Расширенный поиск

Постановление администрации г. Иванова от 15.10.2012 № 2276

              Утратил силу - Постановление администрации г. Иванова
                                               от 23.05.2013 № 1171
 
                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                       от 15.10.2012 № 2276
                            г. Иваново
 
               О внесении изменений в постановление
         Администрации города Иванова от 14.10.2011 № 2214
          «Об утверждении ведомственной целевой программы
        «Создание условий для получения образования детьми
             с ограниченными возможностями здоровья в
     муниципальных образовательных учреждениях города Иванова»
 
 
    В  соответствии с решением комиссии по бюджетным проектировкам, 
в  целях  уточнения расходов, предусмотренных ведомственной целевой 
программой  «Создание  условий  для  получения образования детьми с 
ограниченными     возможностями     здоровья     в    муниципальных    
образовательных учреждениях города Иванова», постановляю:   
    1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Создание 
условий   для   получения   образования   детьми   с  ограниченными  
возможностями  здоровья в муниципальных образовательных учреждениях 
города  Иванова»,  утвержденную постановлением Администрации города 
Иванова   от   14.10.2011      2214      редакции  постановлений  
Администрации  города Иванова от 30.05.2012 № 1110, от 12.09.2012 № 
2051):
    1.1. Разделы «Объем финансирования Программы (бюджет города)» и 
«Объем  возникающих  эксплуатационных  расходов» паспорта программы 
изложить в следующей редакции:
    «2012 год - 4225,0 тыс. руб.
    2013 год - 2575,0 тыс. руб.
    2014 год - 6800,0 тыс. руб.
    Итого - 13600,0 тыс. руб.
    2014 год - 704,0 тыс. руб.
    2015 год - 740,6 тыс. руб.
    Итого - 1444,6 тыс. руб.»
    1.2.  Раздел «Плановый объём бюджетных ассигнований» изложить в 
следующей редакции:
    «Общий  объём  бюджетных ассигнований, требуемых для реализации 
программы  составляет  13600,0 тыс. руб. Все расходы на программные 
мероприятия  предполагается  осуществить  за  счет  средств бюджета 
города.
            
                                                          Таблица 2
       Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы
             (по источникам финансирования), тыс. руб.
 
+-----+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+
|№    |Источники              |Всего    |   2012    |   2013    |   2014     |
|     |финансирования         |         |           |           |            |
+-----+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+
|     |Объём бюджетных        |13600,0  | 4225,0    |  2575,0   |6800,0      |
|     |ассигнований        на |         |           |           |            |
|     |реализацию  программы, |         |           |           |            |
|     |всего (бюджет города), |         |           |           |            |
|     |тыс. руб.              |         |           |           |            |
+-----+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+
|     |В том   числе   бюджет |13600,0  | 4225,0    |  2575,0   |6800,0      |
|     |города                 |         |           |           |            |
+-----+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+
                                                                                                                          
            
                                                          Таблица 3
 
        Объём бюджетных ассигнований на реализации программы
                 (по видам ассигнований), тыс. руб.
 
+----+---------------------------+---------+-----------+-----------+-------------+
|№   |Виды бюджетных             |Всего    |   2012    |   2013    |    2014     |
|    |ассигнований               |         |           |           |             |
+----+---------------------------+---------+-----------+-----------+-------------+
|    |Объём бюджетных            |13600,0  | 4225,0    |  2575,0   |6800,0       |
|    |ассигнований на реализацию |         |           |           |             |
|    |программы,  всего  (бюджет |         |           |           |             |
|    |города), тыс. руб.         |         |           |           |             |
+----+---------------------------+---------+-----------+-----------+-------------+
|1.  |Оказание муниципальных     |13600,0  | 4225,0    |  2575,0   |6800,0       |
|    |услуг                      |         |           |           |             |
+----+---------------------------+---------+-----------+-----------+-------------+
|1.1 |Услуга «Дошкольное         |600,0    |200,0      |200,0      |200,0        |
|    |образование детей»         |         |           |           |             |
+----+---------------------------+---------+-----------+-----------+-------------+
|1.2 |Услуга «Начальное   общее, |10450,0  |3925,0     |2275,0     |4250,0       |
|    |основное  общее и  среднее |         |           |           |             |
|    |(полное) общее образование |         |           |           |             |
|    |детей»                     |         |           |           |             |
+----+---------------------------+---------+-----------+-----------+-------------+
|1.3 |Услуга «Дополнительное     |2550,0   |100,0      |100,0      |2350,0       |
|    |образование детей»         |         |           |           |             |
+----+---------------------------+---------+-----------+-----------+-------------+
                                                                                                                                                         
             Осуществление программных     мероприятий      повлечет
возникновение регулярных  расходов по завершению  программы в  сумме
1444,6 тыс. руб., в том числе по муниципальным услугам (в ценах 2013
- 2015 гг.).
 
                                                           Таблица 4
           Объем эксплуатационных расходов, возникающих
                  в связи с реализацией программы
 
+---------------------------------------+---------+------------+---------------+
|                                       |2013 год |2014 год    |2015 год       |
+---------------------------------------+---------+------------+---------------+
|1. Муниципальное задание по услуге     |   -     |   704,0    |    740,6      |
|«Начальное общее, основное общее и     |         |            |               |
|среднее (полное) общее образование     |         |            |               |
|детей»                                 |         |            |               |
+---------------------------------------+---------+------------+---------------+
|ИТОГО                                  |   -     |   704,0    |    740,6      |
+---------------------------------------+---------+------------+---------------+
                                                                  ».
 
    1.3.  В  таблице  5  «Перечень  тактических задач и программных 
мероприятий»  подпункт  2.2  исключить,  пункт 2 и строку «Итого по 
мероприятиям» изложить в новой редакции:       
     
                                                          Таблица 5
 
       Перечень тактических задач и программных мероприятий
 
+-----+----------------------------+--------------+----------+------------------------------------+
|№    |     Наименование           |Исполнитель   |Срок      |     Объем бюджетных ассигнований,  |
|     |тактической задачи,         |              |          |тыс. руб.                           |
|     |мероприятия                 |              |          |                                    |
+-----+----------------------------+--------------+----------+--------+------------+-------+------+
|     |                            |              |          |Всего   |2012        |2013   |2014  |
+-----+----------------------------+--------------+----------+--------+--------+---+-----+-+------+
|2    |Создание к 2015 году        |              |2012-2014 |4750,0  |1650,0  |0,0      |3100,0  |
|     |материально-технических     |              |          |        |        |         |        |
|     |возможностей для            |              |          |        |        |         |        |
|     |дистанционного обучения     |              |          |        |        |         |        |
|     |100% детей с ограниченными  |              |          |        |        |         |        |
|     |возможностями здоровья, не  |              |          |        |        |         |        |
|     |посещающих учебные          |              |          |        |        |         |        |
|     |заведения по состоянию      |              |          |        |        |         |        |
|     |здоровья                    |              |          |        |        |         |        |
+-----+----------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+       
|     |Итого по мероприятиям       |              |          |13600,0 | 4225,0 |  2575,0 |6800,0  |        
|     |                            |              |          |        |        |         |        |        
+-----+----------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+        
                                                                                               ».
 
    1.4.  Таблицу  6  «Оценка  возникающих  в  связи  с реализацией 
Программы эксплуатационных расходов» изложить в новой редакции: 
«
+--------+-------------------------------------------------------+--------------------+
|       |     Наименование тактической задачи, мероприятия      |       Объем        |
|        |                                                       | эксплуатационных   |
|        |                                                       |  расходов (тыс.    |
|        |                                                       |       руб.)        |
+--------+-------------------------------------------------------+------+------+------+
|        |                                                       |2013  |2014  |2015  |
+--------+-------------------------------------------------------+------+------+------+
|1       |Создание к    2015    году     материально-технических |  -   |704,0 |740,6 |
|        |возможностей для дистанционного обучения 100% детей  с |      |      |      |
|        |ограниченными  возможностями здоровья,  не  посещающих |      |      |      |
|        |учебные заведения по состоянию здоровья                |      |      |      |
|        |                                                       |      |      |      |
+--------+-------------------------------------------------------+------+------+------+
|1.1     |     Приобретение 2-х    единиц    специализированного |  -   |704,0 |740,6 |
|        |транспорта на базе автомобиля «ГАЗ 3221»               |      |      |      |
+--------+-------------------------------------------------------+------+------+------+
|        |     Итого по всем задачам (мероприятиям)              |  -   |704,0 |740,6 |
+--------+-------------------------------------------------------+------+------+------+
                                                                                     ».
     2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013.     
 
 
Глава Администрации города Иванова                          А.С. Кузьмичев
 


Информация по документу
Читайте также