Расширенный поиск
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.10.2017 № 1135-П
2) по
оплате мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, реализуемых в рамках энергосервисных договоров (контрактов) либо
договоров купли-продажи поставки электрической энергии, имеющих условия
энергосервисного договора (контракта);
3) по
возмещению затрат на содержание объектов уличного освещения в рамках
концессионных соглашений, заключенных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
г) возврата
муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом
11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного
бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением
Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
В
зависимости от установленных полномочий документы и правовые акты
представляются отдельно по каждому из поселений, входящих в состав
муниципального района.
2.2.
Методика расчета субсидий, указанных в пункте 3 настоящего раздела.
Объем
субсидии для i-муниципального образования определяется по следующей формуле:
Рсубi = SUM (B *
Prb) * 0,95,
где:
Рсубi
– объем субсидии,
предоставляемой i-муниципальному образованию на оплату работ, услуг, связанных
с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по
благоустройству территории поселения (городского округа);
B
– физический объем по каждому
из видов объектов благоустройства и (или) видов работ (услуг) по содержанию
территории поселения (городского округа);
Prb
– предельный размер стоимости
работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства и (или) работ (услуг) по
содержанию территории поселения (городского округа) в расчете на единицу
измерения;
0,95
– коэффициент, учитывающий
софинансирование расходов за счет средств местного бюджета в размере не менее
5% от расходных обязательств муниципального образования.
Предельный
размер стоимости работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства и (или)
работ (услуг) по содержанию территории поселения (городского округа) (Prb)
определяется уполномоченным органом на основании:
- данных
о прогнозных ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность), установленных
для организаций, осуществляющих производство и поставку электрической энергии
(мощности) потребителям соответствующего муниципального образования на плановый
период;
-
данных о среднем уровне рыночных цен, сложившихся в муниципальных образованиях,
на выполнение работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов благоустройства и
(или) работ (услуг) по содержанию территорий поселений (городских округов) за
отчетный финансовый год;
- индексов-дефляторов
на очередной финансовый год, установленных Министерством экономического
развития Российской Федерации.
V. Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 7
№ п/п
|
Наименование основного мероприятия Подпрограммы 7
|
Срок начала и окон-чания реали-зации
|
Ожидаемый непосред-ственный результат (краткое
описание)
|
Последствия неисполнения основного мероприятия
Подпрограммы 7
|
Мероприятие обеспечи-вается достижением значений
показателей, предусмот-ренных в приложе-
нии № 1 к Государст-венной программе
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1.
|
Мероприятие 1.1.
Благоустройство дворовых и
общественных территорий, включенных в муниципальные программы по
благоустройству территорий
|
2018 – 2022 годы
|
повышение уровня
благоуст-роенности дворовых и обществен-ных
территорий
|
реализация не в полном
объеме мероприятий муниципальных программ по благоустройству
|
пункты 111,
113 приложе-ния № 1 к Государст-венной программе
|
2.
|
Мероприятие 1.2.
Содержание объектов
благоустройства, находящихся в муниципальной собственности
|
2018 – 2022 годы
|
обеспече-ние норматив-ного
содержания объектов благоуст-ройства
|
увеличение рисков, влияющих
на здоровье и жизнедеятель-ность населения, на безопасность
передвижения по улицам.
Снижение показателей безопасности дорожного движения
|
пункт 115 приложе-
ния № 1 к Государст-венной
программе
|
»;
4.8. приложение № 1 к
Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной
программе Ямало-Ненецкого
автономного округа
«Энергоэффективность
и развитие энергетики,
обеспечение
качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения на
2014 – 2022 годы»
(в редакции
постановления Правительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 30 октября 2017
года № 1135-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие
энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2022 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав
№ п/п
|
№ по-каза-теля
|
Наименование Государственной программы
(подпрограммы), показателя
|
№ основ-ного меро-приятия/меро-прия-тий,
влияю-щих на показа-тель
|
Еди-ница из-ме-ре-ния
|
Значения показателей
|
2014 год
|
вес пока-зателя
|
2015 год
|
вес пока-зателя
|
2016 год
|
вес пока-зателя
|
2017 год
|
вес пока-зателя
|
2018 год
|
вес по-каза-теля
|
2019 год
|
вес пока-зателя
|
2020 год
|
вес по-каза-теля
|
2021 год
|
вес по-ка-за-теля
|
2022 год
|
вес по-ка-за-теля
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
1
|
Государственная программа
|
2
|
Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
|
3
|
1.
|
Энергоемкость валового регионального продукта
автономного округа (показатель ПСЭР*)
|
|
кгу.
т./
тыс. руб.
|
15,8
|
0,24
|
15,4
|
0,24
|
12
|
0,4
|
11,5
|
0,3
|
11
|
0,4
|
10,5
|
0,4
|
10
|
0,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
Цель 2 Государственной программы. Повышение качества
и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
|
5
|
2.
|
Доля заемных средств в общем объеме капитальных
вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 600)
|
|
%
|
8
|
0,24
|
16,5
|
0,24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
3.
|
Доля расходов на оплату за жилое помещение и
коммунальные услуги в семейном доходе
|
|
%
|
15
|
0,14
|
12
|
0,14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
4.
|
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых
произведен из водопроводной сети
|
|
%
|
0,3
|
0,19
|
0,6
|
0,19
|
1
|
0,3
|
1
|
0,25
|
1
|
0,3
|
1
|
0,3
|
1
|
0,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
5.
|
Увеличение доли сточных вод, очищенных до
нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения
|
|
%
|
0,4
|
0,19
|
0,4
|
0,19
|
0,4
|
0,3
|
1
|
0,25
|
1
|
0,3
|
2
|
0,3
|
4
|
0,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
Цель 3 Государственной программы. Повышение уровня
благоустройства территорий муниципальных образований
|
10
|
6.
|
Количество реализованных мероприятий по
благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных
образованиях в автономном округе
|
|
ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40
|
0,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
Подпрограмма 1 (вес – 0,14)
|
12
|
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости,
обеспечение рационального и экологически ответственного использования
энергетических ресурсов
|
13
|
Задача Подпрограммы 1. Создание экономических
стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих
и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение
экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
|
14
|
1.
|
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, к количеству организаций, осуществляющих
деятельность в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения
|
1
|
%
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
2.
|
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых
организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
|
2
|
%
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
Подпрограмма 2 (вес – 0,15)
|
17
|
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса
потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и
предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими
требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и
эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека
|
18
|
Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и
экологической безопасности энергетического комплекса
|
19
|
Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение баланса
экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и
жилищно-коммунальных услуг
|
20
|
Задача 1 Подпрограммы 2. Сбалансированное,
перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в
соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по
надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на
окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в
сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг
по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
|
21
|
1.
|
Общие целевые показатели развития энергетики и
жилищно-коммунального комплекса
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
1.1.
|
Доля заемных средств в общем объеме капитальных
вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 600)
|
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
|
%
|
8
|
0,039
|
16,5
|
0,04
|
25
|
0,041
|
30
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23
|
1.2.
|
Доля расходов на оплату за жилое помещение и
коммунальные услуги в семейном доходе
|
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
|
%
|
15
|
0,039
|
12
|
0,04
|
11,5
|
0,041
|
11
|
0,04
|
11
|
0,05
|
11
|
0,05
|
11
|
0,05
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24
|
1.3.
|
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
(показатель ПСЭР*)
|
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
|
%
|
51
|
0,039
|
50
|
0,04
|
50
|
0,041
|
50
|
0,04
|
50
|
0,05
|
50
|
0,05
|
50
|
0,05
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25
|
1.4.
|
Отношение фактического максимального изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе
к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого
отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)
|
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9)
|
%
|
|
|
100
|
0,04
|
100
|
0,041
|
100
|
0,04
|
100
|
0,05
|
100
|
0,05
|
100
|
0,05
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26
|
2.
|
Целевые показатели развития электроэнергетики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
2.1.
|
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей
централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР*)
|
1, 2 (2.3, 2.7), 3
|
МВт
|
24
|
0,034
|
120
|
0,038
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
28
|
2.2.
|
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в
связи с отсутствием резервной мощности
|
1, 2 (2.3, 2.7), 3
|
МВт
|
0
|
0,034
|
0
|
0,033
|
0
|
0,033
|
0
|
0,032
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
-
|
-
|
-
|
-
|
29
|
2.3.
|
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в
связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к
объектам электросетевого хозяйства
|
1, 2 (2.3, 2.7), 3
|
МВт
|
0
|
0,034
|
0
|
0,033
|
0
|
0,033
|
0
|
0,032
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30
|
2.4.
|
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от
общей протяженности электрических сетей
|
1, 2 (2.3, 2.7), 3
|
%
|
7,9
|
0,034
|
7,7
|
0,033
|
7,5
|
0,033
|
7,2
|
0,032
|
7
|
0,039
|
6
|
0,039
|
5
|
0,039
|
-
|
-
|
-
|
-
|
31
|
2.5.
|
Уровень износа электрических сетей
|
1, 2 (2.3, 2.7), 3
|
%
|
47,5
|
0,034
|
44
|
0,033
|
40
|
0,033
|
39
|
0,032
|
39
|
0,039
|
39
|
0,039
|
39
|
0,039
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32
|
2.6.
|
Протяженность магистральных электрических сетей
(показатель ПСЭР*)
|
1, 2 (2.3, 2.7), 3
|
км
|
9993
|
0,034
|
10279
|
0,037
|
10279
|
0,038
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33
|
3.
|
Целевые показатели развития теплоэнергетики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
3.1.
|
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в
связи с отсутствием резервной мощности
|
2 (2.3, 2.7), 3
|
Гкал/час.
|
0
|
0,035
|
0
|
0,033
|
0
|
0,033
|
0
|
0,03
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35
|
3.2.
|
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в
связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к
системе теплоснабжения
|
2 (2.3, 2.7), 3
|
Гкал/час.
|
0
|
0,035
|
0
|
0,033
|
0
|
0,033
|
0
|
0,03
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
-
|
-
|
-
|
-
|
36
|
3.3.
|
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от
общей протяженности сетей теплоснабжения
|
2 (2.3, 2.7), 3
|
%
|
21,3
|
0,035
|
21,3
|
0,034
|
21,3
|
0,033
|
21,3
|
0,031
|
21,3
|
0,039
|
21,3
|
0,039
|
21,3
|
0,039
|
-
|
-
|
-
|
-
|
37
|
3.4.
|
Уровень износа сетей теплоснабжения
|
2 (2.3, 2.7), 3
|
%
|
52
|
0,035
|
52
|
0,034
|
52
|
0,033
|
52
|
0,032
|
52
|
0,039
|
52
|
0,039
|
52
|
0,039
|
-
|
-
|
-
|
-
|
38
|
4.
|
Целевые показатели развития газоснабжения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39
|
4.1.
|
Доля газифицированных населенных пунктов от общего
количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР*)
|
2 (2.3, 2.6, 2.7), 3
|
%
|
30,4
|
0,035
|
30,4
|
0,037
|
30,4
|
0,038
|
30,4
|
0,036
|
31,5
|
0,048
|
31,5
|
0,048
|
31,5
|
0,048
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40
|
5.
|
Целевые показатели развития систем водоснабжения и
водоотведения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41
|
5.1.
|
Доля воды, пропущенной через водоочистные
сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть
|
2 (2.3, 2.7), 3
|
%
|
94,3
|
0,033
|
94,4
|
0,036
|
94,4
|
0,036
|
98
|
0,034
|
98,1
|
0,039
|
98,2
|
0,039
|
98,3
|
0,039
|
-
|
-
|
-
|
-
|
42
|
5.2.
|
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через
водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения
|
2 (2.3, 2.7), 3
|
%
|
94
|
0,033
|
94,2
|
0,036
|
94,6
|
0,036
|
98
|
0,034
|
98,1
|
0,039
|
98,5
|
0,039
|
98,9
|
0,039
|
-
|
-
|
-
|
-
|
43
|
5.3.
|
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из
водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по
санитарно-химическим показателям
|
2 (2.3, 2.7), 3
|
%
|
33,2
|
0,039
|
33
|
0,036
|
32
|
0,036
|
30
|
0,034
|
29,5
|
0,039
|
29
|
0,039
|
28
|
0,039
|
-
|
-
|
-
|
-
|
44
|
5.4.
|
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из
водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по
микробиологическим показателям
|
2 (2.3, 2.7), 3
|
%
|
5,3
|
0,039
|
5,2
|
0,036
|
5,1
|
0,036
|
4,5
|
0,034
|
4,4
|
0,039
|
4,3
|
0,039
|
4
|
0,039
|
-
|
-
|
-
|
-
|
45
|
5.5.
|
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в
замене
|
2 (2.3, 2.7), 3
|
%
|
16,6
|
0,034
|
16,2
|
0,036
|
16
|
0,036
|
15,8
|
0,034
|
15,5
|
0,039
|
15,2
|
0,039
|
15
|
0,039
|
-
|
-
|
-
|
-
|
46
|
5.6.
|
Уровень износа водопроводной сети
|
2 (2.3, 2.7), 3
|
%
|
57,5
|
0,034
|
57,2
|
0,036
|
56,8
|
0,036
|
56,3
|
0,034
|
56
|
0,039
|
55
|
0,039
|
54
|
0,039
|
-
|
-
|
-
|
-
|
47
|
5.7.
|
Доля населения, обеспеченного питьевой водой,
отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения
(показатель ПСЭР*)
|
2 (2.3, 2.7), 3
|
%
|
80,8
|
0,034
|
81,5
|
0,036
|
81,5
|
0,038
|
81,5
|
0,037
|
81,5
|
0,05
|
81,5
|
0,05
|
81,5
|
0,05
|
-
|
-
|
-
|
-
|
48
|
5.8.
|
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные
очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
|
2 (2.3, 2.7), 3
|
%
|
97,9
|
0,034
|
98
|
0,036
|
98
|
0,036
|
98
|
0,034
|
98
|
0,039
|
98
|
0,039
|
98
|
0,039
|
-
|
-
|
-
|
-
|
49
|
5.9.
|
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений,
в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель
ПСЭР*)
|
2 (2.3, 2.7), 3
|
%
|
51,4
|
0,034
|
51,6
|
0,037
|
52
|
0,038
|
53
|
0,037
|
54
|
0,05
|
56
|
0,05
|
60
|
0,05
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50
|
5.10.
|
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в
замене
|
2 (2.3, 2.7), 3
|
%
|
15
|
0,034
|
14,8
|
0,036
|
14,6
|
0,036
|
14,2
|
0,034
|
14
|
0,039
|
13
|
0,039
|
12
|
0,039
|
-
|
-
|
-
|
-
|
51
|
5.11.
|
Уровень износа канализационной сети
|
2 (2.3, 2.7), 3
|
%
|
53
|
0,034
|
53
|
0,036
|
53
|
0,036
|
53
|
0,034
|
53
|
0,039
|
53
|
0,039
|
53
|
0,039
|
-
|
-
|
-
|
-
|
52
|
6.
|
Целевые показатели развития управления жилищным
фондом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53
|
6.1.
|
Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом
посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или
иного специализированного потребительского кооператива
|
2 (2.8)
|
%
|
13
|
0,031
|
7
|
0,033
|
7
|
0,03
|
4
|
0,03
|
4
|
0,039
|
4
|
0,039
|
4
|
0,039
|
-
|
-
|
-
|
-
|
54
|
7.
|
Целевые показатели проведения ремонта квартир
ветеранов Великой Отечественной войны
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55
|
7.1.
|
Количество отремонтированных жилых помещений
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
|
8 (2014 год),
2 (2.12)
|
ед.
|
67
|
0,029
|
|
|
|
|
23
|
0,027
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
56
|
Цель 2 Подпрограммы 2. Создание доступной комфортной
среды в муниципальных образованиях
|
57
|
Задача 2 Подпрограммы 2. Поддержание и повышение
уровня благоустройства территорий муниципальных образований, в том числе
территорий общего пользования и дворовых территорий, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и автономного округа
|
58
|
8.
|
Целевые показатели благоустройства территорий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59
|
8.1.
|
Доля протяженности улиц и внутриквартальных
проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в
муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по
благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности
улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной
собственности
|
2 (2.1)
|
%
|
100
|
0,031
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60
|
8.2.
|
Доля объектов благоустройства (комфортности),
состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную
целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства
(комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
|
2 (2.2)
|
%
|
100
|
0,031
|
100
|
0,032
|
100
|
0,033
|
100
|
0,029
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
61
|
8.3.
|
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг, связанных с
выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по
благоустройству территорий муниципальных образований
|
2 (2.2)
|
тыс. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0,033
|
0
|
0,029
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
62
|
8.4.
|
Доля благоустроенных в 2017 году дворовых территорий
от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальные
программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных
общественных обсуждений
|
2 (2.13) (2017 год)
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
0,029
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
63
|
8.5.
|
Доля благоустроенных в 2017 году муниципальных
территорий общего пользования от общего количества муниципальных территорий
общего пользования, включенных в муниципальные программы по благоустройству
на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
|
2 (2.13) (2017 год)
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
0,029
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
64
|
Подпрограмма 3 (вес – 0,14)
|
65
|
Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и
повышение качества жилищного фонда
|
66
|
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема
капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его
комфортности и энергоэффективности
|
67
|
1.
|
Доля общей площади капитально отремонтированных
многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)
|
1 (1.1, 1.2, 1.4)
|
%
|
1,5
|
0,16
|
1,7
|
0,185
|
1,7
|
0,274
|
5
|
0,274
|
5
|
0,274
|
5
|
0,274
|
5
|
0,274
|
-
|
-
|
-
|
-
|
68
|
2.
|
Количество многоквартирных домов, в которых проведен
капитальный ремонт общего имущества
|
1 (1.1, 1.2, 1.4)
|
ед.
|
76
|
0,14
|
82
|
0,163
|
82
|
0,242
|
177
|
0,242
|
177
|
0,242
|
177
|
0,242
|
177
|
0,242
|
-
|
-
|
-
|
-
|
69
|
3.
|
Общая площадь многоквартирных домов, в которых
проведен капитальный ремонт общего имущества
|
1 (1.1, 1.2, 1.4)
|
тыс. м2
|
151
|
0,14
|
162
|
0,163
|
162
|
0,242
|
500
|
0,242
|
500
|
0,242
|
500
|
0,242
|
500
|
0,242
|
-
|
-
|
-
|
-
|
70
|
4.
|
Доля средств бюджета автономного округа от общего
объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
|
1 (1.1, 1.2)
|
%
|
85
|
0,14
|
95
|
0,163
|
95
|
0,242
|
43,8
|
0,242
|
43,8
|
0,242
|
43,8
|
0,242
|
43,8
|
0,242
|
-
|
-
|
-
|
-
|
71
|
5.
|
Количество проверок объектов и составов работ при
капитальном ремонте многоквартирных домов
|
1 (1.1)
|
ед.
|
368
|
0,14
|
368
|
0,163
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
72
|
6.
|
Количество тепловизионных обследований
многоквартирных домов
|
1 (1.1)
|
ед.
|
390
|
0,14
|
390
|
0,163
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
73
|
7.
|
Доля замененного лифтового оборудования в общем
количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах
|
1 (1.3)
|
%
|
11,3
|
0,14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
74
|
Подпрограмма 4 (вес – 0,14)
|
75
|
Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением
населения качественными жилищно-коммунальными услугами
|
76
|
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление
государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда
независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за
соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления
коммунальных услуг установленным требованиям
|
77
|
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление
государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а
также перевода их в нежилые
|
78
|
1.
|
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в
рамках осуществления государственного контроля за использованием и
сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности,
соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, а также за соответствием жилых помещений, качества,
объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
(% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
|
1, 2
|
%
|
80
|
0,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
79
|
2.
|
Уровень собираемости административных санкций,
наложенных по результатам проверок
|
2
|
%
|
78
|
0,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
80
|
3.
|
Количество обследованных жилых домов (помещений) в
автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии
по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции
|
1, 2
|
ед.
|
98
|
0,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
81
|
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан,
обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и
письменных обращений граждан
|
|
|
|
|
82
|
4.
|
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от
общего количества поступивших жалоб (обращений)
|
2
|
%
|
95
|
0,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
83
|
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального
государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки
соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления,
а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации
|
84
|
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного
контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на
основании лицензии
|
85
|
Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных
и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем –
ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного
контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на
основании лицензии
|
86
|
5.
|
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в
рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора,
лицензионного контроля (% от общего количества площади жилых домов в
автономном округе)
|
2
|
%
|
-
|
-
|
40
|
0,2
|
70
|
0,2
|
55
|
0,2
|
55
|
0,2
|
55
|
0,2
|
55
|
0,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
87
|
6.
|
Доля проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и
внеплановых проверок)
|
2
|
%
|
-
|
-
|
26
|
0,2
|
50
|
0,2
|
28
|
0,2
|
27
|
0,2
|
27
|
0,2
|
27
|
0,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
88
|
7.
|
Доля проверок, по итогам которых по результатам
выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных
правонарушениях
(в процентах от общего числа проверок, по итогам
которых были выявлены правонарушения)
|
2
|
%
|
-
|
-
|
35
|
0,2
|
50
|
0,2
|
15
|
0,2
|
15
|
0,2
|
15
|
0,2
|
15
|
0,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
89
|
8.
|
Количество проведенных инструментальных и
технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН
ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного
контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на
основании лицензии
|
1
|
ед.
|
-
|
-
|
387
|
0,2
|
620
|
0,2
|
468
|
0,2
|
470
|
0,2
|
480
|
0,2
|
480
|
0,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
90
|
Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по
лицензированию предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами
|
91
|
Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление
организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по
лицензированию предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами
|
92
|
9.
|
Удельный вес выданных лицензий на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (в
процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)
|
2
|
%
|
-
|
-
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
93
|
Подпрограмма 5 (вес – 0,14)
|
94
|
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса
экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере,
а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
|
95
|
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление
государственного регулирования тарифов
|
96
|
1.
|
Качество государственного регулирования цен
(тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не
опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
|
1
|
%
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
97
|
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в
сфере регулируемого ценообразования
|
98
|
2.
|
Качество контрольно-надзорной деятельности – процент
выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов
регулирования
|
2
|
%
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
99
|
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной
открытости деятельности регионального регулирующего органа
|
100
|
3.
|
Прозрачность государственного регулирования цен
(тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном
порядке
|
3
|
%
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
101
|
Подпрограмма 6 (вес – 0,14)
|
102
|
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое,
нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной
программы
|
103
|
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и
эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами,
входящими в состав Государственной программы
|
104
|
1.
|
Укомплектованность должностей государственной службы
|
1
|
%
|
98
|
0,5
|
98
|
0,5
|
98
|
0,5
|
98
|
0,5
|
98
|
0,5
|
98
|
0,5
|
98
|
0,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
105
|
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности
органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в
соответствии с установленными функциями и полномочиями
|
106
|
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных
процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств
финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями)
бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и
подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
|
107
|
2.
|
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и
оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и
результативность использования бюджетных средств)
|
1
|
%
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
108
|
Подпрограмма 7 (вес – 0,15)
|
109
|
Цель 1 Подпрограммы 7. Создание комфортной и
доступной среды в муниципальных образованиях
|
110
|
Задача 1 Подпрограммы 7. Благоустройство всех нуждающихся по результатам проведенной
органами местного самоуправления инвентаризации дворовых территорий,
исходя из утвержденного
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
|
111
|
1.
|
Доля благоустроенных
дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся по
результатам инвентаризации в благоустройстве, исходя из минимального перечня работ по благоустройству,
и включенных в муниципальные
программы по благоустройству
|
1 (1.1)
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
0,45
|
20
|
0,45
|
20
|
0,45
|
20
|
0,45
|
20
|
0,45
|
112
|
Задача 2 Подпрограммы 7. Реализация лучших
дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в муниципальных образованиях
|
113
|
2.
|
Количество благоустроенных общественных территорий, выбранных по результатам
конкурсного отбора лучших
дизайн-проектов благоустройства общественных территорий населенных пунктов
муниципальных образований
|
1 (1.1)
|
ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
0,45
|
10
|
0,45
|
10
|
0,45
|
10
|
0,45
|
10
|
0,45
|
114
|
Задача 3 Подпрограммы 7. Содержание объектов
благоустройства в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и автономного округа, муниципальных правовых актов
|
115
|
3.
|
Доля объектов благоустройства, содержание которых
осуществляется в рамках муниципальных программ по благоустройству, от общего
количества объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности
|
1 (1.2)
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
0,1
|
100
|
0,15
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|