Расширенный поиск
Постановление Правительства Омской области от 25.10.2017 № 332-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25
октября 2017 года N 332-п
г.Омск
О внесении
изменений в постановление Правительства
Омской
области от 15 октября 2013 года N 252-п
Внести
в приложение "Государственная программа Омской области "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области" к постановлению Правительства Омской
области от
15 октября 2013 года N 252-п следующие изменения:
1)
в таблице раздела I "Паспорт государственной программы Омской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области":
-
в строке "Сроки реализации государственной программы" цифры
"2020" заменить цифрами "2021";
-
строку "Объемы и источники финансирования государственной программы в
целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
Объемы
и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации
|
Общие
расходы областного бюджета на реализацию государственной программы составят
27 708 143 759,84 рубля, в том числе по годам:
2014
год - 4 125 341 235,37 рубля;
2015
год - 4 856 063 002,90 рубля;
2016
год - 4 438 399 261,89 рубля, в том числе не исполненные обязательства в
предшествующем году - 2 626 771,68 рубля;
2017
год - 4 758 695 282,79 рубля;
2018
год - 3 289 062 583,73 рубля;
2019
год - 3 678 853 929,98 рубля;
2020
год - 2 466 638 245,27 рубля;
2021
год - 222 249 320,00 рубля.
Из
общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 13
064 768 447,23 рубля, в том числе по годам:
2014
год - 1 718 701 272,76 рубля;
2015
год - 1 443 387 252,90 рубля;
2016
год - 1 625 232 124,25 рубля, в том числе не исполненные обязательства в
предшествующем году - 2 626 771,68 рубля;
2017
год - 2 061 546 090,02 рубля;
2018
год - 1 636 042 083,73 рубля;
2019
год - 2 201 330 029,98 рубля;
2020
год - 2 158 907 045,27 рубля;
2021
год - 222 249 320,00 рубля.
Из
общего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюджетных средств,
не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года
(переходящий остаток бюджетных средств), составят 38 470 730,41 рубля, в том
числе по годам:
2016
год - 28 568 837,64 рубля;
2017
год - 9 901 892,77 рубля.
Из
общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого
характера из федерального бюджета составят 14 643 375 312,61 рубля, в том
числе по годам:
2014
год - 2 406 639 962,61 рубля;
2015
год - 3 412 675 750,00 рубля;
2016
год - 2 784 598 300,00 рубля;
2017
год - 2 601 185 700,00 рубля;
2018
год - 1 653 020 500,00 рубля;
2019
год - 1 477 523 900,00 рубля;
2020
год - 307 731 200,00 рубля.
Из
общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого
характера из федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января
текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят
194 313 352,84 рубля, в том числе по годам:
2015
год - 108 251 752,84 рубля;
2017
год - 86 061 600,00 рубля.
Прогнозируемый
объем финансирования из федерального бюджета - 2 985 184 028,00 рубля, в том
числе по годам:
2018
год - 405 542 980,00 рубля;
2019
год - 456 951 889,00 рубля;
2020
год - 2 122 689 159,00 рубля.
Прогнозируемый
объем финансирования из местных бюджетов - 169 507 110,00 рубля, в том числе
по годам:
2014
год - 13 334 148,00 рубля;
2015
год - 17 153 071,00 рубля;
2016
год - 28 609 819,00 рубля;
2017
год - 33 428 192,00 рубля;
2018
год - 20 186 163,00 рубля;
2019
год - 30 381 009,00 рубля;
2020
год - 26 414 708,00 рубля.
Прогнозируемый
объем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных
источников финансирования) - 40 622 116 772,55 рубля, в том числе по годам:
2014
год - 5 753 175 547,00 рубля;
2015
год - 4 343 743 037,00 рубля;
2016
год - 5 073 657 609,00 рубля;
2017
год - 5 067 168 737,55 рубля;
2018
год - 6 243 066 133,00 рубля;
2019
год - 7 093 933 037,00 рубля;
2020
год - 7 047 372 672,00 рубля
|
-
строку "Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по
годам и по итогам реализации)" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам
реализации)
|
-
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах) к предыдущему году составит по годам:
2016
год - 101,5 процента;
2017
год - 97,4 процента;
2018
год - 100,3 процента;
2019
год - 100,2 процента;
2020
год - 100,3 процента;
2021
год - 100,3 процента;
-
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
(к предыдущему году) в 2016 году достигнет 104,3 процента;
-
среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере
сельского хозяйства, в 2021 году достигнет 21200 рублей, в том числе по
годам:
2016
год - 16100 рублей;
2017
год - 18000 рублей;
2018
год - 18500 рублей;
2019
год - 19200 рублей;
2020
год - 21200 рублей;
2021
год - 21200 рублей;
-
индекс производительности труда (к предыдущему году) составит по годам:
2017
год - 96,8 процента;
2018
год - 99,4 процента;
2019
год - 99,3 процента;
2020
год - 99,4 процента;
2020
год - 99,4 процента;
2021
год - 99,4 процента;
-
количество высокопроизводительных рабочих мест в 2021 году достигнет 3103, в
том числе по годам:
2017
год - 2807 мест;
2018
год - 2883 места;
2019
год - 2998 мест;
2020
год - 3103 места;
2021
год - 3103 места.
Ожидаемые
результаты реализации государственной программы, подпрограмм (по годам и по
итогам реализации) приведены в приложении N 1 к государственной программе
|
2)
в абзаце сорок первом раздела II "Характеристика текущего состояния
социально-экономического развития Омской области в сфере реализации
государственной программы" цифры "2020" заменить цифрами
"2021";
3)
в разделе V "Срок реализации государственной программы" цифры
"2020" заменить цифрами "2021";
4)
в разделе VI "Объем и источники финансирования государственной программы в
целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых
финансовых ресурсах":
-
абзацы двадцать девятый - семьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
"Общие
расходы областного бюджета на реализацию государственной программы составят
27708143759,84 рубля, в том числе по годам:
2014
год - 4125341235,37 рубля;
2015
год - 4856063002,90 рубля;
2016
год - 4438399261,89 рубля, в том числе не исполненные обязательства в
предшествующем году - 2626771,68 рубля;
2017
год - 4758695282,79 рубля;
2018
год - 3289062583,73 рубля;
2019
год - 3678853929,98 рубля;
2020
год - 2466638245,27 рубля;
2021
год - 222249320,00 рубля.
Из
общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят
13064768447,23 рубля, в том числе по годам:
2014
год - 1718701272,76 рубля;
2015
год - 1443387252,90 рубля;
2016
год - 1625232124,25 рубля, в том числе не исполненные обязательства в
предшествующем году - 2626771,68 рубля;
2017
год - 2061546090,02 рубля;
2018
год - 1636042 083,73 рубля;
2019
год - 2201330029,98 рубля;
2020
год - 2158907045,27 рубля;
2021
год - 222249320,00 рубля.
Из
общего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюджетных средств, не
использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий
остаток бюджетных средств), составят 38470730,41 рубля, в том числе по годам:
2016
год - 28568837,64 рубля;
2017
год - 9901892,77 рубля.
Из
общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера
из федерального бюджета составят 14643375312,61 рубля, в том числе по годам:
2014
год - 2406639962,61 рубля;
2015
год - 3412675750,00 рубля;
2016
год - 2784598300,00 рубля;
2017
год - 2601185700,00 рубля;
2018
год - 1653020500,00 рубля;
2019
год - 1477523900,00 рубля;
2020
год - 307731200,00 рубля.
Из
общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера
из федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего
финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 194313352,84
рубля, в том числе по годам:
2015
год - 108251752,84 рубля;
2017
год - 86061600,00 рубля.
Прогнозируемый
объем финансирования из федерального бюджета - 2985184028,00 рубля, в том числе
по годам:
2018
год - 405542980,00 рубля;
2019
год - 456951889,00 рубля;
2020
год - 2122689159,00 рубля.
Прогнозируемый
объем финансирования из местных бюджетов - 169507110,00 рубля, в том числе по
годам:
2014
год - 13334148,00 рубля;
2015
год - 17153071,00 рубля;
2016
год - 28609819,00 рубля;
2017
год - 33428192,00 рубля;
2018
год - 20186163,00 рубля;
2019
год - 30381009,00 рубля;
2020
год - 26414708,00 рубля.
Прогнозируемый
объем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных источников
финансирования) - 40622116772,55 рубля, в том числе по годам:
2014
год - 5753175547,00 рубля;
2015
год - 4343743037,00 рубля;
2016
год - 5073657609,00 рубля;
2017
год - 5067168737,55 рубля;";
-
после абзаца семьдесят седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"2018
год - 6243066133,00 рубля;
2019
год - 7093933037,00 рубля;
2020
год - 7047372672,00 рубля.";
-
абзац сто первый изложить в следующей редакции:
"-
на реализацию государственной программы будут привлечены средства федерального
бюджета в объеме 17585,0 млн. рублей (1,35 рубля на 1 рубль средств областного
бюджета), средства местных бюджетов - 169,5 млн. рублей, внебюджетные средства
(инвестиции из иных источников финансирования) - 40622,1 млн. рублей (3,11
рубля на 1 рубль средств областного бюджета);";
5)
приложение N 1 "Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
6)
приложение N 2 "Структура государственной программы Омской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области" изложить в новой
редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
7)
в приложении N 6 "Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских
территорий":
-
в таблице раздела I "Паспорт подпрограммы "Устойчивое развитие
сельских территорий":
в
строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2020"
заменить цифрами "2021";
строку
"Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации" изложить в следующей редакции:
Объемы
и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
|
Общие
расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 6 519 259
701,42 рубля, в том числе по годам:
2014
год - 408 610 596,90 рубля;
2015
год - 657 578 168,82 рубля;
2016
год - 824 516 613,85 рубля;
2017
год - 1 511 829 293,99 рубля;
2018
год - 1 158 040 960,49 рубля;
2019
год - 983 742 898,51 рубля;
2020
год - 877 224 179,27 рубля;
2021
год - 222 249 320,00 рубля.
Из
общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 4
231 934 801,42 рубля, в том числе по годам:
2014
год - 292 838 596,90 рубля;
2015
год - 354 220 768,82 рубля;
2016
год - 506 768 376,21 рубля;
2017
год - 876 826 901,22 рубля;
2018
год - 719 754 660,49 рубля;
2019
год - 689 783 198,51 рубля;
2020
год - 569 492 979,27 рубля;
2021
год - 222 249 320,00 рубля.
Из
общего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюджетных средств,
не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года
(переходящий остаток бюджетных средств), составят 38 470 730,41 рубля, в том
числе по годам:
2016
год - 28 568 837,64 рубля;
2017
год - 9 901 892,77 рубля.
Из
общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого
характера из федерального бюджета составят 2 287 324 900,00 рубля, в том
числе по годам:
2014
год - 115 772 000,00 рубля;
2015
год - 303 357 400,00 рубля;
2016
год - 289 179 400,00 рубля;
2017
год - 539 038 900,00 рубля;
2018
год - 438 286 300,00 рубля;
2019
год - 293 959 700,00 рубля;
2020
год - 307 731 200,00 рубля.
Из
общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого
характера из федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января
текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят
86 061 600,00 рубля, в том числе в 2017 году - 86 061 600,00 рубля.
Прогнозируемый
объем финансирования из местных бюджетов - 165 082 488,00 рубля, в том числе
по годам:
2014
год - 12 555 400,00 рубля;
2015
год - 16 941 503,00 рубля;
2016
год - 28 441 556,00 рубля;
2017
год - 32 388 360,00 рубля;
2018
год - 20 043 990,00 рубля;
2019
год - 29 347 797,00 рубля;
2020
год - 25 363 882,00 рубля.
Прогнозируемый
объем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных
источников финансирования) - 358 958 433,00 рубля, в том числе по годам:
2014
год - 82 553 500,00 рубля;
2015
год - 65 038 700,00 рубля;
2016
год - 36 015 684,00 рубля;
2017
год - 42 203 500,00 рубля;
2018
год - 40 384 959,00 рубля;
2019
год - 45 781 180,00 рубля;
2020
год - 46 980 910,00 рубля
|
строку
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам
реализации)" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
|
-
доля семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от
общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской
местности по состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим итогом), 14,1
процента, в том числе по годам:
2014
год - 5,8 процента;
2015
год - 7,6 процента;
2016
год - 9,4 процента;
2017
год - 12,0 процента;
2018
год - 11,6 процента;
2019
год - 12,8 процента;
2020
год - 14,1 процента;
2021
год - 14,1 процента;
-
доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности,
улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей и молодых
специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности
по состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим итогом), 6,7 процента, в том
числе по годам:
2014
год - 4,7 процента;
2015
год - 6,7 процента;
-
ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, всего
16441,3 кв.м, в том числе по годам:
2017
год - 2133 кв.м;
2018
год - 3465,2 кв.м;
2019
год - 3551,7 кв.м;
2020
год - 3645,7 кв.м;
2021
год - 3645,7 кв.м;
-
прирост обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в
безаварийном состоянии, в сельской местности к 1 января 2012 года
(нарастающим итогом) 2,6 процента, в том числе по годам:
2014
год - 2,6 процента;
2015
год - 2,6 процента;
-
прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами
(офисами врачей общей практики), после проведенной их реконструкции, к 1
января 2012 года (нарастающим итогом) 6 277 человек, в том числе по годам:
2014
год - 5 216 человек;
2015
год - 6 277 человек;
-
прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными
сооружениями к 1 января 2012 года (нарастающим итогом), 300 человек, в том
числе в 2015 году - 300 человек;
-
уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом,
поставляемым по распределительной газовой сети, в 2021 году 29,0 процента, в
том числе по годам:
2014
год - 22,0 процента;
2015
год - 23,0 процента;
2016
год - 23,0 процента;
2017
год - 23,5 процента;
2018
год - 29,0 процента;
2019
год - 29,0 процента;
2020
год - 29,0 процента;
2021
год - 29,0 процента;
-
уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами
водоснабжения в 2021 году 46,0 процента, в том числе по годам:
2014
год - 31,4 процента;
2015
год - 31,6 процента;
2016
год - 31,6 процента;
2017
год - 31,8 процента;
2018
год - 46,0 процента;
2019
год - 46,0 процента;
2020
год - 46,0 процента;
2021
год - 46,0 процента;
-
количество созданных новых рабочих мест на селе - 1 184 места, в том числе:
2014
год - 509 мест;
2015
год - 319 мест;
2016
год - 356 мест
|
-
в разделе II "Сфера социально-экономического развития Омской области, в
рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы,
оценка причин их возникновения и прогноз ее развития":
в
абзаце двенадцатом цифры "2020" заменить цифрами "2021";
в
абзаце четырнадцатом:
цифры
"575" заменить цифрами "520";
цифры
"15,7" заменить цифрами "14,1";
абзацы
девятнадцатый - двадцать первый изложить в следующей редакции:
"2018
год - 73 сельских семьи;
2019
год - 75 сельских семей;
2020
год - 77 сельских семей;";
после
абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
"2021
год - 77 сельских семей.";
в
абзаце двадцать втором слова "391 молодой специалист и молодая семья"
заменить словами "362 молодых специалиста и молодых семьи";
абзацы
двадцать седьмой - двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"2018
год - 56 молодых специалистов и молодых семей;
2019
год - 57 молодых специалистов и молодых семей;
2020
год - 59 молодых специалистов и молодых семей;";
после
абзаца двадцать девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"2021
год - 59 молодых специалистов и молодых семей;";
в
абзаце тридцатом:
цифры
"302,36" заменить цифрами "251,4";
цифры
"485,52" заменить цифрами 418,8";
цифры
"365" заменить цифрами "390";
в
абзаце тридцать четвертом:
цифры
"18" заменить цифрой "9";
цифры
"14027" заменить цифрами "6277";
в
абзаце тридцать пятом:
цифру
"8" заменить цифрой "6";
цифры
"1500" заменить цифрами "1125";
-
в абзаце первом раздела III "Цель и задачи подпрограммы" цифры
"2020" заменить цифрами "2021";
-
в разделе IV "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2020"
заменить цифрами "2021";
-
в разделе VII "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы в целом и по источникам финансирования":
абзацы
первый - сорок пятый изложить в следующей редакции:
"Общие
расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 6519259701,42
рубля, в том числе по годам:
2014
год - 408610596,90 рубля;
2015
год - 657578168,82 рубля;
2016
год - 824516613,85 рубля;
2017
год - 1511829293,99 рубля;
2018
год - 1158040960,49 рубля;
2019
год - 983742898,51 рубля;
2020
год - 877224179,27 рубля;
2021
год - 222249320,00 рубля.
Из
общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят
4231934801,42 рубля, в том числе по годам:
2014
год - 292838596,90 рубля;
2015
год - 354220768,82 рубля;
2016
год - 506768376,21 рубля;
2017
год - 876826901,22 рубля;
2018
год - 719754660,49 рубля;
2019
год - 689783198,51 рубля;
2020
год - 569492979,27 рубля;
2021
год - 222249320,00 рубля.
Из
общего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюджетных средств, не
использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий
остаток бюджетных средств), составят 38470730,41 рубля, в том числе по годам:
2016
год - 28568837,64 рубля;
2017
год - 9901892,77 рубля.
Из
общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера
из федерального бюджета составят 2287324900,00 рубля, в том числе по годам:
2014
год - 115772000,00 рубля;
2015
год - 303357400,00 рубля;
2016
год - 289179400,00 рубля;
2017
год - 539038900,00 рубля;
2018
год - 438286300,00 рубля;
2019
год - 293959700,00 рубля;
2020
год - 307731200,00 рубля.
Из
общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера
из федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего
финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 86061600,00
рубля, в том числе в 2017 году - 86061600,00 рубля.
Прогнозируемый
объем финансирования из местных бюджетов - 165082488,00 рубля, в том числе по
годам:
2014
год - 12555400,00 рубля;
2015
год - 16941503,00 рубля;
2016
год - 28441556,00 рубля;
2017
год - 32388360,00 рубля;
2018
год - 20043990,00 рубля;
2019
год - 29347797,00 рубля;
2020
год - 25363882,00 рубля.
Прогнозируемый
объем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных источников
финансирования) - 358958433,00 рубля, в том числе по годам:
2014
год - 82553500,00 рубля;
2015
год - 65038700,00 рубля;
2016
год - 36015684,00 рубля;
2017
год - 42203500,00 рубля;
2018
год - 40384959,00 рубля;
2019
год - 45781180,00 рубля;"
после
абзаца сорок пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"2020
год - 46980910,00 рубля.";
в
абзаце пятьдесят втором слова "на реконструкцию" заменить словами
"на строительство, реконструкцию";
абзацы
пятьдесят пятый, пятьдесят девятый исключить;
в
абзаце шестьдесят шестом цифры "2019" заменить цифрами
"2018";
в
абзаце семьдесят четвертом цифры "2020" заменить цифрами
"2018";
в
абзаце семьдесят шестом цифры "2017" заменить цифрами
"2021";
в
абзаце семьдесят восьмом цифры "2020" заменить цифрами
"2021";
в
абзацах восемьдесят четвертом, восемьдесят пятом цифры "2019"
заменить цифрами "2021";
в
абзаце восемьдесят шестом цифры "2018" заменить цифрами
"2021";
в
абзаце восемьдесят седьмом цифры "2020" заменить цифрами
"2018";
в
абзаце восемьдесят восьмом:
цифры
"2020" заменить цифрами "2019";
точку
заменить точкой с запятой;
после
абзаца восемьдесят восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"подъезд
к деревне Приозерка в Тюкалинском муниципальном районе Омской области
протяженностью 5,479 км, срок ввода в эксплуатацию - 2018 год, предполагаемая
сметная стоимость объекта - 106838224,00 рубля;
автомобильные
дороги к объектам "Биотехнологического комплекса" ООО
"Титан-Агро" в северном промышленном узле г. Омска в районе
Красноярского тракта, пр. Губкина (2 этап) в Омском муниципальном районе Омской
области протяженностью 0,16 км, срок ввода в эксплуатацию - 2018 год,
предполагаемая сметная стоимость объекта - 7800000,00 рубля.";
-
в подразделе X.I "Условия предоставления и расходования субсидий, главным
распорядителем которых является Министерство, критерии отбора муниципальных
образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика
расчета субсидий" раздела X "Условия предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных
образований для предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и
методика расчета указанных субсидий":
абзац
первый изложить в следующей редакции:
"Отбор
муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий (за
исключением субсидий на погашение кредиторской задолженности, а также субсидий
на осуществление бюджетных инвестиций в муниципальные объекты и субсидий на
грант в части оплаты, направленной на возмещение дополнительного объема работ
по муниципальным объектам, прошедшим отбор и включенным в перечень объектов
муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет средств
областного бюджета на текущий финансовый год (далее - дополнительный объем
работ)), осуществляется Министерством на основании заявок на участие в отборе,
представляемых уполномоченными органами местного самоуправления Омской области
Министерству.";
после
абзаца семьдесят седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"Размер
оплаты дополнительного объема работ определяется с учетом требований Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" на основании локальных
сметных расчетов на дополнительные объемы работ, предоставленных муниципальными
образованиями Омской области.".
Временно
исполняющий обязанности
Губернатора
Омской области,
Председателя
Правительства
Омской
области А.Л.
Бурков
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 25 октября 2017 года N 332-п
"Приложение N 1
к государственной программе Омской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Омской области"
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации
государственной программы Омской области
"Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Омской
области"
(далее
- государственная программа)
N п/п
|
Ожидаемые результаты реализации
государственной программы/подпрограммы государственной программы (далее -
подпрограмма)
|
Единица измерения
|
Значение
|
2012 год (факт)
|
2013 год (оценка)
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Государственная программа
|
1
|
Индекс
производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах) к предыдущему году
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
101,5
|
97,4
|
100,3
|
100,2
|
100,3
|
100,3
|
2
|
Индекс
физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (к
предыдущему году)
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
104,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
Среднемесячная
номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства
|
рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16100
|
18000
|
18500
|
19200
|
21200
|
21200
|
3.1
|
Индекс
производительности труда (к предыдущему году)
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
96,8
|
99,4
|
99,3
|
99,4
|
99,4
|
3.2
|
Количество
высокопроизводительных рабочих мест
|
мест
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2807
|
2883
|
2998
|
3103
|
3103
|
Подпрограмма 1 "Развитие
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства"
|
4
|
Индекс
производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах) к предыдущему году
|
процентов
|
59,7
|
144,6
|
101,0
|
101,1
|
101,0
|
100,1
|
100,1
|
100,1
|
100,1
|
-
|
5
|
Производство
продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1
|
зерновых
и зернобобовых культур (в весе после доработки)
|
тыс. тонн
|
1689,6
|
3428,1
|
3171,0
|
3219,0
|
3267,0
|
3275,0
|
3360,7
|
3452,4
|
3513,5
|
-
|
5.2
|
овощей
|
тыс. тонн
|
220,0
|
277,0
|
275,0
|
240,0
|
240,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.3
|
картофеля
|
тыс. тонн
|
650,0
|
810,0
|
818,0
|
750,0
|
751,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.4
|
в
том числе в сельскохозяйственных организациях (далее - СХО) и крестьянских
(фермерских) хозяйствах (далее - КФХ), включая индивидуальных
предпринимателей (далее - ИП):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.1
|
овощей
открытого грунта
|
тыс. тонн
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40,8
|
40,9
|
41,0
|
41,1
|
-
|
5.4.2
|
картофеля
|
тыс. тонн
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
122,2
|
122,3
|
122,4
|
122,5
|
-
|
6
|
Производство
пищевых продуктов:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1
|
муки
из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них
|
тыс. тонн
|
363,6
|
367,0
|
370,0
|
370,5
|
371,0
|
352,0
|
359,0
|
365,0
|
372,0
|
-
|
6.2
|
крупы
|
тыс. тонн
|
55,5
|
57,0
|
57,5
|
57,5
|
58,0
|
40,0
|
40,5
|
40,8
|
41,0
|
-
|
6.3
|
хлебобулочных
изделий диетических и обогащенных микронутриентами
|
тыс. тонн
|
4,0
|
4,0
|
4,2
|
4,6
|
4,8
|
3,4
|
3,45
|
3,5
|
3,55
|
-
|
6.4
|
масла
растительного нерафинированного и его фракций
|
тыс. тонн
|
10,0
|
10,5
|
15,7
|
23,0
|
25,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.5
|
масла
подсолнечного нерафинированного и его фракций
|
тыс. тонн
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12,0
|
12,0
|
13,0
|
14,0
|
-
|
6.6
|
плодоовощных
консервов
|
млн. условных банок
|
46,7
|
35,1
|
35,5
|
27,0
|
27,2
|
35,0
|
36,0
|
37,0
|
38,0
|
-
|
7
|
Прирост
выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему
году)
|
процентов
|
-
|
10,3
|
21,2
|
4,3
|
5,8
|
-2,3
|
6,6
|
6,3
|
7,7
|
-
|
8
|
Уровень
самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной
продукции (по зерну)
|
процентов
|
92,2
|
184,7
|
166,6
|
165,8
|
164,6
|
164,9
|
165,5
|
165,9
|
167,8
|
-
|
9
|
Энергоемкость
растениеводства (включая тепличное производство)
|
тонн условного топлива на гектар
|
0,06350
|
0,07897
|
0,07833
|
0,07724
|
0,07613
|
0,07498
|
0,07383
|
0,07264
|
0,07150
|
-
|
Подпрограмма 2 "Развитие
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства"
|
10
|
Индекс
производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах) к предыдущему году
|
процентов
|
96,5
|
97,5
|
101,2
|
101,9
|
102,0
|
94,6
|
100,6
|
100,3
|
100,6
|
-
|
11
|
Уровень
самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной
продукции (по молоку и молочным продуктам)
|
процентов
|
108,8
|
100,1
|
100,6
|
100,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
Производство
сыров и сырных продуктов
|
тыс. тонн
|
19,5
|
20,0
|
20,7
|
20,9
|
21,1
|
32,5
|
32,9
|
33,0
|
33,1
|
-
|
13
|
Производство
масла сливочного
|
тыс. тонн
|
7,2
|
5,0
|
7,5
|
7,1
|
7,3
|
7,0
|
7,1
|
7,2
|
7,3
|
-
|
14
|
Объем
производства мяса во всех категориях хозяйств
|
тыс. тонн
|
-
|
-
|
-
|
258,0
|
260,0
|
230,3
|
232,5
|
233,5
|
235,7
|
-
|
15
|
Уровень
самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной
продукции (по мясу и мясопродуктам)
|
процентов
|
116,7
|
116,9
|
114,9
|
111,6
|
112,5
|
112,6
|
113,6
|
114,9
|
115,9
|
-
|
16
|
Прирост
мощностей по убою скота и его первичной переработке (к предыдущему году)
|
тыс. тонн
|
-
|
-
|
7,4
|
7,0
|
6,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
Энергоемкость
животноводства (включая птицеводство)
|
килограммов условного топлива на тонну
живого веса
|
3,0897
|
4,7851
|
4,74634
|
4,65454
|
4,55355
|
4,37912
|
4,21387
|
4,06698
|
3,98436
|
-
|
Подпрограмма 3 "Поддержка
сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание
условий для их развития"
|
18
|
Производство
продукции сельского хозяйства в малых формах хозяйствования
|
млн. руб.
|
35600
|
35700
|
35870
|
36310
|
36860
|
39180
|
41690
|
44350
|
47000
|
-
|
19
|
Прирост
суммы займов, выданных сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами на развитие сельскохозяйственной деятельности (к предыдущему
году)
|
процентов
|
-
|
-
|
3,0
|
2,0
|
3,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19.1
|
Количество
новых постоянных рабочих мест, созданных в КФХ, осуществивших проекты
создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
106
|
54
|
52
|
52
|
-
|
19.2
|
Прирост
объема сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ, получившими
грантовую поддержку (к предыдущему году)
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
-
|
19.3
|
Количество
новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
15
|
15
|
15
|
-
|
19.4
|
Прирост
объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку (к
предыдущему году)
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
-
|
Подпрограмма 4 "Устойчивое
развитие сельских территорий"
|
20
|
Доля
семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от
общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской
местности по состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим итогом)
|
процентов
|
1,8
|
3,6
|
5,8
|
7,6
|
9,4
|
12,0
|
11,6
|
12,8
|
14,1
|
14,1
|
21
|
Доля
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности,
улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей и молодых
специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности
по состоянию на 1 января 2012 года
|
процентов
|
2,5
|
3,5
|
4,7
|
6,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21.1
|
Ввод
(приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов
|
кв. метров
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2133
|
3465,2
|
3551,7
|
3645,7
|
3645,7
|
22
|
Прирост
обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в безаварийном
состоянии, в сельской местности к 1 января 2012 года (нарастающим итогом)
|
процентов
|
1,1
|
1,1
|
2,6
|
2,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23
|
Прирост
сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами
врачей общей практики), после проведенной их реконструкции, к 1 января 2012
года (нарастающим итогом)
|
человек
|
1242
|
3523
|
5216
|
6277
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24
|
Прирост
сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями к 1
января 2012 года (нарастающим итогом)
|
человек
|
-
|
-
|
-
|
300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25
|
Уровень
газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом,
поставляемым по распределительной газовой сети
|
процентов
|
20,0
|
21,0
|
22,0
|
23,0
|
23,0
|
23,5
|
29,0
|
29,0
|
29,0
|
29,0
|
26
|
Уровень
обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения
|
процентов
|
31,0
|
31,2
|
31,4
|
31,6
|
31,6
|
31,8
|
46,0
|
46,0
|
46,0
|
46,0
|
27
|
Количество
созданных новых рабочих мест на селе
|
мест
|
272
|
281
|
509
|
319
|
356
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Подпрограмма 5 "Обеспечение
реализации государственной программы, проведение государственного контроля и
надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса
Омской области"
|
28
|
Индекс
производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах) к предыдущему году
|
процентов
|
78,0
|
117,5
|
101,1
|
101,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
29
|
Индекс
физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (к
предыдущему году)
|
процентов
|
91,7
|
104,0
|
104,1
|
104,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30
|
Рентабельность
сельскохозяйственных организаций Омской области (с учетом субсидий)
|
процентов
|
5,8
|
10,5
|
10,5
|
11,0
|
11,0
|
11,6
|
13,0
|
15,0
|
17,0
|
-
|
31
|
Среднемесячная
номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства
|
рублей
|
12168,3
|
12800,0
|
13200,0
|
14400,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32
|
Доля
муниципальных органов управления агропромышленным комплексом Омской области
(далее - АПК), использующих государственные информационные ресурсы в сферах
обеспечения продовольственной безопасности Омской области и управления АПК
|
процентов
|
-
|
12,5
|
25,0
|
37,5
|
50,0
|
62,5
|
75,0
|
87,5
|
100,0
|
-
|
33
|
Степень
выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для
бюджетного учреждения Омской области "Управление социального развития
села" на соответствующий финансовый год
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
34
|
Сокращение
случаев заболеваемости животных заразными болезнями к уровню 2012 года
|
процентов
|
x
|
0
|
1,66
|
1,66
|
3,33
|
3,33
|
5,0
|
5,0
|
6,66
|
-
|
35
|
Доля
поднадзорной техники, в процессе эксплуатации которой в результате проверок
выявляются нарушения действующих норм и правил технической эксплуатации
|
процентов
|
10,15
|
10,15
|
10,15
|
10,05
|
9,95
|
9,95
|
9,95
|
9,95
|
9,95
|
-
|
Подпрограмма 6 "Утилизация и
уничтожение биологических отходов"
|
36
|
Удельный
вес биологических отходов, утилизированных и уничтоженных в специальных
(трупосжигательных) печах (крематорах), скотомогильниках (биотермических
ямах) в соответствии с нормами ветеринарных санитарных правил, в общем
количестве утилизированных и уничтоженных биологических отходов
|
процентов
|
86,0
|
86,0
|
-
|
86,0
|
86,0
|
88,0
|
90,0
|
94,0
|
100,0
|
-
|
Подпрограмма 7 "Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
|
37
|
Прирост
объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного
назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (к уровню 2013 года)
|
процентов
|
x
|
x
|
12,8
|
24,0
|
24,6
|
25,7
|
26,6
|
27,4
|
27,6
|
-
|
38
|
Защита
и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии за счет
проведения агролесомелиоративных мероприятий
|
гектаров
|
-
|
-
|
-
|
500
|
500
|
500
|
800
|
800
|
900
|
-
|
39
|
Сохранение
существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности
существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий
|
мест
|
512
|
512
|
517
|
524
|
531
|
536
|
541
|
546
|
552
|
-
|
Подпрограмма 8 "Развитие
овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного
картофелеводства"
|
40
|
Уровень
самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной
продукции:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.1
|
по
овощам
|
процентов
|
73,8
|
95,8
|
93,9
|
82,2
|
82,3
|
82,4
|
82,5
|
82,6
|
82,6
|
-
|
40.2
|
по
картофелю
|
процентов
|
82,7
|
124,4
|
126,9
|
119,9
|
120,4
|
120,5
|
121,1
|
121,5
|
121,6
|
-
|
Подпрограмма 9 "Развитие
молочного скотоводства"
|
41
|
Объем
производства молока во всех категориях хозяйств
|
тыс. тонн
|
797,6
|
696,9
|
709,4
|
710,5
|
712,8
|
615,2
|
615,4
|
617,5
|
619,8
|
-
|
42
|
Объем
производства молока в СХО и КФХ, включая ИП
|
тыс. тонн
|
375,4
|
349,0
|
368,0
|
370,2
|
371,8
|
355,3
|
356,3
|
358,1
|
359,3
|
-
|
43
|
Доля
молока высшего сорта от общего объема молока, реализованного СХО и КФХ
|
процентов
|
41,0
|
68,0
|
81,5
|
82,0
|
82,0
|
83,0
|
84,0
|
85,0
|
86,0
|
-
|
44
|
Уровень
самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной
продукции (по молоку и молочным продуктам)
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
101,4
|
102,0
|
102,4
|
103,1
|
104,3
|
-
|
Подпрограмма 10 "Поддержка племенного
дела, селекции и семеноводства"
|
45
|
Удельный
вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов
|
процентов
|
6,4
|
5,2
|
5,2
|
5,2
|
5,3
|
5,4
|
5,5
|
5,6
|
5,7
|
-
|
46
|
Удельный
вес племенных коров молочного направления в общем поголовье молочных коров
|
процентов
|
25,1
|
25,2
|
25,2
|
25,3
|
25,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
47
|
Сохранность
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню
предыдущего года
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100,4
|
100
|
-
|
47.1
|
Количество
реализованного племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных
пород на 100 голов маток
|
голов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
8
|
8
|
8
|
-
|
Подпрограмма 11 "Развитие
оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального
питания"
|
48
|
Объем
потребления овощей и продовольственных бахчевых культур на душу населения
|
килограммов
|
129
|
138
|
132
|
132
|
133
|
133
|
133
|
134
|
134
|
-
|
49
|
Ввод
в действие современных мощностей зернохранилищ и элеваторов
|
тыс. тонн
|
3,3
|
30
|
10
|
20
|
30
|
30
|
30
|
30
|
10
|
-
|
Читайте также
|