Расширенный поиск
Постановление Администрации города Костромы от 28.11.2011 № 27334.4. Популяризация энергосбережения. Основной целью популяризации энергосбережения является формирование культуры энергоэффективности у потребителей энергоресурсов. Формирование культуры энергоэффективности в целом предусматривает решение следующих задач: Организация пропаганды энергосбережения для эффективного воздействия на жителей по принципу информационной волны с привлечением отечественных и международных общественных организаций (Глобальный экологический фонд ПРООН, "Гринпис" и др.). Активное формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе. Предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации. Вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения города, общественных организаций, управляющих компаний и ТСЖ. Проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергии, начиная с детского возраста. В связи с вышеизложенным, предусматривается комплексное решение трех основных задач: Разработка комплекса мероприятий по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности, системы управления и развития энергосбережения на территории города Костромы. Создание предпосылок привлечения внебюджетных средств для финансирования мероприятий по пропаганде энергосбережения. Создание группы постоянного мониторинга хода реализации мероприятий Программы и достижения планируемых целевых показателей. Программные мероприятия включают следующие комплексные блоки: Проведение опросов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: проведение соцопросов по отношению жителей города к проблеме энергосбережения; проведение опросов промышленных предприятий по оценке резерва экономии и требуемого оборудования. Создание, пропаганда и поддержка сайта разрабатываемой муниципальной целевой программы, включающие: создание сайта муниципальной целевой программы (структура, дизайн, макет, техническая реализация); создание базы данных по проблемам энергосбережения и повышения энергоэффективности; создание и работа группы постоянного мониторинга хода реализации мероприятий Программы и достижения планируемых целевых показателей. Разработка и размещение социальной рекламы, освещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: разработка и размещение рекламы на транспорте; разработка и размещение рекламы на билбордах; разработка и размещение рекламы на местных телеканалах; разработка и показ рекламных роликов перед сеансами в кинотеатрах; разработка и размещение в подъездах домов на базе стационарных стендов рекламы и разъясняющей информации; освещение мероприятий Программы на муниципальных теле- и радиоканалах, в периодических печатных изданиях; раскрытие инвестиционной привлекательности города для привлечения внебюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий по пропаганде энергосбережения; проведение ежеквартальных пресс-конференций по вопросам энергосбережения, с раздачей журналистам материалов для статей; разработка и размещение информации об энергосбережении на оборотной стороне уведомлений об оплате за коммунальные услуги. Проведение специализированных конкурсов, разработка методик и ведение рейтингов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: разработка условий и проведение муниципальных конкурсов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; разработка методики и ведение рейтинга энергоэффективности промышленных предприятий и предприятий бюджетной сферы. Разработка методологической, учебно-методической и просветительской литературы, проведение обучающих курсов и публичных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: разработка методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов (ТЭБ); разработка и издание разъясняющей брошюры "Энергосбережение в быту" и доставка ее по почтовым ящикам; разработка и издание учебно-методических пособий по организации энергосбережения в различных сферах; разработка и проведение в школах "урока энергосбережения", творческих конкурсов ученических работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; информирование руководителей бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения; создание обучающих курсов и проведение обязательного обучения в бюджетной сфере руководящих лиц, ответственных за эксплуатацию зданий; организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов); разработка мероприятий оперативного энергосбережения, методических и агитационных материалов для распространения среди жителей, в бюджетной сфере, для учащихся и студентов; проведение "круглых столов", семинаров с некоммерческими, общественными организациями, экологическими объединениями по проблематике энергосбережения. Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 5.1. Общий объем средств предусмотренных на реализацию Программы составляет 1 420,68 млн. рублей, в том числе: средства бюджетные города Костромы - 182,42 млн. рублей; прочие источники финансирования - 1 238,26 млн. рублей. 5.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Думы города Костромы на очередной финансовый год. 5.3. К внебюджетным источникам, привлекаемым для реализации Программы, относятся денежные средства организаций и учреждений, а также средства собственников помещений. Объемы внебюджетных источников финансирования будут корректироваться (уточняться) в ходе реализации программных мероприятий. Раздел VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 6.1. Механизм реализации Программы представляет собой взаимосвязанный комплекс мер и действий, экономических рычагов, средств, обеспечивающих решение поставленных задач отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Костромы и иными исполнителями мероприятий Программы, к которым относится: а) правовое и методологическое обеспечение реализации Программы; б) финансовое обеспечение реализации Программы; в) организационное обеспечение реализации Программы. 6.2. К мероприятиям по правовому и методологическому обеспечению реализации Программы относятся: а) разработка методических материалов и других документов, необходимых для реализации Программы; б) подготовка в необходимых случаях муниципальных нормативных правовых актов. 6.3. Финансовое обеспечение реализации программы включает в себя: а) подготовку необходимых технико-экономических обоснований и расчетов по финансированию; б) уточнение объемов и источников финансирования на очередной финансовый год. 6.4. Организационное обеспечение программы включает в себя: а) составление в необходимых случаях подробной сметы расходов на каждое отдельное мероприятие, разработку плана его проведения; б) размещение в необходимых случаях заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; в) привлечение по мере необходимости к участию в Программе различных учреждений и организаций; г) организацию через средства массовой информации освещения проводимых программных мероприятий и т.д. Раздел VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ Координатор Программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы, осуществляет руководство реализацией Программы, а также в ходе ее реализации выполняет следующие функции: а) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей программных мероприятий, обеспечивая их согласованные действия по выполнению программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств; б) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, организует ведение отчетности по программе и обеспечивает ее представление в установленном порядке в Управление финансов, экономики, мобилизации доходов и муниципального заказа Администрации города Костромы; в) уточняет с исполнителями программных мероприятий объем средств, необходимых для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также обеспечивает подготовку и своевременное представление предложений по финансированию мероприятий Программы на очередной финансовый год; г) отслеживает отклонение фактических показателей результативности Программы от утвержденных, устанавливает причины отклонения, готовит предложения по внесению изменений в Программу в целях уточнения качественных и количественных показателей ее реализации, корректировки механизма реализации Программы, состава исполнителей, вносит на рассмотрение Администрации города Костромы соответствующие проекты постановлений Администрации города Костромы; д) ежегодно информирует Главу города Костромы, курирующего заместителя главы Администрации города Костромы о ходе реализации Программы; е) организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы. Координатор Программы несет ответственность за ненадлежащее исполнение Программы, нерациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы. По итогам года координатор Программы представляет в Управление финансов, экономики, мобилизации доходов и муниципального заказа Администрации города Костромы отчет о реализации Программы, по установленной форме, с приложением пояснительной записки. Отраслевым (функциональным) органам Администрации города Костромы следует поручить организацию и контроль исполнения Программы в подведомственных им муниципальных бюджетных учреждениях. Эти функции должны осуществляться путем помощи в реализации подпрограмм энергосбережения, а также путем контроля их исполнения. Для координации деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы при реализации Программы целесообразно создать координационную группу (возможно отдел энергоменеджмента) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, действующую на основании утверждаемого Положения о их деятельности. Руководителем группы назначается один из профильных заместителей главы Администрации города Костромы. В целях обеспечения соответствия действий по реализации мероприятий Программы федеральной и региональной политике в сфере энергосбережения координационной группе необходимо наладить взаимодействие с органами областной исполнительной власти. Раздел VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Успешная реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит достигнуть следующих результатов: а) сокращение по отношению к 2009 году доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах городского бюджета к 2015 году в 1,3 раза, к 2020 году - в 1,5 раза; б) осуществление в бюджетной сфере 100% расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета к 2012 году; в) обеспечение в бюджетной сфере 100% замены ламп накаливания для освещения на энергосберегающие, в том числе не менее 30% объема на основе светодиодов к 2012 году; г) обеспечение в бюджетной сфере 100% проведения обязательных энергетических обследований к 2013 году; д) сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий на 15% к 2015 году; е) снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах на 30% к 2020 году; и) сокращения потерь электрической и тепловой энергии в сетях до нормативных; й) обеспечения устойчивой работы и безопасности топливно-энергетического комплекса города Костромы; к) использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры; л) применения возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива. Реализация Программы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных схем тарифного стимулирования. При реализации программных мероприятий не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ. Приложение к долгосрочной муниципальной целевой Программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Костромы на период до 2020 года" Система мероприятий долгосрочной муниципальной целевой Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Костромы на период до 2020 года" Мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе города Костромы на период до 2020 года" |————————|——————————————————————————|———————————|——————————————————————————————————————————————————————---|————————————————————————|————————————————————| |N п/п |Наименование |Всего |В том числе |Ожидаемые результаты|Ответственные | | |мероприятий | | |выполнения |исполнители | | | | | |мероприятия | | |————————|——————————————————————————|———————————|——————————————————————————————————————————————————————---|————————————————————————|————————————————————| |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | | | |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------| |1. |Организационные мероприятия | |————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------| |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |1.1 |Проведение |- |- |- |- |- |- |- |Разработка |Управление | | |обязательных | | | | | | | |энергетических |образования | | |энергетических | | | | | | | |паспортов и |Администрации | | |обследований зданий,| | | | | | | |мероприятий по |города | | |строений, сооружений | | | | | | | |энергосбережению |Костромы, | | | | | | | | | | | |Управление | | | | | | | | | | | |культуры, | | | | | | | | | | | |туризма, | | | | | | | | | | | |спорта и | | | | | | | | | | | |работы с | | | | | | | | | | | |молодёжью | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | |города | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Всего финансовых средств|5,12 |0,01 |5,11 |- |- |- |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Бюджет города |5,12 |0,01 |5,11 |- |- |- |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |1.2 |Обучение и |- |- |- |- |- |- |- | |Управление | | |назначение | | | | | | | | |образования | | |ответственных за | | | | | | | | |Администрации | | |энергосбережение в | | | | | | | | |города | | |учреждениях и | | | | | | | | |Костромы, | | |организациях | | | | | | | | |Управление | | | | | | | | | | | |культуры, | | | | | | | | | | | |туризма, | | | | | | | | | | | |спорта и | | | | | | | | | | | |работы с | | | | | | | | | | | |молодёжью | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | |города | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Всего финансовых средств|3,5 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Бюджет города |3,5 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------| |2. |Технические мероприятия | |————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------| |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |2.1 |Повышение |- |- |- |- |- |- |- |Уменьшение |Управление | | |энергетической | | | | | | | |потребления |образования | | |эффективности систем | | | | | | | |электроэнергии на |Администрации | | |освещения зданий, | | | | | | | |освещение на 80% |города | | |строений, сооружений: | | | | | | | | |Костромы, | | |замена ламп | | | | | | | | |Управление | | |накаливания на | | | | | | | | |культуры, | | |энергосберегающие, в том | | | | | | | | |туризма, | | |числе не менее 20% | | | | | | | | |спорта и | | |светодиодные, | | | | | | | | |работы с | | |установка | | | | | | | | |молодёжью | | |датчиков | | | | | | | | |Администрации | | |освещенности и | | | | | | | | |города | | |движения | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Всего финансовых средств|61,4 |- |15,35 |15,35 |15,35 |15,35 |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Бюджет города |61,4 |- |15,35 |15,35 |15,35 |15,35 |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |2.2 |Проведение |- |- |- |- |- |- |- |Уменьшение |Управление | | |гидравлической | | | | | | | |потребления |образования | | |регулировки, | | | | | | | |тепловой энергии на |Администрации | | |автоматической или | | | | | | | |3-5% |города | | |ручной | | | | | | | | |Костромы, | | |балансировки | | | | | | | | |Управление | | |распределительных систем | | | | | | | | |культуры, | | |отопления и стояков в | | | | | | | | |туризма, | | |зданиях, | | | | | | | | |спорта и | | |строениях, | | | | | | | | |работы с | | |сооружениях, | | | | | | | | |молодёжью | | |установка | | | | | | | | |Администрации | | |термостатических | | | | | | | | |города | | |регуляторов на | | | | | | | | | | | |радиаторах | | | | | | | | | | | |отопления | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Всего финансовых средств|4,0 |- |- |1,0 |1,5 |1,5 |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Бюджет города |4,0 |- |- |1,0 |1,5 |1,5 |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |2.3 |Замена вентильных кранов |- |- |- |- |- |- |- |Уменьшение |Управление | | |на рычажные и | | | | | | | |потребления воды |образования | | |клавишные | | | | | | | |на 20-30% |Администрации | | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | | |Костромы, | | | | | | | | | | | |Управление | | | | | | | | | | | |культуры, | | | | | | | | | | | |туризма, | | | | | | | | | | | |спорта и | | | | | | | | | | | |работы с | | | | | | | | | | | |молодёжью | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | |города | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Всего финансовых средств|5,0 |- |- |- |2,5 |2,5 |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Бюджет города |5,0 |- |- |- |2,5 |2,5 |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |2.4 |Установка |- |- |- |- |- |- |- |Уменьшение |Управление | | |дополнительных | | | | | | | |потребления |образования | | |инфракрасных | | | | | | | |тепловой энергии до 3% |Администрации | | |излучателей в | | | | | | | |указанными помещениями |города | | |помещениях с | | | | | | | | |Костромы, | | |высокими потолками| | | | | | | | |Управление | | | | | | | | | | | |культуры, | | | | | | | | | | | |туризма, | | | | | | | | | | | |спорта и | | | | | | | | | | | |работы с | | | | | | | | | | | |молодёжью | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | |города | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Всего финансовых средств|2,0 |- |- |- |2,0 |- |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Бюджет города |2,0 |- |- |- |2,0 |- |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |2.5 |Применение |- |- |- |- |- |- |- |Уменьшение |Управление | | |реверсивных | | | | | | | |потребления |образования | | |тепловых насосов для | | | | | | | |тепловой энергии до 80%|Администрации | | |отопления или | | | | | | | | |города | | |кондиционирования с | | | | | | | | |Костромы, | | |использованием грунта | | | | | | | | |Управление | | |подвальных помещений в | | | | | | | | |культуры, | | |качестве | | | | | | | | |туризма, | | |теплового | | | | | | | | |спорта и | | |аккумулятора | | | | | | | | |работы с | | | | | | | | | | | |молодёжью | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | |города | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Всего финансовых средств|8,0 |- |2,0 |2,0 |2,0 |2,0 | | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Бюджет города |8,0 |- |2,0 |2,0 |2,0 |2,0 |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |2.6 |Дополнительное |- |- |- |- | |- |- |Уменьшение |Управление | | |отопление с | | | | | | | |потребления |образования | | |использованием | | | | | | | |тепловой энергии до 80%|Администрации | | |утилизации тепла сточных| | | | | | | | |города | | |вод и обратной | | | | | | | | |Костромы, | | |сетевой воды тепловыми | | | | | | | | |Управление | | |насосами | | | | | | | | |культуры, | | | | | | | | | | | |туризма, | | | | | | | | | | | |спорта и | | | | | | | | | | | |работы с | | | | | | | | | | | |молодёжью | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | |города | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Всего финансовых средств|2,0 |- |2,0 |- |- |- |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Бюджет города |2,0 |- |2,0 |- |- |- |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |2.7 |Дополнительное |- |- |- |- |- |- |- |Уменьшение |Управление | | |отопление и горячее| | | | | | | |потребления |образования | | |водоснабжение | | | | | | | |тепловой энергии до |Администрации | | |с использованием | | | | | | | |50-60% |города | | |солнечных | | | | | | | | |Костромы, | | |коллекторов | | | | | | | | |Управление | | | | | | | | | | | |культуры, | | | | | | | | | | | |туризма, | | | | | | | | | | | |спорта и | | | | | | | | | | | |работы с | | | | | | | | | | | |молодёжью | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | |города | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Всего финансовых средств|4,0 |- |- |- |2,0 |2,0 |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Бюджет города |4,0 |- |- |- |2,0 |2,0 |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |2.8 |Повышение |- |- |- |- |- |- |- |Уменьшение |Управление | | |тепловой защиты зданий,| | | | | | | |потребления |образования | | |строений, сооружений при | | | | | | | |тепловой энергии до 25%|Администрации | | |кап. ремонте, | | | | | | | | |города | | |утепление зданий, | | | | | | | | |Костромы, | | |строений, | | | | | | | | |Управление | | |сооружений: замена | | | | | | | | |культуры, | | |окон, дверей, | | | | | | | | |туризма, | | |установка доводчиков | | | | | | | | |спорта и | | | | | | | | | | | |работы с | | | | | | | | | | | |молодёжью | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | |города | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Всего финансовых средств|20,0 |- |5,0 |5,0 |5,0 |5,0 |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Бюджет города |20,0 |- |5,0 |5,0 |5,0 |5,0 |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |2.9 |Внедрение |- |- |- |- |- | |- |Уменьшение |Управление | | |автоматизирован- ной | | | | | | | |потребления |образования | | |системы учета | | | | | | | |энергоресурсов до 15%|Администрации | | |энергоресурсов в | | | | | | | | |города | | |бюджетных | | | | | | | | |Костромы, | | |учреждениях города | | | | | | | | |Управление | | | | | | | | | | | |культуры, | | | | | | | | | | | |туризма, | | | | | | | | | | | |спорта и | | | | | | | | | | | |работы с | | | | | | | | | | | |молодёжью | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | |города | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Всего финансовых средств|4,0 |- |- | |2,0 |2,0 | | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Бюджет города |4,0 |- |- |- |2,0 |2,0 |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |2.10 |Перекладка |- |- |- |- |- |- |- |Уменьшение |Управление | | |электрических сетей | | | | | | | |потребления |образования | | |для снижения | | | | | | | |электроэнергии на |Администрации | | |потерь электрической | | | | | | | |3-5% |города | | |энергии в | | | | | | | | |Костромы, | | |зданиях, | | | | | | | | |Управление | | |строениях, | | | | | | | | |культуры, | | |сооружениях | | | | | | | | |туризма, | | | | | | | | | | | |спорта и | | | | | | | | | | | |работы с | | | | | | | | | | | |молодёжью | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | |города | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Всего финансовых средств|6,0 |- |- |2,0 |2,0 |2,0 |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Бюджет города |6,0 |- |- |2,0 |2,0 |2,0 |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |2.11 |Автоматизация |- |- |- |- |- |- |- |Уменьшение |Управление | | |потребления | | | | | | | |потребления |образования | | |тепловой энергии | | | | | | | |тепловой энергии до |Администрации | | |зданиями, | | | | | | | |20-30 % |города | | |строениями, | | | | | | | | |Костромы, | | |сооружениями | | | | | | | | |Управление | | | | | | | | | | | |культуры, | | | | | | | | | | | |туризма, | | | | | | | | | | | |спорта и | | | | | | | | | | | |работы с | | | | | | | | | | | |молодёжью | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | |города | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Всего финансовых средств|14,0 |- |- |4,0 |5,0 |5,0 |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Бюджет города |14,0 |- |- |4,0 |5,0 |5,0 |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |2.12 |Тепловая изоляция |- |- |- |- |- |- |- |Уменьшение |Управление | | |трубопроводов и | | | | | | | |потребления |образования | | |оборудования, | | | | | | | |тепловой энергии до 10%|Администрации | | |разводящих | | | | | | | | |города | | |трубопроводов | | | | | | | | |Костромы, | | |отопления и | | | | | | | | |Управление | | |горячего | | | | | | | | |культуры, | | |водоснабжения в | | | | | | | | |туризма, | | |зданиях, | | | | | | | | |спорта и | | |строениях, | | | | | | | | |работы с | | |сооружениях | | | | | | | | |молодёжью | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | |города | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Всего финансовых средств|3,7 |- |1,2 |1,3 |1,2 |- |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Бюджет города |3,7 |- |1,2 |1,3 |1,2 |- |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |2.13 |Восстановление или |- |- |- |- |- |- |- |Уменьшение |Управление | | |внедрение | | | | | | | |потребления |образования | | |циркуляционных систем | | | | | | | |тепловой энергии до 5%,|Администрации | | |в системах горячего | | | | | | | |воды до 10% |города | | |водоснабжения | | | | | | | | |Костромы, | | |зданий, строений, | | | | | | | | |Управление | | |сооружений | | | | | | | | |культуры, | | | | | | | | | | | |туризма, | | | | | | | | | | | |спорта и | | | | | | | | | | | |работы с | | | | | | | | | | | |молодёжью | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | |города | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Всего финансовых средств|2,0 |- |- |- |2,0 |- |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Бюджет города |2,0 |- |- |- |2,0 |- |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |2.14 |Установка |- |- |- |- |- |- |- |Уменьшение |Управление | | |частотного | | | | | | | |потребления |образования | | |регулирования | | | | | | | |энергетических |Администрации | | |приводов насосов в | | | | | | | |ресурсов до 25% |города | | |системах горячего | | | | | | | | |Костромы, | | |водоснабжения | | | | | | | | |Управление | | |зданий, строений, | | | | | | | | |культуры, | | |сооружений | | | | | | | | |туризма, | | | | | | | | | | | |спорта и | | | | | | | | | | | |работы с | | | | | | | | | | | |молодёжью | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | |города | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Всего финансовых средств|1,0 |- |- |0,5 |0,5 |- |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Бюджет города |1,0 |- |- |0,5 |0,5 |- |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |2.15 |Замена |- |- |- |- |- |- |- |Уменьшение |Управление | | |неэффективных | | | | | | | |потребления |образования | | |отопительных котлов | | | | | | | |топлива до 20% |Администрации | | |в индивидуальных| | | | | | | | |города | | |системах | | | | | | | | |Костромы, | | |отопления зданий, | | | | | | | | |Управление | | |строений, | | | | | | | | |культуры, | | |сооружений | | | | | | | | |туризма, | | | | | | | | | | | |спорта и | | | | | | | | | | | |работы с | | | | | | | | | | | |молодёжью | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | |города | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Всего финансовых средств|6,0 |- |- |2,0 |2,0 |2,0 |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Бюджет города |6,0 |- |- |2,0 |2,0 |2,0 |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |2.16 |Установка |- |- |- |- |- |- |- |Уменьшение |Управление | | |теплоотражающих экранов| | | | | | | |потребления |образования | | |за радиаторами | | | | | | | |тепловой энергии до 8% |Администрации | | |отопления | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | | |Костромы, | | | | | | | | | | | |Управление | | | | | | | | | | | |культуры, | | | | | | | | | | | |туризма, | | | | | | | | | | | |спорта и | | | | | | | | | | | |работы с | | | | | | | | | | | |молодёжью | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | |города | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Всего финансовых средств|3,0 |- |- |1,5 |1,5 |- |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Бюджет города |3,0 |- |- |1,5 |1,5 |- |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| |2.17 |Закупка |- |- |- |- |- |- |- |Уменьшение |Управление | | |энергопотребляюще- го | | | | | | | |потребления |образования | | |оборудования высоких | | | | | | | |энергетических |Администрации | | |классов энергетической | | | | | | | |ресурсов до 50% |города | | |эффективности | | | | | | | | |Костромы, | | | | | | | | | | | |Управление | | | | | | | | | | | |культуры, | | | | | | | | | | | |туризма, | | | | | | | | | | | |спорта и | | | | | | | | | | | |работы с | | | | | | | | | | | |молодёжью | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | |города | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Всего финансовых средств|6,0 |- |1,0 |1,5 |1,5 |2,0 |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Бюджет города |6,0 |- |1,0 |1,5 |1,5 |2,0 |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| | |Итого |160,72 |0,71 |32,36 |36,85 |48,75 |42,05 |- | | | |————————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————————————————————|————————————————————| Мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Костромы на период до 2020 года" |—————|——————————————————————————|———————————|——————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————|——————————————————————————| |N |Наименование |Всего |В том числе |Ожидаемые |Ответственные | |п/п |мероприятий | | |результаты |исполнители | | | | | |выполнения | | | | | | |мероприятия | | |—————|——————————————————————————|———————————|——————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————|——————————————————————————| |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| | | | |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 | | | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| |1 |Проведение |- |- |- |- |- |- |- |Снижение |Управление | | |обязательного | | | | | | | |потребления |жилищно- | | |энергетического | | | | | | | |энергоресурсов |коммунального | | |обследования | | | | | | | | |хозяйства и | | |источников | | | | | | | | |капитального | | |теплоснабжения | | | | | | | | |строительства | | | | | | | | | | | |Администрации города | | | | | | | | | | | |Костромы, | | | | | | | | | | | |ресурсоснабжающие | | | | | | | | | | | |организации | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| | |Всего финансовых средств|22,2 |- |22,2 |- |- |- |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| | |Бюджет города |12,9 |- |12,9 |- |- |- |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| | |Прочие источники |9,3 |- |9,3 |- |- |- |- | | | | |(средства | | | | | | | | | | | |предприятий) | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| |2 |Разработка проекта|- |- |- |- |- |- |- |Снижение |Управление | | |оптимизации | | | | | | | |себестоимости |жилищно- | | |системы | | | | | | | |тепловой |коммунального | | |теплоснабжения города | | | | | | | |энергии |хозяйства и | | | | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | | | | |строительства | | | | | | | | | | | |Администрации города | | | | | | | | | | | |Костромы | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| | |Всего финансовых средств|0,8 |- |0,2 |0,6 |- |- |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| | |Бюджет города |0,8 |- |0,2 |0,6 |- |- |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| |3 |Разработка схемы |- |- |- |- |- |- |- |Исполнение |Управление | | |теплоснабжения | | | | | | | |Федерального закона|жилищно- | | | | | | | | | | |от 27 июля 2010 г. |коммунального | | | | | | | | | | |N 190-ФЗ "О |хозяйства и | | | | | | | | | | |теплоснабжении" |капитального | | | | | | | | | | | |строительства | | | | | | | | | | | |Администрации города | | | | | | | | | | | |Костромы | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| | |Всего финансовых средств|8,0 |- |8,0 |- |- |- |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| | |Бюджет города |8,0 |- |8,0 |- |- |- |- | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| |4 |Выполнение |- |- |- |- |- |- |- |Экономия |Ресурсоснабжающие | | |мероприятий по | | | | | | | |финансовых |организации | | |энергосбережению в | | | | | | | |средств 107,7 млн. | | | |рамках | | | | | | | |руб. | | | |выполнения | | | | | | | | | | | |собственной | | | | | | | | | | | |программы ОАО "ТГК-2"| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| | |Всего финансовых средств|430,8 |48,9 |116,6 |153,1 |91,1 |21,1 |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| | |Прочие источники |430,8 |48,9 |116,6 |153,1 |91,1 |21,1 |- | | | | |(средства | | | | | | | | | | | |предприятий) | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| |5 |Выполнение |- |- |- |- |- |- |- |Экономия |Ресурсоснабжающие | | |мероприятий по | | | | | | | |финансовых |организации | | |энергосбережению в | | | | | | | |средств 8,5 млн. | | | |рамках | | | | | | | |руб. | | | |выполнения | | | | | | | | | | | |собственной | | | | | | | | | | | |программы ООО "КТЭК" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| | |Всего финансовых средств|19,62 |6,32 |5,96 |4,41 |1,24 |1,69 |- | | | | |по мероприятию (в | | | | | | | | | | | |млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| | |Прочие источники |19,62 |6,32 |5,96 |4,41 |1,24 |1,69 |- | | | | |(средства | | | | | | | | | | | |предприятий) | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| |6 |Выполнение |- |- |- |- |- |- |- |Экономия |Ресурсоснабжающие | | |мероприятий по | | | | | | | |финансовых |организации | | |энергосбережению в | | | | | | | |средств 27,83 млн. | | | |рамках | | | | | | | |руб. | | | |выполнения | | | | | | | | | | | |собственной | | | | | | | | | | | |программы МУП города | | | | | | | | | | | |Костромы | | | | | | | | | | | |"Костромагорводо- канал" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| | |Всего финансовых средств|257,8 |46,56 |45,34 |45,02 |62,3 |58,55 |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| | |Прочие источники |257,8 |46,56 |45,34 |45,02 |62,3 |58,55 |- | | | | |(средства | | | | | | | | | | | |предприятий) | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| | |Итого |739,19 |101,78 |198,3 |203,13 |154,64 |81,34 |- |- |- | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| | |Бюджет города |21,7 |- |21,1 |0,6 |- |- |- |- |- | | |Костромы | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| | |Прочие источники |717,49 |101,78 |177,2 |202,53 |154,64 |81,34 |- |- |- | | |(средства | | | | | | | | | | | |предприятий) | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————|——————————————————————|——————————————————————————| Мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Костромы на период до 2020 года" |———————|——————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————------|——————————————————————————|———————————————————| |N п/п |Наименование |Всего |В том числе |Ожидаемые результаты |Ответственные | | |мероприятий | | |выполнения |исполнители | | | | | |мероприятия | | |———————|——————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————------|——————————————————————————|———————————————————| |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| | | | |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| |———————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----------| |1. |Организационные мероприятия | |———————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----------| |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| |1.1 |Дооснащение |- |- |- |- |- |- |- |Снижение удельных |Собственники | | |коллективными | | | | | | | |показателей |помещений и | | |приборами учета | | | | | | | |энергопотребления на |управляющие | | |используемых | | | | | | | |10-15% от удельных |компании | | |энергетических | | | | | | | |показателей 2007 | | | |ресурсов в | | | | | | | |года | | | |многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| | |Всего финансовых средств|53,77 |3,77 |50,0 |- |- |- |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| | |Прочие источники - |53,77 |3,77 |50,0 |- |- |- |- | | | | |средства | | | | | | | | | | | |собственников жилых | | | | | | | | | | | |помещений и управляющих| | | | | | | | | | | |компаний | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| |———————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----------| |2. |Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | | | | |———————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----------| |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| |2.1 |Утепление кровли, |- |- |- |- |- |- |- |Снижение расходов на |Собственники | | |перекрытий | | | | | | | |тепловую энергию на|помещений и | | |подвалов, замена оконных| | | | | | | |28% |управляющие | | |заполнений в | | | | | | | | |компании | | |местах общего | | | | | | | | | | | |пользования в | | | | | | | | | | | |многоквартирных домах, | | | | | | | | | | | |не подлежащих | | | | | | | | | | | |капитальному | | | | | | | | | | | |ремонту | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| | |Всего финансовых средств|14,0 |- |3,5 |3,5 |3,5 |3,5 |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| | |Прочие источники - |14,0 |- |3,5 |3,5 |3,5 |3,5 |- | | | | |средства | | | | | | | | | | | |собственников | | | | | | | | | | | |помещений и | | | | | | | | | | | |управляющих | | | | | | | | | | | |компаний | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| |2.2 |Реализация |- |- |- |- |- |- |- |Снижение расходов на |Собственники | | |мероприятий по | | | | | | | |тепловую энергию на|помещений и | | |утеплению | | | | | | | |28% |управляющие | | |фасадов, кровли, | | | | | | | | |компании | | |перекрытий | | | | | | | | | | | |подвалов, замена оконных| | | | | | | | | | | |заполнений в | | | | | | | | | | | |местах общего | | | | | | | | | | | |пользования в | | | | | | | | | | | |многоквартирных домах, | | | | | | | | | | | |при проведении | | | | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | | | | |ремонта | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| | |Всего финансовых средств|350,0 |70,0 |70,0 |70,0 |70,0 |70,0 |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| | |Прочие источники - |350,0 |70,0 |70,0 |70,0 |70,0 |70,0 |- | | | | |средства | | | | | | | | | | | |собственников | | | | | | | | | | | |помещений и | | | | | | | | | | | |управляющих | | | | | | | | | | | |компаний | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| |2.3 |Внедрение системы |- |- |- |- |- |- |- |Снижение расходов на |Собственники | | |автоматизации | | | | | | | |тепловую энергию на|помещений и | | |потребления | | | | | | | |30% |управляющие | | |тепловой энергии | | | | | | | | |компании | | |многоквартирными домами | | | | | | | | | | | |в части автоматизации | | | | | | | | | | | |индивидуальных | | | | | | | | | | | |тепловых пунктов или | | | | | | | | | | | |узлов управления | | | | | | | | | | | |и пофасадного | | | | | | | | | | | |регулирования | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| | |Всего финансовых средств|95,0 |19,0 |19,0 |19,0 |19,0 |19,0 |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| | |Прочие источники - |95,0 |19,0 |19,0 |19,0 |19,0 |19,0 |- | | | | |средства | | | | | | | | | | | |собственников | | | | | | | | | | | |помещений и | | | | | | | | | | | |управляющих | | | | | | | | | | | |компаний | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| |2.4 |Установка |- |- |- |- |- |- |- |Снижение расходов на |Собственники | | |энергосберегающих | | | | | | | |электрическую энергию на|помещений и | | |антивандальных | | | | | | | |35% |управляющие | | |светильников, | | | | | | | | |компании | | |оборудованных | | | | | | | | | | | |датчиками | | | | | | | | | | | |движения или | | | | | | | | | | | |присутствия | | | | | | | | | | | |человека в местах общего | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | | |домов | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| | |Всего финансовых средств|8,0 |- |2,0 |2,0 |2,0 |2,0 |- | | | | |по мероприятию | | | | | | | | | | | |(в млн. руб.), из | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| | |Прочие источники - |8,0 |- |2,0 |2,0 |2,0 |2,0 |- | | | | |средства | | | | | | | | | | | |собственников | | | | | | | | | | | |помещений и | | | | | | | | | | | |управляющих | | | | | | | | | | | |компаний | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| | |Итого |520,77 |92,77 |144,5 |94,5 |94,5 |94,5 |- | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| | |Прочие источники - |520,77 |92,77 |144,5 |94,5 |94,5 |94,5 |- | | | | |средства | | | | | | | | | | | |собственников | | | | | | | | | | | |помещений и | | | | | | | | | | | |управляющих | | | | | | | | | | | |компаний | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| | |Итого |1420,68 |195,26 |333,16 |334,48 |297,99 |217,91 | | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| | |Бюджет города |182,42 |0,71 |53,46 |37,45 |48,75 |42,05 | | | | | |Костромы | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| | |Прочие источники - |1238,26 |194,55 |321,7 |297,03 |249,14 |175,86 | | | | | |средства | | | | | | | | | | | |собственников | | | | | | | | | | | |помещений и | | | | | | | | | | | |управляющих | | | | | | | | | | | |компаний | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————|——————————————————————————|———————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|