Расширенный поиск
Постановление Правительства Новосибирской области от 27.12.2017 № 467-п
8. В приложении № 10 к Программе
«Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной
программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы»:
1) в разделе «I. Паспорт» в позиции
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, выраженные в количественно
измеримых показателях» в абзаце четвертом цифры «3375» заменить цифрами «3047»;
2) в разделе «V. Ожидаемые и
конечные результаты» в абзаце четвертом цифры «3375» заменить цифрами «3047».
9. В приложении № 11 к Программе
«Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в
том числе в амбулаторных условиях» государственной программы «Развитие
здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы»:
1) в разделе «I. Паспорт» позицию
«Объемы финансирования подпрограммы (с расшифровкой по источникам и годам
финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
|
Объемы финансирования
подпрограммы (с расшифровкой по источникам и годам
финансирования)
|
Объемы
финансирования подпрограммы:
всего –
9 789 664,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год –
1 350 450,6 тыс. рублей;
2014 год –
547 793,2 тыс. рублей;
2015 год –
1 987 024,5 тыс. рублей;
2016 год –
1 609 190,4 тыс. рублей;
2017 год –
1 758 621,8 тыс. рублей;
2018 год –
976 142,9 тыс. рублей;
2019 год –
971 187,1 тыс. рублей;
2020 год –
589 254,4 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет
Новосибирской области:
всего –
5 139 824,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год –
452 540,9 тыс. рублей;
2014 год –
502 444,8 тыс. рублей;
2015 год –
642 375,7 тыс. рублей;
2016 год –
596 604,8 тыс. рублей;
2017 год – 860 270,2
тыс. рублей;
2018 год –
748 166,7 тыс. рублей;
2019 год –
748 166,7 тыс. рублей;
2020 год –
589 254,4 тыс. рублей;
средства
федерального бюджета:
всего –
4 649 840,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год –
897 909,7 тыс. рублей;
2014 год – 45 348,4
тыс. рублей;
2015 год –
1 344 648,8 тыс. рублей;
2016 год –
1 012 585,6 тыс. рублей;
2017 год –
898 351,6 тыс. рублей;
2018 год –
227 976,2 тыс. рублей;
2019 год –
223 020,4 тыс. рублей;
2020 год – 0,0
тыс. рублей
|
»;
|
2) в разделе «IV. Характеристика
мероприятий подпрограммы» абзац пятый признать утратившим силу;
3) раздел «V. Ожидаемые и
конечные результаты» дополнить абзацем следующего содержания:
«доля
рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных
рецептов – не более 1% ежегодно.».
10. В приложении № 12 к Программе «Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в
здравоохранении» государственной программы «Развитие здравоохранения
Новосибирской области на 2013-2020 годы» в разделе «I. Паспорт»
позицию «Объемы финансирования подпрограммы (с
расшифровкой по источникам и годам финансирования)» изложить в следующей
редакции:
«
|
Объемы финансирования подпрограммы
(с расшифровкой по источникам и годам финансирования)
|
Объемы финансирования подпрограммы:
всего – 1 074 240,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 558 657,4 тыс. рублей;
2014 год – 54 454,0 тыс. рублей;
2015 год – 73 659,2 тыс. рублей;
2016 год – 73 659,2 тыс. рублей;
2017 год – 81 828,6 тыс. рублей;
2018 год – 79 161,2 тыс. рублей;
2019 год – 79 161,2 тыс. рублей;
2020 год – 73 659,2 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет Новосибирской области:
всего – 944 713,6 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 429 131,0 тыс. рублей;
2014 год – 54 454,0 тыс. рублей;
2015 год – 73 659,2 тыс. рублей;
2016 год – 73 659,2 тыс. рублей;
2017 год – 81 828,6 тыс. рублей;
2018 год – 79 161,2 тыс. рублей;
2019 год – 79 161,2 тыс. рублей;
2020 год – 73 659,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
всего – 129 526,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 129 526,4 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
|
».
|
11. В приложении № 13 к Программе
«Подпрограмма 10 «Управление развитием отрасли. Структурные преобразования в
сфере здравоохранения» государственной программы «Развитие здравоохранения
Новосибирской области на 2013-2020 годы»:
1) в разделе
«I. Паспорт»:
а) позицию «Объемы финансирования
подпрограммы (с расшифровкой по источникам и годам финансирования)»
изложить в следующей редакции:
«
|
Объемы финансирования
подпрограммы (с расшифровкой по источникам и годам
финансирования)
|
Объемы
финансирования подпрограммы:
всего
– 6 604 332,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 136 855,6 тыс. рублей;
2014
год – 1 141 606,2 тыс. рублей;
2015
год – 653 912,4 тыс. рублей;
2016
год – 849 297,4 тыс. рублей;
2017
год – 1 581 595,5 тыс. рублей;
2018
год – 689 526,9 тыс. рублей;
2019
год – 1 070 293,5 тыс. рублей;
2020
год – 481 244,7 тыс. рублей;
из
них:
областной
бюджет Новосибирской области:
всего
– 6 602 522,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 136 855,6 тыс. рублей;
2014
год – 1 141 606,2 тыс. рублей;
2015
год – 652 102,4 тыс. рублей;
2016
год – 849 297,4 тыс. рублей;
2017
год – 1 581 595,5 тыс. рублей;
2018
год – 689 526,9 тыс. рублей;
2019
год – 1 070 293,5 тыс. рублей;
2020
год – 481 244,7 тыс. рублей;
средства
федерального бюджета – 1 810,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 0,0 тыс. рублей;
2014
год – 0,0 тыс. рублей;
2015
год – 1 810,0 тыс. рублей;
2016
год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 0,0 тыс. рублей;
2018
год – 0,0 тыс. рублей;
2019
год – 0,0 тыс. рублей;
2020
год – 0,0 тыс. рублей;
в том
числе по исполнителям:
министерство
здравоохранения Новосибирской области:
всего
– 3 536 206,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 136 855,6 тыс. рублей;
2014
год – 558 480,5 тыс. рублей;
2015
год – 134 586,7 тыс. рублей;
2016
год – 643 574,3 тыс. рублей;
2017
год – 1 153 837,3 тыс. рублей;
2018
год – 454 436,2 тыс. рублей;
2019
год – 454 436,2 тыс. рублей;
2020
год – 0,0 тыс. рублей;
министерство
строительства Новосибирской области:
всего
– 3 068 125,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 0,0 тыс. рублей;
2014
год – 583 125,7 тыс. рублей;
2015
год – 519 325,7 тыс. рублей;
2016
год – 205 723,1 тыс. рублей;
2017
год – 427 758,2 тыс. рублей;
2018
год – 235 090,7 тыс. рублей;
2019
год – 615 857,3 тыс. рублей;
2020
год – 481 244,7 тыс. рублей;
из
них:
областной
бюджет Новосибирской области:
всего
– 3 066 315,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 0,0 тыс. рублей;
2014
год – 583 125,7 тыс. рублей;
2015
год – 517 515,7 тыс. рублей;
2016
год – 205 723,1 тыс. рублей;
2017
год – 427 758,2 тыс. рублей;
2018
год – 235 090,7 тыс. рублей;
2019
год – 615 857,3 тыс. рублей;
2020
год – 481 244,7 тыс. рублей;
средства
федерального бюджета – 1 810,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 0,0 тыс. рублей;
2014
год – 0,0 тыс. рублей;
2015
год – 1 810,0 тыс. рублей;
2016
год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 0,0 тыс. рублей;
2018
год – 0,0 тыс. рублей;
2019
год – 0,0 тыс. рублей;
2020
год – 0,0 тыс. рублей
|
»;
|
б) в позиции «Основные целевые индикаторы
подпрограммы» после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«удельное потребление энергетических
ресурсов государственных учреждений, подведомственных министерству
здравоохранения Новосибирской области (электроэнергии, тепловой энергии, воды)
(процент)»;
в) в позиции «Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы, выраженные в количественно измеримых показателях»:
в абзаце третьем цифры «47» заменить цифрами
«46»;
в абзаце четвертом цифры «16» заменить цифрами
«17»;
в абзаце шестом цифры «20,34» заменить цифрами
«27,9»;
в абзаце седьмом цифры «41,5» заменить цифрами
«65,3»;
после
абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«удельное потребление энергетических
ресурсов государственных учреждений, подведомственных министерству
здравоохранения Новосибирской области (электроэнергии, тепловой энергии, воды),
составит 96% к уровню 2016 года (2016 год – 100%);»;
2) в разделе «III. Цели и задачи,
целевые индикаторы подпрограммы» после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«удельное потребление энергетических
ресурсов государственных учреждений, подведомственных министерству
здравоохранения Новосибирской области (электроэнергии, тепловой энергии, воды)
(процент)»;
3) в разделе «IV. Характеристика
мероприятий подпрограммы»:
в абзаце пятом цифры «16» заменить цифрами
«17», цифру «3» заменить цифрой «4»;
после абзаца восьмого дополнить абзацем
следующего содержания:
«детская
туберкулезная больница в поселке Мочище – филиал государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная областная Новосибирская клиническая
туберкулезная больница»;»;
в абзаце тринадцатом цифры
«47» заменить цифрами «46», цифры «28» заменить цифрами «27»;
абзац четырнадцатый признать
утратившим силу;
3) в разделе «V. Ожидаемые и
конечные результаты»:
в абзаце третьем цифры «47» заменить цифрами
«46»;
в абзаце четвертом цифры «16» заменить цифрами
«17»;
в абзаце шестом цифры «20,34» заменить цифрами
«27,9»;
в абзаце седьмом цифры «41,5» заменить цифрами
«65,3»;
после
абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«удельное потребление энергетических
ресурсов государственных учреждений, подведомственных министерству
здравоохранения Новосибирской области (электроэнергии, тепловой энергии, воды),
составит 96% к уровню 2016 года (2016 год – 100%);».
12. В приложении № 14 к Программе
«Подпрограмма 11 «Организация обязательного медицинского страхования граждан в
Новосибирской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Новосибирской области на 2013-2020 годы» в разделе «I. Паспорт» позицию
«Объемы финансирования подпрограммы (с расшифровкой по источникам и годам
финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
|
Объемы финансирования
подпрограммы (с расшифровкой по источникам и годам
финансирования)
|
Объемы
финансирования подпрограммы:
всего
– 152 160 731,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016
год – 26 658 077,9 тыс. рублей;
2017
год – 27 905 614,0 тыс. рублей;
2018
год – 32 454 079,9 тыс. рублей;
2019
год – 34 135 677,4 тыс. рублей;
2020
год – 31 007 282,7 тыс. рублей;
из
них:
областной
бюджет Новосибирской области:
всего
– 62 284 701,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016
год – 12 278 525,3 тыс. рублей;
2017
год – 12 345 441,9 тыс. рублей;
2018
год – 12 345 441,9 тыс. рублей;
2019
год – 12 345 441,9 тыс. рублей;
2020
год – 12 969 850,9 тыс. рублей;
внебюджетные
источники:
всего
– 89 876 030,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016
год – 14 379 552,6 тыс. рублей;
2017
год – 15 560 172,1 тыс. рублей;
2018
год – 20 108 638,0 тыс. рублей;
2019
год – 21 790 235,5 тыс. рублей;
2020
год – 18 037 431,8 тыс. рублей;
в том
числе по исполнителям:
министерство
здравоохранения Новосибирской области:
всего
– 62 284 701,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016
год – 12 278 525,3 тыс. рублей;
2017
год – 12 345 441,9 тыс. рублей;
2018
год – 12 345 441,9 тыс. рублей;
2019
год – 12 345 441,9 тыс. рублей;
2020
год – 12 969 850,9 тыс. рублей;
из
них:
областной
бюджет Новосибирской области:
всего
– 62 284 701,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016
год – 12 278 525,3 тыс. рублей;
2017
год – 12 345 441,9 тыс. рублей;
2018
год – 12 345 441,9 тыс. рублей;
2019
год – 12 345 441,9 тыс. рублей;
2020
год – 12 969 850,9 тыс. рублей;
средства
федерального бюджета:
всего
– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016
год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 0,0 тыс. рублей;
2018
год – 0,0 тыс. рублей;
2019
год – 0,0 тыс. рублей;
2020
год – 0,0 тыс. рублей;
Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области:
всего
– 89 876 030,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016
год – 14 379 552,6 тыс. рублей;
2017
год – 15 560 172,1 тыс. рублей;
2018
год – 20 108 638,0 тыс. рублей;
2019
год – 21 790 235,5 тыс. рублей;
2020
год – 18 037 431,8 тыс. рублей;
из них:
внебюджетные
источники:
всего
– 89 876 030,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016
год – 14 379 552,6 тыс. рублей;
2017
год – 15 560 172,1 тыс. рублей;
2018
год – 20 108 638,0 тыс. рублей;
2019
год – 21 790 235,5 тыс. рублей;
2020
год – 18 037 431,8 тыс. рублей
|
».
|
И.о. Губернатора
Новосибирской области В.М. Знатков
ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 1
к
постановлению Правительства
Новосибирской
области
от 27.12.2017
№ 467-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе
«Развитие здравоохранения
Новосибирской области
на 2013-2020 годы»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
государственной программы
«Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы»
Цель/задачи, требующие
решения для достижения цели
|
Наименование целевого
индикатора
|
Единица
измерения
|
Значение целевого индикатора,
в том числе по годам
|
Приме-чание
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Государственная программа
«Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы»
|
Цель: обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи на
территории Новосибирской области
|
Задача 1. Повышение мотивации и приверженности
населения Новосибирской области к ведению здорового образа жизни
|
1. Потребление алкогольной
продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
|
литров на душу населения в год
|
15,30
|
14,60
|
14,00
|
13,30
|
7,30
|
7,10
|
6,80
|
6,60
|
6,40
|
|
2. Распространен-ность потребления табака среди взрослого населения
|
процент
|
34,50
|
34,00
|
33,50
|
32,10
|
30,50
|
26,60
|
26,30
|
25,90
|
25,00
|
|
Задача 2.
Повышение эффективности оказания специализирован-ной, включая
высоко-технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализирован-ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
|
1. Смертность от всех причин
|
случаев
на 1000 населения
|
13,60
|
13,20
|
12,80
|
12,30
|
11,80
|
11,40
|
11,00
|
10,60
|
10,30
|
|
2. Смертность
от болезней системы кровообращения
|
случаев
на 100 тыс. населения
|
767,10
|
747,90
|
732,50
|
716,50
|
700,50
|
684,50
|
668,50
|
613,00
|
596,80
|
|
3. Смертность от дорожно-транспортных
происшествий
|
случаев
на 100 тыс. населения
|
10,30
|
10,30
|
11,10
|
10,90
|
10,70
|
10,30
|
10,30
|
9,90
|
9,90
|
|
4. Смертность
от новообразований (в том числе от злокачественных)
|
случаев
на 100 тыс. населения
|
208,80
|
206,00
|
205,20
|
203,80
|
201,20
|
193,20
|
192,80
|
190,30
|
187,90
|
|
5. Смертность
от туберкулеза
|
случаев
на 100 тыс. населения
|
25,00
|
22,00
|
21,00
|
18,50
|
15,50
|
11,80
|
11,80
|
10,70
|
9,80
|
|
6. Количество
зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, –
активный туберкулез
|
случаев
на 100 тыс. населения
|
116,10
|
113,90
|
111,60
|
107,00
|
102,30
|
90,00
|
55,00
|
49,30
|
44,70
|
|
7. Ожидаемая
продолжительность жизни при рождении
|
лет
|
69,7
|
70,8
|
71,6
|
72,2
|
72,8
|
73,5
|
74,1
|
74,8
|
75,5
|
|
Задача 3.
Развитие государственно-частного
партнерства как эффективного механизма, обеспечивающего повышение доступности
и качества оказания медицинской помощи населению Новосибирской области
|
1. Доля
частных медицинских организаций от общего количества медицинских организаций,
участвующих в реализации Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Новосибирской области
|
процент
|
22,00
|
25,20
|
26,50
|
27,00
|
27,80
|
28,00
|
28,70
|
29,20
|
30,00
|
|
Задача 4.
Создание условий для предупрежде-ния и снижения материнской
и младенческой смертности, укрепление здоровья детского населения,
сохранение репродуктивного здоровья населения Новосибирской области
|
1. Материнская смертность
|
случаев на 100 тыс. родивших-ся
живыми
|
16,10
|
16,10
|
16,10
|
16,00
|
15,90
|
15,80
|
15,70
|
15,60
|
15,50
|
|
2. Младенческая смертность
|
случаев на 1000 родивших-ся
живыми
|
8,30
|
8,20
|
8,10
|
8,10
|
7,80
|
6,00
|
5,80
|
5,60
|
5,40
|
|
Задача 5.
Обеспечение доступности и
повышение качества медицинской помощи по медицинской реабилитации жителям
Новосибирской области
|
1. Охват медицинской
реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания
специализированной медицинской помощи
|
процент
|
1,90
|
4,00
|
6,00
|
9,00
|
12,00
|
15,00
|
17,00
|
21,00
|
25,00
|
|
Задача 6.
Повышение качества жизни
неизлечимых больных за счет решения физических, психологических
и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания
|
1. Обеспеченность койками
для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым
|
коек/
100
тыс. взрослого населения
|
нет данных
|
нет
данных
|
0,85
|
1,33
|
4,40
|
2,50
|
3,00
|
3,50
|
4,00
|
|
Задача 7.
Повышение обеспеченности
квалифицирован-ными медицинскими работниками
государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения
Новосибирской области
|
1. Обеспеченность врачами
|
на
10 тыс. населения
|
34,20
|
34,20
|
34,60
|
34,5
|
35,60
|
33,1
|
33,3
|
34,20
|
34,40
|
|
2. Соотношение врачей и
среднего медицинского персонала
|
-
|
1/2,20
|
1/2,40
|
1/2,45
|
1/2,35
|
1/2,52
|
1/2,36
|
1/2,41
|
1/2,60
|
1/2,60
|
|
Задача 8. Обеспечение
доступности лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения
и продуктов специализирован-ного лечебного
питания отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области
и имеющих право на льготное обеспечение
|
1. Доля выписанных рецептов
для предусмотренных льготных категорий граждан, по которым лекарственные
препараты отпущены, от общего количества выписанных рецептов
|
процент
|
98,00
|
99,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
Задача 9.
Создание условий
для получения гражданами и организациями на территории
Новосибирской области преимуществ от применения информационных и телекоммуника-ционных технологий на основе
формирования единого информационного пространства Новосибирской области в
сфере здравоохранения
|
1. Доля государственных
медицинских организаций, производящих обмен медицинской информацией
в электронном виде, от общего количества государственных
медицинских организаций
|
процент
|
2,50
|
82,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
Задача 10. Повышение эффективности управления
качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения Новосибирской
области
|
1. Отношение средней заработной платы врачей и работников
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или
иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по
Новосибирской области*
|
процент
|
138,50
|
140,90
|
130,70
|
137,00
|
159,60
|
180,00
****
|
200,00
*****
|
200,00
|
200,00
|
|
2. Отношение средней заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по
Новосибирской области*
|
процент
|
80,90
|
83,30
|
76,20
|
81,3
|
86,30
|
91,2
|
100,00
*****
|
100,00
|
100,00
|
|
3. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Новосибирской области*
|
процент
|
41,20
|
47,50
|
51,00
|
52,40
|
70,50
|
80,00
****
|
100,00
*****
|
100,00
|
100,00
|
|
Задача
11.
Создание
условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи,
оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования
|
Подушевой
норматив финансирования за счет средств территориальной программы
обязательного медицинского страхования
|
рубль
|
|
|
|
9346,96
|
9536,89
|
9992,67
|
12112,8
|
12556,9
|
13059,2
|
инди-катор введен с 2016
года
|
Подпрограмма 1. Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи
|
Цель: повышение мотивации и приверженности населения
Новосибирской области к ведению здорового образа жизни
|
Задача 1.
Развитие системы медицинской профилактики
неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у
населения Новосибирской области
|
1. Охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей
|
процент
|
96,50
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
|
2. Охват диспансеризацией
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих
в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и
социальной защиты
|
процент
|
100,00
|
не
менее 97,00
|
не
менее 97,00
|
не
менее 97,00
|
не
менее 97,00
|
не
менее 97,00
|
не
менее 97,00
|
не
менее 97,00
|
не
менее 97,00
|
|
3. Охват диспансеризацией
взрослого населения
|
процент
|
нет данных
|
20,00
|
23,00
|
23,00
|
23,00
|
21,00
|
21,00
|
21,00
|
21,00
|
|
4. Распространен-ность ожирения среди взрослого населения (индекс массы
тела более 30 кг/кв.м)
|
процент
|
32,70
|
32,30
|
31,80
|
31,30
|
28,40
|
28,20
|
28,10
|
28,00
|
28,00
|
|
5. Распространен-ность повышенного артериального давления среди взрослого
населения
|
процент
|
33,40
|
32,80
|
32,20
|
31,90
|
27,70
|
27,60
|
27,50
|
27,40
|
27,30
|
|
6. Распространен-ность повышенного уровня холестерина в крови среди
взрослого населения
|
процент
|
43,10
|
42,70
|
42,10
|
41,40
|
35,60
|
35,30
|
35,20
|
35,10
|
35,00
|
|
7. Распространен-ность низкой физической активности среди взрослого
населения
|
процент
|
59,60
|
58,10
|
56,60
|
55,10
|
52,40
|
50,20
|
50,10
|
50,00
|
48,80
|
|
8. Распространен-ность избыточного потребления соли среди взрослого
населения
|
процент
|
50,00
|
48,80
|
47,50
|
46,30
|
44,90
|
43,80
|
42,50
|
41,30
|
40,00
|
|
9. Распространен-ность недостаточного потребления фруктов и овощей
среди взрослого населения
|
процент
|
68,30
|
66,80
|
65,30
|
63,70
|
59,20
|
59,00
|
58,80
|
57,60
|
56,00
|
|
10. Доля больных
с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии
|
процент
|
48,80
|
49,20
|
51,00
|
51,20
|
52,40
|
53,60
|
53,80
|
54,00
|
54,20
|
|
11. Охват населения
профилактическими осмотрами на туберкулез
|
процент
|
66,10
|
66,60
|
67,50
|
68,40
|
69,30
|
70,10
|
70,90
|
71,70
|
72,50
|
|
12. Смертность
от самоубийств
|
случаев
на 100 тыс. населения
|
27,90
|
27,90
|
25,40
|
23,30
|
21,20
|
19,50
|
18,00
|
17,00
|
16,00
|
|
Задача 2.
Модернизация
наркологической службы Новосибирской области
|
1. Доля больных
алкоголизмом, повторно госпитализирован-ных в
течение года
|
процент
|
19,80
|
23,80
|
23,80
|
23,70
|
23,65
|
23,60
|
23,50
|
23,30
|
23,10
|
|
2. Доля больных наркоманией,
повторно госпитализирован-ных в течение года
|
процент
|
14,30
|
14,30
|
14,10
|
14,00
|
13,80
|
13,50
|
13,20
|
12,80
|
12,80
|
|
3. Число больных
наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100
наркологических больных среднегодового контингента)
|
человек
|
5,60
|
5,70
|
6,80
|
7,50
|
8,30
|
8,90
|
9,20
|
9,40
|
9,50
|
|
4. Число больных
наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 наркологических
больных среднегодового контингента)
|
человек
|
5,20
|
9,05
|
9,30
|
9,42
|
9,62
|
9,80
|
10,00
|
10,20
|
10,40
|
|
5. Число больных
алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на
100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
|
человек
|
5,80
|
6,10
|
6,40
|
7,20
|
8,10
|
11,00
|
11,10
|
11,20
|
11,50
|
|
6. Число больных
алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных
алкоголизмом средне-годового контингента)
|
человек
|
5,30
|
5,30
|
6,00
|
6,70
|
7,30
|
10,3
|
10,3
|
10,40
|
10,40
|
|
Задача 3.
Профилактика
инфекционных заболеваний путем иммунизации населения
|
1. Заболеваемость дифтерией
|
на
100 тыс. населения
|
0,00
|
0,02
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
2. Заболеваемость корью
|
на
1 млн. населения
|
16,20
|
16,20
|
15,00
|
7,00
|
5,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
менее
1 случая
|
|
3. Заболеваемость краснухой
|
на
100 тыс. населения
|
0,53
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
|
4. Заболеваемость
эпидемическим паротитом
|
на
100 тыс. населения
|
0,73
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
менее
1
случая
|
|
5. Охват иммунизации
населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
|
процент
|
96,30
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
|
6. Охват иммунизации
населения против кори в декретированные сроки
|
процент
|
97,30
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
|
7. Охват иммунизации
населения против краснухи в декретированные сроки
|
процент
|
97,30
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
|
8. Охват иммунизации
населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
|
процент
|
97,30
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
|
Задача 4.
Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С
|
1. Охват иммунизации
населения против вирусного гепатита В в декретированные
сроки
|
процент
|
96,50
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
|
2. Заболеваемость острым
вирусным гепатитом В
|
на
100 тыс. населения
|
0,73
|
0,70
|
0,65
|
0,60
|
0,55
|
0,55
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
|
3. Доля ВИЧ-инфицированных
лиц, состоящих на диспансерном
учете, от числа выявленных
|
процент
|
71,50
|
72,00
|
72,50
|
73,20
|
73,40
|
74,20
|
79,50
|
84,70
|
90,00
|
|
4. Уровень информированности
населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
|
процент
|
|
|
|
|
71,2
|
84,0
|
87,0
|
90,0
|
93,0
|
инди-катор введен с 2017 года
|
Подпрограмма 2. Совершенствование
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской эвакуации
|
Цель:
повышение эффективности оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
|
Задача 1.
Совершенствование
оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, развитие
новых эффективных методов лечения
|
1. Удельный вес больных злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5
лет и более
|
процент
|
46,40
|
46,90
|
47,00
|
47,30
|
50,20
|
51,80
|
52,00
|
52,40
|
52,80
|
|
2. Одногодичная летальность
больных со злокачественными новообразованиями
|
процент
|
29,80
|
26,70
|
26,60
|
26,10
|
25,40
|
24,70
|
23,90
|
23,20
|
22,70
|
|
Задача 2. Совершенствование
оказания медицинской помощи больным туберкулезом, развитие новых эффективных
методов лечения
|
1. Доля абацилированных
больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделе-нием
|
процент
|
35,10
|
36,80
|
36,90
|
37,00
|
37,50
|
37,80
|
38,10
|
38,40
|
39,00
|
|
Задача 3.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным гепатитами В и С,
лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, развитие новых
эффективных методов лечения
|
1. Доля ВИЧ-инфицированных
лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном
учете
|
процент
|
19,50
|
20,00
|
20,50
|
21,00
|
29,50
|
44,00
|
48,00
|
52,00
|
56,00
|
|
2. Ожидаемая
продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную
терапию в соответствии с действующими стандартами
|
лет
|
60,30
|
60,60
|
60,90
|
61,20
|
61,50
|
61,80
|
62,10
|
62,40
|
62,70
|
|
3. Охват медицинским освидетельствова-нием на ВИЧ-инфекцию населения
Новосибирской области
|
процент
|
|
|
|
|
16,8
|
21,00
|
22,00
|
23,00
|
24,00
|
инди-катор введен с 2017
года
|
Задача 4.
Развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации при психических расстройствах
|
1. Доля больных психическими
расстройствами, повторно госпитализирован-ных в
течение года
|
процент
|
16,35
|
16,25
|
16,20
|
16,10
|
15,90
|
20,85**
|
20,81
|
20,76
|
20,72
|
|
Задача
5. Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми
заболеваниями
|
1. Смертность
от ишемической болезни сердца
|
случаев
на 100 тыс. населения
|
418,10
|
421,40
|
420,50
|
418,50
|
370,10
|
369,50
|
368,00
|
367,50
|
367,50
|
|
2. Смертность от цереброваску-лярных заболеваний
|
случаев
на 100 тыс. населения
|
284,40
|
275,40
|
271,40
|
266,40
|
231,00
|
217,20
|
217,00
|
216,60
|
216,00
|
|
Задача 6.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализирован-ной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации
|
1. Доля выездов бригад
скорой медицинской помощи со временем доезда до
больного менее 20 минут
|
процент
|
83,10
|
85,00
|
85,60
|
86,30
|
87,30
|
88,20
|
89,00
|
89,90
|
90,00
|
|
Задача 7.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях, развитие новых эффективных методов
лечения
|
1. Больничная летальность
пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
|
процент
|
4,60
|
4,40
|
4,30
|
4,20
|
1,90
|
1,90
|
1,85
|
1,85
|
1,80
|
|
Задача 8.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими
заболеваниями
|
1. Доля
детей до 18 лет, больных сахарным диабетом, с установленными
инсулиновыми помпами, обеспеченных расходными материалами для инсулиновых
помп (от числа нуждающихся)
|
процент
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
2. Количество граждан,
получивших льготную медицинскую помощь по зубопротезированию, глазному
протезированию, слухопротезиро-ванию (ежегодно)
|
человек
|
не менее
14000
|
не
менее
14000
|
не
менее
13500
|
не
менее
13767
|
не
менее
13594
|
не
менее
13844
|
не
менее
13844
|
не
менее
13844
|
не
менее
13800
|
|
Задача 9. Совершенствование высокотехнологич-ной медицинской помощи, развитие новых
эффективных методов лечения
|
1. Количество больных,
которым оказана высокотехнологич-ная медицинская
помощь
|
человек
|
13784
|
15469
|
16672
|
18020
|
19505
|
23000
|
23000
|
23000
|
23000
|
|
2. Доля трансплантирован-ных органов в числе заготовленных органов для
трансплантации
|
процент
|
|
|
|
|
-
|
70,00
|
80,00
|
85,00
|
90,00
|
инди-катор введен с 2017
года
|
Задача 10.
Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов
|
1. Доля станций переливания
крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности
донорской крови и ее компонентов
|
процент
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
Задача 11.
Обеспечение
государственных услуг в рамках Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
|
1. Процент исполнения
объемов государственного задания
|
процент
|
не
менее 95
|
не
менее
95
|
не
менее
95
|
не
менее
95
|
не
менее
95
|
не
менее
95
|
не
менее
95
|
не
менее
95
|
не
менее
95
|
|
Задача
12.
Обеспечение
доступности лекарственных препаратов больным злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им ткани, гемофелией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и/или тканей
|
1. Удовлетворение спроса на
лекарственные препараты, предназначенные для лечения лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, в числе лиц, включенных в Федеральный регистр лиц,
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей
|
процент
|
|
|
|
|
99,70
|
99,70
|
99,80
|
99,80
|
99,80
|
инди-катор введен с 2017
года
|
Подпрограмма
3. Развитие государственно-частного партнерства
|
Цель: развитие
государственно-частного партнерства как эффективного механизма,
обеспечивающего повышение доступности и качества оказания медицинской помощи
населению Новосибирской области
|
Задача 1.
Формирование организационно-правовых механизмов, обеспечивающих долгосрочное
взаимодействие между государственной и частной системой здравоохранения
|
1. Доля финансирования
частных медицинских организаций в общем объеме финансирования медицинских
организаций, участвующих в Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Новосибирской области
|
процент
|
1,30
|
2,40
|
2,90
|
3,50
|
2,40
|
2,48
|
3,50
|
3,80
|
3,90
|
|
Подпрограмма
4. Охрана здоровья матери и ребенка
|
Цель: создание
условий для предупреждения и снижения материнской и младенческой смертности,
укрепление здоровья детского населения, сохранение репродуктивного здоровья
населения Новосибирской области
|
Задача 1.
Совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья населения
и обеспечение безопасного материнства
|
1. Доля обследованных
беременных женщин в первом триместре по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития
ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
|
процент
|
-
|
40,00
|
50,00
|
50,00
|
55,00
|
93,00
|
93,00
|
93,00
|
93,00
|
|
2. Доля женщин
с преждевременными родами, родоразрешенных в
перинатальных центрах (от общего числа женщин с преждевременными родами)
|
процент
|
43,00
|
45,00
|
45,00
|
46,00
|
54,40
|
62,70
|
62,80
|
62,90
|
62,90
|
|
3. Число абортов
|
количество
на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет
|
28,90
|
28,90
|
28,50
|
28,20
|
27,9
|
27,6
|
27,3
|
27,1
|
26,9
|
|
Задача 2.
Создание
условий для развития медицинской помощи детям, в том числе
и в выхаживании маловесных и недоношенных новорожденных
|
1. Охват неонатальным
скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные
заболевания, от общего числа новорожденных)
|
процент
|
99,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее
95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее
95,00
|
|
2. Охват аудиологическим
скринингом (доля новорожденных, обследованных на аудиологический
скрининг, от общего числа новорожденных)
|
процент
|
98,10
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее
95,00
|
не
менее 95,00
|
не
менее
95,00
|
|
3. Показатель ранней
неонатальной смертности
|
случаев
на 1000 родивших-ся живыми
|
3,35
|
3,35
|
3,25
|
3,20
|
2,20
|
2,10
|
2,10
|
2,00
|
2,00
|
|
4. Смертность детей 0-17 лет
|
случаев на 100 тыс. населения соответст-вующего
возраста
|
101,00
|
100,00
|
97,00
|
93,00
|
90,00
|
87,00
|
85,00
|
85,00
|
85,00
|
|
5. Выживаемость детей,
имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела
в акушерском стационаре (доля (%) выживших от числа новорожденных,
родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском
стационаре)
|
процент
|
80,00
|
80,50
|
81,00
|
81,20
|
91,20
|
91,20
|
91,30
|
91,30
|
91,40
|
|
6. Больничная летальность
детей (доля умерших детей от числа поступивших в медицинские организации)
|
процент
|
0,29
|
0,28
|
0,27
|
0,27
|
0,20
|
0,20
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
|
7. Первичная инвалидность у
детей
|
число детей, которым впервые установлена инвалид-ность (на 10 тыс. детей соответст-вующего
возраста)
|
17,20
|
17,00
|
16,70
|
16,50
|
15,10
|
15,10
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
8. Охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии
с действующими стандартами оказания медицинской помощи
|
процент
|
87,00
|
85,10
|
85,30
|
85,50
|
85,60
|
85,70
|
85,80
|
85,90
|
85,90
|
|
Подпрограмма 5. Развитие
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
|
Цель: обеспечение доступности и
повышение качества медицинской помощи по медицинской реабилитации жителям
Новосибирской области
|
Задача 1.
Формирование трехуровневой системы
медицинской реабилитации пациентов при соматических заболеваниях (цереброваскуляр-ных заболеваниях, заболеваниях системы
кровообращения); заболеваниях центральной нервной системы и органов чувств
при нарушениях функции опорно-двигательного аппарата и периферической нервной
системы; при нарушениях функции перинатального периода
|
1. Охват санаторно-курортным
лечением детей
|
процент
|
38,20
|
39,00
|
не
менее 40,00
|
не
менее 41,00
|
не
менее 42,00
|
не
менее 43,00
|
не
менее
43,50
|
не
менее 44,00
|
не
менее
45,00
|
|
2. Охват реабилитационной
медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
|
процент
|
70,00
|
72,00
|
73,00
|
74,00
|
75,00
|
95,00
|
95,00
|
95,00
|
95,00
|
|
Подпрограмма
6. Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям
|
Цель:
повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических,
психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого
заболевания
|
Задача 1.
Создание эффективной службы
паллиативной медицинской помощи пациентам Новосибирской области
|
1. Обеспеченность койками
для оказания медицинской паллиативной помощи детям
|
коек/100
тыс. детского населения
|
нет данных
|
1,45
|
1,60
|
1,68
|
1,76
|
1,10
|
1,92
|
2,00
|
2,08
|
|
Подпрограмма 7. Кадровое
обеспечение системы здравоохранения
|
Цель: повышение обеспеченности
квалифицированными медицинскими работниками государственных медицинских
организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской
области
|
Задача 1.
Повышение полноты укомплектован-ности медицинских организаций медицинскими работниками
|
1. Укомплектован-ность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях медицинскими работниками (физические лица)
|
процент
|
62,6
|
63,5
|
69,6
|
70,5
|
71,4
|
79,4
|
79,5
|
79,6
|
79,6
|
|
2. Доля застрахованных
медицинских работников, работа которых связана с угрозой их жизни
и здоровью, от общего количества медицинских работников, подлежащих
страхованию
|
процент
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
3. Число медицинских
работников, получателей единовременных и компенсационных денежных выплат
|
человек
|
нет данных
|
4490
|
3383
|
3396
|
3366
|
3047
|
3300
|
3300
|
3310
|
|
4. Охват медицинских кадров
системой мониторинга
|
процент
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
5. Доля медицинских
организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками
|
процент
|
0,00
|
0,00
|
25,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
Задача 2.
Повышение
уровня квалификации медицинских работников медицинских организаций
Новосибирской области
|
1. Количество подготовленных
специалистов по программам дополнительного медицинского
и фармацевтического образования в государственных организациях
высшего образования
|
человек
|
2322
|
2322
|
2347
|
2479
|
2170
|
2170
|
2170
|
2170
|
2170
|
|
2. Количество подготовленных
специалистов по программам дополнительного медицинского
и фармацевтического образования в государственных профессиональных
образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего
звена
|
человек
|
5600
|
5600
|
5600
|
5600
|
4810
|
3638
|
5600
|
5600
|
5600
|
|
3. Количество обучающихся,
прошедших подготовку в обучающих симуляционных
центрах
|
человек
|
7149
|
10425
|
12000
|
13000
|
14000
|
15000
|
15000
|
15000
|
15000
|
|
4. Доля медицинских
и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки
для нужд Новосибирской области, трудоустроившихся после завершения обучения
в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения
Новосибирской области
|
процент
|
93,00
|
93,00
|
94,00
|
96,00
|
97,0
|
99,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
5. Доля аккредитованных
специалистов
|
процент
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20,00
|
40,00
|
60,00
|
80,00
|
|
Подпрограмма 8. Совершенствование
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
|
Цель:
обеспечение доступности лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения и продуктов специализированного лечебного питания отдельных
категорий граждан, проживающих в Новосибирской области и имеющих право на
льготное обеспечение
|
Задача 1.
Обеспечение
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных
категорий граждан
|
1. Рост числа граждан,
получивших дорогостоящие лекарственные препараты по конкретному
торговому наименованию по решению формулярной комиссии министерства здравоохранения
Новосибирской области (по отношению к количеству граждан,
получивших дорогостоящие лекарственные препараты в 2012 году)
|
процент
|
100,00
|
119,00
|
133,00
|
133,00
|
133,00
|
133,00
|
133,00
|
133,00
|
133,00
|
|
2. Доля детей, имеющих с
рождения диагноз «фенилкетонурия», обеспеченных
специализированным лечебным питанием, от общего количества детей,
поставленных на учет с таким диагнозом
|
процент
|
97,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
3. Доля муниципальных
районов и городских округов, обеспеченных пунктами отпуска лекарственных
препаратов, по отношению ко всем муниципальным районам и городским
округам Новосибирской области
|
процент
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
4. Доля рецептов,
находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных
рецептов
|
процент
|
|
|
|
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
инди-катор введен с 2017
года
|
Подпрограмма 9. Развитие
информатизации в здравоохранении
|
Цель: создание
условий для получения гражданами и организациями на территории Новосибирской
области преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных
технологий на основе формирования единого информационного пространства
Новосибирской области в сфере здравоохранения
|
Задача 1.
Внедрение
информационных и телекоммуникаци-онных технологий
в систему здравоохранения Новосибирской области
|
1. Доля пациентов,
у которых ведутся электронные медицинские карты
|
процент
|
3,80
|
34,00
|
82,00
|
90,00
|
98,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
2. Доля государственных
медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием
к врачу с использованием сети Интернет и/или
информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов),
от общего количества государственных медицинских организаций
|
процент
|
90,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
Подпрограмма 10. Управление
развитием отрасли. Структурные преобразования в сфере здравоохранения
|
Цель: повышение эффективности
управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения
Новосибирской области
|
Задача 1.
Создание благоприятных условий
для пребывания пациентов и работы медицинского персонала в медицинских
организациях Новосибирской области, а также повышение качества оказания
медицинской помощи
|
1. Ввод в эксплуатацию
объектов строительства и реконструкции зданий и сооружений медицинских
организаций (ежегодно), в том числе:
|
единица
|
0
|
7
|
6
|
18
|
1
|
16
|
10
*******
|
4
|
1
******
|
|
строительство объектов
|
единица
|
0
|
1
|
1
|
16
|
1
|
16
|
10
*******
|
0
|
1******
|
|
реконструкция объектов
|
единица
|
0
|
6
|
5
|
2
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0******
|
|
2. Количество объектов
строительства и реконструкции зданий и сооружений медицинских
организаций, к которым разработана проектно-сметная документация
(ежегодно)
|
единица
|
0
|
3
|
5
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1******
|
|
3. Доля государственных
учреждений, оснащенных новым оборудованием, мебелью, оргтехникой, от общего
числа государственных учреждений, подведомственных министерству
здравоохранения Новосибирской области (ежегодно)***
|
процент
|
86,00
|
81,00
|
0,76
|
15,80
|
9,77
|
27,9
|
0,00
|
0,00
|
10,00
******
|
|
4. Доля государственных
учреждений, в которых проведены ремонтные работы, от общего числа
государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения
Новосибирской области (ежегодно)***
|
процент
|
58,00
|
52,00
|
14,30
|
35,30
|
54,13
|
65,3
|
14,40
|
14,40
|
25,00
******
|
|
5. Удельное
потребление энергетических ресурсов
государственных учреждений, подведомственных министерству
здравоохранения Новосибирской области (к уровню 2016 года):
|
процент
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инди-катор введен с 2017
года
|
электроэнергии
|
|
|
|
|
100
|
99
|
98
|
97
|
96
|
тепловой
энергии
|
|
|
|
|
100
|
99
|
98
|
97
|
96
|
воды
|
|
|
|
|
100
|
99
|
98
|
97
|
96
|
Задача 2. Структурные
преобразования системы здравоохранения Новосибирской области
|
1. Число дней занятости
койки в году
|
день
|
327,0
|
329,0
|
329,0
|
331,0
|
332,0
|
332,0
|
333,0
|
333,0
|
333,0
|
|
2. Средняя длительность
лечения больного в стационаре
|
день
|
11,7
|
11,7
|
11,7
|
11,7
|
11,6
|
11,6
|
11,5
|
11,5
|
11,5
|
|
3. Доля врачей первичного
звена от общего числа врачей
|
процент
|
60,30
|
61,00
|
61,80
|
61,80
|
62,50
|
63,30
|
64,00
|
64,00
|
64,00
|
|
4. Доля пациентов,
доставленных по экстренным показа-ниям, от общего
числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях
|
процент
|
51,00
|
51,20
|
50,00
|
48,70
|
47,50
|
46,20
|
45,00
|
45,00
|
44,80
|
|
Подпрограмма 11. Организация
обязательного медицинского страхования граждан в Новосибирской области
|
Цель подпрограммы 11: создание
условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи,
оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования
|
Задача 1.
Предоставление медицинской помощи
в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования
|
1. Сроки ожидания приема
врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
врачами-педиатрами участковыми
|
рабочих
дней со дня обраще-ния, не более
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
инди-каторы введе-ны
с 2016 года
|
часов
с момента обраще-ния пациента в медицин-скую организа-цию, не более
|
|
|
|
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
2. Сроки ожидания оказания
специализированной (за исключением высокотехнологич-ной)
медицинской помощи
|
календар-ных дней со дня выдачи лечащим врачом направле-ния на госпита-лизацию,
не более
|
|
|
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
3. Норматив объема скорой
медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию
|
вызов
на 1 застра-хованное лицо
|
|
|
|
0,318
|
0,330
|
0,330
|
0,330
|
0,330
|
0,330
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|