Расширенный поиск
Постановление администрации г. Иванова от 21.09.2010 № 1833АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2010 № 1833 г. Иваново О внесении изменений в постановление администрации города Иванова от 15.10.2009 № 747 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы" (в редакции постановлений администрации города Иванова от 28.01.2010 № 108, от 01.03.2010 № 354, от 24.06.2010 № 1197) В соответствии с пунктом 6.2 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного распоряжением администрации города Иванова от 19.06.2009 № 253-р, статьей 50.1 Устава города Иванова, а также в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы" постановляю: Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от 15.10.2009 № 747 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы" (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 28.01.2010 № 108, от 01.03.2010 № 354, от 24.06.2010 № 1197): 1. Пункт 2 изложить в новой редакции: "2. Финансирование долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы" осуществлять за счет бюджетных средств в пределах утвержденных сумм на очередной финансовый год и плановый период.". 2. В паспорте Программы: 2.1. Раздел "Объем финансирования Программы" изложить в новой редакции: +---------------------+---------------------------------------------------+ ¦"Объем финансирования¦Общий объем финансирования Программы ¦ ¦Программы ¦132669,50 тыс. руб., в том числе: ¦ ¦ ¦2010 год - 112369,50 тыс. руб., из них ¦ ¦ ¦средства федерального бюджета - 17500,00 тыс. руб. ¦ ¦ ¦средства областного бюджета - 30000,00 тыс. руб. ¦ ¦ ¦средства городского бюджета - 64869,50 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2011 год - 5300,00 тыс. руб., из них ¦ ¦ ¦средства городского бюджета - 5300,00 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2012 год - 15000,00 тыс. руб., из них ¦ ¦ ¦средства городского бюджета - 15000,00 тыс. руб." ¦ +---------------------+---------------------------------------------------+ 2.2. Раздел "Объем возникающих эксплуатационных расходов" изложить в новой редакции: +---------------------+---------------------------------------------------+ ¦"Объем возникающих¦2010 год - 5534,00 тыс. руб. ¦ ¦эксплуатационных ¦2011 год - 19902,40 тыс. руб. ¦ ¦расходов ¦2012 год - 21133,00 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2013 год - 22718,00 тыс. руб." ¦ +---------------------+---------------------------------------------------+ 3. Таблицы 2 и 3 изложить в новой редакции: "Таблица 2 Тактические задачи и программные мероприятия +----+---------------------+-------------+----+------------------------------------+ ¦ N ¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦Срок¦ Объем бюджетных ассигнований, ¦ ¦п/п ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ +----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+ ¦1. ¦Ввод к 2011 году в¦ ¦ ¦107254,32¦107254,32¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных сооружений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общей площадью не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее 5734,2 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+ ¦1.1.¦Строительство ¦Управление ¦2010¦ 71712,52¦ 71712,52¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦универсального ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивного комплекса¦строительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ул. Генерала¦Администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Хлебникова в г.¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Иваново <*> ¦Иванова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ 17500,00¦ 17500,00¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 30000,00¦ 30000,00¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+ ¦ ¦городской бюджет ¦ ¦ ¦ 24212,52¦ 24212,52¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+ ¦1.2.¦Реконструкция здания¦Управление ¦2010¦ 35141,80¦ 35141,80¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦бассейна МУДОД ДЮСШ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 10 по ул. Багаева,¦строительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦38/17 <*> ¦Администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+города ¦ +---------+---------+-------+--------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦Иванова ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+ ¦ ¦городской бюджет ¦ ¦ ¦ 35141,80¦ 35141,80¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+ ¦1.3.¦Корректировка ¦Управление ¦2010¦ 400,00¦ 400,00¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации по¦строительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекту ¦Администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦универсального ¦Иванова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивного комплекса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ул. Генерала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Хлебникова в г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Иваново" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+ ¦ ¦городской бюджет ¦ ¦ ¦ 400,00¦ 400,00¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+ ¦2. ¦Ввод в 2012 году не¦ ¦ ¦ 25100,00¦ 4800,00¦5300,00¦15000,00¦ ¦ ¦менее 24,43 га¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадей захоронений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+ ¦2.1.¦Расширение городского¦Управление ¦2010¦ 25100,00¦ 4800,00¦5300,00¦15000,00¦ ¦ ¦муниципального ¦капитального ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кладбища в районе с.¦строительства¦2012¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Богородское ¦Администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ивановского района ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+Иванова ¦ +---------+---------+-------+--------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+ ¦ ¦городской бюджет ¦ ¦ ¦ 25100,00¦ 4800,00¦5300,00¦15000,00¦ +----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+ ¦3. ¦Подготовка к 2011¦ ¦ ¦ 315,18¦ 315,18¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦году проектно-сметной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусматривающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение парками¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и отдыха¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребляемой мощности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 160 кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+ ¦3.1.¦Разработка ¦Управление ¦2010¦ 315,18¦ 315,18¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦строительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроосвещения ¦Администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории (активной¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и прогулочной зон,¦Иванова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лыжной трассы) МУК¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Парк культуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха "Харинка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+ ¦ ¦городской бюджет ¦ ¦ ¦ 315,18¦ 315,18¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+ ¦ ¦Итого по всем задачам¦ ¦ ¦132669,50¦112369,50¦5300,00¦15000,00¦ ¦ ¦(мероприятиям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+ -------------------------------- <*> Для данных мероприятий планируется возникновение эксплуатационных расходов. Таблица 3 Оценка возникающих в связи с реализацией Программы эксплуатационных расходов +----+--------------------------------+-----------------------------------+ ¦ N ¦Наименование тактической задачи,¦ Объем эксплуатационных расходов, ¦ ¦п/п ¦ мероприятия ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+---------+ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ +----+--------------------------------+-------+--------+--------+---------+ ¦1. ¦Ввод к 2011 году в эксплуатацию¦5534,00¦19902,40¦21133,00¦ 22718,00¦ ¦ ¦общедоступных спортивных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений общей площадью не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее 5734,2 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-------+--------+--------+---------+ ¦1.1.¦Строительство универсального¦4041,10¦18254,80¦19396,60¦ 20851,40¦ ¦ ¦спортивного комплекса по ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Генерала Хлебникова в г. Иваново¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-------+--------+--------+---------+ ¦1.2.¦Реконструкция здания бассейна¦1492,90¦1647,60 ¦1736,40 ¦ 1866,60¦ ¦ ¦МУДОД ДЮСШ N 10 по ул. Багаева,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦38/17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Итого по всем задачам¦5534,00¦19902,40¦21133,00¦22718,00"¦ ¦ ¦(мероприятиям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-------+--------+--------+---------+ 4. Раздел 5 "Плановый объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции: "Раздел 5. Плановый объем бюджетных ассигнований Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации Программы, составляет 132669,50 тыс. руб., в том числе 17500,00 тыс. руб. за счет федерального бюджета, 30000,00 тыс. руб. за счет областного бюджета и 85169,50 тыс. руб. за счет городского бюджета. Таблица 4 Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы (по источникам финансирования), тыс. руб. +----+-------------------------------+---------+---------+-------+--------+ ¦ N ¦ Источники финансирования ¦ Всего ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ ¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------+---------+---------+-------+--------+ ¦1. ¦Объем бюджетных ассигнований на¦132669,50¦112369,50¦5300,00¦15000,00¦ ¦ ¦реализацию Программы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------+---------+---------+-------+--------+ ¦1.1.¦в т.ч. федеральный бюджет ¦ 17500,00¦ 17500,00¦ 0,00¦ 0,00¦ +----+-------------------------------+---------+---------+-------+--------+ ¦1.2.¦в т.ч. областной бюджет ¦ 30000,00¦ 30000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ +----+-------------------------------+---------+---------+-------+--------+ ¦1.3.¦в т.ч. бюджет города ¦ 85169,50¦ 64869,50¦5300,00¦15000,00¦ +----+-------------------------------+---------+---------+-------+--------+ Таблица 5 Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы (по видам ассигнований), тыс. руб. +----+------------------------------+---------+---------+-------+---------+ ¦ N ¦ Источники финансирования ¦ Всего ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ ¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+---------+---------+-------+---------+ ¦ ¦Объем бюджетных ассигнований¦132669,50¦112369,50¦5300,00¦ 15000,00¦ ¦ ¦на реализацию Программы, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+---------+---------+-------+---------+ ¦1. ¦Оказание муниципальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+---------+---------+-------+---------+ ¦1.1.¦Услуга "Дополнительное¦107254,32¦107254,32¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦образование детей и молодежи в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области спорта" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+---------+---------+-------+---------+ ¦1.2.¦иные бюджетные ассигнования,¦ 25415,18¦ 5115,18¦5300,00¦ 15000,00¦ ¦ ¦прямо не отнесенные ни к одной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной услуге ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+---------+---------+-------+---------+ Таблица 6 Объем эксплуатационных расходов, возникающих в связи с реализацией Программы, тыс. руб. +---+------------------------+--------+-------+--------+--------+---------+ ¦ N ¦Источники финансирования¦ Всего ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+--------+-------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Объем эксплуатационных¦69287,40¦5534,00¦19902,40¦21133,00¦ 22718,00¦ ¦ ¦расходов, возникающих в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи с реализацией¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+--------+-------+--------+--------+---------+ ¦1. ¦Муниципальное задание по¦69287,40¦5534,00¦19902,40¦21133,00¦22718,00"¦ ¦ ¦услуге "Дополнительное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование детей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+--------+-------+--------+--------+---------+ 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Иванова Громова М.Е. Глава Администрации города Иванова А.С.Кузьмичев Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|