Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 26.12.2017 № 468
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О
внесении изменений в Государственную программу «Социальная поддержка населения
Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от
21 июня 2013 г. N 317
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу «Социальная поддержка
населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением
Правительства Республики Калмыкия от 21 июня
2013 г. N 317 «О Государственной программе «Социальная поддержка населения
Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы».
Председатель Правительства
Республики Калмыкия
И. Зотов
26 декабря 2017 г.
N 468
г. Элиста
Утверждены
постановлением
Правительства
Республики
Калмыкия
от 26
декабря 2017 г. N 468
Изменения, которые вносятся в Государственную программу «Социальная поддержка
населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением
Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317 «О Государственной
программе «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020
годы»
1. В паспорте:
1) позицию «Соисполнители
Программы» изложить в следующей редакции:
«
Соисполнители
Программы
|
Министерство экономики и
торговли Республики Калмыкия;
Министерство образования и
науки Республики Калмыкия.
|
»;
2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы
бюджетных ассигнований Программы
|
Объем бюджетных
ассигнований на реализацию Программы составляет всего 13 645 316,6 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1 158
433,1 тыс. рублей;
2014 год – 1 445
385,8 тыс. рублей;
2015 год – 1 781
046,4 тыс. рублей;
2016 год –
1 696 846,7 тыс. рублей;
2017 год –
1 792 420,5 тыс. рублей;
2018 год – 2 062
789,2 тыс. рублей;
2019 год –
1 849 776,8 тыс. рублей;
2020 год –
1 858 618,1 тыс. рублей.
за счет средств
федерального бюджета – 3 058 509,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 194 927,0 тыс.
рублей;
2014 год – 456 787,5 тыс.
рублей;
2015 год – 404 864,4 тыс.
рублей;
2016 год – 427 219,5
тыс. рублей;
2017 год – 398 850,8
тыс. рублей;
2018 год – 389 816,0
тыс. рублей;
2019 год – 388 601,3 тыс.
рублей;
2020 год – 397 443,0
тыс. рублей.
за счет средств
республиканского бюджета всего, - 10 493 124,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 962 262,0 тыс.
рублей;
2014 год – 987 287,1 тыс.
рублей;
2015 год –
1 375 329,9 тыс. рублей;
2016 год –
1 268 685,1 тыс. рублей;
2017 год –
1 392 820,2 тыс. рублей;
2018 год –
1 584 389,1 тыс. рублей;
2019 год –
1 461 175,5 тыс. рублей;
2020 год –
1 461 175,1 тыс. рублей.
в т.ч. действующие
расходные обязательства – 9 176 733,6 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год – 962 262,0 тыс.
рублей;
2014 год – 987 287,1 тыс.
рублей;
2015 год –
1 375 329,9 тыс. рублей;
2016 год –
1 268 685,1 тыс. рублей;
2017 год –
1 392 820,2 тыс. рублей,
2018 год –
1 113 758,6 тыс. рублей;
2019 год –
1 044 352,0 тыс. рублей;
2020 год –
1 032 238,7 тыс. рублей.
за счет средств из
внебюджетных источников – 93 683,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1 244,1 тыс.
рублей;
2014 год – 1 311,2 тыс.
рублей;
2015 год - 852,1 тыс.
рублей;
2016 год - 942,1 тыс.
рублей;
2017 год – 749,5 тыс.
рублей;
2018 год – 88 584,1
тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс.
рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
|
».
2. В разделе III Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной
программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы:
в абзаце двадцать пятом цифры «12 846 279,3» заменить цифрами «13 645 316,6»;
в абзаце двадцать шестом цифры «2 616 522,5» заменить цифрами «3 058 509,5»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «10 224 657,8» заменить цифрами «10 493 124,0»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «9 167 336,9» заменить цифрами «9 176 733,6»;
в абзаце двадцать девятом цифры «5 099,0» заменить цифрами «93 683,1».
3. В подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
|
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет всего 9 962 288,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год – 808 459,7 тыс. рублей;
2014 год – 1 032 647,2 тыс. рублей;
2015 год – 1 422 605,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 327 291,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 354 897,8 тыс. рублей;
2018 год – 1 349 201,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 329 172,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 338 013,8 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета –
2 920 956,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 166 654,7 тыс. рублей;
2014 год – 383 554,9 тыс. рублей;
2015 год – 397 091,0 тыс. рублей;
2016 год – 399 104,3 тыс. рублей;
2017 год – 398 820,4 тыс. рублей;
2018 год – 389 772,8 тыс. рублей;
2019 год – 388 558,1 тыс. рублей;
2020 год – 397 399,8 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета, всего –
7 041 287,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год 641 805,0 тыс.
рублей;
2014 год – 649 047,7 тыс.
рублей;
2015 год – 1 025 514,1 тыс.
рублей;
2016 год – 928 186,7 тыс.
рублей;
2017 год – 956 077,4 тыс. рублей;
2018 год – 959 428,7 тыс. рублей;
2019 год – 940 614,0 тыс. рублей;
2020 год – 940 614,0 тыс. рублей.
в т.ч. действующие расходные обязательства –
6 140 993,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год 641 805,0 тыс.
рублей;
2014 год – 649 047,7 тыс.
рублей;
2015 год – 1 025 514,1 тыс.
рублей;
2016 год – 928 186,7 тыс.
рублей;
2017
год – 956 077,4 тыс. рублей;
2018 год – 634 870,5 тыс. рублей;
2019 год – 652 745,9 тыс. рублей;
2020 год – 652 745,9 тыс. рублей.
за счет средств из внебюджетных источников – 44,6
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 44,6 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020
год – 0,0 тыс. рублей.
|
»;
2) в разделе III Обобщенная
характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых
программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной подпрограммы:
дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
«16. Указ Главы Республики
Калмыкия от 13 декабря 2017 г. N 124 «О
ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «9 625 234,9» заменить цифрами «9 962 288,2»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «2 479 037,8» заменить цифрами «2 920 956,0»;
в абзаце двадцать девятом цифры «7 146 152,5» заменить цифрами «7 041 287,6»;
в абзаце тридцатом цифры «6 390 566,3» заменить цифрами «6 140 993,2».
4. В подпрограмме
2 «Развитие эффективной системы социального
обслуживания населения»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
|
Прогнозируемый
объем финансирования
мероприятий
подпрограммы в 2013 - 2020 годах
составляет 2 577 382,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год –
252 171,8 тыс. рублей;
2014 год –
277 318,1 тыс. рублей;
2015 год –
230 764,7 тыс. рублей;
2016 год –
225 358,4 тыс. рублей;
2017 год – 305
067,2 тыс. рублей;
2018 год – 508 553,5 тыс. рублей;
2019 год – 389 074,3 тыс. рублей;
2020 год – 389 074,3 тыс. рублей.
за счет
средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
за счет
средств республиканского бюджета всего – 2 483 743,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год –
250 927,7 тыс. рублей;
2014 год – 276
051,5 тыс. рублей;
2015 год –
229 912,6 тыс. рублей;
2016 год –
224 416,3 тыс. рублей;
2017 год –
304 317,7 тыс. рублей;
2018 год – 419 969,4 тыс. рублей;
2019 год – 389 074,3 тыс. рублей;
2020 год – 389 074,3 тыс. рублей.
в том числе
действующие расходные обязательства – 2 173 716,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год –
250 927,7 тыс. рублей;
2014 год –
276 051,5 тыс. рублей;
2015 год –
229 912,6 тыс. рублей;
2016 год – 224
416,3 тыс. рублей;
2017 год –
304 317,7 тыс. рублей;
2018 год – 341 551,0 тыс. рублей;
2019 год – 278 208,8 тыс. рублей;
2020 год – 268 330,4 тыс. рублей.
за счет
средств из внебюджетных источников – 93 638,5 тыс. рублей:
2013 год –
1 244,1 тыс. рублей;
2014 год –
1 266,6 тыс. рублей;
2015 год –
852,1 тыс. рублей;
2016 год –
942,1 тыс. рублей;
2017 год –
749,5 тыс. рублей;
2018 год – 88 584,1 тыс.
рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020
год – 0,0 тыс. рублей.
|
»;
2) в разделе III «Обобщенная
характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых
программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной подпрограммы»:
Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Мероприятия социальных программ субъектов Российской
Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и обучением компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров включающие:
оснащение организаций социального
обслуживания предметами длительного пользования, кухонным и прачечным
технологическим оборудованием, обеспечивающими значительное улучшение условий и
повышение качества предоставляемых услуг;
в 2018 году строительство объекта «Пищеблок
с обеденным залом на 120 посадочных мест и спальный корпус на 120 мест с
канализационными очистными сооружениями для Сарпинского психоневрологического
дома-интерната в п. Годжур Сарпинского района Республики Калмыкия» бюджетного
учреждения Республики Калмыкия «Сарпинский психоневрологический дом-интернат»;
обучение компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров, проживающих в районах республики, в целях получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, расширения
возможностей для общения и социальной адаптации, сохранения активной жизненной
позиции граждан пожилого возраста;»;
в абзаце одиннадцатом цифры «2 175 373,1» заменить цифрами «2 577 382,3»;
в абзаце тринадцатом цифры «1 950 443,9» заменить цифрами «2 483 743,8»;
в абзаце четырнадцатом цифры «1 950 443,9» заменить цифрами «2 173 716,0»;
в абзаце пятнадцатом цифры «5 054,4» заменить цифрами «93 638,5».
5. В подпрограмме
3 «Организация отдыха и оздоровления детей,
перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или
ограничено дееспособных совершеннолетних граждан в Республике Калмыкия»:
1) в паспорте:
позицию «Ответственный
исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ответственный исполнитель
подпрограммы
|
Министерство социального
развития, труда и занятости Республики Калмыкия;
Министерство образования
и науки Республики Калмыкия.
|
»;
позицию «Участники подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«
Участники
подпрограммы
|
Министерство
здравоохранения Республики Калмыкия;
Органы
местного самоуправления
|
»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
|
Объем
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего
397 508,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год –
58 697,0 тыс. рублей;
2014 год –
94 972,3 тыс. рублей;
2015 год – 31 863,4
тыс. рублей;
2016 год –
59 596,8 тыс. рублей;
2017 год –
33 495,9 тыс. рублей;
2018 год –
49 627,6 тыс. рублей;
2019 год –
34 627,6 тыс. рублей;
2020 год –
34 627,6 тыс. рублей;
за счет
средств федерального бюджета – 120 455,5 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год –
28 272,3 тыс. рублей;
2014 год –
63 880,6 тыс. рублей;
2015 год –
27,4 тыс. рублей;
2016 год – 28
115,2 тыс. рублей;
2017 год –
30,4 тыс. рублей;
2018 год –
43,2 тыс. рублей;
2019 год –
43,2 тыс. рублей;
2020 год –
43,2 тыс. рублей.
за счет
средств республиканского бюджета всего – 277 052,7 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год –
30 424,7 тыс. рублей;
2014 год –
31 091,7 тыс. рублей;
2015 год – 31
836,0 тыс. рублей;
2016 год – 31
481,6 тыс. рублей;
2017 год –
33 465,5 тыс. рублей;
2018 год –
49 584,4 тыс. рублей;
2019 год – 34
584,4 тыс. рублей;
2020 год –
34 584,4 тыс. рублей.
в том числе
действующие расходные обязательства – 277 052,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год –
30 424,7 тыс. рублей;
2014 год –
31 091,7 тыс. рублей;
2015 год – 31
836,0 тыс. рублей;
2016 год – 31
481,6 тыс. рублей;
2017 год –
33 465,5 тыс. рублей;
2018 год –
49 584,4 тыс. рублей;
2019 год – 34
584,4 тыс. рублей;
2020
год – 34 584,4 тыс. рублей.
|
»;
2)
в разделе III Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и
ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации государственной подпрограммы:
в абзаце седьмом «395 150,8» заменить цифрами «397 508,2»;
в абзаце восьмом цифры «120 386,7» заменить цифрами «120 455,5»;
в абзаце девятом цифры «274 764,1» заменить цифрами «277 052,7»;
в абзаце десятом цифры «269 946,1» заменить цифрами «277 052,7».
6. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Государственной
программы»:
позицию «Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
|
Объем
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего
678 197,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год –
39 104,6 тыс. рублей;
2014 год –
29 396,2 тыс. рублей;
2015 год –
87 624,6 тыс. рублей;
2016 год –
84 600,5 тыс. рублей;
2017 год –
97 259,6 тыс. рублей;
2018 год –
152 406,6 тыс. рублей;
2019 год –
93 902,8 тыс. рублей;
2020 год –
93 902,4 тыс. рублей;
за
счет средств республиканского бюджета всего – 647 197,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год –
39 104,6 тыс. рублей;
2014 год –
29 396,2 тыс. рублей;
2015 год –
87 624,6 тыс. рублей;
2016 год –
84 600,5 тыс. рублей;
2017 год –
97 259,6 тыс. рублей;
2018 год –
152 406,6 тыс. рублей;
2019 год –
93 902,8 тыс. рублей;
2020 год –
93 902,4 тыс. рублей;
в том числе
действующие расходные обязательства – 572 129,1 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год –
39 104,6 тыс. рублей;
2014 год –
29 396,2 тыс. рублей;
2015 год –
87 624,6 тыс. рублей;
2016 год –
84 600,5 тыс. рублей;
2017 год – 97 259,6
тыс. рублей;
2018 год –
84 752,7 тыс. рублей;
2019 год – 75
812,9 тыс. рублей;
2020
год – 73 578,0 тыс. рублей.
|
».
7. В подпрограмме
5 «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014 - 2020 годы»:
1)
в паспорте подпрограммы 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Республики Калмыкия на 2014 - 2020 годы» Государственной программы
«Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
|
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет всего 29 940,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 11 052,0 тыс. рублей;
2015 год - 8 188,5 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2019 год - 3 000,0 тыс. рублей;
2020 год - 3 000,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета - 17 098,0 тыс. рублей:
2014 год - 9 352,0 тыс. рублей;
2015 год - 7 746,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета - по результатам конкурса:
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
из республиканского бюджета (действующие расходные
обязательства) - 12 842,5 тыс. рублей:
2014 год - 1 700,0 тыс. рублей;
2015 год - 442,5 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2020
год – 3 000,0 тыс. рублей.
|
»;
2) в разделе III «Обобщенная
характеристика основных мероприятий Подпрограммы и обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце тринадцатом цифры «26 040,5» заменить цифрами «29 940,5»;
в абзаце двадцать третьем цифры «7 242,5» заменить цифрами «12 842,5»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «1 700,0» заменить цифрами «3 000,0»;
в абзаце
двадцать девятом цифры «1 700,0» заменить цифрами «3 000,0»;
в абзаце
тридцатом цифры «0,0» заменить цифрами «3 000,0»;
абзацы
тридцать первый – тридцать восьмой признать утратившими силу.
8. Приложения 1, 2, 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
Приложение
к
постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от
26 декабря 2017 г. № 468
«Приложение 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы,
подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их
значениях
№
п/п
|
Показатель
(индикатор) (наименование)
|
Ед.
изм.
|
Значения
показателей
|
Удельный вес
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
базовый вариант
|
с учетом доп.
средств
|
базовый вариант
|
с учетом доп.
средств
|
базовый вариант
|
с учетом доп.
средств
|
базовый вариант
|
с учетом доп.
средств
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
8
|
9
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
Государственная программа «Социальная поддержка населения Республики
Калмыкия на 2013 - 2020 годы»
|
1
|
Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения
|
%
|
30,7
|
35,4
|
34,7
|
33,6
|
33,4
|
33,0
|
33,2
|
32,8
|
33,0
|
32,6
|
32,8
|
32,4
|
32,6
|
0,33
|
2
|
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях
социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в организации социального обслуживания
|
%
|
99,5
|
98,8
|
98,8
|
98,8
|
98,6
|
98,5
|
98,5
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,34
|
3
|
Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, получивших государственную поддержку, в процентах к предыдущему
периоду
|
%
|
63,6
|
500,0
|
171,4
|
81,7
|
40,8
|
105,0
|
105,0
|
109,5
|
109,5
|
117,4
|
117,4
|
125,9
|
125,9
|
0,33
|
Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
|
1
|
Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения
|
%
|
30,7
|
35,4
|
34,7
|
33,6
|
33,4
|
33,0
|
33,2
|
32,8
|
33,0
|
32,6
|
32,8
|
32,4
|
32,6
|
0,33
|
2
|
Доля малоимущих граждан, получивших государственную
социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности
малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь
|
%
|
-
|
-
|
3,0
|
2,2
|
2,4
|
2,4
|
2,5
|
2,5
|
2,6
|
2,6
|
2,7
|
2,7
|
2,8
|
0,33
|
3
|
Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в
общей численности получателей государственной социальной помощи на основании
социального контракта
|
%
|
-
|
|
8,8
|
88,8
|
75
|
75,5
|
75,6
|
75,6
|
75,7
|
75,8
|
75,9
|
76,0
|
76,1
|
00,34
|
Подпрограмма № 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания
населения»
|
1
|
Удельный вес зданий стационарных организаций социального
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без
определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий,
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий
стационарных организаций)
|
%
|
33,0
|
6,2
|
6,3
|
7,5
|
7,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,25
|
2
|
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях
социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в организации социального обслуживания
|
%
|
99,5
|
98,8
|
98,8
|
98,8
|
98,6
|
98,5
|
98,5
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,25
|
3
|
Соотношение средней заработной платы социальных
работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней
заработной платой в субъекте Российской Федерации
|
%
|
|
44,4
|
58,0
|
61,9
|
59,8
|
80,0
|
80,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,25
|
4
|
Доля государственных, муниципальных учреждений,
предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества
указанных учреждений субъекта Российской Федерации
|
%
|
-
|
-
|
|
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма № 3 «Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки
несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограничено
дееспособных граждан в Республике Калмыкия»
|
1
|
Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации)
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
81,5
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,25
|
2
|
Доля детей с выраженным оздоровительным эффектом в
оздоровительных учреждениях республики, от общего количества детей, охваченных
оздоровлением
|
%
|
80,0
|
82,0
|
85,0
|
89,5
|
87
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
0,25
|
3
|
Доля несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных
детских учреждений, подлежащих в возвращении его родителям или иным законным
представителям или в учреждение, воспитанником которого он является, либо о
его помещении в специализированное учреждение для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, по месту его проживания
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,25
|
4
|
Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства, защита прав
и законных интересов подопечных, обеспечение достойного уровня жизни
подопечных, обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и
попечительства возложенных на них полномочий
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,25
|
Подпрограмма № 4. «Обеспечение реализации Государственной программы»
|
1
|
Уровень ежегодного достижения значений показателей
(индикаторов) Государственной программы и подпрограмм
|
%
|
0
|
90
|
95
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0,5
|
2
|
Доля государственных услуг в сфере социального обслуживания
населения, по которым утверждены административные регламенты их оказания в
общем количестве таких государственных услуг, оказываемых Министерством
социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
|
%
|
0
|
95
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0,5
|
Подпрограмма № 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Республики Калмыкии на 2014 - 2020 годы»
|
1
|
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций
(за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных
корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных
подразделений) на территории Республики Калмыкия на конец года, в процентах к
предыдущему периоду
|
%
|
101,9
|
95,5
|
99,6
|
102,2
|
104,1
|
103,1
|
103,1
|
103,6
|
103,6
|
104,2
|
104,2
|
105,0
|
105,0
|
0,14
|
2
|
Средняя численность работников некоммерческих организаций
(за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных
корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных
подразделений), в процентах к предыдущему периоду
|
%
|
272,2
|
119,4
|
112,3
|
341,4
|
20,1
|
115,0
|
115,0
|
116,0
|
116,0
|
117,0
|
117,0
|
118,0
|
118,0
|
0,14
|
3
|
Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, получивших государственную поддержку, в процентах к предыдущему
периоду
|
%
|
63,6
|
500,0
|
171,4
|
81,7
|
40,8
|
105,0
|
105,0
|
109,5
|
109,5
|
117,4
|
117,4
|
125,9
|
125,9
|
0,14
|
4
|
Средняя численность добровольцев, привлекаемых
некоммерческими организациями (за исключение автономных, бюджетных и казенных
учреждений, государственных корпораций, государственных компаний,
политических партий и их структурных подразделений), в процентах к
предыдущему периоду
|
%
|
103,1
|
613,4
|
539,4
|
147,1
|
67,9
|
101,8
|
101,8
|
102,6
|
102,6
|
103,4
|
103,4
|
104,9
|
104,9
|
0,15
|
5
|
Число граждан, участвующих в мероприятиях, проведенных
социально ориентированными некоммерческими организациями, в процентах к
предыдущему периоду
|
%
|
15,0
|
289,8
|
169,8
|
116,2
|
100,2
|
103,0
|
103,0
|
104,0
|
104,0
|
105,0
|
105,0
|
106,0
|
106,0
|
0,14
|
6
|
Удельный вес социально ориентированных некоммерческих
организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений
социального обслуживания всех форм собственности
|
%
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,1
|
4,1
|
11,5
|
11,5
|
14,8
|
14,8
|
14,8
|
14,8
|
0,14
|
7
|
Доля средств республиканского бюджета, выделяемых
негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным
некоммерческим организациям (далее - СОНКО) на предоставление услуг, в общем
объеме средств указанных бюджетов, выделяемых на предоставление услуг в сфере
социального обслуживания
|
%
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
5,0
|
5,0
|
7,0
|
7,0
|
1 00
|
10,0
|
0,15
|
Читайте также
|