           |            |более 80            |
|программу, Решение   |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|мероприятий с       |
|Думы города Костромы |Прочие      |    850,0    |     -     |   217,5   |   127,5    |участием более 4000 |
|от 29 ноября 2007    |источники   |             |           |           |            |человек.            |
|года N 142           |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Проведены           |
|                     |Из общего   |             |           |           |            |конкурсы на закупку |
|Заказчик             |объема      |             |           |           |            |и поставку          |
|Администрация города |финансовых  |             |           |           |            |специального        |
|Костромы             |затрат      |             |           |           |            |оборудования:       |
|                     |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|татами, скалодром,  |
|Координатор          |Капитальные |             |           |           |            |хал-пайп, стойки    |
|Управление по делам  |вложения    |             |           |           |            |для стритбола, срок |
|физической культуры, |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|поставки 2-3 квартал|
|спорта и работе      |В том числе |             |           |           |            |2008 года. Проведены|
|с молодежью          |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|мероприятия под     |
|                     |Федеральный |             |           |           |            |названием "Фестиваль|
|Основные исполнители |бюджет      |             |           |           |            |дворовых игр".      |
|Управление по делам  |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|2009 год (прогноз)  |
|физической культуры, |Областной   |             |           |           |            |Увеличение оплаты   |
|спорта и работе с    |бюджет      |             |           |           |            |труда координаторам |
|молодежью, Управление|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|социально-досуговых |
|образования          |Городской   |             |           |           |            |площадок.           |
|Управление по делам  |бюджет      |             |           |           |            |Дополнительное      |
|культуры,            |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|финансирование      |
|международных связей |Прочие      |             |           |           |            |расходов на         |
|и туризма, Комитет   |источники   |             |           |           |            |организацию и       |
|по здравоохранению и |            |             |           |           |            |оборудование        |
|фармации Управление  |            |             |           |           |            |социально-досуговых |
|по связям с          |            |             |           |           |            |площадок.           |
|общественностью и    |            |             |           |           |            |Создание новой      |
|средствами массовой  |            |             |           |           |            |площадки в Селище   |
|информации           |            |             |           |           |            |                    |
|Административно-     |            |             |           |           |            |                    |
|правовое управление  |            |             |           |           |            |                    |
|Финансово-           |            |             |           |           |            |                    |
|казначейское         |            |             |           |           |            |                    |
|управление           |            |             |           |           |            |                    |
|—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|

6. Муниципальная целевая программа "Комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек
города Костромы в период с 2008 по 2010 год"

|—————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Цели (основные этапы |Источники и |          Финансовые затраты, тыс. руб.           |Основные результаты |
|программы), документ,|направления |—————————————|————————————————————————————————————|выполнения программы|
|    утверждающий     |  расходов  |Предусмотрено|           Финансирование           |                    |
|программу, заказчик, |            | программой  |———————————|———————————|————————————|                    |
|     координатор     |            |   на весь   |Освоено за |  Оценка   |Предлагаемое|                    |
|                     |            |   период    |весь период|освоения за|финансиро-  |                    |
|                     |            | реализации  |реализации |весь период|вание на    |                    |
|                     |            |             |    на     |    на     |2009 год    |                    |
|                     |            |             |01.01.2008 |01.01.2009 |            |                    |
|—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|
|Цели и основные этапы|Всего       |   4125,0    |     -     |  1110,0   |   1850,0   |2008 год (оценка)   |
|Обеспечение прав     |финансовых  |             |           |           |            |Приобретение 830    |
|населения на         |затрат      |             |           |           |            |экземпляров книг и  |
|получение информации |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|60 штук аудио-видео |
|через развитие       |В том числе |             |           |           |            |материалов.         |
|библиотечного дела.  |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Установка охранно-  |
|Обеспечение          |Федеральный |      -      |     -     |     -     |     -      |пожарной            |
|длительной           |бюджет      |             |           |           |            |сигнализации в 4-х  |
|сохранности          |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|муниципальных       |
|документов на        |Областной   |      -      |     -     |     -     |     -      |библиотеках.        |
|традиционных         |бюджет      |             |           |           |            |Ремонт кровли здания|
|носителях в пригодном|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|муниципальной       |
|для использования    |Городской   |   4032,0    |     -     |  1077,0   |   1820,0   |библиотеки N 9,     |
|состоянии            |бюджет      |             |           |           |            |Ремонт помещений    |
|                     |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|книгохранения       |
|Документ,            |Прочие      |    93,0     |     -     |   33,0    |    30,0    |в Центральной       |
|утверждающий         |источники   |             |           |           |            |городской библиотеке|
|программу, Решение   |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|им. А.С.Пушкина     |
|Думы города Костромы |Из общего   |             |           |           |            |2009 год (прогноз)  |
|от 6 марта 2008 года |объема      |             |           |           |            |Приобретение 800    |
|N 23                 |финансовых  |             |           |           |            |экземпляров книг и  |
|                     |затрат      |             |           |           |            |50 штук аудио-видео |
|Заказчик             |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|материалов.         |
|Администрация города |Капитальные |             |           |           |            |Установка охранно-  |
|Костромы             |вложения    |             |           |           |            |пожарной            |
|                     |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|сигнализации в 3-х  |
|Координатор          |В том числе |             |           |           |            |муниципальных       |
|Управление по делам  |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|библиотеках.        |
|культуры,            |Федеральный |             |           |           |            |Ремонт кровли здания|
|международных связей |бюджет      |             |           |           |            |Центральной детской |
|и туризма            |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|библиотеки.         |
|                     |Областной   |             |           |           |            |Ремонт фасада здания|
|Основные исполнители |бюджет      |             |           |           |            |муниципальной       |
|Управление по делам  |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|библиотеки N 7.     |
|культуры,            |Городской   |             |           |           |            |Ремонт помещений    |
|международных связей |бюджет      |             |           |           |            |книгохранения       |
|и туризма            |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|в муниципальной     |
|Муниципальное        |Прочие      |             |           |           |            |библиотеке N 6.     |
|учреждение культуры  |источники   |             |           |           |            |Приобретение        |
|"Централизованная    |            |             |           |           |            |библиотечной мебели |
|библиотечная         |            |             |           |           |            |в ЦГБ им.           |
|система города       |            |             |           |           |            |А.С.Пушкина.        |
|Костромы" Управление |            |             |           |           |            |Приобретение 5      |
|капитального         |            |             |           |           |            |комплектов          |
|строительства        |            |             |           |           |            |компьютерной техники|
|                     |            |             |           |           |            |в 2 муниципальные   |
|                     |            |             |           |           |            |библиотеки          |
|—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|

7. Муниципальная целевая "Программа улучшения качества
водоснабжения и оптимизации эксплуатации водных ресурсов
города Костромы на период 2003-2015 годы"
(Программа "Чистая вода")

|—————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Цели (основные этапы |Источники и |          Финансовые затраты, тыс. руб.           |Основные результаты |
|программы), документ,|направления |—————————————|————————————————————————————————————|выполнения программы|
|    утверждающий     |  расходов  |Предусмотрено|           Финансирование           |                    |
|программу, заказчик, |            | программой  |———————————|———————————|————————————|                    |
|     координатор     |            |   на весь   |Освоено за |  Оценка   |Предлагаемое|                    |
|                     |            |   период    |весь период|освоения за|финансиро-  |                    |
|                     |            | реализации  |реализации |весь период|вание на    |                    |
|                     |            |             |    на     |    на     |2009 год    |                    |
|                     |            |             |01.01.2008 |01.01.2009 |            |                    |
|—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|
|Цели и основные этапы|Всего       |  1050790,0  |  70552,8  |  70552,8  |     -      |По отчетный 2007 год|
|Обеспечение населения|финансовых  |             |           |           |            |включительно (факт) |
|и предприятий        |затрат      |             |           |           |            |Строительство       |
|качественной         |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|водовода от ул.     |
|питьевой водой.      |В том числе |             |           |           |            |Ярославской до      |
|Создание             |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|насосной станции    |
|общегородской системы|Федеральный |  154160,0   |  4116,7   |  4116,7   |     -      |"Южная";            |
|учета и регулирования|бюджет      |             |           |           |            |реконструкция       |
|потребления воды.    |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|водоводов: по ул.   |
|Общее улучшение      |Областной   |  405610,0   |  3000,0   |  3000,0   |     -      |Ю.Смирнова.         |
|экологической        |бюджет      |             |           |           |            |Строительство       |
|обстановки           |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|канализационного    |
|                     |Городской   |  491020,0   |  63436,1  |  63436,1  |     -      |коллектора: по      |
|Документ,            |бюджет      |             |           |           |            |Некрасовскому шоссе,|
|утверждающий         |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|по ул. 2-я Волжская.|
|программу,           |Прочие      |      -      |     -     |     -     |            |Перекладка          |
|Постановление        |источники   |             |           |           |            |канализационного    |
|Администрации города |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|коллектора: по ул.  |
|Костромы от 6 декабря|Из общего   |             |           |           |            |В-Набережная,       |
|2002 года N 4736,    |объема      |             |           |           |            |Караваевского;      |
|Решение Думы города  |финансовых  |             |           |           |            |реконструкция       |
|Костромы от 27 марта |затрат      |             |           |           |            |главного            |
|2003 года N 25       |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|канализационного    |
|                     |Капитальные |  1050790,0  |  70552,8  |  70552,8  |     -      |коллектора и дюкера |
|Заказчик             |вложения    |             |           |           |            |через реку Волгу и  |
|Администрация города |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|др.                 |
|Костромы             |В том числе |             |           |           |            |2008 год (оценка)   |
|                     |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Строительство,      |
|Координатор          |Федеральный |  154160,0   |  4116,7   |  4116,7   |     -      |реконструкция,      |
|Комитет жилищно-     |бюджет      |             |           |           |            |модернизация        |
|коммунального        |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|водопроводных,      |
|хозяйства            |Областной   |  405610,0   |  3000,0   |  3000,0   |     -      |водоочистных и      |
|                     |бюджет      |             |           |           |            |канализационных     |
|Основные исполнители |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|сооружений и        |
|Комитет жилищно-     |Городской   |  491020,0   |  63436,1  |  63436,1  |     -      |оборудования        |
|коммунального        |бюджет      |             |           |           |            |согласно программным|
|хозяйства МУП        |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|мероприятиям        |
|"Костромагорводока-  |Прочие      |             |           |           |            |2009 год (прогноз)  |
|нал"; Фонд содействия|источники   |             |           |           |            |Финансирование      |
|развитию города      |            |             |           |           |            |программных         |
|Костромы             |            |             |           |           |            |мероприятий будет   |
|                     |            |             |           |           |            |осуществляться      |
|                     |            |             |           |           |            |в рамках            |
|                     |            |             |           |           |            |финансирования      |
|                     |            |             |           |           |            |муниципальной       |
|                     |            |             |           |           |            |целевой программы   |
|                     |            |             |           |           |            |"Модернизация       |
|                     |            |             |           |           |            |объектов            |
|                     |            |             |           |           |            |коммунальной        |
|                     |            |             |           |           |            |инфраструктуры      |
|                     |            |             |           |           |            |города Костромы     |
|                     |            |             |           |           |            |на 2007-2010 годы"  |
|—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|

8. Муниципальная целевая программа "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры города Костромы
на 2007-2010 годы"

|—————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Цели (основные этапы |Источники и |          Финансовые затраты, тыс. руб.           |Основные результаты |
|программы), документ,|направления |—————————————|————————————————————————————————————|выполнения программы|
|    утверждающий     |  расходов  |Предусмотрено|           Финансирование           |                    |
|программу, заказчик, |            | программой  |———————————|———————————|————————————|                    |
|     координатор     |            |   на весь   |Освоено за |  Оценка   |Предлагаемое|                    |
|                     |            |   период    |весь период|освоения за|финансиро-  |                    |
|                     |            | реализации  |реализации |весь период|вание на    |                    |
|                     |            |             |    на     |    на     |2009 год    |                    |
|                     |            |             |01.01.2008 |01.01.2009 |            |                    |
|—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|
|Цели и основные этапы|Всего       |  1125000,0  | 13440,22  | 344303,5  |  350586,0  |По отчетный 2007 год|
|Комплексное решение  |финансовых  |             |           |           |            |включительно (факт) |
|вопросов устойчивого |затрат      |             |           |           |            |Строительство,      |
|функционирования и   |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|реконструкция и     |
|развития жилищно-    |В том числе |             |           |           |            |модернизация систем |
|коммунальной сферы,  |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|водоснабжения,      |
|повышение качества и |Федеральный |  270000,0   |  4116,72  |  56786,0  |  60000,0   |канализации,        |
|надежности           |бюджет      |             |           |           |            |теплоснабжения      |
|предоставления услуг |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|2008 год (оценка)   |
|населению, улучшение |Областной   |  125000,0   |  3000,00  |  53000,0  |  171086,0  |Строительство,      |
|экологической        |бюджет      |             |           |           |            |реконструкция и     |
|ситуации в регионе,  |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|модернизация систем |
|создание условий для |Городской   |  125000,0   |  6323,5   | 234517,5  |  119500,0  |водоснабжения,      |
|привлечения частных  |бюджет      |             |           |           |            |канализации,        |
|инвестиций на        |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|теплоснабжения      |
|модернизацию объектов|Прочие      |  605000,0   |     -     |     -     |     -      |2009 год (прогноз)  |
|коммунальной         |источники   |             |           |           |            |Строительство,      |
|инфраструктуры       |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|реконструкция и     |
|                     |Из общего   |             |           |           |            |модернизация систем |
|Документ,            |объема      |             |           |           |            |водоснабжения,      |
|утверждающий         |финансовых  |             |           |           |            |канализации,        |
|программу,           |затрат      |             |           |           |            |теплоснабжения      |
|Решение Думы города  |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|                    |
|Костромы от 31 января|Капитальные |  1125000,0  | 13440,22  | 344303,5  |  350586,0  |                    |
|2008 г. N 5          |вложения    |             |           |           |            |                    |
|                     |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|                    |
|Заказчик             |В том числе |             |           |           |            |                    |
|Администрация города |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|                    |
|Костромы             |Федеральный |  270000,0   |  4116,72  |  56786,0  |  60000,0   |                    |
|                     |бюджет      |             |           |           |            |                    |
|Координатор          |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|                    |
|Комитет жилищно-     |Областной   |  125000,0   |  3000,00  |  53000,0  |  171086,0  |                    |
|коммунального        |бюджет      |             |           |           |            |                    |
|хозяйства            |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|                    |
|                     |Городской   |  125000,0   |  6323,5   | 234517,5  |  119500,0  |                    |
|Основные исполнители |бюджет      |             |           |           |            |                    |
|Комитет жилищно-     |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|                    |
|коммунального        |Прочие      |  605000,0   |           |           |            |                    |
|хозяйства; Управление|источники   |             |           |           |            |                    |
|капитального         |            |             |           |           |            |                    |
|строительства;       |            |             |           |           |            |                    |
|Управляющие компании |            |             |           |           |            |                    |
|и предприятия        |            |             |           |           |            |                    |
|жилищно-коммунального|            |             |           |           |            |                    |
|комплекса            |            |             |           |           |            |                    |
|—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|

                                                          Приложение 3

        Перечень и объемы поставок продукции для муниципальных        
            нужд на 2009 год (по укрупненной номенклатуре)            

                                                           тыс. рублей
|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|
|Наименование    продукции |Продукция       |Продовольст-      |Ремонтные,     |Электро-    |Теплоэнер- гия |Водоснабже- ние |Прочие услуги      |ИТОГО           |
|                          |обраба-         |венные            |строитель- ные |энергия     |               |и               |(связь,    охрана, |                |
|                          |тывающих        |товары            |работы         |            |               |канализация     |обслуживание       |                |
|                          |производств и   |                  |               |            |               |                |техники,           |                |
|                          |сельского       |                  |               |            |               |                |обучение    и др.) |                |
|                          |хозяйства,      |                  |               |            |               |                |                   |                |
|                          |кроме           |                  |               |            |               |                |                   |                |
|                          |продоволь-      |                  |               |            |               |                |                   |                |
|                          |ственных        |                  |               |            |               |                |                   |                |
|                          |товаров         |                  |               |            |               |                |                   |                |
|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|
|Комитет по                |111424,70       |47387,00          |90000,00       |15436,00    |39940,00       |10875,00        |40287,20           |355349,90       |
|здравоохранению и         |                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|фармации                  |                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|
|Управление                |26766,99        |35413,68          |31472,50       |41693,90    |125661,00      |15948,70        |2039,20            |278995,97       |
|образования               |                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|
|Управление по      делам  |1051,50         |                  |2326,00        |1232,20     |3467,20        |207,40          |16073,00           |24357,30        |
|физической   культуры,    |                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|спорта   и работе с       |                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|молодежью                 |                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|
|Управление по      делам  |3373,40         |                  |981,20         |1276,60     |2312,10        |122,00          |1134,60            |9199,90         |
|культуры,    международных|                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|связей и туризма          |                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|
|Управление                |                |                  |410000,00      |            |               |                |                   |410000,00       |
|капитального              |                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|строительства             |                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|
|Управление                |72000,00        |                  |               |20375,00    |               |                |                   |92375,00        |
|городского                |                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|пассажирского             |                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|транспорта                |                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|
|Администрация      города |1990,02         |                  |32000,00       |4007,00     |3409,00        |149,30          |3644,70            |45200,02        |
|                          |                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|
|МУ "Центр                 |2551,10         |                  |450,00         |200,00      |250,00         |6,50            |426,90             |3884,50         |
|гражданской защиты г.     |                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|Костромы"                 |                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|
|Комитет по                |1202,00         |                  |               |            |               |                |5677,00            |6879,00         |
|управлению                |                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|городскими         землями|                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|и          муниципальным  |                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|имуществом                |                |                  |               |            |               |                |                   |                |
|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|
|МУ "СМЗ по ЖКХ"           |1840,21         |                  |521494,70      |204,00      |248,50         |11,00           |1382,40            |525180,81       |
|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|
|ИТОГО                     |222199,92       |82800,68          |1088724,40     |84424,70    |175287,80      |27319,00        |70665,00           |1751422,40      |
|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|





Информация по документу
Читайте также