Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 11.12.2017 № 1231

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

11.12.2017

г. Тамбов

№ 1231

 

О внесении изменений в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 05.06.2013 № 586 (в редакции от 02.11.2017), (далее – Госпрограмма) следующие изменения:

в паспорте Госпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «1100» и «150,0» заменить цифрами «950» и «80,0» соответственно;

позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы и источники финансирования Госпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2014-2020 годах составит 97732680,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета (Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 4296075,7 тыс. рублей:

2014 год – 793668,4 тыс. рублей;

2015 год – 601274,5 тыс. рублей;

2016 год – 1096915,4 тыс. рублей;

2017 год – 1459210,5 тыс. рублей;

2018 год – 120791,8 тыс. рублей;

2019 год – 120771,6 тыс. рублей;

2020 год – 103443,5 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 9145407,9 тыс. рублей:1

2014 год – 1224348,3 тыс. рублей;

2015 год – 1137262,1 тыс. рублей;

2016 год – 1118070,0 тыс. рублей;

2017 год – 731479,2 тыс. рублей;

2018 год – 1322194,6 тыс. рублей;

2019 год – 1829295,3 тыс. рублей;

2020 год – 1782757,7 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 937987,3 тыс. рублей:

2014 год – 226287,8 тыс. рублей;

2015 год – 51891,4 тыс. рублей;

2016 год – 43787,2, тыс. рублей;

2017 год – 47940,1 тыс. рублей;

2018 год – 87013,8 тыс. рублей;

2019 год – 43467,0 тыс. рублей;

2020 год – 437600,0 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 83353209,8 тыс. рублей:

2014 год – 15667347,4 тыс. рублей;

2015 год – 10371438,3 тыс. рублей;

2016 год – 10469728,4 тыс. рублей;

2017 год – 12874653,7 тыс. рублей;

2018 год – 10029658,0 тыс. рублей;

2019 год – 11174527,0 тыс. рублей;

2020 год – 12765857,0 тыс. рублей;

общий объем финансирования – 97732680,7 тыс. рублей:

2014 год – 17911651,8 тыс. рублей;

2015 год – 12161867,0 тыс. рублей;

2016 год – 12728501,0 тыс. рублей;

2017 год – 15113283,5 тыс. рублей;

2018 год – 11559658,2 тыс. рублей;

2019 год – 13168060,9 тыс. рублей;

2020 год – 15089658,2 тыс. рублей

 

1 В том числе инвестиции, планируемые к реализации в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2014-2020 годы, составят 6441062,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 600388,7 тыс. рублей;

2015 год – 475818,2 тыс. рублей;

2016 год – 647590,7 тыс. рублей;

2017 год – 329371,1 тыс. рублей;

2018 год – 1154395,2 тыс. рублей;

2019 год – 1663998,1 тыс. рублей;

2020 год – 1569500,0 тыс. рублей»;

в разделе 3 Госпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые и конечные результаты Государственной программы»:

в абзаце восьмидесятом цифры «1100» заменить цифрами «950»;

в абзаце восемьдесят первом цифры «150» заменить цифрами «80»;

приложение № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий Государственной программы Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

приложение № 3 к Госпрограмме «Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение работ Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр по ценообразованию в строительстве» и осуществление функций Тамбовским областным государственным унитарным предприятием «Водное и газовое хозяйство» и Тамбовским областным государственным автономным учреждением «Центр государственной экспертизы документов в области градостроительной деятельности» по государственной программе» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

приложение № 4 к Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Тамбовской области» на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «660» заменить цифрами «549»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем формирования – 11455302,5 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 797773,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 19197,7 тыс. рублей;

2016 год – 358989,5 тыс. рублей;

2017 год – 419586,0 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области – 4489631,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 327117,7 тыс. рублей;

2015 год – 309301,2 тыс. рублей;

2016 год – 352413,2 тыс. рублей;

2017 год – 157198,9 тыс. рублей;

2018 год – 714800,0 тыс. рублей;

2019 год – 1059300,0 тыс. рублей;

2020 год – 1569500,0 тыс. рублей;

из них в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы:

2014 год – 327117,7 тыс. рублей;

2015 год – 309301,2 тыс. рублей;

2016 год – 352413,2 тыс. рублей;

2017 год – 157198,9 тыс. рублей;

2018 год – 714800,0 тыс. рублей;

2019 год – 1059300,0 тыс. рублей;

2020 год – 1569500,0 тыс. рублей;

местные бюджеты – 395191,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 10000,0 тыс. рублей;

2015 год – 84,2 тыс. рублей;

2016 год – 80,0 тыс. рублей;

2017 год – 627,0 тыс. рублей;

2018 год – 400,0 тыс. рублей;

2019 год – 400,0 тыс. рублей;

2020 год – 383600,0 тыс. рублей;

средства частных инвесторов и кредиторов – 5772707,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 112000,0 тыс. рублей;

2015 год – 582400,0 тыс. рублей;

2016 год – 1575100,0 тыс. рублей;

2017 год – 2789607,2 тыс. рублей;

2018 год – 211200,0 тыс. рублей;

2019 год – 227500,0 тыс. рублей;

2020 год – 274900,0 тыс. рублей»

 

в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» цифры «3569» заменить цифрами «3458»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце шестом цифры «11325942,4» заменить цифрами «11455302,5»;

в абзаце восьмом цифры «4483364,7» заменить цифрами «4489631,0»;

в абзаце десятом цифры «5649613,3» заменить цифрами «5772707,2».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

А.В.Никитин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 11.12.2017 № 1231

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений

 

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей (по годам)

базовый год 2012

текущий год 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Отчетный год 2020

1. Государственная программа Тамбовской области

1.1.

Годовой объем ввода жилья

Тыс. кв. м

633,1

704,5

770,0

800,0

830,0

835,0

840,0

845,0

950,0

1.2.

Объем ввода жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»

Тыс. кв. м

0

0

0

15,0

15,0

50,0

0

0

0

1.3.

Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем

Процент

н/д

7,5

15

22,5

30

37

45

52

60

1.4.

Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство»

Процент

0

-9,3

3,6

7,2

10,6

17,0

20,0

20,0

20,0

1.5.

Коэффициент доступности жилья

Лет

3,5

3,0

2,9

2,6

2,5

2,4

2,3

2,3

1,8

1.6.

Доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах

Процент

0

2,3

2,6

5,6

0

0

0

1,2

10

1.7.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»

Человек

91

75

21

24

30

20

 

 

 

1.8.

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года

Процент

10,9

14,4

17,9

23,4

28,9

34,4

37,9

41,4

44,9

1.9.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов

Тыс. чел.

30,0

50,0

70,0

71,4

110,0

124,6

140,0

160,0

190,0

1.10.

Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах

Тыс. кв. м

11,9

15,53

16,26

10,95

5,14

-

-

-

-

1.11.

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе

Процент

8,61

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

1.12.

Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджето-финансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом

Процент

-6,7

-4

-3,5

-3

-3

-3

-2,5

-2

-2

1.13.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов)

Единиц

3766

3886

5230

5455

4500

4700

5000

5500

6000

1.14.

Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту над индексом потребительских цен

Единиц

5,9

5,8

4,6

3,4

3,2

2,7

2,2

2,2

2,2

1.15.

Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда

Процент

2,39

2,6

2,65

2,9

3,0

2,96

2,98

3,0

3,4

1.16.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области

Кв. м

24,8

25,6

25,9

26,6

27,2

27,5

28,0

28,3

28,9

1.17.

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме

Процент

2,75

2,6

2,5

1,8

1,73

 

 

 

 

1.18.

Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта

Процент

54,8

55,3

55,8

56,3

61,3

57,3

57,8

62,2

62,4

1.19.

Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющих трех и более детей

Шт.

1246

854

760

670

320

350

300

200

100

1.20.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

Процент

49

48,5

48

47,5

47,3

47,1

47

45,5

45

1.21.

Численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия

Человек

 

 

327

245

301

67

 

 

 

1.22.

Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия

Человек

 

 

25

20

18

19

30

30

 

1.23.

Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам

Процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.24.

Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива

Процент

7,07

7,15

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

1.25.

Количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация)

Шт.

 

 

123

139

157

180

219

291

348

1.26.

Объем предоставляемых ипотечных кредитов

Млн. руб.

4440,0

4580,0

4730,0

4880,0

6300,0

6580,0

7000,0

7700,0

8400,0

1.27.

Доля муниципальных образованийполучателей субсидии, принявших решение о выборе парка, благоустраиваемого с участием средств федерального бюджета (с учетом результатов общественных обсуждений)

Процент

 

 

 

 

 

100

 

 

 

1.28.

Доля муниципальных образований- получателей субсидии, утвердивших дизайн-проект благоустройства городского парка и перечень мероприятий по обустройству (с учетом результатов общественных обсуждений)

Процент

 

 

 

 

 

100

 

 

 

1.29.

Охват населения дворовыми территориями, благоустроенными с участием средств федерального бюджета (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования области)

Процент

 

 

13,4

16,3

20,1

23,1

 

 

 

2. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

2.1.

Площадь земельных участков, вовлеченных акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство

Га

403

77,8

182

0

50

50

50

50

50

2.2.

Общая площадь земельных участков, предоставленных акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства

Га

364

89

27,8

0

40

40

40

40

40

2.3.

Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» при реализации проектов жилищного строительства

Тыс. кв. м

 

 

 

30

35

51

63

75

150

2.4.

Годовой объем ввода жилья экономического класса

Тыс. кв. м

284,8

352

412

480

505

507

504

507

549

из него в рамках программы «Жилье для российской семьи»

Тыс. кв. м

-

-

-

15,0

15,0

50,0

-

-

-

2.5.

Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов (нарастающим итогом)

Шт.

-

-

1

2

2

2

2

2

2

3. Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве»

3.1.

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

Шт.

17

17

16

15

9

9

9

9

9

3.2.

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

Дни

315

315

200

130

90

90

90

90

90

3.3.

Наличие внедренных в муниципальных районах и городских округах единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности

Шт.

0

0

0

0

0

0

30

30

30

3.4.

Наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации схемы территориального планирования области

Шт.

0

0

0

1

1

1

1

1

1

3.5.

Доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документы территориального планирования

Процент

0

0

0

0

39

100

100

100

100

3.6.

Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований

Процент

0

0

100

100

100

100

100

100

100

3.7.

Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований

Процент

0

0

100

100

100

100

100

100

100

3.8.

Количество утвержденных проектов планировки территорий (ежегодно)

Шт.

1

4

11

2

3

0

4

0

0

4. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения»

4.1.

Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов

Процент

105,6

102,4

106,0

93,0

 

 

 

 

 

4.2.

Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году

Процент

111,0

112,1

112,5

95,4

 

 

 

 

 

4.3.

Объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных

Тыс. куб. м.

142,6

135,36

158,0

160,0

 

 

 

 

 

5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства»

5.1.

Годовой объем выпускников строительного профиля всех уровней образования

Человек

693

698

788

664

770

780

785

790

795

5.2.

Количество рабочих кадров, прошедших подготовку и переподготовку

Человек

2312

2320

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

5.3.

Увеличение числа специалистов строительных специальностей, прошедших повышение квалификации

Человек

332

350

340

350

360

370

380

390

400

6. Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье»

6.1.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов

Единиц

232

384

324

463

372

342

372

384

384

6.2.

 Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.3.

Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 г.

Процент

 

 

 

 

 

0,091

0,102

0,102

0,102

7. Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании»

7.1.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании

Единиц

98

200

212

200

197

145

92

62

 

7.2.

Количество семей, получивших государственную поддержку (выплату) при ипотечном жилищном кредитовании

Единиц

 

 

 

 

 

 

10

10

10

8. Подпрограмма «Формирование рынка арендного жилья»

8.1.

Годовой объем ввода арендного жилья

Тыс. кв. м

0

4,4

6,5

11,0

0,0

0,0

0,0

3,9

36,0

8.2.

Обеспеченность населения арендным жильем

Кв. м на чел.

0

0,004

0,006

0,01

0,006

0,006

0,006

0,009

0,035

8.3.

Коэффициент доступности арендного жилья для населения

Лет

0

0,24

0,23

0,22

0,23

0,23

0,23

0,22

0,21

8.4.

Средняя стоимость одного квадратного метра арендного жилья в год

Руб.

0

2330

2502

2679

2863

3057

3266

3457

3636

9. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области»

9.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Процент

-

-

21

24

27

30

30

30

30

9.2.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

Процент

23,6

22,2

20,3

18,5

16,7

15,2

15,1

15,0

15,0

9.3.

Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Кол-во аварий в год на 1000 км сетей

-

-

162,3

102,6

102,0

101,5

101,0

99,5

99,5

9.4.

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

Процент

14,6

14,5

14,4

14,2

14,2

14,1

13,9

13,8

13,8

10. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования»

10.1.

Объем предоставленных ипотечных кредитов (займов), включая собственные средства населения

Млн. руб.

4440,0

4580,0

6925,6

7618,2

7875,0

8225,0

8750,0

9625,0

10500,0

10.2.

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств

Процент

23

25

26

30

34

38

45

50

50


Информация по документу
Читайте также