Расширенный поиск

Постановление администрации г. Иванова от 30.05.2012 № 1110

              Утратил силу - Постановление администрации г. Иванова
                                               от 23.05.2013 № 1171
 
                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                       от 30.05.2012 № 1110
                            г. Иваново
 
        О внесении изменений в постановление Администрации
        города Иванова от 14.10.2011 № 2214 «Об утверждении
       ведомственной целевой программы «Создание условий для
    получения образования детьми с ограниченными возможностями
       здоровья в муниципальных образовательных учреждениях
                          города Иванова»
 
 
    В  соответствии с решением комиссии по бюджетным проектировкам, 
в  целях  уточнения расходов, предусмотренных ведомственной целевой 
программой  «Создание  условий  для  получения образования детьми с 
ограниченными     возможностями     здоровья     в    муниципальных    
образовательных учреждениях города Иванова» постановляю:   
    1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Создание 
условий   для   получения   образования   детьми   с  ограниченными  
возможностями  здоровья в муниципальных образовательных учреждениях 
города  Иванова»,  утвержденную постановлением Администрации города 
Иванова от 14.10.2011 № 2214:          
    1.1.  Раздел  «Объем  финансирования Программы (бюджет города)» 
паспорта программы изложить в следующей    редакции:    
 
            «2012 год - 3240,0 тыс. руб.
             2013 год - 15575,0 тыс. руб.
             2014 год - 18800,0 тыс. руб.
             Итого - 37615,0 тыс. руб.».
    1.2.   Раздел  «Объем  возникающих  эксплуатационных  расходов»  
паспорта программы изложить в следующей редакции:    
 
            «2014 год - 704,0 тыс. руб.
             2015 год - 1809,6 тыс. руб.
             Итого - 2513,6 тыс. руб.».
    1.3.  Раздел «Плановый объём бюджетных ассигнований» изложить в 
следующей редакции:
 
    «Общий  объём  бюджетных ассигнований, требуемых для реализации 
программы  составляет  37615,0 тыс. руб. Все расходы на программные 
мероприятия  предполагается  осуществить  за  счет  средств бюджета 
города.
                                                         
 
                                                          Таблица 2
 
        Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы
             (по источникам финансирования), тыс. руб.
 
+-----+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+
| №   |      Источники        | Всего   |   2012    |   2013    |   2014     |
|     |    финансирования     |         |           |           |            |
+-----+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+
|     |Объём бюджетных        |37615,0  |  3240,0   | 15575,0   |  18800,0   |
|     |ассигнований на        |         |           |           |            |
|     |реализацию программы,  |         |           |           |            |
|     |всего (бюджет города), |         |           |           |            |
|     |тыс. руб.              |         |           |           |            |
+-----+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+
|     |В том числе бюджет     |37615,0  |  3240,0   | 15575,0   |  18800,0   |
|     |города                 |         |           |           |            |
+-----+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+
                                                                                                                                                      
        Объём бюджетных ассигнований на реализации Программы
                 (по видам ассигнований), тыс. руб.
 
+----+---------------------------+---------+-----------+-----------+-------------+
| №  |      Виды бюджетных       | Всего   |   2012    |   2013    |    2014     |
|    |       ассигнований        |         |           |           |             |
+----+---------------------------+---------+-----------+-----------+-------------+
|    |Объём бюджетных            |37615,0  |  3240,0   | 15575,0   |  18800,0    |
|    |ассигнований на реализацию |         |           |           |             |
|    |программы, всего (бюджет   |         |           |           |             |
|    |города), тыс. руб.         |         |           |           |             |
+----+---------------------------+---------+-----------+-----------+-------------+
|1   |Оказание муниципальных     |37615,0  |  3240,0   | 15575,0   |  18800,0    |
|    |услуг                      |         |           |           |             |
+----+---------------------------+---------+-----------+-----------+-------------+
|1.1 |Услуга «Дошкольное         | 600,0   |  200,0    |  200,0    |   200,0     |
|    |образование детей»         |         |           |           |             |
+----+---------------------------+---------+-----------+-----------+-------------+
|1.2 |Услуга «Начальное общее,   |34465,0  |  2940,0   | 15275,0   |  16250,0    |
|    |основное общее и среднее   |         |           |           |             |
|    |(полное) общее образование |         |           |           |             |
|    |детей»                     |         |           |           |             |
+----+---------------------------+---------+-----------+-----------+-------------+
|1.3 |Услуга «Дополнительное     | 2550,0  |  100,0    |  100,0    |   2350,0    |
|    |образование детей»         |         |           |           |             |
+----+---------------------------+---------+-----------+-----------+-------------+
                                                               
                                                                                          
             Осуществление программных     мероприятий      повлечет
возникновение регулярных  расходов по завершению  программы в  сумме
2513,6 тыс. руб., в том числе по муниципальным услугам (в ценах 2013
- 2015 гг.).
             
 
                  Объем эксплуатационных расходов,
            возникающих в связи с реализацией Программы
 
+--------------------------------------+----------+----------+------------+
|                                      |  2013    |  2014    |   2015     |
|                                      |   год    |   год    |    год     |
+--------------------------------------+----------+----------+------------+
|1. Муниципальное задание по услуге    |    -     |  704,0   |  1809,6    |
|«Начальное общее, основное общее и    |          |          |            |
|среднее (полное) общее образование    |          |          |            |
|детей»                                |          |          |            |
+--------------------------------------+----------+----------+------------+
|                ИТОГО                 |    -     |  704,0   |  1809,6    |
+--------------------------------------+----------+----------+------------+
                                                                                                                                                  ».                                                                    
 
      1.4. Пункт  1,  1.1,  1.2 и  строку  «Итого  по  мероприятиям»
таблицы 5  «Перечень  тактических задач  и программных  мероприятий»
изложить в следующей редакции:
 
        Перечень тактических задач и программных мероприятий
«
+-----+--------------------------+--------------+--------------+---------------------------------------------+
| №   |Наименование тактической  | Исполнитель  |    Срок      |  Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.    |
|     |   задачи, мероприятия    |              |              |                                             |
+-----+--------------------------+--------------+--------------+-----------+--------------+----------+-------+
|     |                          |              |              |  Всего    |    2012      |  2013    | 2014  |
+-----+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------+----+-----+----+-------+
|1    |Создание до конца 2014    |              |  2012-2014   |  8850,0   | 2575,0  | 2575,0   |  3700,0    |
|     |года необходимых          |              |              |           |         |          |            |
|     |материально-технических   |              |              |           |         |          |            |
|     |условий для дошкольного,  |              |              |           |         |          |            |
|     |общего и дополнительного  |              |              |           |         |          |            |
|     |образования детей с       |              |              |           |         |          |            |
|     |ограниченными             |              |              |           |         |          |            |
|     |возможностями здоровья в  |              |              |           |         |          |            |
|     |10,5 % образовательных    |              |              |           |         |          |            |
|     |учреждениях города        |              |              |           |         |          |            |
|     |Иванова                   |              |              |           |         |          |            |
+-----+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------+----------+------------+
|1.1  |Открытие группы для детей | Управление   |    2012      |   0,0     |  0,0    |   0,0    |    0,0     |
|     |с ДЦП в ДОУ № 191 по      | образования  |              |           |         |          |            |
|     |адресу: ул. Попова, д. 1  |администрации |              |           |         |          |            |
|     |                          |   города     |              |           |         |          |            |
+-----+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------+----------+------------+
|1.2  |Создание сенсорных комнат | Управление   |    2012      |   0,0     |  0,0    |   0,0    |    0,0     |
|     |в: ДОУ № 193              | образования  |              |           |         |          |            |
|     |по ул. 2-я Полевая, д. 61 |администрации |              |           |         |          |            |
|     |ДОУ № 127                 |   города     |              |           |         |          |            |
|     |по ул. Люлина, д. 37      |              |              |           |         |          |            |
|     |ДОУ № 152 п/о, 14, д.8    |              |              |           |         |          |            |
|     |                          |              |              |           |         |          |            |
+-----+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------+----------+----------+-+    
|     |Итого по мероприятиям     |              |              | 37615,0   | 3240,0  | 15575,0  | 18800,0  |      
|     |                          |              |              |           |         |          |          |      
+-----+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------+----------+----------+      
                                                                                                                                                       ».
          1.5. Таблицу 6 «Оценка  возникающих в связи с  реализацией
Программы эксплуатационных расходов» изложить в следующей редакции:
 
                                                                                                                                       Таблица
         Оценка возникающих в связи с реализацией Программы
                     эксплуатационных расходов
«
+--------+-------------------------------------------------------+-----------------------+
|       |     Наименование тактической задачи, мероприятия      |Объем эксплуатационных |
|        |                                                       | расходов (тыс. руб.)  |
+--------+-------------------------------------------------------+------+------+---------+
|        |                                                       |2013  |2014  |  2015   |
+--------+-------------------------------------------------------+------+------+---------+
|   1    |Создание к 2015 году материально-технических           |  -   |704,0 | 1809,6  |
|        |возможностей для дистанционного обучения 100% детей с  |      |      |         |
|        |ограниченными возможностями здоровья, не посещающих    |      |      |         |
|        |учебные заведения по состоянию здоровья                |      |      |         |
|        |                                                       |      |      |         |
+--------+-------------------------------------------------------+------+------+---------+
|  1.1   |Реконструкция пристройки школы № 2 под «Центр          |  -   |  -   | 1069,0  |
|        |дистанционного образования детей с ограниченными       |      |      |         |
|        |возможностями здоровья» по ул. Куликова, д. 27 в г.    |      |      |         |
|        |Иваново                                                |      |      |         |
+--------+-------------------------------------------------------+------+------+---------+
|  1.2   |Приобретение 2-х единиц специализированного транспорта |  -   |704,0 | 740,6   |
|        |на базе автомобиля «ГАЗ 3221»                          |      |      |         |
+--------+-------------------------------------------------------+------+------+---------+
|        |Итого по всем задачам (мероприятиям)                   |  -   |704,0 | 1809,6  |
+--------+-------------------------------------------------------+------+------+---------+
                                                                                                                                                        ».                                                                    
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания.
 
 
Глава Администрации города Иванова             А.С. Кузьмичев
 
 
 
 
 
 


Информация по документу
Читайте также