Расширенный поиск

Постановление администрации г. Иванова от 28.01.2010 № 108

 
                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                        от 28.01.2010 № 108
                            г. Иваново

       О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
    "Обеспечение населения города Иванова объектами социальной
         и инженерной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы",
     утвержденную постановлением администрации города Иванова
                        от 15.10.2009 № 747


    В целях уточнения финансирования долгосрочной целевой программы 
"Обеспечение   населения  города  Иванова  объектами  социальной  и  
инженерной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы" постановляю:  

    1.   Внести   изменения   в   долгосрочную   целевую  программу  
"Обеспечение   населения  города  Иванова  объектами  социальной  и  
инженерной  инфраструктуры  на  2010  -  2012  годы",  утвержденную  
постановлением Администрации города Иванова от 15.10.2009 № 747: 

    1.1. В паспорте Программы:
    1.1.1. Раздел "Объем финансирования Программы" изложить в новой 
редакции:

+---------------------+---------------------------------------------------+
¦"Объем финансирования¦Общий объем финансирования Программы               ¦
¦Программы            ¦111005,23 тыс. руб., в том числе:                  ¦
¦                     ¦2010 год - 90705,23 тыс. руб., из них              ¦
¦                     ¦средства областного бюджета - 30000,00 тыс. руб.,  ¦
¦                     ¦средства городского бюджета - 60705,23 тыс. руб.   ¦
¦                     ¦2011 год - 5300,00 тыс. руб., из них               ¦
¦                     ¦средства городского бюджета - 5300,00 тыс. руб.    ¦
¦                     ¦2012 год - 15000,00 тыс. руб., из них              ¦
¦                     ¦средства городского бюджета - 15000,00 тыс. руб."  ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+

    1.1.2.  Раздел  "Объем  возникающих  эксплуатационных расходов" 
изложить в новой редакции:

+---------------------+---------------------------------------------------+
¦"Объем    возникающих¦2010 год - 5714,9 тыс. руб.                        ¦
¦эксплуатационных     ¦2011 год - 19902,4 тыс. руб.                       ¦
¦расходов             ¦2012 год - 21133,0 тыс. руб.                       ¦
¦                     ¦2013 год - 22718,0 тыс. руб."                      ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+

    1.2. Таблицы 2 и 3 изложить в новой редакции:
"Таблица 2

           Тактические задачи и программные мероприятия

+----+---------------------+-------------+----+-----------------------------------¬
¦ N  ¦    Наименование     ¦ Исполнитель ¦Срок¦   Объем бюджетных ассигнований,   ¦
¦п/п ¦     мероприятий     ¦             ¦    ¦             тыс. руб.             ¦
¦    ¦                     ¦             ¦    +---------T--------T-------T--------+
¦    ¦                     ¦             ¦    ¦  Всего  ¦  2010  ¦ 2011  ¦  2012  ¦
+----+---------------------+-------------+----+---------+--------+-------+--------+
¦1.  ¦Ввод к  2011  году  в¦             ¦    ¦ 83090,05¦83090,05¦   0,00¦    0,00¦
¦    ¦эксплуатацию         ¦             ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦общедоступных        ¦             ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦спортивных сооружений¦             ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦общей   площадью   не¦             ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦менее 5734,2 кв. м   ¦             ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
+----+---------------------+-------------+----+---------+--------+-------+--------+
¦1.1.¦Строительство        ¦Управление   ¦2010¦ 51948,25¦51948,25¦   0,00¦    0,00¦
¦    ¦универсального       ¦капитального ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦спортивного комплекса¦строительства¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦по    ул.    Генерала¦Администрации¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦Хлебникова    в    г.¦города       ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦Иваново <*>          ¦Иванова      ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    +---------------------+             ¦    +---------+--------+-------+--------+
¦    ¦федеральный бюджет   ¦             ¦    ¦     0,00¦        ¦       ¦        ¦
¦    +---------------------+             ¦    +---------+--------+-------+--------+
¦    ¦областной бюджет     ¦             ¦    ¦ 30000,00¦30000,00¦       ¦        ¦
¦    +---------------------+             ¦    +---------+--------+-------+--------+
¦    ¦городской бюджет     ¦             ¦    ¦ 21948,25¦21948,25¦       ¦        ¦
+----+---------------------+-------------+----+---------+--------+-------+--------+
¦1.2.¦Реконструкция  здания¦Управление   ¦2010¦ 31141,80¦31141,80¦   0,00¦    0,00¦
¦    ¦бассейна  МУДОД  ДЮСШ¦капитального ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦N 10 по ул.  Багаева,¦строительства¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦38/17 <*>            ¦Администрации¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    +---------------------+города       ¦    +---------+--------+-------+--------+
¦    ¦федеральный бюджет   ¦Иванова      ¦    ¦     0,00¦        ¦       ¦        ¦
¦    +---------------------+             ¦    +---------+--------+-------+--------+
¦    ¦областной бюджет     ¦             ¦    ¦     0,00¦        ¦       ¦        ¦
¦    +---------------------+             ¦    +---------+--------+-------+--------+
¦    ¦городской бюджет     ¦             ¦    ¦ 31141,80¦31141,80¦       ¦        ¦
+----+---------------------+-------------+----+---------+--------+-------+--------+
¦2.  ¦Ввод в 2012  году  не¦             ¦    ¦ 27600,00¦ 7300,00¦5300,00¦15000,00¦
¦    ¦менее      24,43   га¦             ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦дополнительных       ¦             ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦площадей захоронений ¦             ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
+----+---------------------+-------------+----+---------+--------+-------+--------+
¦2.1.¦Расширение городского¦Управление   ¦2010¦ 27600,00¦ 7300,00¦5300,00¦15000,00¦
¦    ¦муниципального       ¦капитального ¦-   ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦кладбища в районе  с.¦строительства¦2012¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦Богородское          ¦Администрации¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦Ивановского района   ¦города       ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    +---------------------+Иванова      ¦    +---------+--------+-------+--------+
¦    ¦федеральный бюджет   ¦             ¦    ¦     0,00¦        ¦       ¦        ¦
¦    +---------------------+             ¦    +---------+--------+-------+--------+
¦    ¦областной бюджет     ¦             ¦    ¦     0,00¦        ¦       ¦        ¦
¦    +---------------------+             ¦    +---------+--------+-------+--------+
¦    ¦городской бюджет     ¦             ¦    ¦ 27600,00¦ 7300,00¦5300,00¦15000,00¦
+----+---------------------+-------------+----+---------+--------+-------+--------+
¦3.  ¦Подготовка   к   2011¦             ¦    ¦   315,18¦  315,18¦   0,00¦    0,00¦
¦    ¦году проектно-сметной¦             ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦документации,        ¦             ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦предусматривающей    ¦             ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦увеличение    парками¦             ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦культуры   и   отдыха¦             ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦потребляемой мощности¦             ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦до 160 кВт           ¦             ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
+----+---------------------+-------------+----+---------+--------+-------+--------+
¦3.1.¦Разработка           ¦Управление   ¦2010¦   315,18¦  315,18¦   0,00¦    0,00¦
¦    ¦проектно-сметной     ¦капитального ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦документации         ¦строительства¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦электроосвещения     ¦Администрации¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦территории  (активной¦города       ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦и  прогулочной   зон,¦Иванова      ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦лыжной  трассы)   МУК¦             ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦"Парк   культуры    и¦             ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦отдыха "Харинка"     ¦             ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    +---------------------+             ¦    +---------+--------+-------+--------+
¦    ¦федеральный бюджет   ¦             ¦    ¦     0,00¦        ¦       ¦        ¦
¦    +---------------------+             ¦    +---------+--------+-------+--------+
¦    ¦областной бюджет     ¦             ¦    ¦     0,00¦        ¦       ¦        ¦
¦    +---------------------+             ¦    +---------+--------+-------+--------+
¦    ¦городской бюджет     ¦             ¦    ¦   315,18¦  315,18¦       ¦        ¦
+----+---------------------+-------------+----+---------+--------+-------+--------+
¦    ¦Итого по всем задачам¦             ¦    ¦111005,23¦90705,23¦5300,00¦15000,00¦
¦    ¦(мероприятиям)       ¦             ¦    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
+----+---------------------+-------------+----+---------+--------+-------+--------+

--------------------------------
    <*>    Для   данных   мероприятий   планируется   возникновение   
эксплуатационных расходов.

Таблица 3

             Оценка возникающих в связи с реализацией
                Программы эксплуатационных расходов

+----+------------------------------------+-------------------------------+
¦ N  ¦  Наименование тактической задачи,  ¦    Объем эксплуатационных     ¦
¦п/п ¦            мероприятия             ¦      расходов, тыс. руб.      ¦
¦    ¦                                    +------+-------+-------+--------+
¦    ¦                                    ¦ 2010 ¦ 2011  ¦ 2012  ¦  2013  ¦
+----+------------------------------------+------+-------+-------+--------+
¦1.  ¦Ввод  к  2011  году  в  эксплуатацию¦5714,9¦19902,4¦21133,0¦ 22718,0¦
¦    ¦общедоступных спортивных  сооружений¦      ¦       ¦       ¦        ¦
¦    ¦общей площадью не менее 5734,2 кв. м¦      ¦       ¦       ¦        ¦
+----+------------------------------------+------+-------+-------+--------+
¦1.1.¦Строительство         универсального¦4099,2¦18254,8¦19396,6¦ 20851,4¦
¦    ¦спортивного   комплекса    по    ул.¦      ¦       ¦       ¦        ¦
¦    ¦Генерала Хлебникова в г. Иваново    ¦      ¦       ¦       ¦        ¦
+----+------------------------------------+------+-------+-------+--------+
¦1.2.¦Реконструкция здания бассейна  МУДОД¦1615,7¦ 1647,6¦ 1736,4¦  1866,6¦
¦    ¦ДЮСШ N 10 по ул. Багаева, 38/17     ¦      ¦       ¦       ¦        ¦
+----+------------------------------------+------+-------+-------+--------+
¦    ¦Итого по всем задачам (мероприятиям)¦5714,9¦19902,4¦21133,0¦22718,0"¦
+----+------------------------------------+------+-------+-------+--------+

    1.3.  Раздел 5 "Плановый объем бюджетных ассигнований" изложить 
в новой редакции:

         "Раздел 5. Плановый объем бюджетных ассигнований

    Общий  объем  бюджетных  ассигнований, требуемых для реализации 
Программы,  составляет  111005,23  тыс.  руб., в том числе 30000,00 
тыс.  руб.  за счет областного бюджета и 81005,23 тыс. руб. за счет 
городского бюджета.

                                                          Таблица 4

       Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
             (по источникам финансирования), тыс. руб.

+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+
¦ N  ¦    Источники финансирования    ¦  Всего  ¦  2010  ¦ 2011  ¦  2012  ¦
¦п/п ¦                                ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+
¦1.  ¦Объем бюджетных ассигнований  на¦111005,23¦90705,23¦5300,00¦15000,00¦
¦    ¦реализацию Программы, всего     ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+
¦1.1.¦в т.ч. областной бюджет         ¦ 30000,00¦30000,00¦       ¦        ¦
+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+
¦1.2.¦в т.ч. бюджет города            ¦ 81005,23¦60705,23¦5300,00¦15000,00¦
+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+

                                                          Таблица 5

       Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
                (по видам ассигнований), тыс. руб.

+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+
¦ N  ¦    Источники финансирования    ¦  Всего  ¦  2010  ¦ 2011  ¦  2012  ¦
¦п/п ¦                                ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+
¦    ¦Объем бюджетных ассигнований  на¦111005,23¦90705,23¦5300,00¦15000,00¦
¦    ¦реализацию Программы, всего     ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+
¦1.  ¦Оказание муниципальных услуг    ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+
¦1.1.¦Услуга           "Дополнительное¦ 83090,05¦83090,05¦   0,00¦    0,00¦
¦    ¦образование детей и  молодежи  в¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦области спорта"                 ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+
¦1.2.¦Иные   бюджетные   ассигнования,¦ 27915,18¦ 7615,18¦5300,00¦15000,00¦
¦    ¦прямо не отнесенные ни  к  одной¦         ¦        ¦       ¦        ¦
¦    ¦муниципальной услуге            ¦         ¦        ¦       ¦        ¦
+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+

                                                          Таблица 6

       Объем эксплуатационных расходов, возникающих в связи
                с реализацией Программы, тыс. руб.

+---+-----------------------------+-------+------+-------+-------+--------+
¦ N ¦  Источники финансирования   ¦ Всего ¦ 2010 ¦ 2011  ¦ 2012  ¦  2013  ¦
¦п/п¦                             ¦       ¦      ¦       ¦       ¦        ¦
+---+-----------------------------+-------+------+-------+-------+--------+
¦   ¦Объем        эксплуатационных¦69468,3¦5714,9¦19902,4¦21133,0¦ 22718,0¦
¦   ¦расходов, возникающих в связи¦       ¦      ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦с   реализацией    Программы,¦       ¦      ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦всего                        ¦       ¦      ¦       ¦       ¦        ¦
+---+-----------------------------+-------+------+-------+-------+--------+
¦1. ¦Муниципальное   задание    по¦69468,3¦5714,9¦19902,4¦21133,0¦22718,0"¦
¦   ¦услуге        "Дополнительное¦       ¦      ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦образование детей и  молодежи¦       ¦      ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦в области спорта"            ¦       ¦      ¦       ¦       ¦        ¦
+---+-----------------------------+-------+------+-------+-------+--------+

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.


Глава города Иванова                              А.Г.Фомин



Информация по документу
Читайте также