Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 27.12.2017 № 964

".

3.2. В таблице 12 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области" подпункта 3.2.2.6 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты подпрограммы" пункта 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области" подраздела 3.2 "Подпрограмма 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области" цифры "0,8" заменить цифрами "0,7".

3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений":

3.3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 1836041,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 285942,5 тыс. рублей;

2016 год - 289111,0 тыс. рублей;

2017 год - 300627,8 тыс. рублей;

2018 год - 305173,9 тыс. рублей;

2019 год - 321860,1 тыс. рублей;

2020 год - 333326,3 тыс. рублей

".

3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений":

3.3.2.1. Таблицу 16 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" подпункта 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 16. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

 

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель подпрограммы

Рациональное распределение и использование финансовых ресурсов ГКУ ЦЗН при реализации государственной политики содействия занятости

 

Подпрограмма 3 государственной программы

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

285 942,5

289 111,0

300 627,8

305 173,9

321 860,1

333 326,3

1 836 041,6

Основное мероприятие 3.1

Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН

Прочие расходы

2015 - 2020

УГСЗН НО

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.2

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений

Прочие расходы

2015 - 2020

УГСЗН НО

285 942,5

289 111,0

300 627,8

305 173,9

321 860,1

333 326,3

1 836 041,6

".

3.3.2.2. Таблицу 19 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" за счет средств областного бюджета" и таблицу 20 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" за счет всех источников" подпункта 3.3.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 19. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3

"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

за счет средств областного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

всего

285 942,5

289 111,0

300 627,8

305 173,9

321 860,1

333 326,3

 

 

государственный заказчик-координатор - УГСЗН НО

285 942,5

289 111,0

300 627,8

305 173,9

321 860,1

333 326,3

Основное мероприятие 3.1

Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.2

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений

285 942,5

289 111,0

300 627,8

305 173,9

321 860,1

333 326,3

    

Таблица 20. Прогнозная оценка расходов на реализацию

подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных

учреждений" за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Всего, в т.ч.

285 942,5

289 111,0

300 627,8

305 173,9

321 860,1

333 326,3

 

расходы областного бюджета

285 942,5

289 111,0

300 627,8

305 173,9

321 860,1

333 326,3

 

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

 

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.1

Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

 

расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

 

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

 

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.2

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений

Всего, в т.ч.

285 942,5

289 111,0

300 627,8

305 173,9

321 860,1

333 326,3

 

расходы областного бюджета

285 942,5

289 111,0

300 627,8

305 173,9

321 860,1

333 326,3

 

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

 

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

-

".

3.4. В пункте 3.4.1 "Паспорт подпрограммы" подраздела 3.4 "Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы":

3.4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 334279,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 51441,0 тыс. рублей,

2016 год - 50447,7 тыс. рублей,

2017 год - 56281,7 тыс. рублей,

2018 год - 56493,8 тыс. рублей,

2019 год - 58674,1 тыс. рублей,

2020 год - 60941,6 тыс. рублей

".

3.4.2. Таблицу 21 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 21. Аналитическое распределение средств

областного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации

государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области"

151

0401

0640100190

000

51441,0

50447,7

56281,7

56493,8

58674,1

60941,6

 

151

0401

0640100190

100

48081,7

47142,1

53090,7

53458,8

55587,4

57801,2

 

151

0401

0640100190

200

3355,9

3301,6

3186,8

3034,5

3086,2

3139,9

 

151

0401

0640100190

800

3,4

4,0

4,2

0,5

0,5

0,5

Подпрограмма 1

Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан

151

0401

0640100190

000

40175,5

38794,3

56281,7

56493,8

58674,1

60941,6

 

 

151

0401

0640100190

100

37551,8

36252,3

53090,7

53458,8

55587,4

57801,2

 

 

151

0401

0640100190

200

2621,0

2538,9

3186,8

3034,5

3086,2

3139,9

 

 

151

0401

0640100190

800

2,7

3,1

4,2

0,5

0,5

0,5

Подпрограмма 2

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области

151

0401

0640100190

000

11265,5

11653,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

151

0401

0640100190

100

10529,9

10889,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

151

0401

0640100190

200

734,9

762,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

151

0401

0640100190

800

0,7

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

151

0401

0640100190

000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

151

0401

0640100190

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

151

0401

0640100190

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

151

0401

0640100190

800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также