Расширенный поиск
Постановление Правительства Забайкальского края от 19.12.2017 № 538
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
19 декабря 2017 года
№ 538
г. Чита
О
внесении изменений в государственную
программу Забайкальского края «Управление
государственными финансами и государственным долгом на 2014-2020 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014
года № 274
В
соответствии со статьей 44 Устава
Забайкальского края, Порядком принятия решений о разработке, формирования и
реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным
постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600,
в связи с возникшей необходимостью Правительство Забайкальского края постановляет:
утвердить
прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу
Забайкальского края «Управление
государственными финансами и государственным долгом на 2014-2020 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая
2014 года № 274 (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Забайкальского края от 29 марта 2016 года № 115,
от 31 марта 2017 года № 113).
Губернатор Забайкальского края
Н.Н.Жданова
|
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Забайкальского края
от 19 декабря 2017 года № 538
|
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые
вносятся в государственную программу
Забайкальского края «Управление
государственными финансами и государственным долгом на 2014-2020 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014
года № 274
1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы»
паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
программы
|
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию государственной программы составляет 28 882 167,7 тыс.
рублей, в том числе за счет средств бюджета Забайкальского края:
подпрограмма «Обеспечение
сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края» - 0,0 тыс.
рублей;
подпрограмма «Управление
государственным долгом Забайкальского края» - 11 722 115,2 тыс.
рублей;
подпрограмма «Совершенствование
межбюджетных отношений» - 16 367 323,5 тыс. рублей;
подпрограмма «Осуществление
внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок»
- 0,0 тыс. рублей;
Обеспечивающая подпрограмма –
792 729,0 тыс. рублей.
Объем
бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по годам
составляет:
в 2014 году – 3 346 227,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 3 904 655,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 4 015 453,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 5 413 826,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 3 868 546,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 4 415 011,7 тыс. рублей;
в 2020 году –
3 918 446,8 тыс. рублей.».
|
2. В подпрограмме «Управление государственным долгом
Забайкальского края»:
1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»
паспорта:
в абзаце втором цифры «11 723 017,6» заменить
цифрами «11 722 115,2»;
в абзаце шестом цифры «1 750 705,8»
заменить цифрами «1 750 405,0»;
в абзаце седьмом цифры «1 773 495,9»
заменить цифрами «1 773 195,1»;
в абзаце восьмом цифры «2 284 827,0»
заменить цифрами «2 284 526,2»;
2) в разделе 7 «Информация о финансовом обеспечении подпрограммы»:
в абзаце
первом цифры «11 723 017,6» заменить цифрами
«11 722 115,2»;
в абзаце пятом цифры «1 750 705,8» заменить
цифрами «1 750 405,0»;
в абзаце шестом цифры «1 77 3495,9»
заменить цифрами «1 773 195,1»;
в абзаце седьмом цифры «2 284 827,0»
заменить цифрами «2 284 526,2».
3. В подпрограмме «Совершенствование межбюджетных
отношений»:
1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы» паспорта:
в абзаце втором цифры «15 064 879,5»
заменить цифрами «16 367 323,5»;
в абзаце шестом цифры
«2 217 007,4» заменить цифрами «3 519 451,4»;
2) в разделе
7 «Информация о финансовом обеспечении подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «15 064 879,5»
заменить цифрами «16 367 323,5»;
в абзаце пятом цифры
«2 217 007,4» заменить цифрами «3 519 451,4».
4. В подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»:
1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы» паспорта:
в абзаце втором цифры «787 299,2» заменить
цифрами «792 729,0»;
в абзаце шестом цифры «138 540,1» заменить
цифрами «143 969,9»;
2) раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы
реализации подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«Открытость
бюджета является одним из приоритетов бюджетной политики. В настоящее время
органами власти всех уровней особое внимание уделяется повышению открытости и
прозрачности бюджетного процесса, доступности информации о бюджете гражданскому
сообществу, возможности оказывать влияние на принятие социально значимых
политических решений.
В
Забайкальском крае ежегодно проводятся публичные слушания по проекту бюджета и
отчету об его исполнении. Этот процесс активно освещается в средствах массовой
информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На официальном
сайте Министерства финансов Забайкальского края (http://минфин.забайкальскийкрай.рф/)
размещены в режиме свободного доступа основные направления бюджетной, налоговой
и долговой политики края, принятый закон о бюджете на соответствующий
финансовый год со всеми его изменениями, месячная и квартальная бухгалтерская
отчетность, в разделе «Бюджет для граждан» представляется упрощенная версия
бюджета, облегчающая гражданам его понимание.
В рамках
обеспечения прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления, а также повышения
качества финансового менеджмента организаций сектора государственного
управления за счет формирования единого информационного пространства и
применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления
общественными финансами с 2016 года в
Забайкальском крае осуществляется работа в государственной интегрированной
информационной системе «Электронный бюджет». Данная система предполагает в
среднесрочной перспективе централизацию, стандартизацию и унификацию всего
бюджетного процесса (планирование бюджета, его исполнение и отчетность) как на
федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.
Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р утверждена
Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023
годы.
Низкий уровень
финансовой грамотности негативно влияет на личное благосостояние граждан,
ухудшает ресурсную базу финансовых организаций, препятствует развитию
финансового рынка, затормаживает инвестиционные процессы в экономике и приводит
к ухудшению социально-экономического положения региона. Субъектам Российской
Федерации рекомендовано разработать программы по повышению финансовой
грамотности населения.»;
3) в разделе
6 «Информация о финансовом обеспечении подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «787 299,2» заменить
цифрами «792 729,0»;
в абзаце пятом цифры «138 540,1» заменить
цифрами «143 969,9».
5. Приложение
«Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования
государственной программы «Управление
государственными финансами и государственным долгом на 2014-2020 годы»
изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к
государственной программе Забайкальского края
"Управление
государственными финансами и государственным долгом на 2014-2020 годы"
Основные мероприятия, мероприятия,
показатели и объемы финансирования государственной программы "Управление
государственными финансами и государственным долгом
на 2014-2020 годы"
№ п/п
|
Наименование целей, задач, подпрограмм, основных
мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей
|
Единица измерения показателя
|
Коэф-фициент значимости
|
Методика расчета показателя
|
Сроки реализации, годы
|
Ответственный исполнитель и соисполнители
|
Коды бюджетной классификации расходов
|
Значения по годам реализации
|
Главный раздел, подраздел
|
Целевая статья
|
Вид расходов
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Итого
|
гр.1
|
гр.2
|
гр.3
|
гр.4
|
гр.5
|
гр.6
|
гр.7
|
гр.8
|
гр.9
|
гр.10
|
гр.11
|
гр.12
|
гр.13
|
гр.14
|
гр.15
|
гр.16
|
гр.17
|
гр.18
|
гр.19
|
гр.20
|
1.
|
Цель "Сохранение
финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе
совершенствования управления региональными финансами и повышения их
открытости"
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Министерство финансов Забайкальского края
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
3 346
227,7
|
3 904
655,8
|
4
015 453,4
|
5 413 826,3
|
3 868
546,0
|
4 415
011,7
|
3 918
446,8
|
28 882
167,7
|
|
кроме того, финансирование
из других источников:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- из местных бюджетов
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- из внебюджетных источников
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ПЦ1
|
Показатель "Отношение
дефицита бюджета Забайкальского края к
общему годовому объему доходов бюджета
Забайкальского края (без учета объема безвозмездных поступлений)"
|
%
|
Х
|
Деф / Д * 100, где
Деф - дефицит бюджета Забайкальского
края, предусмотренный законом о бюджете на отчетный год;
Д - доходы бюджета Забайкальского края
без учета безвозмездных поступлений, предусмотренные законом о бюджете на
отчетный год
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
13,9
|
15,0
|
14,8
|
14,6
|
14,4
|
14,2
|
14,0
|
13,8
|
Х
|
ПЦ2
|
Показатель "Улучшение
качества управления региональными финансами в Забайкальском крае"
|
степень качества
|
Х
|
Абсолютный показатель, определяется в соответствии с
методикой, утвержденной Минфином России
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
3,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
Х
|
ПЦ3
|
Показатель "Увеличение
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского
края"
|
%
|
Х
|
[ДН(n)+ДНН(n)] / [ДН(n-1)+ДНН(n-1)], * 100
где
ДН(n), ДН(n-1) - налоговые доходы консолидированного бюджета Забайкальского
края в отчетном году, в году, предшествующему отчетному;
ДНН(n), ДНН(n-1) - неналоговые доходы консолидированного бюджета
Забайкальского края в отчетном году, в году, предшествующему отчетному
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
101,7
|
104,7
|
100,0
|
103,9
|
102,1
|
104,0
|
104,7
|
105,0
|
105,4
|
Х
|
ПЦ4
|
Показатель "Повышение
уровня открытости бюджетных данных"
|
место в рейтинге
|
Х
|
Абсолютный показатель
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
65
|
64
|
63
|
62
|
61
|
Х
|
|
Задача 1.
"Обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого бюджета в условиях ограниченности его доходных
источников и источников финансирования дефицита бюджета"
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.1.
|
Подпрограмма
"Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского
края"
|
Х
|
|
Х
|
2014-2020
|
Министерство финансов Забайкальского края
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.1-ПП1
|
Показатель "Доля
просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета
Забайкальского края"
|
%
|
Х
|
Зкпр / Рк *100, где
Зкпр - объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного
бюджета Забайкальского края на 1 число года, следующего за отчетным;
Рк - расходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,9
|
2,5
|
2,5
|
2,4
|
2,3
|
2,2
|
2,0
|
Х
|
1.1-ПП2
|
Показатель "Отношение
просроченной задолженности по налогам и сборам в краевой бюджет к объему
налоговых доходов бюджета
Забайкальского края по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным"
|
%
|
Х
|
ЗНСпр / ДН * 100, где
ЗНСпр - объем просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджет Забайкальского края по состоянию на
1 января года, следующего за отчетным;
ДН - объем налоговых доходов бюджета
Забайкальского края за отчетный год
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
4,5
|
4,5
|
4,3
|
4,1
|
4,0
|
3,5
|
3,0
|
2,9
|
2,8
|
Х
|
1.1-ПП3
|
Показатель "Достижение
показателей финансовой оценки по Плану финансового оздоровления"
|
%
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
-
|
Х
|
1.1.1.
|
Основное
мероприятие "Обеспечение эффективного управления региональными
финансами, составление и организация исполнения бюджета Забайкальского края, реализация
возложенных на Министерство финансов Забайкальского края бюджетных
полномочий"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.1.1-ПОМ1
|
Показатель "Число
нарушений бюджетного законодательства при составлении проекта бюджета,
исполнении бюджета и формировании бюджетной отчетности, выявленных органами
внешнего государственного финансового контроля"
|
ед.
|
Х
|
Абсолютный показатель
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Х
|
1.1.1.1.
|
Мероприятие
"Своевременное и качественное составление проекта бюджета Забайкальского
края"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.1.1.1.-ПМ1
|
Показатель "Закон о
бюджете Забайкальского края принят до начала финансового года"
|
да / нет
|
Х
|
Да=1
Нет=0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
Х
|
1.1.1.2.
|
Мероприятие
"Организация исполнения бюджета Забайкальского края"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.1.1.2-ПМ1
|
Показатель
"Обеспечение условий для своевременности кассовых выплат при исполнении
бюджета Забайкальского края"
|
%
|
Х
|
Рп / Р *100, где
Рп - объем расходов, осуществленный в соответствии с кассовым планом;
Р - общий объем фактически произведенных расходов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
1.1.1.3.
|
Мероприятие
"Своевременное и качественное составление бюджетной отчетности"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.1.1.3-ПМ1
|
Показатель "Отчетность
об исполнении бюджета Забайкальского края представлена в Минфин России в
установленный срок"
|
да / нет
|
Х
|
Да=1 Нет=0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
Х
|
1.1.1.4.
|
Мероприятие "Создание
государственной информационной системы (ГИС) "Автоматизированная система
управления государственными и муниципальными финансами Забайкальского
края"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.1.1.4-ПМ1
|
Показатель
"Подготовка правовых актов о
создании и вводе в эксплуатацию ГИС
"Автоматизированная система управления государственными и муниципальными
финансами Забайкальского края"
|
да / нет
|
Х
|
Да=1
Нет=0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1
|
|
|
Х
|
1.1.1.4-ПМ2
|
Показатель "Доля органов государственной власти, органов
местного самоуправления муниципальных образований, государственных и
муниципальных учреждений Забайкальского края, обеспеченных возможностью
работы в ГИС "Автоматизированная система управления государственными и
муниципальными финансами Забайкальского края"
|
%
|
Х
|
Ргис / Р * 100,
где
Ргис -количество ИОГВ, ОМСУМО, ГУ, МУ* Забайкальского края, подключенных к
ГИС "Автоматизированная система управления государственными и
муниципальными финансами Забайкальского края";
Р - общее количество ИОГВ, ОМО, ГУ, МУ Забайкальского края
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
10,0
|
30,0
|
60,0
|
Х
|
1.1.1.4-ПМ3
|
Показатель "Доля органов государственной власти,
государственных учреждений, финансовых органов муниципальных районов и
городских округов Забайкальского края, обеспеченных возможностью юридически
значимого электронного документооборота в ГИС "Автоматизированная
система управления государственными и муниципальными финансами Забайкальского
края"
|
%
|
Х
|
Рэд / Р * 100,
где
Рэд - количество ИОГВ, ГУ, ФО МРиГО* Забайкальского края;
Р - общее количество ИОГВ,ГУ, ФО МРиГО Забайкальского края
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
16,0
|
46,0
|
100,0
|
Х
|
1.1.2.
|
Основное
мероприятие "Совершенствование программно-целевых методов
управления"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.1.2-ПОМ1
|
Показатель "Доля
расходов, распределенных по государственным программам, в общем объеме
расходов бюджета Забайкальского края"
|
%
|
Х
|
Ргп / Р * 100,
где
Ргп - общий объем расходов, распределенных по государственным программам
Забайкальского края, в отчетном году;
Р - общий объем расходов бюджета Забайкальского
края в отчетном году
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
80,0
|
95,0
|
95,1
|
92,7
|
93,0
|
Х
|
1.1.2.1.
|
Мероприятие
"Проведение совещаний с исполнительными органами государственной власти
Забайкальского края по вопросам корректировки
государственных программ, работы с государственными программами"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.1.2.1-ПМ1
|
Показатель "Число
проведенных семинаров-совещаний"
|
шт.
|
Х
|
Абсолютный показатель
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
4,0
|
4,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
Х
|
1.1.3.
|
Основное
мероприятие "Повышение качества управления финансами исполнительных
органов государственной власти Забайкальского края"
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
|
Х
|
Х
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.1.3-ПОМ1
|
Показатель "Среднее
значение показателя качества финансового менеджмента главных распорядителей
бюджетных средств"
|
балл
|
Х
|
СУММ КФМi / i, где
КФМi - показатель качества финансового менеджмента i-го главного
распорядителя бюджетных средств в отчетном году;
i - общее количество главных распорядителей бюджетных средств, принявших
участие в оценке
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
32,5
|
33,0
|
40,0
|
42,0
|
45,0
|
50,0
|
Х
|
1.1.3.1.
|
Мероприятие
"Проведение оценки качества финансового менеджмента главных
распорядителей бюджетных средств"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.1.3.1-ПМ1
|
Показатель "Доля
главных распорядителей бюджетных средств, охваченных оценкой качества
финансового менеджмента"
|
%
|
Х
|
ГРБСфм / ГРБС *100, где
ГРБСфм - количество главных распорядителей бюджетных средств, в отношении
которых в отчетном году проводилась оценка качества финансового менеджмента
управления финансами;
ГРБС - общее количество главных распорядителей бюджетных средств
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
1.1.4.
|
Основное мероприятие
"Повышение достоверности и надежности прогнозных параметров бюджета Забайкальского края в части
налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.1.4-ПОМ1
|
Показатель
"Соотношение недоимки по платежам в консолидированный бюджет
Забайкальского края к объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета Забайкальского края за отчетный период соответствующему показателю
аналогичного периода предыдущего года"
|
%
|
Х
|
(ННПп:VННДп)/
(ННПп-1:VННДп-1), где ННПп
- недоимка по налоговым платежам консолидированного бюджета Забайкальского
края за отчетный период ;
VННДп - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского
края за отчетный период; ННПп-1
- недоимка по налоговым платежам
консолидированного бюджета Забайкальского края за год, предшествующая отчетному периоду;
VННДп-1 - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского
края за год, предшествующий отчетному
периоду
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1,2
|
1,1
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
Х
|
1.1.4.1.
|
Мероприятие «Принятие мер
по недопущению роста объема недоимки в консолидированный бюджет
Забайкальского края»
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.1.4.1.-ПМ1
|
Показатель "Отклонение
фактического объёма налоговых и неналоговых
доходов бюджета Забайкальского
края от первоначально утвержденного уровня"
|
%
|
Х
|
ФПннд/ГБНннд*100-100,
где ФПннд
- фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края за отчетный
год;
ГБНннд - первоначальные годовые бюджетные назначения налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края
(предусмотренные в первой редакции закона о бюджете Забайкальского края) за
отчетный год
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
0,1
|
-
9,0
|
-
11,8
|
7,5
|
7,0
|
6,5
|
6,0
|
5,5
|
5,0
|
Х
|
1.1.5.
|
Основное мероприятие
"Создание условий для наращивания налогового потенциала Забайкальского края"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.1.5-ПОМ1
|
Показатель "Проведение
мониторинга применяемых налоговых льгот, оценка бюджетной эффективности с
учетом конкретного результата их применения, введение налоговых льгот по
региональным налогам при условии обеспечения прироста налоговых
поступлений"
|
%
|
Х
|
Абсолютный показатель
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
1.1.5.1.
|
Мероприятие
"Мобилизация поступления доходов в консолидированный бюджет
Забайкальского края"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.1.5.1-ПМ1
|
Показатель "Проведение
ежеквартальных заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в
консолидированный бюджет Забайкальского края и контролю за соблюдением
налоговой дисциплины"
|
ед.
|
Х
|
Абсолютный показатель
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
3,0
|
1,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
Х
|
|
Задача 2.
"Повышение эффективности управления государственным долгом
Забайкальского края"
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.2.
|
Подпрограмма
"Управление государственным долгом Забайкальского края"
|
Х
|
Х
|
Х
|
2014-2020
|
Министерство финансов Забайкальского края
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 098
504,9
|
1 509
553,9
|
1
532 434,2
|
1 750 405,0
|
1 773 195,1
|
2 284 526,2
|
1 773 495,9
|
11 722
115,2
|
1.2-ПП1
|
Показатель "Отношение
объема государственного долга к утвержденному годовому объему доходов бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений"
|
%
|
Х
|
ГД / Д * 100, где
ГД - объем государственного долга Забайкальского края;
Д - доходы бюджета Забайкальского края без учета безвозмездных поступлений
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
47,1
|
70,0
|
76,1
|
96,6
|
100,0
|
100,0
|
68,0
|
52,0
|
52,0
|
Х
|
1.2-ПП2
|
Показатель
"Просроченная задолженность по государственному долгу Забайкальского
края"
|
тыс.рублей
|
Х
|
Абсолютный показатель
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Х
|
1.2-ПП3
|
Показатель
"Соотношение расходов на обслуживание государственного долга
Забайкальского края с объемом расходов бюджета края (без учета расходов,
осуществляемых за счет субвенций)"
|
%
|
Х
|
Робсл / Р *100, где
Робсл - объем расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского
края в отчетном году;
Р - общий объем расходов бюджета Забайкальского края в отчетном году
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,9
|
1,6
|
2,5
|
4,0
|
7,0
|
5,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
Х
|
1.2.1.
|
Основное мероприятие
"Удержание объема государственного долга Забайкальского края на
безопасном для финансовой системы края уровне. Планирование долговых
обязательств Забайкальского края"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.2.1-ПОМ1
|
Показатель "Доля
средств, направляемых на перекредитование, в общем объеме заимствований"
|
%
|
Х
|
П / З *100, где
П - объем средств, направленный на перекредитование;
З - общий объем заимствований в отчетном году
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
40,8
|
56,9
|
57,0
|
70,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
1.2.1.1.
|
Мероприятие
"Мониторинг состояния муниципального долга"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.2.1.1-ПМ1
|
Показатель "Доля
муниципальных районов и городских округов, охваченных мониторингом состояния
муниципального долга"
|
%
|
Х
|
МРГОм / МРГО * 100, где
МРГОм - число муниципальных районов и городских округов, охваченных
мониторингом состояния муниципального долга;
МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
1.2.2.
|
Основное мероприятие
"Обслуживание государственного долга Забайкальского края"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 098
504,9
|
1 509
553,9
|
1
532 434,2
|
1 749 555,0
|
1 773 195,1
|
2 284 526,2
|
1 773 495,9
|
11
721 265,2
|
1.2.2-ПОМ2
|
Показатель
"Недопущение образования просроченной задолженности по государственному
долгу Забайкальского края"
|
да/нет
|
Х
|
Да=1
Нет=0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
Х
|
1.2.2.1.
|
Мероприятие
"Процентные платежи по государственному долгу Забайкальского края"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.2.2.1. ПМ1
|
Показатель "Исполнение
обязательств перед кредиторами по государственному долгу субъекта Российской
Федерации"
|
%
|
Х
|
ООпогаш/Оонач*100, где
ООпогаш - общий объем погашенных процентов по государственному долгу субъекта
Российской Федерации кредитным организациям;
ООнач - общий объем начисленных процентов
по государственному долгу субъекта Российской Федерации кредитными
организациями
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
13 01
|
065 02 00
|
720
|
Х
|
Х
|
1 092
489,2
|
1 507
404,7
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
2
599 893,9
|
1301
|
01 2 02 06065
|
720
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1
532 133,4
|
1 749 555,0
|
1 773 195,1
|
2 284 526,2
|
1 773 495,9
|
9
112 905,6
|
1.2.2.2.
|
Мероприятие "Обслуживание
государственного долга субъекта Российской Федерации по бюджетным кредитам на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.2.2.2. ПМ1
|
Показатель "Исполнение
обязательств перед кредиторами по бюджетным кредитам на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального
значения)"
|
%
|
Х
|
ООпогаш/Оонач*100, где
ООпогаш - общий объем погашенных процентов по бюджетным кредитам на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения);
ООнач - общий объем начисленных процентов по бюджетным кредитам на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
|
финансирование за счет краевого бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
13 01
|
065 03 00
|
720
|
Х
|
Х
|
6 015,7
|
1 944,8
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
7 960,5
|
13 01
|
01 2 02 06066
|
720
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
300,8
|
|
|
|
300,8
|
601,6
|
1.2.3.
|
Основное мероприятие
"Повышение гибкости долговой политики Забайкальского края"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
850,0
|
|
|
|
850,0
|
1.2.3-ПОМ3
|
Показатель "Присвоение
Забайкальскому краю кредитного рейтинга по национальной шкале"
|
да/нет
|
Х
|
Да=1
Нет=0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
|
|
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
Х
|
1.2.3.1.
|
Мероприятие
"Присвоение и поддержание кредитного рейтинга Забайкальского края"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.2.3.1. ПМ1
|
Показатель "Исполнение
обязательств перед рейтинговыми агентствами по оплате услуг по присвоению и
поддержанию кредитного рейтинга Забайкальского края"
|
%
|
Х
|
ОСО/ ОССП*100, где
ОСО - объем средств, направленный на оплату услуг рейтинговым агентствам;
ОССП- общий объем средств, предусмотренных на оплату услуг рейтинговым
агентствам
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
|
|
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
|
|
|
|
|
13 01
|
01 2 03 06001
|
244
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
850,0
|
|
|
|
850,0
|
|
Задача 3.
"Повышение стимулирующей роли межбюджетных трансфертов в активизации
социально-экономического развития муниципальных образований Забайкальского
края"
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.3.
|
Подпрограмма
"Совершенствование межбюджетных отношений"
|
Х
|
Х
|
Х
|
2014-2020
|
Министерство финансов Забайкальского края
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
2 126
268,1
|
2 248
664,7
|
2
356 073,1
|
3 519
451,4
|
2 016
520,8
|
2 034
224,6
|
2 066
120,8
|
16 367
323,5
|
1.3-ПП1
|
Показатель "Доля
межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам
муниципальных образований, распределяемая по утвержденным методикам (за
исключением инвестиционной финансовой помощи)"
|
%
|
Х
|
МБТм / МБТ * 100, где
МБТм - объем расходов на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета
края бюджетам муниципальных образований в отчетном году, распределенный по
утвержденным методикам;
МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам
муниципальных образований, предоставленный в отчетном году
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
95,0
|
95,0
|
85,0
|
90,0
|
96,0
|
98,0
|
98,0
|
98,0
|
98,0
|
Х
|
1.3-ПП2
|
Показатель "Доля
муниципальных районов и городских округов, имеющих просроченную задолженность
по бюджетным кредитам, по которым не приняты меры принуждения"
|
%
|
Х
|
МРГОпрбк / МРГО * 100, где
МРГОпрбк - количество муниципальных районов и городских округов, имеющих по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, просроченную
задолженность по бюджетным кредитам, по которым не приняты меры принуждения;
МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3-ПП3
|
Показатель "Доля
муниципальных образований, имеющих просроченную кредиторскую
задолженность"
|
%
|
Х
|
МРГОкредитор / МРГО * 100, где
МРГОкредитор - количество муниципальных районов и городских округов, имеющих
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, просроченную
кредиторскую задолженность, определяется на основании данных
муниципальных образований;
МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
66,0
|
77,0
|
72,0
|
70,0
|
85,0
|
80,0
|
75,0
|
70,0
|
Х
|
1.3.1.
|
Основное мероприятие
"Создание условий для большей самостоятельности муниципальных
образований и ответственности органов местного самоуправления за результаты
своей деятельности. Повышение эффективности предоставляемых межбюджетных
трансфертов местным бюджетам"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет бюджета Забайкальского края
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.3.1-ПОМ1
|
Показатель "Объем
средств направляемых на решение вопросов местного значения в общем объеме
межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края"
|
%
|
Х
|
(МБТ-Субв) / МБТ*100, где
МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных
образований, предоставленный в отчетном году;
Субв - объем субвенций муниципальным образованиям из бюджета Забайкальского
края
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
45,0
|
28,0
|
24,0
|
24,0
|
24,0
|
24,0
|
24,0
|
24,0
|
Х
|
1.3.1.1.
|
Мероприятие
"Координация и методологическая поддержка работы органов местного
самоуправления"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.3.1.1-ПМ1
|
Показатель "Доля
муниципальных образований, утверждающих бюджет на трехлетний период в общем
количестве муниципальных образований"
|
%
|
Х
|
МОт/МО * 100, где
МОт - муниципальные образования, утверждающие бюджет на трехлетний
период;
МО - общее количество муниципальных
образований
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
20,0
|
34,0
|
54,0
|
65,0
|
-
|
77,0
|
80,0
|
85,0
|
95,0
|
Х
|
1.3.1.1-ПМ2
|
Показатель "Доля
муниципальных образований, утверждающих муниципальные программы в общем количестве муниципальных образований"
|
%
|
Х
|
МОп/МО * 100, где
МОп - количество муниципальных образований, утверждающих муниципальные
программы
МО - общее количество муниципальных образований
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
1.3.2.
|
Основное мероприятие
"Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам
муниципальных образований"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
Х
|
Х
|
2 126
268,1
|
2 248
664,7
|
2
356 073,1
|
3 519
451,4
|
2 016
520,8
|
2 034
224,6
|
2 066 120,8
|
16
367 323,5
|
1.3.2-ПОМ1
|
Показатель
"Соотношение фактического и планового объема предоставления дотаций
местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности"
|
%
|
Х
|
Дф / Дпл * 100, где
Дф - сумма фактически предоставленных в отчетном году дотаций местным
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности;
Дпл - плановый объем предоставления в отчетном году дотаций местным бюджетам
на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
1.3.2-ПОМ2
|
Показатель "Доля
муниципальных образований, выполняющих условия Соглашений о мерах по
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета"
|
%
|
Х
|
МОм / МО * 100, где
МОм - количество муниципальных образований, выполняющих условия Соглашения о
мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
МО - общее количество муниципальных образований
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
25,7
|
22,0
|
10,0
|
12,0
|
23,0
|
24,0
|
25,0
|
26,0
|
Х
|
1.3.2.1.
|
Мероприятие
"Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.3.2.1-ПМ1
|
Показатель "Минимально
гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований в
расчете на 1 жителя"
|
тыс.рублей
|
Х
|
(Днн+МБТ)/Чн, где
Днн - общий объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджеты
муниципальных образований в отчетном году;
МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам
муниципальных образований, предоставленный в отчетном году;
Чн - общая численность населения, проживающая на территории муниципального
образования
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
15,3
|
16,5
|
15,2
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
Х
|
|
финансирование за счет краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1401
|
516 01 10
|
511
|
Х
|
Х
|
55 284,0
|
55 284,0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
110 568,0
|
1401
|
01 3 02 78010
|
511
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
55 284,0
|
58 040,0
|
58 040,0
|
58 040,0
|
58 040,0
|
287 444,0
|
1.3.2.2
|
Мероприятие
"Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов)
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.3.2.2-ПМ1
|
Показатель "Наличие
расчета распределения средств"
|
да/нет
|
Х
|
Да=1 Нет=0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Х
|
|
финансирование за счет краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1401
|
516 01 10
|
511
|
Х
|
Х
|
1 426 571,9
|
1 710 844,0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
3
137 415,9
|
1401
|
01 3 02 78020
|
511
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1
775 506,6
|
1 813
009,0
|
1 731
519,0
|
1 724
524,0
|
1 781
119,0
|
8
825 677,6
|
1.3.2.3.
|
Мероприятие
"Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских
округов), достигших наилучших результатов по итогам комплексной оценки
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
Забайкальского края"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.3.2.3-ПМ1
|
Показатель "Доля
муниципальных образований, достигших высокого качества управления
муниципальными финансами, в общем объеме муниципальных образований"
|
%
|
Х
|
МОв/МО * 100, где
МОв - количество муниципальных образований, достигших высокого качества
управления муниципальными финансами;
МО - общее количество муниципальных образований
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
25,7
|
22,0
|
20,0
|
20,0
|
17,0
|
18,0
|
19,0
|
20,0
|
Х
|
|
финансирование за счет краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1402
|
517 06 00
|
512
|
Х
|
Х
|
-
|
-
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
|
1402
|
01 3 02 78030
|
512
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.3.2.4.
|
Мероприятие
"Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на поощрение наилучших показателей деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов)"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1402
|
517 07 00
|
512
|
Х
|
Х
|
3 000,0
|
2 700,0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
5 700,0
|
1402
|
01 3 02 78040
|
512
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.3.2.5.
|
Мероприятие
"Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов)"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.3.2.1. ПМ1
|
Показатель "Объем
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
районов (городских округов), распределяемый в соотвествии с утвержденным
порядком"
|
%
|
х
|
Абсолютный показатель
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
х
|
|
финансирование за счет краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1402
|
517 02 01
|
512
|
Х
|
Х
|
529
571,3
|
367 888,8
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
897 460,1
|
1402
|
01 3 02 78050
|
512
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
413 228,9
|
374
963,8
|
120
052,9
|
143
790,1
|
120
052,9
|
1
172 088,6
|
1.3.2.6.
|
Мероприятие
"Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций
поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.3.2.6-ПМ1
|
Показатель
"Обеспечение расходных обязательств в полном объеме"
|
%
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
|
финансирование за счет краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1403
|
521 02 03
|
530
|
Х
|
Х
|
105
917,0
|
105 917,0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
211 834,0
|
1403
|
01 3 02 78060
|
530
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
105 917,0
|
102
560,0
|
102
560,0
|
102
560,0
|
102
560,0
|
516 157,0
|
1.3.2.7.
|
Мероприятие
"Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на
осуществление государственного полномочия по установлению отдельных
нормативов формирования расходов органов местного самоуправления
поселений"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.3.2.7-ПМ1
|
Показатель "Количество
принятых нормативных актов, устанавливающих норматив формирования расходов
органов местного самоуправления поселений"
|
ед.
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
Х
|
|
финансирование за счет краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
01 06
|
521 02 16
|
530
|
Х
|
Х
|
19,8
|
19,9
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
39,7
|
0106
|
130279216
|
530
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
19,8
|
17,2
|
12,3
|
15,0
|
12,3
|
76,6
|
1.3.2.8.
|
Мероприятие
"Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на финансовое
обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций поселениям"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.3.2.8-ПМ1
|
Показатель
"Обеспечение финансирования в полном объеме"
|
%
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
|
финансирование за счет краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1403
|
521 02 04
|
530
|
Х
|
Х
|
5 904,1
|
6 011,0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
11 915,1
|
1403
|
01 3 02 79204
|
530
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
6 116,8
|
6 617,8
|
4 336,6
|
5 295,5
|
4 336,6
|
26 703,3
|
1.3.2.9.
|
Мероприятие
"Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) в целях софинансирования расходных
обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате
труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств
муниципального района (городского округа)
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.3.2.9-ПМ1
|
Показатель "Снижение
объема кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда работников,
учреджений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального
образования на конец отчетного периода по отношению к сложившейся
просроченной кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда
работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального образования по состоянию на
01.06.2017 года
|
%
|
Х
|
Кр на 01.06.2017/Кр 01.01.2018 *100, где
Кр - кредиторская задолженность по
начислениям на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы,
финансируемых за счет средств муниципального
образования
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
3,0
|
|
|
|
Х
|
1.3.2.9 ПМ 2.
|
Показатель " Доля
муниципальных районов и городских округов, выполнивших целевые показатели
повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной
сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского
округа)"
|
%
|
Х
|
МО1/МО2*100, где
МО1- количество муниципальных образований, выполнивших целевые показатели
повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной
сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского
округа);
МО2 - общее количество муниципальных
образований получающих субсидию
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
|
|
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
тыс. рублей
|
|
|
|
|
1403
|
01 3 02 78180
|
521
|
|
|
|
|
|
203
094,5
|
|
|
|
|
1.3.2.10.
|
Мероприятие
"Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на выравнвание обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) на реализацию отдельных расходных
обязательств муниципальных районов (городских округов)"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.3.2.10-ПМ1
|
Показатель "Снижение
доли просроченной кредиторской
задолженности в общем объеме расходов
местных бюджетов муниципальных районов (городских округов)"
|
%
|
Х
|
Vкр1 -
Vкр2 / Vр*100, где
Vкр1 - объем просрочнной кредиторской задолженности бюджета муниципального
образования на 1 января года, следующего за отчетным;
Vкр2 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального
образования на 1 января отчетного года;
V р - общий объем расходов местных бюджетов муниципальных районов (городских
округов)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
Х
|
1.3.2.11
|
Мероприятие "Предоставление
субсидии на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных
дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с
реализацией образовательных программ"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.3.2.11 ПМ1
|
Показатель
"Обеспечение финансирования в полном объеме предусмотренных в бюджете
Забайкальского края средств субсидий на оплату труда отдельных категорий
работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций,
непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ"
|
%
|
Х
|
Абсолютный показатель
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет краевого бюджета
|
тыс.руб.
|
Х
|
Х
|
|
|
0701
|
01 3 02 71202
|
521
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
190
926,2
|
|
|
|
190
926,2
|
|
|
0702
|
01 3 02 71202
|
521
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
770
222,9
|
|
|
|
770 222,9
|
|
Задача 4.
"Осуществление и совершенствование контрольно-ревизионной работы по
внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере
закупок"
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.4.
|
Подпрограмма
"Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и
контроля в сфере закупок"
|
Х
|
Х
|
Х
|
2014-2020
|
Министерство финансов Забайкальского края
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
тыс.руб.
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Х
|
1.4-ПП1
|
Показатель "Отношение
размера выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере к сумме проверенных
за отчетный период средств бюджета Забайкальского края"
|
%
|
Х
|
Нар / Спр * 100, где
Нар - оценочный размер выявленных по результатам проведенных в отчетном году проверок нарушений в
финансово-бюджетной сфере;
Спр - общая сумма средств бюджета Забайкальского края, в отношении которой в
отчетном году проведены проверки
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
3,1
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
2,9
|
2,9
|
2,9
|
Х
|
1.4-ПП2
|
Показатель "Количество
государственных программ, в отношении которых проведены проверки полноты и
достоверности отчетности"
|
шт.
|
Х
|
Абсолютный показатель
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
3,0
|
3,0
|
4,0
|
Х
|
1.4-ПП3
|
Показатель "Полнота
выполнения плана проверок в рамках осуществления внутреннего государственного
финансового контроля"
|
%
|
Х
|
ПРф / ПРпл * 100, где
ПРф - фактическое число плановых проверок, проведенных в отчетом году;
ПРпл - число проверок, предусмотренных на отчетный год планом проверок
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
1.4-ПП4
|
Показатель "Процент
взысканных средств в бюджет к объему выявленных финансовых нарушений"
|
%
|
Х
|
Вф / В *100, где
Вф - объем фактически зачисленных в краевой бюджет средств в результате
взысканий в связи с выявлением финансовых нарушений;
В - общий объем средств, который в соответствии с законодательством требует
взыскания в связи с выявлением финансовых нарушений
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
60,0
|
65,0
|
70,0
|
75,0
|
80,0
|
85,0
|
95,0
|
Х
|
1.4.1.
|
Основное
мероприятие "Повышение качества проверок финансовой дисциплины
организаций, получающих средства
бюджета Забайкальского края. Содействие снижению объемов нарушений
законодательства в финансово-бюджетной сфере"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
тыс.руб.
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Х
|
1.4.1-ПОМ1
|
Показатель "Доля
исполненных представлений (предписаний), к общему количеству представлений
(предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий"
|
%
|
Х
|
Пи / Побщ * 100, где Пи - количество исполненных
представлений (предписаний); Побщ - общее количество представлений
(предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
82,0
|
84,0
|
84,0
|
86,0
|
86,0
|
88,0
|
88,0
|
Х
|
1.4.1-ПОМ2
|
Показатель "Доля
исполненных вынесенных постановлений по делам об административных
правонарушениях к общему количеству вынесенных постановлений по делам об
административных правонарушениях"
|
%
|
Х
|
ПДАПи / ПДАПобщ * 100, где ПДАПи - количество исполненных
вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях;
ПДАПобщ - количество вынесенных постановлений по делам об административных
правонарушениях
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
60,0
|
63,0
|
67,0
|
70,0
|
70,0
|
72,0
|
75,0
|
Х
|
1.4.2.
|
Основное мероприятие
"Создание условий к формированию среды для развития добросовестной
конкуренции в сфере закупок"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
тыс.руб.
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Х
|
1.4.2-ПОМ1
|
Показатель
"Охват государственных заказчиков контрольными мероприятиями"
|
%
|
Х
|
ПРф / ПРпл * 100, где
ПРф - фактическое число плановых проверок, проведенных в отчетом году;
ПРпл - число проверок, предусмотренных на отчетный год планом проверок
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
80,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
1.4.2.1.
|
Мероприятие "Контроль
за осуществлением мер принуждения"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.4.2.1- ПМ1
|
Показатель
"Процент взысканных средств от общего объема выявленных финансовых
нарушений, подлежащих взысканию"
|
%
|
Х
|
Вз / Выявл *100, где
Вз - объем средств, по которым надлежащим образом оформлены документы для
взыскания;
Выявл - объем средств, которые требуется взыскать в связи с выявлением
финансовых нарушений
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
85,0
|
85,0
|
85,0
|
86,0
|
87,0
|
90,0
|
90,0
|
Х
|
|
Задача 5. "Создание
организационных условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми
ресурсами в рамках установленных функций и полномочий Министерства финансов
Забайкальского края"
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.5.
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
Х
|
Х
|
Х
|
2014-2020
|
Министерство финансов Забайкальского края
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
тыс.руб.
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
121
454,7
|
146
437,2
|
126 946,1
|
143
969,9
|
78
830,1
|
96
260,9
|
78
830,1
|
792 729,0
|
1.5-ПП1
|
Показатель "Размещение
информации о краевом бюджете на официальном сайте Министерства финансов
Забайкальского края в полном объеме"
|
%
|
Х
|
Абсолютный показатель
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
1.5.1.
|
Основное мероприятие
"Обеспечение выполнения функций государственными органами"
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
Х
|
1.5.1-ПОМ
|
Показатель
"Выполнение условий Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального
бюджета бюджету Забайкальского края"
|
да/нет
|
Х
|
Да=1
Нет=0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
Х
|
1.5.1.1.
|
Мероприятие
"Обеспечение деятельности Министерства финансов Забайкальского
края"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
ВСЕГО
|
|
|
Х
|
Х
|
99
906,2
|
121
379,1
|
109 096,1
|
120
228,1
|
67
622,1
|
83
765,9
|
67
622,1
|
669 619,6
|
0106
|
002 04 00
|
120
|
Х
|
Х
|
87 927,1
|
110 763,7
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
198 690,8
|
0106
|
002 04 00
|
240
|
Х
|
Х
|
3 663,0
|
1 325,0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
4 988,0
|
0106
|
002 04 00
|
320
|
Х
|
Х
|
157,0
|
170,0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
327,0
|
0106
|
002 04 00
|
850
|
Х
|
Х
|
91,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
191,0
|
0113
|
092 03 00
|
240
|
Х
|
Х
|
8 068,1
|
9 020,4
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
17 088,5
|
0106
|
01 5 01 29400
|
120
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
99 611,1
|
100
142,6
|
66 932,1
|
83 075,9
|
66 932,1
|
416 693,8
|
0106
|
01 5 01 29400
|
240
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
368,5
|
800,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
2 068,5
|
0106
|
01 5 01 29400
|
850
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
30,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30,0
|
0106
|
01 5 01 49300
|
240
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
8
936,5
|
19 155,5
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
28 992,0
|
|
|
|
|
|
|
|
106,0
|
01 5 01 49300
|
850
|
|
|
|
|
150,0
|
130,0
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
550,0
|
1.5.1.1-ПМ1
|
Показатель "Выполнение
плана проверок в рамках проведения внутреннего финансового аудита"
|
%
|
Х
|
Фп/Пп*100, где
Фп - фактическое проведение проверок внутреннего финансового
аудита;
Пп- количество
запланированных проверок внутренего финансового аудита
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
1.5.1.1.-ПМ2
|
Показатель
"Установление достоверности годовой бюджетной отчетности Министерства
финансов Забайкальского края"
|
%
|
Х
|
Абсолютный показатель
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
1.5.1.2.
|
Мероприятие
"Осуществление деятельности по ведению бюджетного (бухгалтерского)
учета"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.5.1.2. ПМ2
|
Показатель "Количество
исполнительных органов государственной власти
и государственных учреждений края, переданных на цетрализованное
бухгалтерское обслуживание"
|
ед.
|
Х
|
Абсолютный показатель
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
10,0
|
11,0
|
19,0
|
32,0
|
38,0
|
39,0
|
Х
|
|
финансирование за счет
краевого бюджета
|
тыс.руб.
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0113
|
0929900
|
610
|
Х
|
Х
|
21 548,5
|
25 058,1
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
46 606,6
|
0113
|
01 5 01 19901
|
610
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
17 850,0
|
23 741,8
|
11 208,0
|
12 495,0
|
11 208,0
|
73 186,7
|
1.5.2.
|
Основное мероприятие
"Повышение открытости бюджетных данных "
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.5.2-ПОМ
|
Показатель
"Общественное обсуждение проектов
документов стратегического планирования Министерства финансов
Забайкальского края "
|
да/нет
|
Х
|
Да=1
Нет=0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
Х
|
1.5.2.1
|
Мероприятие
"Подготовка брошюры "Бюджет для граждан"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.5.2.1-ПМ1
|
Показатель "Количество
ежегодных публикаций брошюры"Бюджет для граждан"
|
ед.
|
Х
|
Абсолютный показатель
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Х
|
1.5.2.2
|
Мероприятие "Работа в
государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.5.2.2 -ПМ1
|
Показатель "Доля
государственных учреждений Забайкальского края своевременно размещающих в
требуемом объеме сведения на официальном сайте по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях "bus.gov.ru"
|
ед.
|
Х
|
Абсолютный показатель
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
65,0
|
70,0
|
80,0
|
85,0
|
90,0
|
Х
|
1.5.2.3
|
Мероприятие "Повышение
финансовой грамотности населения Забайкальского края"
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1.5.2.3. ПМ1
|
Показатель "Разработка
программы по повышению финансовой грамотности населения Забайкальского
края"
|
да/нет
|
Х
|
Да=1
Нет=0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
Х
|
* Перечень используемых
сокращений:
ИОГВ - исполнительные органы
государственной власти;
ОМСУМО - органы местного самоуправления муниципальных образований;
ГУ - государственные учреждения;
МУ - муниципальные учреждения;
ФО МРиГО - финансовые органы муниципальных районов и городских округов.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|