Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 30.01.2018 № 37-П
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края
«Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском
крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013
№ 545-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее
постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1.01.2018 года.
Губернатор
Камчатского края В.И.
Илюхин
Приложение к постановлению Правительства
Камчатского края от 30.01.2018 № 37-П
Изменения
в государственную
программу Камчатского края
«Развитие культуры
в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013
№ 545-П (далее - Программа)
1. В паспорте
Программы:
1) раздел
«Подпрограммы Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Подпрограмма 6
«Развитие инфраструктуры в сфере культуры»;
2) раздел «Задачи
Программы» дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) создание
благоприятных условий для развития инфраструктуры в сферы культуры и повышения уровня оснащенности
материально-технической базы учреждений культуры»;
3) раздел «Объемы
бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Программы
|
общий объем финансирования Программы составляет 7 773 565,62334
тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 483 305,11572 тыс. руб.;
2015 год – 953 546,57031 тыс. руб.;
2016 год – 940 954,80821 тыс. руб.;
2017 год – 1 265 220,44690 тыс. руб.;
2018 год – 1 082 027,98120 тыс. руб.;
2019 год – 996 340,51600 тыс. руб.;
2020 год – 1 052 170,18500 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы денежные
средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию)
- 86 896,05680 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 22 030,73000 тыс. руб.;
2015 год – 15 815,61380 тыс. руб.;
2016 год – 1 904,11300 тыс. руб.;
2017 год – 35 781,70000 тыс. руб.;
2018 год – 4 720,40000 тыс. руб.;
2019 год – 4 736,80000 тыс. руб.;
2020 год – 1 906,70000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета 7 246 547,79281
тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год – 873 148,87251 тыс. руб.;
2016 год – 854 975,04721 тыс. руб.;
2017 год – 1 174 054,94590 тыс. руб.;
2018 год – 1 020 039,89000 тыс. руб.;
2019 год – 934 060,05000 тыс. руб.;
2020 год – 991 121,78500 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 10 252,87620
тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 4 607,01700 тыс. руб.;
2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год – 1 246,00100 тыс. руб.;
2017 год – 538,80100 тыс. руб.;
2018 год – 1 110,69120 тыс. руб.;
2019 год – 565,66600 тыс. руб.;
2020 год – 819,70000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по
согласованию) - 429 868,89753 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 57 520,16653 тыс. руб.;
2015 год – 63 217,08400 тыс. руб.;
2016 год – 82 829,64700 тыс. руб.;
2017 год – 54 845,00000 тыс. руб.;
2018 год – 56 157,00000 тыс. руб.;
2019 год – 56 978,00000 тыс. руб.;
2020 год – 58 322,00000 тыс. руб. ».
|
|
2. Раздел «Объемы
бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Наследие»
изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1
|
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 512 761,19414 тыс. руб., из них
по годам:
2014 год – 186 966,79814 тыс. руб.;
2015 год – 188 149,26000 тыс. руб.;
2016 год – 198 295,32800 тыс. руб.;
2017 год – 233 363,44800 тыс. руб.;
2018 год – 237 047,54000 тыс. руб.;
2019 год – 235 192,85000 тыс. руб.;
2020 год – 233 745,97000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные
средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 734,31300
тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. руб.;
2015 год – 99,00000 тыс. руб.;
2016 год – 251,31300 тыс. руб.;
2017 год – 90,00000 тыс. руб.;
2018 год – 98,00000 тыс. руб.;
2019 год – 98,00000 тыс. руб.;
2020 год – 98,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 1 483 210,67700 тыс.
руб., из них по годам:
2014 год – 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год – 184 155,57000 тыс. руб.;
2016 год – 193 693,57000 тыс. руб.;
2017 год – 229 299,44800 тыс. руб.;
2018 год – 232 939,54000 тыс. руб.;
2019 год – 231 048,85000 тыс. руб.;
2020 год – 229 565,97000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов - (по согласованию)
16,98000 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 16,98000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по
согласованию) 28 799,22414 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 4 459,06914 тыс. руб.;
2015 год – 3 894,690000 тыс. руб.;
2016 год – 4 333,46500 тыс. руб.;
2017 год – 3 974,00000 тыс. руб.;
2018 год – 4 010,00000 тыс. руб.;
2019 год – 4 046,00000 тыс. руб.;
2020 год – 4 082,00000 тыс. руб.».
|
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы
2 «Искусство» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2
|
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 1 741 052,91493
тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 214 219,03893 тыс. руб.;
2015 год – 236 624,37500 тыс. руб.;
2016 год – 258 587,33000 тыс. руб.;
2017 год – 250 743,78100 тыс. руб.;
2018 год – 259 511,84000 тыс. руб.;
2019 год – 259 078,30000 тыс. руб.;
2020 год – 262 288,25000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные
средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по
согласованию) - 3 500,00000 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. руб.;
2015 год – 3 500,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 1 386 629,89900
тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 170 950,86800 тыс. руб.;
2015 год – 181 129,12000 тыс. руб.;
2016 год – 189 193,74000 тыс. руб.;
2017 год – 205 619,78100 тыс. руб.;
2018 год – 213 259,84000 тыс. руб.;
2019 год – 212 198,30000 тыс. руб.;
2020 год – 214 278,25000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по
согласованию) - 350 923,01593 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 43 268,17093 тыс. руб.;
2015 год – 51 995,25500 тыс. руб.;
2016 год – 69 393,59000 тыс. руб.;
2017 год – 45 124,00000 тыс. руб.;
2018 год – 46 252,00000 тыс. руб.;
2019 год – 46 880,00000 тыс. руб.;
2020 год – 48 010,00000 тыс. руб.».
|
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное
творчество» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3
|
общий объем
финансирования Подпрограммы 3 составляет 618 764,85892 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 87 693,73004 тыс. руб.;
2015 год – 80 076,68700 тыс. руб.;
2016 год – 83 973,04000 тыс. руб.;
2017 год – 86 889,35188 тыс. руб.;
2018 год – 92 826,21000 тыс. руб.;
2019 год – 93 410,03000 тыс. руб.;
2020 год – 93 895,81000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные
средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2
300,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 2 300,00000 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета 585 201,52488 тыс.
руб., из них по годам:
2014 год – 78 430,12200 тыс. руб.;
2015 год – 75 935,54800 тыс. руб.;
2016 год – 78 113,45300 тыс. руб.;
2017 год – 83 522,35188 тыс. руб.;
2018 год – 89 303,71000 тыс. руб.;
2019 год – 89 760,53000 тыс. руб.;
2020 год – 90 135,81000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по
согласованию) - 620,00000 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год –110,00000 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 60,00000 тыс. руб.;
2017 год – 50,00000 тыс. руб.;
2018 год – 112,50000 тыс. руб.;
2019 год – 137,50000 тыс. руб.;
2020 год – 150,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) –
30 643,33404 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 6 853,60804 тыс. руб.;
2015 год – 4 141,13900 тыс. руб.;
2016 год – 5 799,58700 тыс. руб.;
2017 год – 3 317,00000 тыс. руб.;
2018 год – 3 410,00000 тыс. руб.;
2019 год – 3 512,00000 тыс. руб.;
2020 год – 3 610,00000 тыс. руб.».
|
5. Раздел «Объемы
бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры» изложить
в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 4
|
общий объем
финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 076 679,16947
тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 139 556,34700 тыс. руб.;
2015 год – 151 559,29800 тыс. руб.;
2016 год – 152 198,15300 тыс. руб.;
2017 год – 149 873,21147 тыс. руб.;
2018 год – 163 910,42000 тыс. руб.;
2019 год – 159 516,30000 тыс. руб.;
2020 год – 160 065,44000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные
средства распределяются:
за счет средств краевого бюджета - 1 061 338,45047
тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год – 148 994,89800 тыс. руб.;
2016 год – 149 470,19100 тыс. руб.;
2017 год – 147 973,21147 тыс. руб.;
2018 год – 161 985,42000 тыс. руб.;
2019 год – 157 566,30000 тыс. руб.;
2020 год – 158 065,44000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 15 340,71900
тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 2 273,35700 тыс. руб.;
2015 год – 2 564,40000 тыс. руб.;
2016 год – 2 727,96200 тыс. руб.;
2017 год – 1 900, 00000 тыс. руб.;
2018 год – 1 925,00000 тыс. руб.;
2019 год – 1 950,00000 тыс. руб.;
2020 год – 2 000,00000 тыс. руб.».
|
6. В паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение
реализации Программы»:
1) раздел «Цель Подпрограммы 5» изложить в следующей
редакции:
«Цель Подпрограммы
5 создание благоприятных
условий для устойчивого развития сферы культуры, системы управления в сфере
культуры и реализации программных мероприятий»;
2) раздел «Задачи
Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Задачи
Подпрограммы 5 1) обеспечение
эффективного управления Программой;
2) развитие единой информационной среды учреждений культуры;
3) создание условий для сохранения и развития кадрового и
творческого потенциала сферы культуры;
4) создание условий для повышения качества услуг в сфере
культуры и условий их оказания»;
3) раздел «Целевые
показатели (индикаторы) Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели (инди- 1) доля работников краевых государственных
каторы) Подпрограммы 5 и муниципальных
учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в
общем количестве работников краевых государственных и муниципальных учреждений
культуры;
2) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети
«Интернет», в общем количестве библиотек в Камчатском крае;
3)
увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве
музеев в Камчатском крае»;
4) Раздел «Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
|
общий объем
финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 166 005,09368
тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 854 869,20161 тыс. руб.;
2015 год – 297 136,95031 тыс. руб.;
2016 год – 247 900,95721 тыс. руб.;
2017 год – 544 350,65455 тыс. руб.;
2018 год – 81 879,38000 тыс. руб.;
2019 год – 69 851,47000 тыс. руб.;
2020 год – 70 016,48000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные
средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию)
- 74 312,14380 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 19 730,73000 тыс. руб.;
2015 год – 12 216,61380 тыс. руб.;
2016 год – 1 652,80000 тыс. руб.;
2017 год – 35 691,70000 тыс. руб.;
2018 год – 1 657,00000 тыс. руб.;
2019 год – 1 673,40000 тыс. руб.;
2020 год – 1 689,90000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета -
2 080 010,50646 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 829 975,49319 тыс. руб.;
2015 год – 282 933,73651 тыс. руб.;
2016 год – 244 504,09321 тыс. руб.;
2017 год – 507 640,15355 тыс. руб.;
2018 год – 79 662,380000 тыс. руб.;
2019 год – 58 304,87000 тыс. руб.;
2020 год – 58 423,38000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 7 519,83900
тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 4 497,01700 тыс. руб.;
2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год – 1 169,02100 тыс. руб.;
2017 год – 488,80100 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по
согласованию) - 4 162,60442 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 665,96142 тыс. руб.;
2015 год – 621,60000 тыс. руб.;
2016 год – 575,04300 тыс. руб.;
2017 год – 530, 00000 тыс. руб.;
2018 год – 560,00000 тыс. руб.;
2019 год – 590,00000 тыс. руб.;
2020 год – 620,00000 тыс. руб.»;
|
5) Раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5» изложить в
следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
|
1) создание эффективной системы управления реализацией
Программой;
2) реализация в полном объеме мероприятий Программы,
достижение ее целей и задач;
3) повышение качества и доступности государственных и
муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
4) создание условий для привлечения в отрасль культуры
высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
5) создание необходимых условий для активизации
инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
6) рост количества информационных и инновационных
технологий, внедренных в краевые государственные и муниципальные учреждения
культуры;
7) повышение эффективности информатизации в сфере
культуры».
|
7. Дополнить подпрограммой 6 «Развитие инфраструктуры в
сфере культуры» следующего содержания:
Паспорт
подпрограммы 6 «Развитие
инфраструктуры в сфере культуры»
(далее - Подпрограмма
6)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6
|
Министерство культуры Камчатского края
|
Участники Подпрограммы 6
|
Министерство строительства Камчатского края;
Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае (по согласованию)
|
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6
|
отсутствуют
|
Цель Подпрограммы 6
|
создание благоприятных условий для эффективного
развития инфраструктуры сферы культуры
|
Задачи Подпрограммы 6
|
1) повышение
уровня оснащенности учреждений культуры (с учетом детских школ
искусств) современной материально-технической базой;
2) обеспечение развития
отраслевой инфраструктуры
|
Целевые показатели
(индикаторы) Подпрограммы 6
|
1) доля краевых государственных и муниципальных
учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным
материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых
государственных и муниципальных учреждений культуры;
2) доля зданий краевых государственных и муниципальных
учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений;
3) доля зданий учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии
|
Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 6
|
в один этап с 2018 года по 2020 год
|
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 6
|
общий объем
финансирования Подпрограммы 6 составляет 658 302,39220 тыс. руб.,
из них по годам:
2018 год – 246 852,59120 тыс. руб.;
2019 год – 179 291,56600 тыс. руб.;
2020 год – 232 158,23500 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 6 денежные
средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) -
6 049,60000 тыс. руб.,
из них по годам:
2018 год – 2 965,40000 тыс. руб.;
2019 год – 2 965,40000 тыс. руб.;
2020 год – 118,80000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета -
650 156,73500 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 242 889,00000 тыс. руб.;
2019 год – 175 898,00000 тыс. руб.;
2020 год – 231 369,73500 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 2 096,05720
тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 998,19120 тыс. руб.;
2019 год – 428,16600 тыс. руб.;
2020 год – 669,70000 тыс. руб.
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
|
1) приведение технического состояния зданий и помещений
учреждений культуры в удовлетворительное состояние;
2) создание условий для укрепления материально-технической
базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры
|
».
8. Пункт 2 части 2.1 раздела 2 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае»
изложить в следующей редакции:
«2) по Подпрограмме
6:
а) основного
мероприятия 6.2 «Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений
краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений
дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и
экспертизы выполненных работ»;
б) основного
мероприятия 6.3 «Проведение мероприятий по укреплению материально-технической
базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений
дополнительного образования в сфере культуры.».
9. В таблице приложения 1 к Программе:
1) раздел «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»
изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации Программы»
|
5.1
|
Доля
работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры,
прошедших повышение квалификации и переподготовку, в общем числе работников
краевых государственных и муниципальных учреждений культуры
|
%
|
15
|
31
|
24,8
|
27,3
|
33,4
|
27
|
28
|
29
|
30
|
5.2
|
Увеличение
доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве
библиотек в Камчатского края
|
%
|
41
|
44
|
70
|
72,3
|
77,2
|
78
|
79
|
80
|
81
|
5.3
|
Увеличение
доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев в
Камчатском крае
|
%
|
41
|
58
|
85
|
92,3
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
»;
2) дополнить разделом «Подпрограмма 6
«Развитие инфраструктуры в сфере культуры» следующего содержания:
«
Подпрограмма 6 «Развитие
инфраструктуры в сфере культуры»
|
6.1
|
Доля
краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских
школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием,
в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений
культуры
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
29,6
|
30
|
30
|
6.2
|
Доля
зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом
детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем
количестве зданий данных учреждений
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
70,7
|
72,7
|
73
|
73,6
|
6.3
|
Доля
зданий учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
36,2
|
35,4
|
34,4
|
».
10. В таблице приложения 2 к
Программе:
1) в графе 5 пункта 5.2
раздела «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» цифры «31.12.2020»
заменить цифрами «31.12.2017»;
2) дополнить разделом
«Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» следующего
содержания:
«
Подпрограмма 6 «Развитие
инфраструктуры в сфере культуры»
|
6.1
|
Инвестиционные
мероприятия в сфере культуры
|
Министерство
культуры Камчатского края;
Министерство
строительства Камчатского края
|
01.01.2018
|
31.12.2020
|
Формирование
благоприятной культурной среды, развитие инфраструктуры и модернизация
объектов культуры, создание необходимых условий для активизации
инвестиционной деятельности в сфере культуры
|
Износ
(отсутствие) объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества
предоставляемых государственных и
муниципальных
услуг, оказываемых в сфере культуры
|
Показатели
3; 6.1; 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
|
6.2
|
Проведение
капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных
и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования
в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ
|
Министерство
культуры Камчатского края;
органы
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по
согласованию)
|
01.01.2018
|
31.12.2020
|
Восстановление,
модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры
|
Износ
объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества государственных
и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
|
Показатели
3; 6.2; 6.3 таблицы приложения 1 к Программе
|
6.3
|
Проведение
мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых
государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений
дополнительного образования в сфере культуры
|
Министерство
культуры Камчатского края;
органы
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по
согласованию)
|
01.01.2018
|
31.12.2020
|
Модернизация
материально-технической базы учреждений культуры
|
Износ
материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений
культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и
снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в
сфере культуры
|
Показатели
3; 6.1 таблицы приложения 1 к Программе
|
».
11. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3 к
Программе
Финансовое обеспечение реализации
государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в
Камчатском крае"
|
№
п/п
|
Наименование Программы /
подпрограммы / мероприятия
|
|
Код бюджетной классификации
|
Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей)
|
ГРБС
|
ВСЕГО
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Государственная
программа Камчатского края "Развитие
культуры в Камчатском крае"
|
Всего, в том числе:
|
|
7 773 565,62334
|
1 483 305,11572
|
953 546,57031
|
940 954,80821
|
1 265 220,44690
|
1 082 027,98120
|
996 340,51600
|
1 052 170,18500
|
за счет средств
федерального бюджета, всего в том числе
|
|
86 896,05680
|
22 030,73000
|
15 815,61380
|
1 904,11300
|
35 781,70000
|
4 720,40000
|
4 736,80000
|
1 906,70000
|
816
|
82 999,29283
|
22 030,73000
|
15 815,61380
|
1 904,11300
|
35 519,23603
|
3 525,40000
|
3 525,40000
|
678,80000
|
856
|
3 896,76397
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
262,46397
|
1 195,00000
|
1 211,40000
|
1 227,90000
|
за счет средств краевого
бюджета, всего в том числе
|
|
7 246 547,79281
|
1 399 147,20219
|
873 148,87251
|
854 975,04721
|
1 174 054,94590
|
1 020 039,89000
|
934 060,05000
|
991 121,78500
|
816
|
5 903 041,95053
|
1 326 197,28200
|
796 366,87251
|
712 461,70819
|
751 525,99783
|
796 592,39000
|
755 703,85000
|
764 193,85000
|
812
|
1 258 733,59481
|
72 949,92019
|
76 782,00000
|
96 560,33902
|
418 059,30060
|
209 664,30000
|
167 073,00000
|
217 644,73500
|
856
|
38 819,24747
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4 469,64747
|
13 783,20000
|
11 283,20000
|
9 283,20000
|
804
|
45 953,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
45 953,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
10 252,87620
|
4 607,01700
|
1 365,00000
|
1 246,00100
|
538,80100
|
1 110,69120
|
565,66600
|
819,70000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
429 868,89753
|
57 520,16653
|
63 217,08400
|
82 829,64700
|
54 845,00000
|
56 157,00000
|
56 978,00000
|
58 322,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Наследие"
|
Всего, в том числе:
|
816
|
1 512 761,19414
|
186 966,79814
|
188 149,26000
|
198 295,32800
|
233 363,44800
|
237 047,54000
|
235 192,85000
|
233 745,97000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
816
|
734,31300
|
0,00000
|
99,00000
|
251,31300
|
90,00000
|
98,00000
|
98,00000
|
98,00000
|
за счет средств краевого
бюджета, всего в том
числе
|
|
1 483 210,67700
|
182 507,72900
|
184 155,57000
|
193 693,57000
|
229 299,44800
|
232 939,54000
|
231 048,85000
|
229 565,97000
|
816
|
1 476 710,67700
|
182 507,72900
|
184 155,57000
|
193 693,57000
|
229 299,44800
|
228 439,54000
|
229 048,85000
|
229 565,97000
|
856
|
6 500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4 500,00000
|
2 000,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
16,98000
|
0,00000
|
0,00000
|
16,98000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
28 799,22414
|
4 459,06914
|
3 894,69000
|
4 333,46500
|
3 974,00000
|
4 010,00000
|
4 046,00000
|
4 082,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.1.
|
Сохранение,
использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного
наследия, расположенных на территории Камчатского края
|
Всего, в том числе:
|
|
22 300,00000
|
15 700,00000
|
100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4 500,00000
|
2 000,00000
|
0,00000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого
бюджета, всего в том
числе
|
|
22 300,00000
|
15 700,00000
|
100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4 500,00000
|
2 000,00000
|
0,00000
|
816
|
15 800,00000
|
15 700,00000
|
100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
856
|
6 500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4 500,00000
|
2 000,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.2.
|
Развитие библиотечного
дела
|
Всего, в том числе:
|
816
|
1 025 169,45858
|
118 507,40758
|
128 737,75600
|
134 229,90200
|
161 362,20300
|
160 348,20000
|
160 804,56000
|
161 179,43000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
734,31300
|
0,00000
|
99,00000
|
251,31300
|
90,00000
|
98,00000
|
98,00000
|
98,00000
|
за счет средств краевого
бюджета
|
|
1 014 230,21900
|
117 092,76100
|
127 198,01600
|
132 385,04900
|
159 848,20300
|
158 816,20000
|
159 262,56000
|
159 627,43000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
16,98000
|
0,00000
|
0,00000
|
16,98000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
10 187,94658
|
1 414,64658
|
1 440,74000
|
1 576,56000
|
1 424,00000
|
1 434,00000
|
1 444,00000
|
1 454,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.3.
|
Развитие музейного дела
|
Всего, в том числе:
|
816
|
465 291,73556
|
52 759,39056
|
59 311,50400
|
64 065,42600
|
72 001,24500
|
72 199,34000
|
72 388,29000
|
72 566,54000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого
бюджета
|
|
446 680,45800
|
49 714,96800
|
56 857,55400
|
61 308,52100
|
69 451,24500
|
69 623,34000
|
69 786,29000
|
69 938,54000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
18 611,27756
|
3 044,42256
|
2 453,95000
|
2 756,90500
|
2 550,00000
|
2 576,00000
|
2 602,00000
|
2 628,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.
|
Подпрограмма 2 "Искусство"
|
Всего, в том числе:
|
816
|
1 741 052,91493
|
214 219,03893
|
236 624,37500
|
258 587,33000
|
250 743,78100
|
259 511,84000
|
259 078,30000
|
262 288,25000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
3 500,00000
|
0,00000
|
3 500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого
бюджета
|
|
1 386 629,89900
|
170 950,86800
|
181 129,12000
|
189 193,74000
|
205 619,78100
|
213 259,84000
|
212 198,30000
|
214 278,25000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
350 923,01593
|
43 268,17093
|
51 995,25500
|
69 393,59000
|
45 124,00000
|
46 252,00000
|
46 880,00000
|
48 010,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.1.
|
Поддержка и развитие исполнительских
искусств
|
Всего, в том числе:
|
816
|
1 730 798,11193
|
208 614,23593
|
235 124,37500
|
258 587,33000
|
250 443,78100
|
258 011,84000
|
259 078,30000
|
260 938,25000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
3 500,00000
|
0,00000
|
3 500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого
бюджета
|
|
1 376 375,09600
|
165 346,06500
|
179 629,12000
|
189 193,74000
|
205 319,78100
|
211 759,84000
|
212 198,30000
|
212 928,25000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
350 923,01593
|
43 268,17093
|
51 995,25500
|
69 393,59000
|
45 124,00000
|
46 252,00000
|
46 880,00000
|
48 010,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.2.
|
Проведение мероприятий
международного, межрегионального и регионального значения, посвященных
значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также
мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в
сфере культуры
|
Всего, в том числе:
|
816
|
10 254,80300
|
5 604,80300
|
1 500,00000
|
0,00000
|
300,00000
|
1 500,00000
|
0,00000
|
1 350,00000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого
бюджета
|
|
10 254,80300
|
5 604,80300
|
1 500,00000
|
0,00000
|
300,00000
|
1 500,00000
|
0,00000
|
1 350,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
3.
|
Подпрограмма 3
"Традиционная культура и народное творчество"
|
Всего, в том числе:
|
816
|
618 764,85892
|
87 693,73004
|
80 076,68700
|
83 973,04000
|
86 889,35188
|
92 826,21000
|
93 410,03000
|
93 895,81000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
2 300,00000
|
2 300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого
бюджета
|
|
585 201,52488
|
78 430,12200
|
75 935,54800
|
78 113,45300
|
83 522,35188
|
89 303,71000
|
89 760,53000
|
90 135,81000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
620,00000
|
110,00000
|
0,00000
|
60,00000
|
50,00000
|
112,50000
|
137,50000
|
150,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
30 643,33404
|
6 853,60804
|
4 141,13900
|
5 799,58700
|
3 317,00000
|
3 410,00000
|
3 512,00000
|
3 610,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
3.1.
|
Организация и проведение
мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов
Камчатского края
|
Всего, в том числе:
|
816
|
2 396,53000
|
550,00000
|
70,00000
|
0,00000
|
531,53000
|
415,00000
|
415,00000
|
415,00000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого
бюджета
|
|
2 396,53000
|
550,00000
|
70,00000
|
0,00000
|
531,53000
|
415,00000
|
415,00000
|
415,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
3.2.
|
Поддержка разнообразных
видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области
художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к
участию в культурной жизни
|
Всего, в том числе:
|
816
|
616 368,32892
|
87 143,73004
|
80 006,68700
|
83 973,04000
|
86 357,82188
|
92 411,21000
|
92 995,03000
|
93 480,81000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
2 300,00000
|
2 300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого
бюджета
|
|
582 804,99488
|
77 880,12200
|
75 865,54800
|
78 113,45300
|
82 990,82188
|
88 888,71000
|
89 345,53000
|
89 720,81000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
620,00000
|
110,00000
|
0,00000
|
60,00000
|
50,00000
|
112,50000
|
137,50000
|
150,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
30 643,33404
|
6 853,60804
|
4 141,13900
|
5 799,58700
|
3 317,00000
|
3 410,00000
|
3 512,00000
|
3 610,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.
|
Подпрограмма 4
"Образование в сфере культуры"
|
Всего, в том числе:
|
816
|
1 076 679,16947
|
139 556,34700
|
151 559,29800
|
152 198,15300
|
149 873,21147
|
163 910,42000
|
159 516,30000
|
160 065,44000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого
бюджета
|
|
1 061 338,45047
|
137 282,99000
|
148 994,89800
|
149 470,19100
|
147 973,21147
|
161 985,42000
|
157 566,30000
|
158 065,44000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
15 340,71900
|
2 273,35700
|
2 564,40000
|
2 727,96200
|
1 900,00000
|
1 925,00000
|
1 950,00000
|
2 000,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.1.
|
Развитие системы
образования в сфере культуры и искусства
|
Всего, в том числе:
|
816
|
1 047 023,49800
|
132 832,14700
|
145 213,54800
|
148 361,25300
|
145 924,39000
|
161 010,42000
|
156 616,30000
|
157 065,44000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого
бюджета
|
|
1 031 682,77900
|
130 558,79000
|
142 649,14800
|
145 633,29100
|
144 024,39000
|
159 085,42000
|
154 666,30000
|
155 065,44000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
15 340,71900
|
2 273,35700
|
2 564,40000
|
2 727,96200
|
1 900,00000
|
1 925,00000
|
1 950,00000
|
2 000,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.2.
|
Проведение мероприятий
по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условий для
их творческого развития
|
Всего, в том числе:
|
816
|
29 655,67147
|
6 724,20000
|
6 345,75000
|
3 836,90000
|
3 948,82147
|
2 900,00000
|
2 900,00000
|
3 000,00000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого
бюджета
|
|
29 655,67147
|
6 724,20000
|
6 345,75000
|
3 836,90000
|
3 948,82147
|
2 900,00000
|
2 900,00000
|
3 000,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.
|
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации Программы"
|
Всего, в том числе:
|
|
2 166 005,09368
|
854 869,20161
|
297 136,95031
|
247 900,95721
|
544 350,65455
|
81 879,38000
|
69 851,47000
|
70 016,48000
|
за счет средств
федерального бюджета, всего, в том числе
|
|
74 312,14380
|
19 730,73000
|
12 216,61380
|
1 652,80000
|
35 691,70000
|
1 657,00000
|
1 673,40000
|
1 689,90000
|
816
|
70 415,37983
|
19 730,73000
|
12 216,61380
|
1 652,80000
|
35 429,23603
|
462,00000
|
462,00000
|
462,00000
|
856
|
3 896,76397
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
262,46397
|
1 195,00000
|
1 211,40000
|
1 227,90000
|
за счет средств краевого
бюджета, всего в том числе
|
|
2 080 010,50646
|
829 975,49319
|
282 933,73651
|
244 504,09321
|
507 640,15355
|
79 662,38000
|
67 588,07000
|
67 706,58000
|
816
|
1 337 386,69918
|
757 025,57300
|
206 151,73651
|
101 990,75419
|
85 111,20548
|
70 379,18000
|
58 304,87000
|
58 423,38000
|
812
|
664 351,55981
|
72 949,92019
|
76 782,00000
|
96 560,33902
|
418 059,30060
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
856
|
32 319,24747
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4 469,64747
|
9 283,20000
|
9 283,20000
|
9 283,20000
|
804
|
45 953,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
45 953,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
7 519,83900
|
4 497,01700
|
1 365,00000
|
1 169,02100
|
488,80100
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
4 162,60442
|
665,96142
|
621,60000
|
575,04300
|
530,00000
|
560,00000
|
590,00000
|
620,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.1
|
Развитие системы управления в сфере культуры
|
Всего, в том числе:
|
|
293 752,71662
|
40 706,98515
|
32 034,78400
|
35 275,30000
|
40 988,54747
|
48 232,60000
|
48 249,00000
|
48 265,50000
|
за счет средств
федерального бюджета, всего, в том числе
|
|
7 984,30000
|
1 060,00000
|
981,20000
|
1 116,80000
|
1 192,00000
|
1 195,00000
|
1 211,40000
|
1 227,90000
|
816
|
4 087,53603
|
1 060,00000
|
981,20000
|
1 116,80000
|
929,53603
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
856
|
3 896,76397
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
262,46397
|
1 195,00000
|
1 211,40000
|
1 227,90000
|
за счет средств краевого
бюджета, всего, в том числе
|
|
281 992,63047
|
35 871,19900
|
31 053,58400
|
34 158,50000
|
39 796,54747
|
47 037,60000
|
47 037,60000
|
47 037,60000
|
816
|
249 673,38300
|
35 871,19900
|
31 053,58400
|
34 158,50000
|
35 326,90000
|
37 754,40000
|
37 754,40000
|
37 754,40000
|
856
|
32 319,24747
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4 469,64747
|
9 283,20000
|
9 283,20000
|
9 283,20000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
3 775,78615
|
3 775,78615
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.2.
|
Развитие инфраструктуры
в сфере культуры
|
Всего, в том числе:
|
816
|
1 006 820,30581
|
92 214,15104
|
247 021,20251
|
191 208,47721
|
476 376,47505
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
63 656,65000
|
18 543,00000
|
11 084,45000
|
0,00000
|
34 029,20000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого
бюджета, всего в том числе
|
|
1 639 200,27496
|
772 730,59219
|
234 571,75251
|
190 039,45621
|
441 858,47405
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
816
|
928 895,71515
|
699 780,67200
|
157 789,75251
|
47 526,11719
|
23 799,17345
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
804
|
45 953,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
45 953,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
812
|
664 351,55981
|
72 949,92019
|
76 782,00000
|
96 560,33902
|
418 059,30060
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
3 744,05285
|
721,23085
|
1 365,00000
|
1 169,02100
|
488,80100
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.3.
|
Развитие кадрового
потенциала в учреждениях культуры Камчатского края
|
Всего, в том числе:
|
816
|
124 984,53292
|
14 873,66342
|
15 816,00000
|
17 902,44000
|
18 762,69950
|
19 674,28000
|
18 942,97000
|
19 012,48000
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
2 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
400,00000
|
400,00000
|
400,00000
|
400,00000
|
400,00000
|
за счет средств краевого
бюджета
|
|
118 821,92850
|
14 207,70200
|
15 194,40000
|
16 927,39700
|
17 832,69950
|
18 714,28000
|
17 952,97000
|
17 992,48000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
4 162,60442
|
665,96142
|
621,60000
|
575,04300
|
530,00000
|
560,00000
|
590,00000
|
620,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.4.
|
Развитие цифрового контента в сфере культуры
|
Всего, в том числе:
|
816
|
25 874,97280
|
7 293,73000
|
150,96380
|
2 136,00000
|
1 591,77900
|
12 477,50000
|
1 112,50000
|
1 112,50000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
671,19380
|
127,73000
|
150,96380
|
136,00000
|
70,50000
|
62,00000
|
62,00000
|
62,00000
|
за счет средств краевого
бюджета
|
|
25 203,77900
|
7 166,00000
|
0,00000
|
2 000,00000
|
1 521,27900
|
12 415,50000
|
1 050,50000
|
1 050,50000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.5.
|
Обеспечение проведения
независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и экспертизы
|
Всего, в том числе:
|
816
|
556,00000
|
0,00000
|
90,00000
|
98,50000
|
67,50000
|
100,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого
бюджета
|
|
556,00000
|
0,00000
|
90,00000
|
98,50000
|
67,50000
|
100,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.6.
|
Обеспечение проведения
специальной оценки условий труда
|
Всего, в том числе:
|
816
|
236,24000
|
0,00000
|
0,00000
|
103,24000
|
133,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого
бюджета
|
|
236,24000
|
0,00000
|
0,00000
|
103,24000
|
133,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.7.
|
Организация и проведение
торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным
датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий
|
Всего, в том числе:
|
816
|
13 999,65353
|
0,00000
|
2 024,00000
|
1 177,00000
|
6 430,65353
|
1 395,00000
|
1 447,00000
|
1 526,00000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого
бюджета
|
|
13 999,65353
|
0,00000
|
2 024,00000
|
1 177,00000
|
6 430,65353
|
1 395,00000
|
1 447,00000
|
1 526,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.
|
Подпрограмма 6
"Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
|
Всего, в том числе:
|
|
658 302,39220
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
246 852,59120
|
179 291,56600
|
232 158,23500
|
за счет средств
федерального бюджета, всего, в том числе
|
816
|
6 049,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2 965,40000
|
2 965,40000
|
118,80000
|
за счет средств краевого
бюджета, всего в том числе
|
|
650 156,73500
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
242 889,00000
|
175 898,00000
|
231 369,73500
|
816
|
55 774,70000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
33 224,70000
|
8 825,00000
|
13 725,00000
|
812
|
594 382,03500
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
209 664,30000
|
167 073,00000
|
217 644,73500
|
804
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
2 096,05720
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
998,19120
|
428,16600
|
669,70000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.1.
|
Инвестиционные
мероприятия в сфере культуры
|
Всего, в том числе:
|
|
594 759,06530
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
210 041,33030
|
167 073,00000
|
217 644,73500
|
за счет средств
федерального бюджета
|
816
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого
бюджета, всего в том числе
|
|
594 382,03500
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
209 664,30000
|
167 073,00000
|
217 644,73500
|
816
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
804
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
812
|
594 382,03500
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
209 664,30000
|
167 073,00000
|
217 644,73500
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
377,03030
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
377,03030
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.2.
|
Проведение капитального
и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и
муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в
сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ
|
Всего, в том числе:
|
816
|
49 810,70190
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
30 775,63590
|
9 945,06600
|
9 090,00000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
5 693,20000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2 846,60000
|
2 846,60000
|
0,00000
|
за счет средств краевого
бюджета
|
|
43 795,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
27 795,00000
|
7 000,00000
|
9 000,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
322,50190
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
134,03590
|
98,46600
|
90,00000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.3.
|
Проведение мероприятий
по укреплению материально-технической базы краевых государственных и
муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в
сфере культуры
|
Всего, в том числе:
|
816
|
13 732,62500
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6 035,62500
|
2 273,50000
|
5 423,50000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
356,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
118,80000
|
118,80000
|
118,80000
|
за счет средств краевого
бюджета
|
|
11 979,70000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5 429,70000
|
1 825,00000
|
4 725,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
1 396,52500
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
487,12500
|
329,70000
|
579,70000
|
за счет средств
внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того, планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
".
|
Читайте также
|