Расширенный поиск
Постановление Администрации Костромской области от 19.03.2013 № 103-аАДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 2013 г. N 103-а Утратилo силу - Постановление Администрации Костромской области от 13.03.2014 г. N 62-а О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 30.12.2010 № 464-а В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2011 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация Костромской области постановляет: 1. Внести в постановление администрации Костромской области от 30 декабря 2010 года № 464-а «Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 18.03.2011 № 80-а, от 22.07.2011 № 271-а, от 06.09.2012 № 355-а) следующие изменения: 1) в преамбуле цифры «14» заменить цифрами «21»; 2) в областной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года» (приложение): в пункте 48 слова «28 июня 2007 года № 825» и «15 апреля 2009 года № 322» заменить соответственно словами «21 августа 2012 года № 1199» и «03 ноября 2012 года № 1142»; в пункте 49.1: в таблице 6.1: в строках 7 - 9 слова «которую осуществляются с использованием приборов учета» заменить словами «которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)»; в строке 10 слова «которую осуществляются с использованием приборов учета» заменить словами «который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета)»; в строках 11, 12, 13, 14 слово «Тариф» заменить словами «Средневзвешенный тариф»; в строке 17 слова «финансовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» заменить словами «финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности региональной программы»; в строке 27 слова «Бюджет субъекта РФ» заменить словами «Расходы субъекта Российской Федерации»; в строке 35 слова «Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд» заменить словами «Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд»; дополнить строками 61-72 следующего содержания: |—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |61 |Расход ТЭ |Гкал |140317,40 |122743,70 |116607,60 |122272,30 |119478,90 |115894,53 |112417,70 |109045,16 |105773,81 |103600,60 |100492,58 |97477,80 |94553,47 |91716,86 | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | | | |собственности, | | | | | | | | | | | | | | | | | |расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | | | | | | | |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |62 |Площадь |кв. м |458420,69 |458420,69 |458420,69 |458420,69 |464514,99 |464514,99 |464514,99 |464514,99 |464514,99 | 464514,99 |464514,99 |464514,99 |464514,99 |464514,99 | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | | | |собственности, в | | | | | | | | | | | | | | | | | |которых расчеты за ТЭ| | | | | | | | | | | | | | | | | |осуществляют с | | | | | | | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | | | | | | | |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |63 |Расход ТЭ |Гкал |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | | | |собственности, | | | | | | | | | | | | | | | | | |расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | | | |применением расчетных| | | | | | | | | | | | | | | | | |способов | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |64 |Площадь |кв. м |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | | | |собственности, в | | | | | | | | | | | | | | | | | |которых расчеты за | | | | | | | | | | | | | | | | | |ТЭ осуществляют с | | | | | | | | | | | | | | | | | |применением | | | | | | | | | | | | | | | | | |расчетных способов | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |65 |Расход воды на |куб. м |938361,10 |911030,19 |1021560,00 |844692,50 |733271,50 |711273,35 |689935,15 |669237,10 |649159,98 |629685,18 |610794,63 |592470,80 |574696,66 |557455,76 | | |снабжение | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | | | |собственности, | | | | | | | | | | | | | | | | | |расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | | | | | | | |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |66 |Численность |чел. |18940 |18940 |18940 |18940 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 | | |сотрудников | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | | | |собственности, в | | | | | | | | | | | | | | | | | |которых расчеты за | | | | | | | | | | | | | | | | | |расход воды | | | | | | | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | | | | | | | |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |67 |Расход воды на |куб. м |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- | | | | | |снабжение | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | | | |собственности, | | | | | | | | | | | | | | | | | |расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | | | |применением | | | | | | | | | | | | | | | | | |расчетных способов | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |68 |Численность | чел. |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- | | | | | |сотрудников | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | | | |собственности, в | | | | | | | | | | | | | | | | | |которых расчеты за | | | | | | | | | | | | | | | | | |расход воды | | | | | | | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | | | |применением расчетных| | | | | | | | | | | | | | | | | |способов | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |69 |Расход ЭЭ на |кВтч |36904618,00 |38461592,00 |35558979,00 | 36837072,00 |37155485,50 |36040820,94 |34959596,30 |33910808,41 |32893484,16 |31906679,64 |30949479,25 |30020994,87 |29120365,02 |28246754,07 | | |обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | | | |собственности, | | | | | | | | | | | | | | | | | |расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | | | | | | | |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |70 |Численность штатных |чел. |18940 |18940 |18940 |18940 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 | | |сотрудников | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | | | |собственности, в | | | | | | | | | | | | | | | | | |которых расчеты за | | | | | | | | | | | | | | | | | |ЭЭ осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | | | | | | | |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |71 |Расход ЭЭ на |кВтч |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | | | |собственности, | | | | | | | | | | | | | | | | | |расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | | | |применением | | | | | | | | | | | | | | | | | |расчетных способов | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |72 |Численность |чел. |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- | | | | | |сотрудников | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | | | |собственности, в | | | | | | | | | | | | | | | | | |которых расчеты за ЭЭ| | | | | | | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | | | |применением | | | | | | | | | | | | | | | | | |расчетного способа | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| в пунктах 50 и 51 слова «в бюджетном секторе» заменить словами «в государственном секторе»; изложить Перечень мероприятий областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года» (приложение № 1 к Программе) в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; в пункте 17 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской области на софинансирование расходов по реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (приложение № 10 к Программе) слова «контрольное управление администрации» заменить словами «департамент финансового контроля»; изложить Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий (приложение № 11 к Программе) в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Губернатор области С. Ситников Приложение № 1 к постановлению администрации Костромской области от «19» марта 2013 г. № 103-а Перечень мероприятий областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года |———————————————————|—————————|————————————|———————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————|—————————————| | Наименование |Направле-| Источники | Объем финансирования, (млн. рублей, в ценах текущих лет) | Исполнитель | Ожидаемые | | мероприятия | ния |финансиро-ва| | |результаты (в| | |расходов | ния | | | т.ч. оценка | | | | | | |эффектив-ност| | | | | | |и мероприятия| | | | | | |в достижение | | | | | | | целевых | | | | | | | индикаторов | | | | | | | Программы) | | | | |———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————| | | | | | | за годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | |реализации,| | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |1. Формирование | | | | | | | | | | | |нормативной | | | | | | | | | | | |правовой базы в | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |энергосбережения и | | | | | | | | | | | |повышения | | | | | | | | | | | |энергоэффективнос-т| | | | | | | | | | | |и, в том числе: | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |1) разработка новых| Текущие | | | | | | | | Департамент | Активизация | |и внесение | расходы | | | | | | | |топливно-энерг|деятельности | |изменений в | | | | | | | | | етиче-ского |предприятий в| |действующие | | | | | | | | | комплекса и | области | |нормативные | | | | | | | | |жилищно-коммун|энергосбере-ж| |правовые акты в | | | | | | | | | ально-го | ения и | |области | | | | | | | | | хозяйства | повышения | |энергосбережения и | | | | | | | | | Костромской |энергоэф-фект| |повышения | | | | | | | | |области (далее| ивности | |энергоэффективнос-т| | | | | | | | |– департамент | | |и | | | | | | | | | ТЭК и ЖКХ) | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |2) разработка | Текущие | | | | | | | | Департамент |Стимулиро-ван| |нормативов | расходы | | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, | ие | |потребления ТЭР и | | | | | | | | | иные |потребителей | |воды организациями | | | | | | | | | исполнители, | к снижению | |и учреждениями, | | | | | | | | |привлека-емые | потребления | |финансируемыми из | | | | | | | | |в соответствии| ТЭР | |областного бюджета | | | | | | | | | с | | |и местных бюджетов,| | | | | | | | |законода-тельс| | |с разработкой | | | | | | | | | твом | | |энергопаспортов на | | | | | | | | | | | |основании | | | | | | | | | | | |проведенного | | | | | | | | | | | |обязательного | | | | | | | | | | | |энергоаудита | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |3) разработка | Текущие | | | | | | | | Департамент |Стимулиро-ван| |типового | расходы | | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, | ие | |энергосервисного | | | | | | | | | иные |потребителей | |контракта | | | | | | | | | исполнители, | к снижению | | | | | | | | | | |привлека-емые | потребления | | | | | | | | | | |в соответствии| ТЭР | | | | | | | | | | | с | | | | | | | | | | | |законода-тельс| | | | | | | | | | | | твом | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |2. Внедрение | НИОКР |Внебюд-жетны| 7,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | | |энергоменеджмента, | |е источники | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |1) разработка | Текущие | | | | | | | | Департамент | Проведение | |нормативно-методиче| расходы | | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |мониторин-гов| |ской базы по | | | | | | | | | иные | по единой | |проведению | | | | | | | | | исполнители, | методике | |мониторинга | | | | | | | | |привлекае-мые | | |энергоэффектив-ност| | | | | | | | |в соответствии| | |и | | | | | | | | | с | | | | | | | | | | | |законода-тельс| | | | | | | | | | | | твом | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |2) проведение | Текущие | | | | | | | | Департамент | Оценка | |мониторинга | расходы | | | | | | | | ТЭК и ЖКХ |энергоэффек-т| |энергоэффектив-ност| | | | | | | | | | ивности по | |и | | | | | | | | | | отраслям | | | | | | | | | | | | экономики | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |3) обучение | Текущие |Внебюд-жетны| 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Департамент | Повышение | |специалистов и | расходы |е источники | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, | качества | |пропаганда в | | | | | | | | | иные | работы в | |области | | | | | | | | | исполнители, | области | |энергосбережения | | | | | | | | |привлекае-мые |энергосбере-ж| | | | | | | | | | |в соответствии| ения и | | | | | | | | | | | с | повышения | | | | | | | | | | |законода-тельс|энергоэффек-т| | | | | | | | | | | твом | ивности | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |4) информационное | Текущие |Внебюд-жетны| 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Департамент | Вовлечение | |обеспечение и | расходы |е источники | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, | предприятий | |ведение пропаганды | | | | | | | | | иные |всех отраслей| |в области | | | | | | | | | исполнители, | экономики и | |энергосбережения и | | | | | | | | |привлекае-мые | всех слоев | |повышения | | | | | | | | |в соответствии| населения в | |энергоэффектив-ност| | | | | | | | | с | решение | |и | | | | | | | | |законода-тельс| проблем | | | | | | | | | | | твом |энергосбере-ж| | | | | | | | | | | | ения | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |5) проведение | Текущие |Внебюд-жетны| 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Департамент | | |семинаров, | расходы |е источники | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, | | |организация | | | | | | | | | иные | | |выставок по теме в | | | | | | | | | исполнители, | | |области | | | | | | | | |привлекае-мые | | |энергосбережения и | | | | | | | | |в соответствии| | |повышения | | | | | | | | | с | | |энергоэффектив-ност| | | | | | | | |законода-тельс| | |и | | | | | | | | | твом | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |3. Формирование и | НИОКР |Внебюд-жетны| 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |реализация НИОКР, в| |е источники | | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |1) создание базы | Текущие | | | | | | | | Департамент |Системати-зац| |данных | расходы | | | | | | | | ТЭК и ЖКХ | ия | |научно-технических | | | | | | | | | |существую-щег| |разработок и | | | | | | | | | | о | |научно-технических | | | | | | | | | |эффектив-ного| |проблем/тем НИОКР в| | | | | | | | | |оборудова-ни | |сфере | | | | | | | | | | я и | |энергоэффектив-ност| | | | | | | | | | технологий | |и | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |2) привлечение | НИОКР, |Внебюд-жетны| 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Департамент | Увеличение | |средств |капиталь-|е источники | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, | проводимых | |внебюджетных фондов| ные | | | | | | | | иные | НИОКР в | |и грантов на |вложения | | | | | | | | исполнители, | области | |проведение НИОКР в| | | | | | | | |привлекае-мые |энергосбере-ж| |области | | | | | | | | |в соответствии| ения и | |энергосбережения и | | | | | | | | | с | повышения | |повышения | | | | | | | | |законода-тельс|энергоэф-фект| |энергоэффектив-ност| | | | | | | | | твом | ивности | |и по наиболее | | | | | | | | | | | |перспективным | | | | | | | | | | | |направлениям | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |4. Реализация |Капи-таль| Областной | 59,15 | 0,00 | 12,86 | 30,00 | 7,70 | 8,59 | | | |энергоэффективных | ные | бюджет | | | | | | | | | |мероприятий в |вложе-ния| | | | | | | | | | |организациях, |, текущие| | | | | | | | | | |финансируемых из | расходы | | | | | | | | | | |областного бюджета:| | | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| | | |Внебюд-жетны| 3 145,19 | 375,00 | 0,19 | 1 120,00 |1 450,00 | 200,00 | | | | | |е источники | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |1) реализация |Капи-таль| Областной | 13,43 | 0,00 | 1,46 | 3,87 | 3,85 | 4,25 | Департамент | Сокращение | |мероприятий по | ные | бюджет | | | | | | |здраво-охранен| бюджетных | |энергосбережению в |вложе-ния| | | | | | | |ия Костромской| расходов | |организациях, | | | | | | | | |области, иные | | |подведомственных | | | | | | | | | исполнители, | | |департаменту | | | | | | | | |привлекаемые в| | |здравоохранения | | | | | | | | |соответ-ствии | | |Костромской | | | | | | | | | с | | |области, на | | | | | | | | |законодатель-с| | |2011-2015 годы | | | | | | | | | твом | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |2) реализация |Капи-таль| Областной | 4,33 | 0,00 | 0,78 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | Департамент | Сокращение | |мероприятий по | ные | бюджет | | | | | | |образования и | бюджетных | |энергосбережению в |вложения | | | | | | | | науки | расходов | |организациях, | | | | | | | | | Костромской | | |подведомственных | | | | | | | | |области, иные | | |департаменту | | | | | | | | | исполнители, | | |образования и науки| | | | | | | | |привлекаемые в| | |Костромской | | | | | | | | |соответ-ствии | | |области, на | | | | | | | | | с | | |2011-2015 годы | | | | | | | | |законодатель-с| | | | | | | | | | | | твом | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |3) реализация |Капи-таль| Областной | 8,72 | 0,00 | 4,5 | 1,53 | 1,16 | 1,52 | Департамент | Сокращение | |мероприятий по | ные | бюджет | | | | | | | социальной | бюджетных | |энергосбережению в |вложения | | | | | | | | защиты | расходов | |организациях, | | | | | | | | | населения, | | |подведомственных | | | | | | | | | опеки и | | |департаменту | | | | | | | | |попечитель-ств| | |социальной защиты | | | | | | | | |а Костромской| | |населения, опеки и | | | | | | | | |области, иные | | |попечительства | | | | | | | | |испол нители, | | |Костромской | | | | | | | | |при влекаемые | | |области, на | | | | | | | | | в | | |2011-2015 годы | | | | | | | | |соответ-ствии | | | | | | | | | | | | с законода | | | | | | | | | | | | тельством | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |4) реализация |Капи-таль|Внебюд-жетны| 3145,19 | 375,00 | 0,19 | | | | Департамент | Сокращение | |мероприятий по | ные |е источники | | | | 1 120,00 |1 450,00 | 200,00 | АПК | бюджетных | |энергосбережению в |вложения | | | | | | | | Костромской | расходов | |организациях, | | | | | | | | |области, иные | | |подведомственных | | | | | | | | |испол нители, | | |департаменту АПК | | | | | | | | |при влекаемые | | |Костромской | | | | | | | | | в | | |области, на | | | | | | | | |соответ-ствии | | |2011-2015 годы | | | | | | | | | с законода | | | | | | | | | | | | тельством | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |5) реализация |Капи-таль| Областной | 20,14 | 0,00 | 1,45 | 17,33 | 0,69 | 0,67 | Департамент | Сокращение | |мероприятий по | ные | бюджет | | | | | | | культуры | бюджетных | |энергосбережению в |вложения | | | | | | | | Костромской | расходов | |организациях, | | | | | | | | |области, иные | | |подведомственных | | | | | | | | | исполнители, | | |департаменту | | | | | | | | |привлекаемые в| | |культуры | | | | | | | | |соответ-ствии | | |Костромской | | | | | | | | | с | | |области, на | | | | | | | | |законода-тельс| | |2011-2015 годы | | | | | | | | | твом | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |6) реализация |Капи-таль| Областной | 4,82 | 0,00 | 0 | 2,62 | 1,10 | 1,10 | Департамент | Сокращение | |мероприятий по | ные | бюджет | | | | | | | лесного | бюджетных | |энергосбережению в |вложения | | | | | | | | хозяйства | расходов | |организациях, | | | | | | | | | Костромской | | |подведомственных | | | | | | | | |области, иные | | |департаменту | | | | | | | | | исполнители, | | |лесного хозяйства | | | | | | | | |привлекаемые в| | |Костромской | | | | | | | | |соответ-ствии | | |области, на | | | | | | | | | с | | |2011-2015 годы | | | | | | | | |законода-тельс| | | | | | | | | | | | твом | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |7) реализация |Капи-таль| Областной | 0,50 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Департамент | Сокращение | |мероприятий по | ные | бюджет | | | | | | |имущест-венных| бюджетных | |энергосбережению в |вложения | | | | | | | | и земельных | расходов | |организациях, | | | | | | | | | отношений | | |подведомственных | | | | | | | | | Костромской | | |департаменту | | | | | | | | |области, иные | | |имущественных и | | | | | | | | | исполнители, | | |земельных отношений| | | | | | | | |привлека-емые | | |Костромской | | | | | | | | |в соответствии| | |области, на | | | | | | | | | с | | |2011-2015 годы | | | | | | | | |законода-тельс| | | | | | | | | | | | твом | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |8) реализация |Капи-таль| Областной | 7,21 | 0,00 | 4,46 | 1,00 | 0,80 | 0,95 | Департамент | Сокращение | |мероприятий по | ные | бюджет | | | | | | | транспорта и | бюджетных | |энергосбережению в |вложения | | | | | | | | дорожного | расходов | |организациях, | | | | | | | | | хозяйства | | |подведомственных | | | | | | | | | Костромской | | |департаменту | | | | | | | | |области, иные | | |транспорта и | | | | | | | | | исполнители, | | |дорожного хозяйства| | | | | | | | |привлека-емые | | |Костромской | | | | | | | | |в соответствии| | |области, на | | | | | | | | | с | | |2011-2015 годы | | | | | | | | |законода-тельс| | | | | | | | | | | | твом | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |5. Реализация |Капи-таль| Областной | | | | | | | | . | |инвестиционного | ные | бюджет | | | | | | | | | |проекта |вложения | | | | | | | | | | |«Использование | | | | | | | | | | | |местных, | | | | | | | | | | | |возобновляемых | | | | | | | | | | | |видов топлива и | | | | | | | | | | | |вторичных | | | | | | | | | | | |энергоресурсов», в | | | | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| | | | Местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| | | |Внебюд-жетны| | | | | | | | | | | |е источники | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |1) разработка | НИОКР |Внебюд-жетны| | | | | | | Департамент | Снижение | |инвестиционного | |е источники | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |себестоимос-т| |проекта | | | | | | | | | департамент | и | | | | | | | | | | | лесного |вырабаты-ваем| | | | | | | | | | | хозяйства | ой тепловой | | | | | | | | | | | Костромской | энергии. | | | | | | | | | | | области, | Оптимизация | | | | | | | | | | | департамент |топливно-энер| | | | | | | | | | | природных |гетиче-ского | | | | | | | | | | | ресурсов и | баланса | | | | | | | | | | | охраны | Костромской | | | | | | | | | | | окружающей | области | | | | | | | | | | | среды | | | | | | | | | | | | Костромской | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | департамент | | | | | | | | | | | |агропромыш-лен| | | | | | | | | | | |ного комплекса| | | | | | | | | | | | Костромской | | | | | | | | | | | |области, иные | | | | | | | | | | | | исполнители, | | | | | | | | | | | |привлекаемые в| | | | | | | | | | | |соответ-ствии | | | | | | | | | | | | с | | | | | | | | | | | |законода-тельс| | | | | | | | | | | | твом | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| | | | | | | | | | | | Повышение | | | | | | | | | | | |энергобезо-па| | | | | | | | | | | | сности | | | | | | | | | | | | Костромской | | | | | | | | | | | | области | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |6. Реализация |Капи-таль| Областной | 515,40 | 0,00 | 155,20 | 170,70 | 118,90 | 70,60 | Департамент | Снижение | |инвестиционного | ные | бюджет | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |себестоимо-ст| |проекта «Развитие |вложения | | | | | | | |муниципаль-ные| и | |малой энергетики | | | | | | | | | образования |вырабатыва-ем| |Костромской | | | | | | | | | Костромской | ой тепловой | |области» | | | | | | | | |области, иные | энергии. | | | | | | | | | | | исполнители, | Оптимизация | | | | | | | | | | |привлека-емые |топливно-энер| | | | | | | | | | |в соответствии|гетичес-кого | | | | | | | | | | | с | баланса | | | | | | | | | | |законода-тельс| | | | | | | | | | | | твом | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| | | | Местные | 515,40 | 43,80 | 155,20 | 170,70 | 75,10 | 70,60 | | Повышение | | | | бюджеты | | | | | | | |энергобезо-па| | | | | | | | | | | | сности | | | | | | | | | | | | Костромской | | | | | | | | | | | | области | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| | | |Внебюд-жетны| 855,60 | 87,60 | 310,40 | 166,20 | 150,20 | 141,20 | | | | | |е источники | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |7. Реализация | | Местные | 1,54 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Департамент | | |адресной программы | | бюджеты | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, | | |«Коллективные | | | | | | | | | иные | | |приборы учёта» | | | | | | | | | исполнители, | | | | | | | | | | | |привлека-емые | | | | | | | | | | | |в соответствии| | | | | | | | | | | | с | | | | | | | | | | | |законода-тельс| | | | | | | | | | | | твом | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| | | | Средства | 102,40 | 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |собствен-ник| | | | | | | | | | | | ов | | | | | | | | | | | |многоквар-ти| | | | | | | | | | | | рных домов | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| | | |Внебюджетные| 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | источники | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |8. Предоставление |Капи-таль| Областной | 1 200,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Департамент | Реализация | |субсидий местным | ные | бюджет | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |государст-вен| |бюджетам на |вложения | | | | | | | |администра-ции|ной политики | |реализацию | | | | | | | | |муниципаль-ны |энергосбере-ж| |мероприятий | | | | | | | | |х образований | ения и | |муниципальных | | | | | | | | | Костромской | повышения | |программ | | | | | | | | | области |энергоэффек-т| |энергосбережения и | | | | | | | | | | ивности в | |повышения | | | | | | | | | |муниципаль-ны| |энергоэффек-тивност| | | | | | | | | | х | |и | | | | | | | | | |образованиях | | | | | | | | | | | | КО | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |1) технические |Капи-таль| Областной | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Департамент | Реализация | |мероприятия по | ные | бюджет | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |государст-вен| |энергосбережению и |вложения | | | | | | | |администра-ции|ной политики | |повышению | | | | | | | | |муниципаль-ны |энергосбере-ж| |энергетической | | | | | | | | |х образований | ения и | |эффективности в | | | | | | | | | Костромской | повышения | |системах | | | | | | | | | области |энергоэффек-т| |теплоснабжения, | | | | | | | | | | ивности в | |системах | | | | | | | | | |муниципаль-ны| |водоснабжения и | | | | | | | | | | х | |водоотведения, | | | | | | | | | |образованиях | |наружном освещении | | | | | | | | | | КО | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |2) мероприятия по |Капи-таль| Областной | 40,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Департамент | Реализация | |проведению | ные | бюджет | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |государст-вен| |научно-исследовател|вложения | | | | | | | |администра-ции|ной политики | |ьских работ в | | | | | | | | |муниципаль-ны |энергосбере-ж| |области | | | | | | | | |х образований | ения и | |энергосбережения и | | | | | | | | | Костромской | повышения | |повышения | | | | | | | | | области |энергоэффек-т| |энергетической | | | | | | | | | | ивности в | |эффективности | | | | | | | | | |муниципаль-ны| | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | |образованиях | | | | | | | | | | | | КО | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |3) мероприятия по |Капи-таль| Областной | | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | Департамент | Реализация | |модернизации | ные | бюджет | 520 | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |государст-вен| |оборудования, |вложения | | | | | | | |администра-ции|ной политики | |используемого для | | | | | | | | |муниципаль-ны |энергосбере-ж| |выработки тепловой | | | | | | | | |х образований | ения и | |и электрической | | | | | | | | | Костромской | повышения | |энергии, путем | | | | | | | | | области |энергоэффек-т| |замены на | | | | | | | | | | ивности в | |оборудование с | | | | | | | | | |муниципаль-ны| |более высоким | | | | | | | | | | х | |коэффициентом | | | | | | | | | |образованиях | |полезного действия,| | | | | | | | | | КО | |перевод | | | | | | | | | | | |оборудования на | | | | | | | | | | | |использование | | | | | | | | | | | |альтернативных | | | | | | | | | | | |видов топлива и | | | | | | | | | | | |возобновляемых | | | | | | | | | | | |источников энергии | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |4) мероприятия по |Капи-таль| Областной | 200,00 | 0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Департамент | Реализация | |предынвестицион-ной| ные | бюджет | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |государст-вен| |подготовке |вложения | | | | | | | |администра-ции|ной политики | |проектов и | | | | | | | | |муниципаль-ны |энергосбере-ж| |мероприятий в | | | | | | | | |х образований | ения и | |области | | | | | | | | | Костромской | повышения | |энергосбережения и | | | | | | | | | области |энергоэффек-т| |повышения | | | | | | | | | | ивности в | |энергетической | | | | | | | | | |муниципаль-ны| |эффективности, | | | | | | | | | | х | |включая разработку | | | | | | | | | |образованиях | |проектно-сметной | | | | | | | | | | КО | |документации, | | | | | | | | | | | |технико-экономическ| | | | | | | | | | | |их обоснований и | | | | | | | | | | | |бизнес-планов, а | | | | | | | | | | | |также проведение | | | | | | | | | | | |энергетических | | | | | | | | | | | |обследований | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |5) мероприятия по |Капи-таль| Областной | 20,00 | 0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | |формированию | ные | бюджет | | | | | | | | | |организационно-прав|вложения | | | | | | | | | | |ового и | | | | | | | | | | | |методического | | | | | | | | | | | |обеспечения в | | | | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | | | |энергосбережения и | | | | | | | | | | | |повышения | | | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |6) мероприятия по |Капи-таль| Областной | 20,00 | 0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Департамент | Реализация | |информационной | ные | бюджет | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |государст-вен| |поддержке и |вложения | | | | | | | |администра-ции|ной политики | |пропаганде | | | | | | | | |муниципаль-ны |энергосбере-ж| |энергосбережения и | | | | | | | | |х образований | ения и | |повышения | | | | | | | | | Костромской | повышения | |энергетической | | | | | | | | | области |энергоэффек-т| |эффективности, | | | | | | | | | | ивности в | |направленные в том| | | | | | | | | |муниципаль-ны| |числе на | | | | | | | | | | х | |информирование | | | | | | | | | |образованиях | |потребителей об | | | | | | | | | | КО | |энергетической | | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | | |бытовых | | | | | | | | | | | |энергопотребля-ющих| | | | | | | | | | | |устройств и других | | | | | | | | | | | |товаров, | | | | | | | | | | | |в отношении | | | | | | | | | | | |которых в | | | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | | |законодательством | | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | | |предусмотрено | | | | | | | | | | | |определение классов| | | | | | | | | | | |их энергетической | | | | | | | | | | | |эффективности либо | | | | | | | | | | | |применяется | | | | | | | | | | | |добровольная | | | | | | | | | | | |маркировка | | | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |9. Создание единой |Област-но|Внебюд-жетны| 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Департамент | | |информационной |й бюджет |е источники | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, | | |автоматизированной | | | | | | | | |администра-ции| | |системы учета и | | | | | | | | |муниципаль-ны | | |контроля ТЭР | | | | | | | | |х образований | | |Костромской области| | | | | | | | | Костромской | | | | | | | | | | | |области, иные | | | | | | | | | | | | исполнители, | | | | | | | | | | | |привлекаемые в| | | | | | | | | | | |соответ-ствии | | | | | | | | | | | | с | | | | | | | | | | | |законодатель-с| | | | | | | | | | | | твом | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |10. Реализация |Капи-таль| Областной | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |энергоэффективных | ные | бюджет | | | | | | | | | |мероприятий на |вложения | | | | | | | | | | |областных | | | | | | | | | | | |предприятиях и в | | | | | | | | | | | |организациях | | | | | | | | | | | |реального сектора | | | | | | | | | | | |экономики, | | | | | | | | | | | |в том числе | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| | | |Внебюд-жетны| 4 881,31 |1 034,41 | 1 012,70 | 783,00 | 959,90 |1 091,30 |Хозяйствую-щие| | | | |е источники | | | | | | | субъекты | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |1) реализация |Капи-таль|Внебюд-жетны| 378,41 | 116,01 | 143,10 | 48,90 | 41,80 | 28,60 | Департамент | Снижение | |энергоэффек тивных | ные |е источники | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |себестоимос-т| |мероприятий на |вложения | | | | | | | | иные |и выпускаемой| |предприятиях сферы | | | | | | | | | исполнители, | продукции и | |жилищно-коммунально| | | | | | | | |привлекаемые в| оказываемых | |го хозяйства, | | | | | | | | |соответ-ствии | услуг | |включая проведение| | | | | | | | | с | | |обязательного | | | | | | | | |законодатель-с| | |энергоаудита | | | | | | | | | твом | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |2) реализация |Капи-таль|Внебюджет-ны| 4 449,5 | 898,00 | 860,80 | 724,30 | 909,10 |1 057,30 | Департамент | Снижение | |энергоэффективных | ные |е источники | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |себестоимос-т| |мероприятий на |вложения | | | | | | | | иные |и выпускаемой| |предприятиях | | | | | | | | | исполнители, | продукции и | |топливно-энергетиче| | | | | | | | |привлекаемые в| оказываемых | |ского комплекса, в | | | | | | | | |соответ-ствии | услуг | |том числе | | | | | | | | | с | | |проведение | | | | | | | | |законодатель-с| | |обязательного | | | | | | | | | твом | | |энергоаудита | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |3) реализация |Капи-таль|Внебюд-жетны| 53,40 | 20,40 | 8,80 | 9,80 | 9,00 | 5,40 |Хозяйствую-щие| Снижение | |энергоэффективных | ные |е источники | | | | | | | субъекты |себестоимос-т| |мероприятий на |вложения | | | | | | | | |и выпускаемой| |предприятиях и в | | | | | | | | | | продукции и | |организациях | | | | | | | | | | оказываемых | |промышленности | | | | | | | | | | услуг | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| |4) поддержка |Капи-таль| Областной | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Департамент |Формирова-ние| |модернизации и | ные | бюджет | | | | | | |строитель-ства| перечня | |развития |вложения | | | | | | | |, архитектуры |энергоэффек-т| |промышленности | | | | | | | | | и | ивных и | |строительных | | | | | | | | |градострои-тел| экологичных | |материалов и | | | | | | | | | ьства |материалов и | |повышение | | | | | | | | | Костромской | технологий | |энергоэффектив-ност| | | | | | | | | области, |малоэтаж-ного| |и в строительстве | | | | | | | | | департамент | жилищного | |жилья эконом-класса| | | | | | | | | ТЭК и ЖКХ |строительст-в| | | | | | | | | | | | а с учетом | | | | | | | | | | | |климатиче-ски| | | | | | | | | | | | х и | | | | | | | | | | | |социально-эко| | | | | | | | | | | | номиче-ских | | | | | | | | | | | | условий | | | | | | | | | | | | региона | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| | | | Итого: | 12349,04 | 1697,79 | 2809,06 | 2793,1 | 3114,3 | 1934,79 | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| | | | Областной | 1774,75 | 0 | 468,26 | 500,7 | 426,6 | 379,19 | | | | | | бюджет | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| | | | Местные | 516,94 | 45,34 | 155,2 | 170,7 | 75,1 | 70,6 | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| | | |Внебюджет-ны| 10057,35 | 1652,45 | 2185,6 | 2121,7 | 2612,6 | 1485 | | | | | |е источники | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————| Приложение № 2 к постановлению администрации Костромской области от «19» марта 2013 г. № 103-а Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| |№ п/п|Мероприятия в 2013 году| Всего, | Бюджет | Местные | Внебюджетные | | | | тыс. | субъекта | бюджеты, |средства, тыс. | | | | рублей | Российской |тыс. рублей | рублей | | | | | Федерации, | | | | | | | тыс. рублей | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 1. Мероприятия по сокращению затрат бюджетных средств на электроотопление | | учреждений | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----| | Островский муниципальный район | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 1) |перевод на местные виды| 2500,0 | 1000,0 | 500,0 | 1000,0 | | | топлива (дрова) | | | | | | | котельной | | | | | | | администрации/детсада | | | | | | | д. Ивашево. Монтаж | | | | | | | модульной котельной | | | | | | | 0,2ГКал/ч с котлом на | | | | | | | твердом топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 2) |перевод на местные виды| 2500,0 | 1000,0 | 500,0 | 1000,0 | | | топлива (дрова) | | | | | | |котельной Воскресенской| | | | | | | начальной | | | | | | |школы/детсада. Монтаж | | | | | | | модульной котельной | | | | | | | 0,2ГКал/ч с котлом на | | | | | | | твердом топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 3) |перевод на местные виды| 3500,0 | 1400,0 | 700,0 | 1400,0 | | | топлива (дрова) | | | | | | | котельной Гуляевской | | | | | | | начальной | | | | | | | школы/детсада. Монтаж | | | | | | | модульной котельной | | | | | | | 0,2ГКал/ч с котлом на | | | | | | | твердом топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 4) |перевод на местные виды| 3000,0 | 1200,0 | 600,0 | 1200,0 | | | топлива (дрова) | | | | | | | котельной Адищевского | | | | | | | дома культуры, здание | | | | | | |почты. Монтаж модульной| | | | | | | котельной 0,2ГКал/ч с | | | | | | | котлом на твердом | | | | | | | топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | | Итого: | 11500,0 | 4600,0 | 2300,0 | 4600,0 | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | Красносельский муниципальный район | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 1) | замена котлов, | 80,0 | 32,0 | 16,0 | 32,0 | | |циркуляционного насоса | | | | | | | в котельной | | | | | | |Харитоновского детского| | | | | | | сада. Монтаж | | | | | | | модульной котельной | | | | | | | 0,2ГКал/ч с котлом на | | | | | | | газовом топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 2) | замена котлов, | 70,0 | 28,0 | 14,0 | 28,0 | | |циркуляционного насоса | | | | | | | в котельной | | | | | | |Харитоновской начальной| | | | | | | школы. Монтаж | | | | | | | модульной котельной | | | | | | | 0,2ГКал/ч с котлом на | | | | | | | газовом топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 3) | перевод на природный | 3500,0 | 1400,0 | 700,0 | 1400,0 | | | газ котельной | | | | | | | Дреневской основной | | | | | | | школы. Монтаж | | | | | | | модульной котельной | | | | | | | 0,5ГКал/ч с котлом на | | | | | | | газовом топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 4) | перевод на природный | 2500,0 | 1000,0 | 500,0 | 1000,0 | | | газ котельной | | | | | | | Сухарского детсада. | | | | | | | Монтаж модульной | | | | | | | котельной 0,5ГКал/ч с | | | | | | | котлом на газовом | | | | | | | топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 5) | перевод на природный | 5500,0 | 2200,0 | 1100,0 | 2200,0 | | | газ котельной | | | | | | | Иконниковской средней | | | | | | |школы. Монтаж модульной| | | | | | | котельной 1,0ГКал/ч с | | | | | | | котлом на газовом | | | | | | | топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 6) | замена котлов, | 70,0 | 28,0 | 14,0 | 28,0 | | |циркуляционного насоса | | | | | | |в котельной Чапаевского| | | | | | |детсада. Монтаж котла | | | | | | | ЭПО 30 = 2шт. | | | | | | | | | | | | | | насоса = 1шт. | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 7) | замена котлов, | 80,0 | 32,0 | 16,0 | 32,0 | | |циркуляционного насоса | | | | | | |в котельной Сопыревской| | | | | | | основной школы. | | | | | | | Монтаж котла ЭПО 40 = | | | | | | | 2шт. | | | | | | | насоса = 1шт. | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 8) | перевод на природный | 3500,0 | 1400,0 | 700,0 | 1400,0 | | | газ котельной | | | | | | |Здемировского детсада. | | | | | | | Монтаж модульной | | | | | | | котельной 0,5ГКал/ч с | | | | | | | котлом на газовом | | | | | | | топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | | Итого: | 15300,0 | 6120,0 | 3060,0 | 6120,0 | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | Учреждения, подведомственные департаменту культуры Костромской области | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 1) | подключение к вновь | 600,0 | 600,0 | - | - | | | строящейся котельной | | | | | | | бани котельной | | | | | | | Краеведческого музея | | | | | | |Буйский филиал, г. Буй,| | | | | | | ул. К.Маркса, д.12, | | | | | | | д.14. Монтаж | | | | | | | теплотрассы = 100 п.м | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 2) | перевод на природный | 3500,0 | 3500,0 | - | - | | | газ котельной | | | | | | | Галичского филиала, | | | | | | | г. Галич, ул. | | | | | | | Луначарского, д.11. | | | | | | | Монтаж модульной | | | | | | | котельной 0,2ГКал/ч с | | | | | | | котлом на твердом | | | | | | | топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 3) | перевод на природный | 1060,0 | 1060,0 | - | - | | | газ котельной | | | | | | | Сусанинского | | | | | | | краеведческого музея, | | | | | | | п. Сусанино, ул. | | | | | | |Советская, 33а. Монтаж | | | | | | | котельной 0,1ГКал/ч с | | | | | | | котлом на газовом | | | | | | | топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | | Итого: | 5160,0 | 5160,0 | 0,0 | 0,0 | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | Итого по разделу | 31960,0 | 15880,0 | 5360,0 | 10720,0 | |————————————————————————————-|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 2. Перевод котельных предприятий ЖКХ на газ | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----| | Судиславский муниципальный район | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 1) | перевод на природный | 9100,0 | 5460,0 | 1820,0 | 1820,0 | | | газ котельной на | | | | | | | ул. Невского. Монтаж | | | | | | | модульной котельной | | | | | | | 2,4ГКал/ч с котлом на | | | | | | | газовом топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 2) | перевод на природный | 3610,0 | 2166,0 | 722,0 | 722,0 | | | газ котельной ДК. | | | | | | | Монтаж модульной | | | | | | | котельной 0,8ГКал/ч с | | | | | | | котлом на газовом | | | | | | | топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 3) | перевод на природный | 10600,0 | 6360,0 | 2120,0 | 2120,0 | | | газ котельной на | | | | | | | ул. Мичурина | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | | Итого: | 23310,0 | 13986,0 | 4662,0 | 4662,0 | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | Парфеньевский муниципальный район | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 1) | перевод на природный | 2576,0 | 1545,6 | 515,2 | 515,2 | | | газ котельной ДК. | | | | | | | Монтаж модульной | | | | | | | котельной 0,2ГКал/ч с | | | | | | | котлом на газовом | | | | | | | топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 2) | перевод на природный | 1500,0 | 900,0 | 300,0 | 300,0 | | | газ котельной | | | | | | | администрации. Монтаж | | | | | | | модульной котельной | | | | | | | 0,3ГКал/ч с котлом на | | | | | | | газовом топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 3) | перевод на природный | 6449,0 | 3869,4 | 1289,8 | 1289,8 | | | газ котельной ЦРБ. | | | | | | | Монтаж модульной | | | | | | |котельной 0,9 ГКал/ч с | | | | | | | котлом на газовом | | | | | | | топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 4) | перевод на природный | 3349,0 | 2009,4 | 669,8 | 669,8 | | | газ котельной средней | | | | | | |школы. Монтаж модульной| | | | | | | котельной 0,5ГКал/ч с | | | | | | | котлом на газовом | | | | | | | топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | | Итого: | 13874,0 | 8324,4 | 2774,8 | 2774,8 | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | Красносельский муниципальный район | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 1) | перевод на природный | 16000 | 9600 | 3200 | 3200 | | | газ котельной | | | | | | | п. Шолохово. Монтаж | | | | | | | модульной котельной | | | | | | | 4ГКал/ч с котлом на | | | | | | | газовом топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | | Итого: | 16000 | 9600 | 3200 | 3200 | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | Итого по разделу | 53184,0 | 31910,4 | 10636,8 | 10636,8 | |————————————————————————————-|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 3. Оптимизация систем теплоснабжения | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----| | г. Мантурово | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 1) |реконструкция тепловых | 59775,2 | 35865,12 | 17932,56 | 5977,52 | | | сетей с увеличением | | | | | | | нагрузки котельной | | | | | | | микрорайона Юбилейный | | | | | | | г. Мантурово | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 2) | ликвидация котельных | 5500,0 | 3300 | 1650 | 550 | | |(7,11, 32), увеличение | | | | | | | мощности котельной | | | | | | | № 1 за счет | | | | | | | переподключения | | | | | | | потребителей. Монтаж | | | | | | | модульной котельной | | | | | | | 2ГКал/ч с котлом на | | | | | | | твердом топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 3) |ликвидация котельной № | 2250 | 1350 | 675 | 225 | | |12, увеличение мощности| | | | | | | котельной | | | | | | | № 8 за счет | | | | | | | переподключения | | | | | | | потребителей. Монтаж | | | | | | | модульной котельной | | | | | | | 0,6ГКал/ч с котлом на | | | | | | | твердом топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 4) |ликвидация котельной № | 2700 | 1620 | 810 | 270 | | |3, увеличение мощности | | | | | | | котельной | | | | | | | № 2 за счет | | | | | | | переподключения | | | | | | | потребителей. Монтаж | | | | | | | модульной котельной | | | | | | | 0,8ГКал/ч с котлом на | | | | | | | твердом топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 5) |ликвидация котельной № | 3750 | 2250 | 1125 | 375 | | | 4,увеличение мощности | | | | | | | котельной | | | | | | | № 18 за счет | | | | | | | переподключения | | | | | | | потребителей. Монтаж | | | | | | | модульной котельной | | | | | | | 1,2ГКал/ч с котлом на | | | | | | | твердом топливе | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | | Итого: | 73975,2 | 44385,12 | 22192,56 | 7397,52 | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | г. Шарья | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 1) | объединение тепловых | 2400,0 | 1440,0 | 720,0 | 240,0 | | | сетей котельных ООО | | | | | | | «Зебляки» и детсада | | | | | | | № 14 (прокладка | | | | | | | тепловой сети 400 м). | | | | | | | Ликвидация котельной | | | | | | | детсада № 14 | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 2) | объединение тепловых | 2240,0 | 1344,0 | 672,0 | 224,0 | | |сетей котельных школы №| | | | | | | 1 и детсада № 1 | | | | | | | (прокладка тепловой | | | | | | |сети 400 м). Ликвидация| | | | | | | котельной детсада № 1 | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 3) | объединение тепловых | 560,0 | 336,0 | 168,0 | 56,0 | | |сетей Шарьинской ТЭЦ и | | | | | | |детсада № 7 (прокладка | | | | | | | тепловой сети 100 м). | | | | | | | Ликвидация котельной | | | | | | | детсада № 7 | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 4) | объединение тепловых | 75,0 | 45,0 | 22,5 | 7,5 | | | сетей котельных | | | | | | | «Пританционная 4а» и | | | | | | |«Советская» (прокладка | | | | | | | тепловой сети 25 м). | | | | | | | Ликвидация | | | | | | | Электрокотельная | | | | | | | «Пристанционная 4а» | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 5) | строительство теловых | 7800,0 | 4680,0 | 2340,0 | 780,0 | | | сетей от отвода от | | | | | | |тепломагистрали ТЭЦ на | | | | | | | ЦРБ вдоль по | | | | | | |ул. Больничный городок | | | | | | | до ул. Орджоникидзе | | | | | | | (прокладка тепловой | | | | | | | сети 1300 м). | | | | | | | Обеспечение | | | | | | |перспективных тепловых | | | | | | | нагрузок | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 6) | строительство теловых | 10500,0 | 6300,0 | 3150,0 | 1050,0 | | | сетей от | | | | | | |тепломагистрали ТЭЦ на | | | | | | | ул. Ломоносова до ул. | | | | | | | Чапаева (прокладка | | | | | | |тепловой сети 1000 м). | | | | | | | Обеспечение | | | | | | |перспективных тепловых | | | | | | | нагрузок подключение | | | | | | |детсадов № 1, 7, школы | | | | | | | № 1 | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 7) | прокладка второго | 5600,0 | 3360,0 | 1680,0 | 560,0 | | | вывода со станции от | | | | | | |ТЭЦ до насосной станции| | | | | | |условным диаметром 350 | | | | | | |мм (прокладка тепловой | | | | | | |сети 400 м). Повышение | | | | | | | надежности | | | | | | | теплоснабжения | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 8) | прокладка | 5800,0 | 3480,0 | 1740,0 | 580,0 | | |закольцовывающей линии | | | | | | |вдоль по ул. Чапаева от| | | | | | | детсада № 1 до ул. | | | | | | |Адмирала Виноградова с | | | | | | |переходами через улицы | | | | | | |Ленина и П. Морозова и | | | | | | | врезка ее в | | | | | | |тепломагистраль, идущую| | | | | | | по ул. Адмирала | | | | | | |Виноградова (прокладка | | | | | | | тепловой сети 550 м). | | | | | | | Повышение надежности | | | | | | | теплоснабжения | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 9) | прокладка | 5800,0 | 3480,0 | 1740,0 | 580,0 | | |закольцовывающей линии | | | | | | | вдоль по | | | | | | | ул. Орджоникидзе от | | | | | | |ул. Больничный Городок | | | | | | |до ул. 50 лет Советской| | | | | | | власти и врезка ее в | | | | | | |линию, идущую вдоль по | | | | | | | ул. 50 лет Советской | | | | | | | власти (прокладка | | | | | | |тепловой сети 1100 м). | | | | | | | Повышение надежности | | | | | | | теплоснабжения | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | | Итого: | 40775,0 | 24465,0 | 12232,5 | 4077,5 | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | Муниципальный район г. Нея и Нейский район | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 1) | оптимизация системы | 10059 | 6035,4 | 3017,7 | 1005,9 | | | теплоснабжения, | | | | | | |модернизация котельной | | | | | | | № 29. Переключение | | | | | | | тепловой нагрузки с | | | | | | | котельной № 21 на | | | | | | | котельную № 29 г. Нея | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 2) | реконструкция | 16589,7 | 9953,82 | 4976,91 | 1658,97 | | |теплотрассы котельная | | | | | | | № 14 (квартальная) | | | | | | | г. Нея | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | | Итого: | 26648,7 | 15989,2 | 7994,6 | 2664,87 | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | Итого по разделу | 141398,9 | 84839,3 | 42419,7 | 14139,9 | |————————————————————————————-|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 4. Перевод котельных на местные виды топлива | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----| | Вохомский муниципальный район | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 1) | подключение тепловой | 7000,0 | 4200,0 | 2100,0 | 700 | | | нагрузки от 2-х | | | | | | |котельных к котельной | | | | | | | МУП ЖКХ «Вохомское» | | | | | | | ул. Заречная. | | | | | | |Реконструкция котельной| | | | | | | и теплотрассы | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | | Итого: | 7000,0 | 4200,0 | 2100,0 | 700,0 | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | Итого по разделу | 7000,0 | 4200,0 | 2100,0 | 700,0 | |————————————————————————————-|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 5. Мероприятия по реконструкции и модернизации наружного освещения | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 1) |модернизация наружного | 9100,0 | - | 9100,0 | - | | | освещения | | | | | | | г. Волгореченска. | | | | | | | Установка | | | | | | | дополнительных опор, | | | | | | | замена имеющихся | | | | | | | металлических опор на | | | | | | | железобетонные, | | | | | | | прокладка СИП, | | | | | | | установка | | | | | | | автоматического | | | | | | |регулирования, а также | | | | | | | замена всех | | | | | | | светильников на | | | | | | | светодиодные | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | | Итого: | 9100,0 | 0,0 | 9100,0 | 0,0 | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 1) |модернизация наружного | 14400,0 | 7200,0 | - | 7200,0 | | | освещения | | | | | | |г. Шарья на базе УПРУ5П| | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | | Итого: | 14400,0 | 7200,0 | 0,0 | 7200,0 | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 1) |модернизация наружного | 8400,0 | 4200,0 | - | 4200,0 | | | освещения | | | | | | |г. Галич на базе УПРУ5П| | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | | Итого: | 8400,0 | 4200,0 | 0,0 | 4200,0 | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 1) |модернизация наружного | 13700,0 | 6850,0 | | 6850,0 | | | освещения | | | | | | | г. Буй на базе УПРУ5П | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | | Итого: | 13700,0 | 6850,0 | 0,0 | 6850,0 | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | Итого по разделу | 45600,0 | 18250,0 | 9100,0 | 18250,0 | |————————————————————————————-|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 6. Модернизация котельных бюджетных учреждений | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----| | Шарьинский район | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 1) |реконструкция котельной| 1300,0 | 780 | 390 | 130 | | | Ивановской СОШ. 2 | | | | | | |котла пиролизного типа | | | | | | | мощностью 0,3 МВт, | | | | | | | насосное оборудование | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 2) |реконструкция котельной| 1300,0 | 780 | 390 | 130 | | | Варакинской СОШ. 2 | | | | | | |котла пиролизного типа | | | | | | | мощностью 0,3 МВт, | | | | | | | насосное оборудование | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | 3) |реконструкция котельной| 1300,0 | 780 | 390 | 130 | | | Заболотской СОШ. 2 | | | | | | |котла пиролизного типа | | | | | | | мощностью 0,3 МВт, | | | | | | | насосное оборудование | | | | | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | | Итого: | 3900,0 | 2340,0 | 1170,0 | 390,0 | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | Итого по разделу | 3900,0 | 2340,0 | 1170,0 | 390,0 | |————————————————————————————-|——————————|——————————————|————————————|———————————————| | | Всего: | 283042,9 | 157419,7 | 70786,5 | 54836,7 | |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|