Расширенный поиск
Постановление Правительства города Севастополя от 30.11.2017 № 894-ПП
»;
- в пункте 8 паспорта
Подпрограммы 3:
абзацы одиннадцатый, двенадцатый
изложить в следующей редакции:
«- достижение
прироста количества граждан, получивших доступ
к централизованным системам водоснабжения: 2017 год – на 6,60 тыс.
чел.; 2018 год – на 6,89 тыс. чел., 2019 год – на 7,19 тыс.
чел., 2020 год –
на 7,50 тыс. чел., 2021 год – на 7,82 тыс. чел., 2022
год – на 8,16 тыс. чел.;
- достижение прироста количества граждан,
получивших доступ
к централизованным системам водоотведения: 2017 год – на 4,40 тыс.
чел.; 2018 год – на 4,88 тыс. чел., 2019 год – на 5,42 тыс.
чел., 2020 год –
на 6,02 тыс. чел., 2021 год – на 6,68 тыс. чел., 2022
год – на 7,41 тыс. чел.;».
12. В пункте 2 «Показатели (целевые индикаторы),
результаты, этапы
и сроки реализации Подпрограммы 3» раздела II
«Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы
и сроки реализации Подпрограммы 3»:
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«6. Восстановление изношенных сетей за счет реконструкции (годовой
ввод).»;
абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«Прирост количества
граждан, получивших доступ
к централизованным системам водоснабжения, рассчитывается
как произведение фактического прироста количества граждан, пользующегося
центральным водоснабжением за предыдущий год (Пi)
и коэффициента изменения прироста количества граждан, пользующегося
центральным водоснабжением (k). Коэффициент изменения прироста количества граждан,
пользующегося центральным водоснабжением рассчитывается по формуле: k =1/3 (Пi-2/Пi-3+Пi-1/Пi-2+Пi/Пi-1).»;
абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
«Прирост количества
граждан, получивших доступ
к централизованным системам водоотведения, рассчитывается
как произведение фактического прироста количества граждан, пользующегося
центральным водоотведением за предыдущий год (Пi)
и коэффициента изменения прироста количества граждан, пользующегося
центральным водоотведением (k). Коэффициент изменения прироста количества граждан,
пользующегося центральным водоотведением рассчитывается по формуле: k =1/3 (Пi-2/Пi-3+Пi-1/Пi-2+Пi/Пi-1).»;
абзацы пятьдесят второй,
пятьдесят третий изложить в следующей редакции:
«- достижение
прироста количества граждан, получивших доступ
к централизованным системам водоснабжения: 2017 год – на 6,60 тыс.
чел.; 2018 год – на 6,89 тыс. чел., 2019 год – на 7,19 тыс.
чел., 2020 год –
на 7,50 тыс. чел., 2021 год – на 7,82 тыс. чел., 2022
год – на 8,16 тыс. чел.;
- достижение прироста количества граждан,
получивших доступ
к централизованным системам водоотведения: 2017 год – на 4,40 тыс.
чел.; 2018 год – на 4,88 тыс. чел., 2019 год – на 5,42 тыс.
чел., 2020 год –
на 6,02 тыс. чел., 2021 год – на 6,68 тыс. чел., 2022
год – на 7,41 тыс. чел.;».
13. В разделе III «Характеристика мероприятий Подпрограммы
3»:
абзац семнадцатый изложить в следующей
редакции:
«- перекладку аварийных сетей водопровода
в разных районах города;»;
после абзаца девятнадцатого дополнить
абзацем следующего содержания:
«- подключение филиала ФГАУ
«Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации
«Патриот»
к центральным системам водоснабжения.».
14. В разделе V «Информация о
ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 3»:
- в абзаце втором цифры «14 534 982,0»
заменить цифрами «14 534 450,7»;
- таблицу изложить в следующей редакции:
Годы
|
Всего на год
|
Источники финансирования, тыс. руб., из них:
|
федеральный бюджет
|
бюджет города
Севастополя
|
внебюджетные средства
|
2017
|
2 717 870,9
|
2 329 500,0
|
388 370,9
|
0,0
|
2018
|
2 050 552,1
|
765 500,0
|
1 267 363,2
|
17 688,9
|
2019
|
4 470 752,1
|
2 581 980,0
|
1 871 083,2
|
17 688,9
|
2020
|
4 227 387,4
|
1 917 790,0
|
2 291 908,5
|
17 688,9
|
2021
|
463 534,7
|
0,0
|
463 534,7
|
0,0
|
2022
|
604 353,5
|
0,0
|
604 353,5
|
0,0
|
Всего
|
14 534 450,7
|
7 594 770,0
|
6 886 614,0
|
53 066,7
|
15. В
паспорте Подпрограммы 4:
- пункт 2 дополнить абзацем
следующего содержания:
«- ГУПС «Благоустройство
города «Севастополь.»;
- пункт 7 изложить в следующей
редакции:
«7. Объем финансирования Подпрограммы
4, всего, по годам
и по источникам финансирования (тыс. рублей):
Источник
финансирования
|
2017
год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
Всего
|
федеральный
бюджет
|
86 361,2
|
93 414,0
|
89 296,9
|
93 047,4
|
96 955,4
|
101 027,5
|
560 102,4
|
бюджет города
Севасто-поля
|
1 720 514,3
|
4 654 142,4
|
2 754 425,5
|
3 171 618,6
|
2 915 510,3
|
2 773 131,2
|
17 989 342,3
|
внебюджетные
средства
|
52 470,2
|
45 449,8
|
698 640,2
|
177 840,3
|
0,0
|
0,0
|
974 400,5
|
ИТОГО
|
1 859 345,7
|
4 793 006,2
|
3 542 362,6
|
3 442 506,3
|
3 012 465,7
|
2 874 158,7
|
19 523 845,2
|
».
16. Раздел III «Характеристика мероприятий Подпрограммы
4» после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- благоустройство общественных и
дворовых территорий (проектирование).».
17. Раздел IV «Характеристика мер государственного и
правового регулирования Подпрограммы 4» после абзаца семнадцатого дополнить
абзацами следующего содержания:
«15) постановление Правительства
Севастополя от 26.10.2017
№ 804-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий Государственному
унитарному предприятию города федерального значения Севастополя
«Благоустройство города «Севастополь» на финансовое обеспечение затрат по
приобретению специализированной техники
для оптимизации работы в сфере обращения с отходами»;
16) постановление Правительства
Севастополя от 26.10.2017 № 810-ПП «О проведении инвентаризации дворовых и
общественных территорий города Севастополя, подлежащих благоустройству в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на 2018–2022 годы»;
17) постановление Правительство
Севастополя от 26.10.2017 № 811-ПП «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий Государственному унитарному предприятию города федерального значения
Севастополя «Благоустройство города «Севастополь» на финансовое обеспечение
затрат по выполнению работ по сбору, удалению, вывозу отходов с территории
Юхариной балки».».
18. В разделе V «Информация о
ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 4»:
- в абзаце втором цифры «19 476 579,7»
заменить цифрами «19 523 845,2»;
- таблицу изложить в следующей
редакции:
Годы
|
Всего на год
|
Источники финансирования, тыс. руб., из них:
|
федеральный бюджет
|
бюджет города
Севастополя
|
внебюджетные средства
|
2017
|
1 859 345,7
|
86 361,2
|
1 720 514,3
|
52 470,2
|
2018
|
4 793 006,2
|
93 414,0
|
4 654 142,4
|
45 449,8
|
2019
|
3 542 362,6
|
89 296,9
|
2 754 425,5
|
698 640,2
|
2020
|
3 442 506,3
|
93 047,4
|
3 171 618,6
|
177 840,3
|
2021
|
3 012 465,7
|
96 955,4
|
2 915 510,3
|
0,0
|
2022
|
2 874 158,7
|
101 027,5
|
2 773 131,2
|
0,0
|
Всего
|
19 523 845,2
|
560 102,4
|
17 989 342,3
|
974 400,5
|
19. Пункт 7 паспорта Подпрограммы 6 изложить
в следующей редакции:
«7. Объем финансирования Подпрограммы
6, всего, по годам
и по источникам финансирования (тыс. рублей):
Источник
финансирования
|
2017
год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
Всего
|
федеральный
бюджет
|
1 935 600,0
|
2 008 000,0
|
2 083 300,0
|
2 161 600,0
|
0,0
|
0,0
|
8 188 500,0
|
бюджет города
Севасто-поля
|
1 098 993,7
|
1 231 472,5
|
1 052 889,4
|
764 767,7
|
1 122 521,7
|
961 768,7
|
6 232 413,7
|
внебюджетные
средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ИТОГО
|
3 034 593,7
|
3 239 472,5
|
3 136 189,4
|
2 926 367,7
|
1 122 521,7
|
961 768,7
|
14 420 913,7
|
».
20. Раздел IV «Характеристика мер государственного и
правового регулирования Подпрограммы 6» после абзаца двенадцатого дополнить
абзацем следующего содержания:
«10) постановление Правительства Севастополя от
03.07.2017
№ 492-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое
обеспечение затрат по благоустройству придомовых территорий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
предоставляющим услуги по содержанию жилых помещений в многоквартирных домах, в
целях обеспечения комфортной городской среды».».
21. В разделе V «Информация о
ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 6»:
- в абзаце втором цифры «14 413 017,1»
заменить цифрами «14 420 913,7»;
- таблицу изложить в следующей
редакции:
Годы
|
Всего на год
|
Источники финансирования, тыс. руб., из них:
|
федеральный бюджет
|
бюджет города
Севастополя
|
внебюджетные средства
|
2017
|
3 034 593,7
|
1 935 600,0
|
1 098 993,7
|
0,0
|
2018
|
3 239 472,5
|
2 008 000,0
|
1 231 472,5
|
0,0
|
2019
|
3 136 189,4
|
2 083 300,0
|
1 052 889,4
|
0,0
|
2020
|
2 926 367,7
|
2 161 600,0
|
764 767,7
|
0,0
|
2021
|
1 122 521,7
|
0,0
|
1 122 521,7
|
0,0
|
2022
|
961 768,7
|
0,0
|
961 768,7
|
0,0
|
Всего
|
14 420 913,7
|
8 188 500,0
|
6 232 413,7
|
0,0
|
22. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей
редакции:
|
«Приложение № 1
к государственной программе города Севастополя «Развитие
жилищно-коммунальной инфраструктуры
города Севастополя на 2017–2022 годы»
(в редакции
постановления Правительства
Севастополя
от 30.11.2017 № 894-ПП)
|
Сведения о
целевых показателях (индикаторах) государственной программы города Севастополя
«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017–2022
годы»,
подпрограмм
государственной программы и их значениях
№ п/п
|
Наименование
целевого показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Значения целевых
показателей (индикаторов)
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Государственная
программа города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры
города
Севастополя на 2017–2022 годы»
|
Подпрограмма 1 «Улучшение технического
состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя»
|
1.1
|
Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт,
в общем количестве МКД города Севастополя
|
%
|
-
|
2,3
|
2,2
|
2,8
|
3,6
|
2,7
|
3,2
|
1.2
|
Доля лифтов, отработавших нормативный срок
службы, в МКД на территории города Севастополя
|
%
|
63,5
|
62,0
|
30,6
|
11,2
|
0
|
-
|
-
|
1.3
|
Количество подписанных жильцами актов принятия
работ по ремонту жилых домов
|
шт.
|
-
|
345
|
260
|
262
|
228
|
184
|
183
|
1.4
|
Процент собираемости оплаты жилищно-коммунальных
услуг
|
%
|
-
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной теплоэнергетики города
Севастополя»
|
2.1
|
Доля замененных
сетей теплоснабжения в общей протяженности сетей теплоснабжения
|
%
|
-
|
0,1
|
2,5
|
2,0
|
2,0
|
2,1
|
2,1
|
2.2
|
Количество
автоматизированных систем управления на объектах
теплоснабжения
|
шт.
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
-
|
-
|
2.3
|
Ввод объектов
теплоснабжения после реконструкции (годовой ввод)
|
шт.
|
-
|
-
|
9
|
8
|
11
|
-
|
-
|
2.4
|
Восстановление
изношенных сетей за счет реконструкции (годовой ввод)
|
км
|
-
|
0,451
|
-
|
2,54
|
-
|
-
|
-
|
2.5
|
Прирост количества
граждан, получивших доступ
к централизованным системам теплоснабжения
|
тыс. человек
|
-
|
0
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
2.6
|
Протяженность
замененных сетей теплоснабжения
|
тыс. пог. м
|
-
|
9,4
|
9,7
|
10,0
|
10,4
|
11,0
|
11,5
|
Подпрограмма 3
«Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя»
|
3.1
|
Уровень охвата
населения услугами централизованного водоснабжения
|
%
|
93,6
|
93,8
|
94,2
|
94,6
|
95,0
|
95,2
|
95,3
|
3.2
|
Уровень охвата
населения услугами централизованного водоотведения
|
%
|
83,2
|
82,5
|
82,9
|
83,6
|
84,0
|
84,1
|
84,3
|
3.3
|
Доля протяженности
водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной
сети
|
%
|
60,0
|
59,8
|
59,6
|
59,4
|
59,0
|
58,8
|
58,5
|
3.4
|
Доля протяженности
канализационной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности канализационной
сети
|
%
|
59,7
|
59,1
|
58,9
|
58,4
|
58,0
|
57,9
|
57,5
|
3.5
|
Объем сточных вод,
пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
|
%
|
94,6
|
93,4
|
94,9
|
95,9
|
97,0
|
97,1
|
97,2
|
3.6
|
Восстановление
изношенных сетей за счет реконструкции (годовой ввод)
|
км
|
-
|
0,8011
|
0,71
|
0,674
|
10,8
|
-
|
-
|
3.7
|
Численность
населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов,
надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена (нарастающим
итогом)
|
тыс.
человек
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
3.8
|
Реконструкция и
строительство канализационных очистных сооружений (годовой ввод)
|
тыс.м³/
сутки
|
-
|
-
|
-
|
-
|
135,5
|
-
|
-
|
3.9
|
Увеличение объема
подаваемой воды (годовой ввод)
|
тыс.м³/
сутки
|
-
|
-
|
-
|
30
|
-
|
-
|
-
|
3.10
|
Прирост количества
граждан, получивших доступ к централизованным системам водоснабжения
|
тыс. человек
|
-
|
6,60
|
7,18
|
7,82
|
8,52
|
9,28
|
10,11
|
3.11
|
Прирост количества
граждан, получивших доступ к централизованным системам водоотведения
|
тыс. человек
|
-
|
4,4
|
5,15
|
6,02
|
7,05
|
8,25
|
9,65
|
3.12
|
Протяженность
замененных сетей водоснабжения
|
тыс. пог. м
|
-
|
8,5
|
8,4
|
15,2
|
3,6
|
5,7
|
10,2
|
3.13
|
Протяженность
замененных сетей водоотведения
|
тыс. пог. м
|
-
|
3,5
|
99,6
|
11,0
|
24,9
|
0,9
|
13,3
|
Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства
города Севастополя»
|
4.1
|
Отношение площади убираемой территории ко всей
площади территории города Севастополя
|
%
|
27,95
|
28,56
|
28,9
|
29,25
|
29,57
|
29,59
|
29,61
|
4.2
|
Количество светоточек, находящихся в рабочем
состоянии
|
ед.
|
17 592
|
18 650
|
18 970
|
19 290
|
19 606
|
19 988
|
20220
|
4.3
|
Площадь зеленых насаждений парков, скверов,
бульваров
|
га
|
142,54
|
142,54
|
142,54
|
208,81
|
230,81
|
230,90
|
230,90
|
4.4
|
Площадь, на которой выполняются мероприятия по
благоустройству и расширению кладбищ
|
га
|
232,26
|
232,26
|
241,26
|
241,26
|
241,26
|
259,26
|
269,26
|
4.5
|
Доля несанкционированных отходов в общем объеме
отходов, подлежащих захоронению
|
%
|
2,0
|
4,2
|
3,6
|
3,1
|
2,6
|
2,5
|
2,4
|
4.6
|
Доля контейнерных площадок на территории города
Севастополя, оборудованных в соответствии с нормами СанПиН
|
%
|
68,1
|
75
|
80
|
85
|
90
|
92
|
95
|
4.7
|
Площадь зеленых насаждений, приходящаяся в
среднем на одного городского жителя
|
кв. м
|
-
|
9,61
|
9,52
|
9,57
|
9,42
|
9,52
|
9,66
|
4.8
|
Количество благоустроенных внутридворовых
территорий многоквартирных домов и общественных территорий
|
шт.
|
-
|
12/8
|
109/25
|
109/25
|
109/25
|
108/25
|
108/25
|
Подпрограмма
5 «Газификация города Севастополя»
|
5.1
|
Ввод в действие распределительных газопроводов
|
км
|
9,2
|
16,6
|
106,7
|
113,8
|
41,7
|
-
|
-
|
5.2
|
Прирост количества граждан, получивших доступ к
централизованным системам газификации
|
тыс. человек
|
-
|
7,8
|
7,8
|
7,8
|
-
|
-
|
-
|
5.3
|
Уровень газификации жилья в сельской местности
|
%
|
15
|
22
|
32
|
60
|
87
|
93
|
98
|
Подпрограмма
6 «Содержание государственных казенных учреждений и субсидии юридическим
лицам в сфере
жилищно-коммунальных услуг»
|
6.1
|
Количество предприятий, осуществляющих
регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
|
предприя-тие
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
6.2
|
Количество спортивных площадок, обустроенных за
счет средств субсидий
|
шт.
|
-
|
80
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
6.3
|
Доля отремонтированных придомовых территорий в
общем количестве придомовых территорий, отобранных по конкурсу
|
%
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
6.4
|
Доля затрат предприятий, осуществляющих
регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, покрываемая субсидией на возмещение недополученных доходов в
связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов/платы на
услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения:
- в сфере теплоснабжения;
- в сфере водоснабжения, водоотведения
|
%
|
до 40
до 10
|
до 40
до 10
|
до 40
-
|
до 40
-
|
до 40
-
|
до 40
-
|
до
40
-
|
6.5
|
Отношение
средневзвешенного единого (котлового) тарифа на услуги по передаче
электрической энергии, оказываемые потребителям, за исключением населения и
приравненных к нему категорий потребителей, и единого (котлового) тарифа на
услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и
приравненным к нему категориям потребителей, без учета расходов на покупку
потерь с учетом предоставленной субсидии и средневзвешенного по уровням
напряжения экономически обоснованного единого (котлового) тарифа на услуги по
передаче электрической энергии без учета расходов на покупку потерь в
электрических сетях
|
коэффи-циент
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
6.6
|
Процент
капитальных вложений в валовой выручке ресурсоснабжающих предприятий города
(водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, энергоснабжение)
|
%
|
-
|
7
|
8,5
|
10
|
11,5
|
13
|
14
|
Иные
показатели
|
7.1
|
Объем внебюджетных инвестиций в отрасль
|
млн руб.
|
12,8
|
52,5
|
132,7
|
756,0
|
235,2
|
-
|
-
|
Читайте также
|