Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 26.12.2017 № 468

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

О внесении изменений в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 21 июня 2013 г. N 317

 

 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317 «О Государственной программе «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы».

 

 

Председатель Правительства

Республики Калмыкия                                                                        И. Зотов

 

 

26 декабря 2017 г.

N 468

г. Элиста

 

 

 

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 26 декабря 2017 г. N 468

 

 

Изменения, которые вносятся в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317 «О Государственной программе «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы»

 

 

1. В паспорте:

1) позицию «Соисполнители Программы» изложить в следующей редакции:

«

Соисполнители Программы

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия;

Министерство образования и науки Республики Калмыкия.

»;

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 13 645 316,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 1 158 433,1 тыс. рублей;

2014 год – 1 445 385,8 тыс. рублей;

2015 год – 1 781 046,4 тыс. рублей;

2016 год – 1 696 846,7 тыс. рублей;

2017 год – 1 792 420,5 тыс. рублей;

2018 год – 2 062 789,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 849 776,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 858 618,1 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 3 058 509,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 194 927,0 тыс. рублей;

2014 год – 456 787,5 тыс. рублей;

2015 год – 404 864,4 тыс. рублей;

2016 год – 427 219,5 тыс. рублей;

2017 год – 398 850,8 тыс. рублей;

2018 год – 389 816,0 тыс. рублей;

2019 год – 388 601,3 тыс. рублей;

2020 год – 397 443,0 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета всего, - 10 493 124,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 962 262,0 тыс. рублей;

2014 год – 987 287,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 375 329,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 268 685,1 тыс. рублей;

2017 год – 1 392 820,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 584 389,1 тыс. рублей;

2019 год – 1 461 175,5 тыс. рублей;

2020 год – 1 461 175,1 тыс. рублей.

в т.ч. действующие расходные обязательства – 9 176 733,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 962 262,0 тыс. рублей;

2014 год – 987 287,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 375 329,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 268 685,1 тыс. рублей;

2017 год – 1 392 820,2 тыс. рублей,

2018 год – 1 113 758,6 тыс. рублей;

2019 год – 1 044 352,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 032 238,7 тыс. рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 93 683,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 1 244,1 тыс. рублей;

2014 год – 1 311,2 тыс. рублей;

2015 год - 852,1 тыс. рублей;

2016 год - 942,1 тыс. рублей;

2017 год – 749,5 тыс. рублей;

2018 год – 88 584,1 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

 ».

2. В разделе III Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы:

в абзаце двадцать пятом цифры «12 846 279,3» заменить цифрами «13 645 316,6»;

в абзаце двадцать шестом цифры «2 616 522,5» заменить цифрами «3 058 509,5»;

в абзаце двадцать седьмом цифры «10 224 657,8» заменить цифрами «10 493 124,0»;

в абзаце двадцать восьмом цифры «9 167 336,9» заменить цифрами «9 176 733,6»;

в абзаце двадцать девятом цифры «5 099,0» заменить цифрами «93 683,1».

3. В подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 9 962 288,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 808 459,7 тыс. рублей;

2014 год – 1 032 647,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 422 605,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 327 291,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 354 897,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 349 201,5 тыс. рублей;

2019 год – 1 329 172,1 тыс. рублей;

2020 год – 1 338 013,8 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 2 920 956,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 166 654,7 тыс. рублей;

2014 год – 383 554,9 тыс. рублей;

2015 год – 397 091,0 тыс. рублей;

2016 год – 399 104,3 тыс. рублей;

2017 год – 398 820,4 тыс. рублей;

2018 год – 389 772,8 тыс. рублей;

2019 год – 388 558,1 тыс. рублей;

2020 год – 397 399,8 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета, всего – 7 041 287,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год 641 805,0 тыс. рублей;

2014 год – 649 047,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 025 514,1 тыс. рублей;

2016 год – 928 186,7 тыс. рублей;

2017 год – 956 077,4 тыс. рублей;

2018 год – 959 428,7 тыс. рублей;

2019 год – 940 614,0 тыс. рублей;

2020 год – 940 614,0 тыс. рублей.

в т.ч. действующие расходные обязательства – 6 140 993,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год 641 805,0 тыс. рублей;

2014 год – 649 047,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 025 514,1 тыс. рублей;

2016 год – 928 186,7 тыс. рублей;

2017 год – 956 077,4 тыс. рублей;

2018 год – 634 870,5 тыс. рублей;

2019 год – 652 745,9 тыс. рублей;

2020 год – 652 745,9 тыс. рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 44,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 44,6 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

»;

2) в разделе III Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной подпрограммы:

дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:

«16. Указ Главы Республики Калмыкия от 13 декабря 2017 г. N 124 «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»;

в абзаце двадцать седьмом цифры «9 625 234,9» заменить цифрами «9 962 288,2»;

в абзаце двадцать восьмом цифры «2 479 037,8» заменить цифрами «2 920 956,0»;

в абзаце двадцать девятом цифры «7 146 152,5» заменить цифрами «7 041 287,6»;

в абзаце тридцатом цифры «6 390 566,3» заменить цифрами «6 140 993,2».

4. В подпрограмме 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания населения»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования

мероприятий подпрограммы  в 2013 - 2020 годах составляет 2 577 382,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 252 171,8 тыс. рублей;

2014 год – 277 318,1 тыс. рублей;

2015 год – 230 764,7 тыс. рублей;

2016 год – 225 358,4 тыс. рублей;

2017 год – 305 067,2 тыс. рублей;

2018 год – 508 553,5 тыс. рублей;

2019 год – 389 074,3 тыс. рублей;

2020 год – 389 074,3 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета всего – 2 483 743,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 250 927,7 тыс. рублей;

2014 год – 276 051,5 тыс. рублей;

2015 год – 229 912,6 тыс. рублей;

2016 год – 224 416,3 тыс. рублей;

2017 год – 304 317,7 тыс. рублей;

2018 год – 419 969,4 тыс. рублей;

2019 год – 389 074,3 тыс. рублей;

2020 год – 389 074,3 тыс. рублей.

в том числе действующие расходные обязательства – 2 173 716,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 250 927,7 тыс. рублей;

2014 год – 276 051,5 тыс. рублей;

2015 год – 229 912,6 тыс. рублей;

2016 год – 224 416,3 тыс. рублей;

2017 год – 304 317,7 тыс. рублей;

2018 год – 341 551,0 тыс. рублей;

2019 год – 278 208,8 тыс. рублей;

2020 год – 268 330,4 тыс. рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 93 638,5 тыс. рублей:

2013 год – 1 244,1 тыс. рублей;

2014 год – 1 266,6 тыс. рублей;

2015 год – 852,1 тыс. рублей;

2016 год – 942,1 тыс. рублей;

2017 год – 749,5 тыс. рублей;

2018 год – 88 584,1 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

»;

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной подпрограммы»:

Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Мероприятия социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров включающие:

         оснащение организаций социального обслуживания предметами длительного пользования, кухонным и прачечным технологическим оборудованием, обеспечивающими значительное улучшение условий и повышение качества предоставляемых услуг;

         в 2018 году строительство объекта «Пищеблок с обеденным залом на 120 посадочных мест и спальный корпус на 120 мест с канализационными очистными сооружениями для Сарпинского психоневрологического дома-интерната в п. Годжур Сарпинского района Республики Калмыкия» бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Сарпинский психоневрологический дом-интернат»;

  обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих в районах республики, в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, расширения возможностей для общения и социальной адаптации, сохранения активной жизненной позиции граждан пожилого возраста;»;

в абзаце одиннадцатом цифры «2 175 373,1» заменить цифрами «2 577 382,3»;

в абзаце тринадцатом цифры «1 950 443,9» заменить цифрами «2 483 743,8»;

в абзаце четырнадцатом цифры «1 950 443,9» заменить цифрами «2 173 716,0»;

в абзаце пятнадцатом цифры «5 054,4» заменить цифрами «93 638,5».

5. В подпрограмме 3 «Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограничено дееспособных совершеннолетних граждан в Республике Калмыкия»:

1)  в паспорте:

позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия;

Министерство образования и науки Республики Калмыкия.

»;

позицию «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Участники подпрограммы

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия;

Органы местного самоуправления

»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 397 508,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 58 697,0 тыс. рублей;

2014 год – 94 972,3 тыс. рублей;

2015 год – 31 863,4 тыс. рублей;

2016 год – 59 596,8 тыс. рублей;

2017 год – 33 495,9 тыс. рублей;

2018 год – 49 627,6 тыс. рублей;

2019 год – 34 627,6 тыс. рублей;

2020 год – 34 627,6 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 120 455,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 28 272,3 тыс. рублей;

2014 год – 63 880,6 тыс. рублей;

2015 год – 27,4 тыс. рублей;

2016 год – 28 115,2 тыс. рублей;

2017 год – 30,4 тыс. рублей;

2018 год – 43,2 тыс. рублей;

2019 год – 43,2 тыс. рублей;

2020 год – 43,2 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета всего – 277 052,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 30 424,7 тыс. рублей;

2014 год – 31 091,7 тыс. рублей;

2015 год – 31 836,0 тыс. рублей;

2016 год – 31 481,6 тыс. рублей;

2017 год – 33 465,5 тыс. рублей;

2018 год – 49 584,4 тыс. рублей;

2019 год – 34 584,4 тыс. рублей;

2020 год – 34 584,4 тыс. рублей.

в том числе действующие расходные обязательства – 277 052,7  тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 30 424,7 тыс. рублей;

2014 год – 31 091,7 тыс. рублей;

2015 год – 31 836,0 тыс. рублей;

2016 год – 31 481,6 тыс. рублей;

2017 год – 33 465,5 тыс. рублей;

2018 год – 49 584,4 тыс. рублей;

2019 год – 34 584,4 тыс. рублей;

2020 год – 34 584,4 тыс. рублей.

»;

2)      в разделе III Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной подпрограммы:

в абзаце седьмом «395 150,8» заменить цифрами «397 508,2»;

в абзаце восьмом цифры «120 386,7» заменить цифрами «120 455,5»;

в абзаце девятом цифры «274 764,1» заменить цифрами «277 052,7»;

в абзаце десятом цифры «269 946,1» заменить цифрами «277 052,7».

6. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»:

позицию  «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 678 197,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 39 104,6 тыс. рублей;

2014 год – 29 396,2 тыс. рублей;

2015 год – 87 624,6 тыс. рублей;

2016 год – 84 600,5 тыс. рублей;

2017 год – 97 259,6 тыс. рублей;

2018 год – 152 406,6 тыс. рублей;

2019 год – 93 902,8 тыс. рублей;

2020 год – 93 902,4 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета всего – 647 197,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 39 104,6 тыс. рублей;

2014 год – 29 396,2 тыс. рублей;

2015 год – 87 624,6 тыс. рублей;

2016 год – 84 600,5 тыс. рублей;

2017 год – 97 259,6 тыс. рублей;

2018 год – 152 406,6 тыс. рублей;

2019 год – 93 902,8 тыс. рублей;

2020 год – 93 902,4 тыс. рублей;

в том числе действующие расходные обязательства – 572 129,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 39 104,6 тыс. рублей;

2014 год – 29 396,2 тыс. рублей;

2015 год – 87 624,6 тыс. рублей;

2016 год – 84 600,5 тыс. рублей;

2017 год – 97 259,6 тыс. рублей;

2018 год – 84 752,7 тыс. рублей;

2019 год – 75 812,9 тыс. рублей;

2020 год – 73 578,0 тыс. рублей.

».

7. В подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014 - 2020 годы»:

1)      в паспорте подпрограммы 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014 - 2020 годы» Государственной программы «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 29 940,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 11 052,0 тыс. рублей;

2015 год - 8 188,5 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 1 700,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 3 000,0 тыс. рублей;

2020 год - 3 000,0 тыс. рублей;

из федерального бюджета - 17 098,0 тыс. рублей:

2014 год - 9 352,0 тыс. рублей;

2015 год - 7 746,0 тыс. рублей;

из федерального бюджета - по результатам конкурса:

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

из республиканского бюджета (действующие расходные обязательства) - 12 842,5 тыс. рублей:

2014 год - 1 700,0 тыс. рублей;

2015 год - 442,5 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 1 700,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 3 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 3 000,0 тыс. рублей.

»;

2)      в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

в абзаце тринадцатом цифры «26 040,5» заменить цифрами «29 940,5»;

в абзаце двадцать третьем цифры «7 242,5» заменить цифрами «12 842,5»;

в абзаце двадцать восьмом цифры «1 700,0» заменить цифрами «3 000,0»;

в абзаце двадцать девятом цифры «1 700,0» заменить цифрами «3 000,0»;

в абзаце тридцатом цифры «0,0» заменить цифрами «3 000,0»;

абзацы тридцать первый – тридцать восьмой признать утратившими силу.

8. Приложения 1, 2, 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 

 

 


Приложение

к постановлению Правительства

 Республики Калмыкия

от 26 декабря 2017 г. № 468

 

«Приложение 1

 

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях

 

п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед.

изм.

Значения показателей

Удельный вес

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

Государственная программа «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы»

1

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения

%

30,7

35,4

34,7

33,6

33,4

33,0

33,2

32,8

33,0

32,6

32,8

32,4

32,6

0,33

2

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

%

99,5

98,8

98,8

98,8

98,6

98,5

98,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,34

3

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, в процентах к предыдущему периоду

%

63,6

500,0

171,4

81,7

40,8

105,0

105,0

109,5

109,5

117,4

117,4

125,9

125,9

0,33

Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

1

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения

%

30,7

35,4

34,7

33,6

33,4

33,0

33,2

32,8

33,0

32,6

32,8

32,4

32,6

0,33

2

Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь

%

-

-

3,0

2,2

2,4

2,4

2,5

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7

2,8

0,33

3

Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта

%

-

 

8,8

88,8

75

75,5

75,6

75,6

75,7

75,8

75,9

76,0

76,1

00,34

Подпрограмма № 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания населения»

1

Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий стационарных организаций)

%

33,0

6,2

6,3

7,5

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,25

2

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

%

99,5

98,8

98,8

98,8

98,6

98,5

98,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,25

3

Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации

%

 

44,4

58,0

61,9

59,8

80,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,25

4

Доля государственных, муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений субъекта Российской Федерации

%

-

-

 

 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

Подпрограмма № 3 «Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограничено дееспособных граждан в Республике Калмыкия»

1

Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

%

100,0

100,0

100,0

81,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,25

2

Доля детей с выраженным оздоровительным эффектом в оздоровительных учреждениях республики, от общего количества детей, охваченных оздоровлением

%

80,0

82,0

85,0

89,5

87

88

88

88

88

88

88

88

88

0,25

3

Доля несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, подлежащих в возвращении его родителям или иным законным представителям или в учреждение, воспитанником которого он является, либо о его помещении в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту его проживания

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,25

4

Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства, защита прав и законных интересов подопечных, обеспечение достойного уровня жизни подопечных, обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,25

Подпрограмма № 4. «Обеспечение реализации Государственной программы»

1

Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм

%

0

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,5

2

Доля государственных услуг в сфере социального обслуживания населения, по которым утверждены административные регламенты их оказания в общем количестве таких государственных услуг, оказываемых Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

%

0

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,5

Подпрограмма № 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкии на 2014 - 2020 годы»

1

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений) на территории Республики Калмыкия на конец года, в процентах к предыдущему периоду

%

101,9

95,5

99,6

102,2

104,1

103,1

103,1

103,6

103,6

104,2

104,2

105,0

105,0

0,14

2

Средняя численность работников некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений), в процентах к предыдущему периоду

%

272,2

119,4

112,3

341,4

20,1

115,0

115,0

116,0

116,0

117,0

117,0

118,0

118,0

0,14

3

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, в процентах к предыдущему периоду

%

63,6

500,0

171,4

81,7

40,8

105,0

105,0

109,5

109,5

117,4

117,4

125,9

125,9

0,14

4

Средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями (за исключение автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений), в процентах к предыдущему периоду

%

103,1

613,4

539,4

147,1

67,9

101,8

101,8

102,6

102,6

103,4

103,4

104,9

104,9

0,15

5

Число граждан, участвующих в мероприятиях, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, в процентах к предыдущему периоду

%

15,0

289,8

169,8

116,2

100,2

103,0

103,0

104,0

104,0

105,0

105,0

106,0

106,0

0,14

6

Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,1

4,1

11,5

11,5

14,8

14,8

14,8

14,8

0,14

7

Доля средств республиканского бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО) на предоставление услуг, в общем объеме средств указанных бюджетов, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

5,0

5,0

7,0

7,0

1 00

10,0

0,15


Информация по документу
Читайте также